Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 ALTER HH-Ansatz Seite 15 18 21 22 21 22 29 32 34 Kostenträger Konto 1110101. 61390000 68400000 68600000 68620000 68800000 68690000 1110301. 60630000 61390000 1110401. 60100000 60610000 60630000 61390000 61610000 61620000 61630000 65600000 68100000 68200000 68500000 68800000 68900000 1110701. 60100000 60630000 61630000 67700000 68500000 1110702. 60100000 60630000 68320000 1110801. 60100000 60630000 61630000 67500000 67700000 68100000 Bezeichnung Gemeindeorgane - Fremdleistungen (z.B. "Beratung") dto. - Amtliche Bekanntmachungen dto. - Verfügungsmittel dto. - Gästebewirtung inkl. Ehrenamtstag dto. - Fort- und Weiterbildung dto. - Sonstige Repräsentation inkl. Ehrenamtstag EDV - Ausstattung dto. - u.a. Umstellung zu ekom21 Allgemeine Verwaltung - Büromaterial dto. - Material für Gebäude dto. - Ausstattung dto. - Fremdleistungen (u.a. Beihilfe-Abrechnungen) dto. - Gebäudeinstandhaltung dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Ausgaben für Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug pp.) dto. - Fachliteratur dto. - Porto und Versandkosten (u.a. Steuerbescheide NEU zustellen) dto. - Reisekosten dto. - Fort- und Weiterbildung dto. - Telefonbucheinträge Kämmerei - Büromaterial dto. - Ausstattung dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Prüfungsgebühren RPA pp. dto. - Reisekosten Steuerabteilung - Büromaterial dto. - Ausstattung dto. - Telefonkosten Stadtkasse - Büromaterial dto. - Ausstattung dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Bank-/Kontogebühren dto. - Amtshilfe MKK dto. - Literatur -300,00 -800,00 -2.000,00 -1.500,00 -500,00 -3.000,00 -3.000,00 -40.000,00 -17.000,00 -500,00 -1.000,00 -1.400,00 -2.000,00 -500,00 -1.500,00 -1.900,00 -7.000,00 -18.000,00 -5.000,00 -24.000,00 -2.000,00 -400,00 -1.000,00 -300,00 -22.500,00 -500,00 -800,00 -600,00 -600,00 -800,00 -400,00 -200,00 -2.700,00 -9.500,00 -900,00 Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) BISHER ZUZÜGLICH Insgesamt 300 100 2.000 500 500 1.500 300 20.000 2.000 100 100 200 200 100 200 200 700 -2.500 1.000 1.000 900 100 300 200 500 100 100 100 100 100 100 100 200 500 100 300 100 2.000 500 500 1.500 300 20.000 2.000 100 100 200 200 100 200 200 700 -2.500 1.000 1.000 900 100 300 200 500 100 100 100 100 100 100 100 200 500 100 NEUER HH-Ansatz 0 -700 0 -1.000 0 -1.500 -2.700 -20.000 -15.000 -400 -900 -1.200 -1.800 -400 -1.300 -1.700 -6.300 -20.500 -4.000 -23.000 -1.100 -300 -700 -100 -22.000 -400 -700 -500 -500 -700 -300 -100 -2.500 -9.000 -800 Veränderung in % -100,00 -12,50 -100,00 -33,33 -100,00 -50,00 -10,00 -50,00 -11,76 -20,00 -10,00 -14,29 -10,00 -20,00 -13,33 -10,53 -10,00 13,89 -20,00 -4,17 -45,00 -25,00 -30,00 -66,67 -2,22 -20,00 -12,50 -16,67 -16,67 -12,50 -25,00 -50,00 -7,41 -5,26 -11,11 Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 ALTER HH-Ansatz Seite 37 38 47 48 51 53 54 56 57 58 Kostenträger Konto 1110901. 60610000 60630000 60650000 61390000 61620000 61660000 61690000 61710000 61790000 69000000 1220101. 60100000 60550000 60630000 60640000 61660000 61710000 68320000 1220201. 68100000 1260101. 60302000 60550000 60610000 60630000 60640000 60700000 61390000 61610000 61620000 61630000 61640000 61660000 67000000 68600000 68800000 69010000 2520101. 50600000 60100000 60630000 61390000 61630000 61660000 68320000 68620000 68700000 69090000 Bezeichnung Liegenschaften - Gebäudeunterhaltung dto. - Ausstattung dto. - Materialaufwand Wege pp. dto. - Fremdleistungen dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Wartung Turmuhr Sarrod dto. - Sonstige Fremdinstandhaltung dto. - Fremdentsorgung dto. - Heizungscontracting dto. - Gebäudeversicherungen Ordnungsamt - Pässe pp. dto. - Treibstoff dto. - Ausstattung dto. - Kfz-Material dto. - Wartungskosten (Blitzer) dto. - Fremdentsorgung dto. - Telefonkosten Personenstandswesen - Literatur FFW -Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel dto. - Treibstoffe dto. - Gebäudeunterhaltung dto. - Ausstattung dto. - Kfz-Material dto. - Dienstkleidung dto. - Fremdleistungen dto. - Gebäudeinstandhaltung dto. - Instandhaltung Sirenen dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Fahrzeuginstandhaltung dto. - Wartungskosten dto. - Mieten dto. - Verfügungsmittel Stadtbrandinspektor und Stadtjugendfeuerwehrwart dto. - Fort- und Weiterbildung dto. - Kfz-Versicherungen Brüder Grimm-Haus - Warenverkauf dto. - Büromaterial pp. dto. - Ausstattung dto. - Veranstaltungen, Ausstellungen pp. (ohne Sondermaßnahmen) dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Wartungskosten dto. - Telefonkosten dto. - Gästebewirtung dto. - Werbung dto. - Ausstellungsversicherungen -3.000,00 -1.400,00 -400,00 -5.500,00 -1.000,00 -600,00 -3.500,00 -4.100,00 -51.000,00 -5.700,00 -44.000,00 -1.600,00 -1.700,00 -300,00 -1.900,00 -1.800,00 -600,00 -1.800,00 -500,00 -20.000,00 -2.000,00 -29.000,00 -1.800,00 -30.000,00 -25.000,00 -3.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -24.000,00 -4.500,00 -300,00 -1.500,00 -4.000,00 -15.600,00 48.500,00 -1.500,00 -800,00 -30.000,00 -500,00 -3.300,00 -1.700,00 -600,00 -1.000,00 -3.000,00 Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) BISHER ZUZÜGLICH Insgesamt 500 500 200 200 100 100 500 500 100 100 400 400 1.500 1.500 700 700 500 500 500 500 4.000 4.000 100 100 200 200 100 100 200 200 300 300 100 100 100 100 100 100 3.500 3.500 200 200 9.000 5.000 14.000 200 200 5.000 5.000 10.000 2.500 2.500 500 500 600 600 600 600 3.000 3.000 500 500 100 100 700 700 400 400 1.600 1.600 -13.000 -13.000 200 200 100 100 7.100 7.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 500 NEUER HH-Ansatz -2.500 -1.200 -300 -5.000 -900 -200 -2.000 -3.400 -50.500 -5.200 -40.000 -1.500 -1.500 -200 -1.700 -1.500 -500 -1.700 -400 -16.500 -1.800 -15.000 -1.600 -20.000 -22.500 -3.000 -5.400 -5.400 -21.000 -4.000 -200 -800 -3.600 -14.000 35.500 -1.300 -700 -22.900 -400 -3.200 -1.600 -500 -900 -2.500 Veränderung in % -16,67 -14,29 -25,00 -9,09 -10,00 -66,67 -42,86 -17,07 -0,98 -8,77 -9,09 -6,25 -11,76 -33,33 -10,53 -16,67 -16,67 -5,56 -20,00 -17,50 -10,00 -48,28 -11,11 -33,33 -10,00 -14,29 -10,00 -10,00 -12,50 -11,11 -33,33 -46,67 -10,00 -10,26 -26,80 -13,33 -12,50 -23,67 -20,00 -3,03 -5,88 -16,67 -10,00 -16,67 Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 ALTER HH-Ansatz Seite 59 60 61 63 64 67 70 71 73 75 76 Kostenträger Konto 2520102. 50600000 60100000 60630000 61390000 61630000 68500000 68620000 69000000 2620101. 60610000 60620000 60630000 60650000 60690000 allg. allg. 61610000 61620000 61630000 61690000 67000000 68600000 68690000 71220000 71280000 2620102. allg. allg. 3150101. 60610000 60630000 61390000 dto. 71280000 3620101. allg. 71280000 3650101. 60520000 60610000 60630000 60650000 61390000 61610000 61620000 69000000 71280000 Bezeichnung Museum Steinau … das Museum an der Straße - Warenverkauf dto. - Büromaterial pp. dto. - Ausstattung dto. - Fremdleistungen dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Reisekosten dto. - Gästebewirtung dto. - Gebäudeversicherungen Heimatpflege - Gebäudeunterhaltung dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Ausstattung dto. - Materialaufwand Wege pp. dto. - Sonst. Materialaufwand für Reparaturen dto. - Weihnachtsbeleuchtung dto. - Pendelbusverkehr Faschingsumzug, Märchensonntag, Märkte dto. - Fremdinstandhaltung Gebäude pp. dto. - Fremdinstandhaltung techn. Anlagen dto. - Fremdinstandhaltung Ausstattung dto. - Unterhaltung Tropfsteinhöhle pp. dto. - Mieten dto. - Verfügungsmittel Ortsbeiräte dto. - Blumenschmuckwettbewerb Innenstadt dto. - Zuschuss Bücherei Ulmbach 100 / Schulsozialarbeit 500 dto. - Zuschüsse Städtepartnerschaften Theater pp. - Städt. Kulturprogramm dto. - Aktivitäten "40 Jahre Deutsche Märchenstraße" und 725 Jahre Stadt- und Marktrechte Soziale Einrichtungen - Gebäudeunterhaltung dto. - Ausstattung dto. - (abzügl. Einnahmen) Seniorenfahrt dto. - Seniorennachmittage und Weihnachtsfeiern dto. - Hospizförderung, Generationenhilfe, Freiwilligenarbeit Ferienspiele (Sachkosten / in 2016 geplante Verbesserung = 5.000) Allgemeine Jugendarbeit - Runder Tisch Asyl, Deutschkurse pp. Kindertagesstätten - Gas dto. - Gebäudeunterhaltung dto. - Ausstattung dto. - Unterhaltung Wege pp. dto. - Beförderungskosten dto. - Fremdunterhaltung dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Gebäudeversicherungen dto. - Betriebskostenzuschüsse 5.500,00 -500,00 -400,00 -2.800,00 -500,00 -700,00 -300,00 -2.000,00 -300,00 -300,00 -800,00 -2.500,00 -3.000,00 -3.000,00 -5.000,00 -400,00 -400,00 -500,00 -4.000,00 -3.000,00 -15.400,00 -600,00 -600,00 -1.400,00 -26.700,00 -15.000,00 -1.100,00 -900,00 -3.500,00 -1.700,00 -7.000,00 -8.600,00 -3.000,00 -7.000,00 -6.000,00 -7.000,00 -1.500,00 -33.000,00 -7.500,00 -3.000,00 -5.800,00 -1.367.000,00 Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) BISHER ZUZÜGLICH Insgesamt -4.000 -4.000 100 100 100 100 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 500 300 300 3.000 3.000 5.000 5.000 100 100 100 100 200 200 500 500 300 300 15.400 15.400 300 300 600 600 500 500 6.700 6.700 7.500 100 100 2.000 500 3.000 5.000 1.000 300 1.000 1.000 200 1.000 1.000 300 300 7.000 7.500 100 100 2.000 500 3.000 5.000 1.000 300 1.000 1.000 200 1.000 1.000 300 300 7.000 NEUER HH-Ansatz Veränderung in % 1.500 -400 -300 -2.500 -400 -600 -200 -1.900 -200 -200 -700 -2.000 -2.700 0 0 -300 -300 -300 -3.500 -2.700 0 -300 0 -900 -20.000 -72,73 -20,00 -25,00 -10,71 -20,00 -14,29 -33,33 -5,00 -33,33 -33,33 -12,50 -20,00 -10,00 -100,00 -100,00 -25,00 -25,00 -40,00 -12,50 -10,00 -100,00 -50,00 -100,00 -35,71 -25,09 -7.500 -1.000 -800 -1.500 -1.200 -4.000 -3.600 -2.000 -6.700 -5.000 -6.000 -1.300 -32.000 -6.500 -2.700 -5.500 -1.360.000 -50,00 -9,09 -11,11 -57,14 -29,41 -42,86 -58,14 -33,33 -4,29 -16,67 -14,29 -13,33 -3,03 -13,33 -10,00 -5,17 -0,51 Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 ALTER HH-Ansatz Seite 80 82 85 88 91 92 97 102 104 Kostenträger Konto 3660101. allg. 4210101. 71280000 4240101. 60610000 60620000 60630000 60890000 61390000 61610000 61620000 67000000 68320000 4240201. 60610000 60630000 60700000 60810000 60890000 61620000 61630000 61660000 61790000 67300000 4240202. 60520000 60610000 60620000 60630000 60810000 61610000 61620000 61630000 61640000 61660000 68500000 71280000 5230101. 66200000 5410101. 60650000 60890000 61650000 61710000 61720000 67000000 68100000 5450101. 61710000 61730000 Bezeichnung Spielplätze - Unterhaltungsausfwand Sportförderung - Zuschüsse Sportstätten - Unterhaltung Gebäude dto. - Material für techn. Anlagen dto. - Ausstattung dto. - Übriger Materialaufwand dto. - Sportplatzsanierungen dto. - Fremdunterhaltung dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Mieten dto. - Telefonkosten Schwimmbad Steinau - Unterhaltung Gebäude dto. - Ausstattung dto. - Arbeitskleidung dto. - Reinigungsmaterial dto. - Sonstiger Materialaufwand dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Wartungskosten dto. - Heizungscontracting dto. - Gebühren Schwimmbad Ulmbach - Gas dto. - Unterhaltung dto. - Materialaufwand techn. Anlagen dto. - Ausstattung dto. - Reinigungsmaterial dto. - Instandhaltung Gebäude dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Kfz-Instandhaltung dto. - Wartungskosten dto. - Reisekosten dto. - Zuschuss Förderverein zum Erhalt der Schwimmbäder Altstadtsanierung - Abschreibungszugang (E ./.A - "netto") Gemeindestraßen - Eigenmaterial dto. - Übriger Materialaufwand dto. - Fremdunterhaltung dto. - Fremdentsorgung dto. - Straßenbeleuchtung dto. - Mieten dto. - Literatur Straßenreinigung - Abfallbeseitigung dto. - Fremdreinigung -9.000,00 -5.500,00 -1.300,00 -500,00 -600,00 -1.600,00 -4.000,00 -3.500,00 -1.500,00 -300,00 -700,00 -2.000,00 -1.000,00 -400,00 -2.000,00 -6.500,00 -700,00 -900,00 -3.000,00 -45.000,00 -500,00 -11.000,00 -2.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -300,00 -300,00 -400,00 -200,00 -3.000,00 -2.000,00 -20.500,00 -1.000,00 -40.000,00 -1.000,00 -292.000,00 -3.300,00 -1.200,00 -1.500,00 -2.200,00 Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) BISHER ZUZÜGLICH Insgesamt 4.000 4.000 500 500 100 100 100 100 100 100 200 200 500 500 500 500 200 200 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 200 200 500 500 100 100 100 100 200 200 500 500 100 100 3.000 3.000 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.000 3.000 2.000 2.000 5.500 5.500 100 100 10.000 10.000 100 100 2.000 2.000 300 300 200 200 200 200 1.000 1.000 NEUER HH-Ansatz -5.000 -5.000 -1.200 -400 -500 -1.400 -3.500 -3.000 -1.300 -200 -600 -1.800 -900 -300 -1.800 -6.000 -600 -800 -2.800 -44.500 -400 -8.000 -1.800 -1.100 -400 -400 -900 -900 -200 -200 -300 -100 0 0 -15.000 -900 -30.000 -900 -290.000 -3.000 -1.000 -1.300 -1.200 Veränderung in % -44,44 -9,09 -7,69 -20,00 -16,67 -12,50 -12,50 -14,29 -13,33 -33,33 -14,29 -10,00 -10,00 -25,00 -10,00 -7,69 -14,29 -11,11 -6,67 -1,11 -20,00 -27,27 -10,00 -8,33 -20,00 -20,00 -10,00 -10,00 -33,33 -33,33 -25,00 -50,00 -100,00 -100,00 -26,83 -10,00 -25,00 -10,00 -0,68 -9,09 -16,67 -13,33 -45,45 Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 ALTER HH-Ansatz Seite 106 109 111 113 114 120 125 126 127 129 131 132 Kostenträger Konto 5450102. 60120000 61330000 5460101. 61650000 5510101. 60610000 60630000 60650000 60890000 61390000 5520101. 60650000 61650000 5550101. 60650000 61400000 61650000 61710000 67000000 5710101. 61390000 67790000 68620000 69100000 71280000 5710102. 60630000 68610000 5730101. 60100000 60550000 60630000 61640000 5730201. 60550000 60610000 60630000 60640000 60700000 60890000 61390000 61610000 61630000 61640000 61660000 61710000 67300000 68100000 69000000 69010000 70300000 Bezeichnung Winterdienst - Streumittel dto. - Fremdunternehmer Parkplätze - Instandhaltung Grünanlagen - Material Instandhaltung dto. - Eigenmaterial (z.B. Ruhebänke) dto. - Materialaufwand Wege pp. dto. - Übriger Materialaufwand dto. - Fremdleistungen Gewässer - Unterhaltung dto. - Fremdunterhaltung Feldwege - Eigenmaterial dto. - Frachtkosten dto. - Fremdunterhaltung dto. - Fremdentsorgung dto. - Mieten Stadtmarketing - Fremdleistungen dto. - Beratungsleistungen dto. - Gästebewirtung dto. - Mitgliedsbeiträge dto. - HOGA-Zuschuss Lokale Agenda - Ausstattung dto. - Werbung Bauamt - Büromaterial dto. - Treibstoffe dto. - Ausstattung dto. - Kfz-Instandhaltung Bauhof - Treibstoffe dto. - Material für Gebäude dto. - Ausstattung dto. - Fahrzeugmaterial dto. - Arbeitskleidung dto. - Übriger Materialaufwand dto. - Fremdleistungen dto. - Instandhaltung Gebäude dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Fahrzeugreparaturen dto. - Wartungskosten dto. - Fremdentsorgung dto. - Gebühren dto. - Literatur dto. - Gebäudeversicherungen dto. - Kfz-Versicherungen dto. - Kfz-Steuer -26.000,00 -14.000,00 -5.000,00 -300,00 -2.000,00 -900,00 -1.400,00 -800,00 -5.000,00 -3.000,00 -17.000,00 -1.000,00 -20.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -19.000,00 -700,00 -5.000,00 -6.400,00 -400,00 -1.000,00 -1.700,00 -400,00 -1.600,00 -600,00 -1.000,00 -45.000,00 -600,00 -4.800,00 -8.000,00 -4.100,00 -2.100,00 -500,00 -900,00 -4.500,00 -26.000,00 -600,00 -500,00 -900,00 -200,00 -3.800,00 -15.600,00 -800,00 Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) BISHER ZUZÜGLICH Insgesamt 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 100 100 500 500 200 200 200 200 100 100 1.000 1.000 1.500 1.500 4.000 4.000 200 200 4.000 4.000 100 100 500 500 6.000 6.000 100 100 4.000 4.000 300 300 400 400 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 100 100 3.500 3.500 100 100 800 800 1.200 1.200 400 400 200 200 100 100 100 100 500 500 6.000 6.000 200 200 200 200 100 100 100 100 300 300 1.600 1.600 200 200 NEUER HH-Ansatz -23.000 -12.000 -4.000 -200 -1.500 -700 -1.200 -700 -4.000 -1.500 -13.000 -800 -16.000 -900 -1.500 -13.000 -600 -1.000 -6.100 0 -900 -1.500 -300 -1.400 -500 -900 -41.500 -500 -4.000 -6.800 -3.700 -1.900 -400 -800 -4.000 -20.000 -400 -300 -800 -100 -3.500 -14.000 -600 Veränderung in % -11,54 -14,29 -20,00 -33,33 -25,00 -22,22 -14,29 -12,50 -20,00 -50,00 -23,53 -20,00 -20,00 -10,00 -25,00 -31,58 -14,29 -80,00 -4,69 -100,00 -10,00 -11,76 -25,00 -12,50 -16,67 -10,00 -7,78 -16,67 -16,67 -15,00 -9,76 -9,52 -20,00 -11,11 -11,11 -23,08 -33,33 -40,00 -11,11 -50,00 -7,89 -10,26 -25,00 Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 ALTER HH-Ansatz Seite 134 136 137 139 141 143 146 149 Kostenträger Konto 5730301. 60520000 60610000 60630000 61390000 61610000 61620000 69000000 5730302. 60510000 61610000 5730303. 60610000 60630000 60890000 61390000 61630000 5730401. 61390000 68620000 5750101. 60100000 60630000 60890000 61390000 61610000 61630000 67300000 68100000 68500000 68610000 68620000 68690000 6110101. 54010900 55000000 55040000 55592000 6120101. 77100000 77110000 77130000 Allgemein Bezeichnung Dorfgemeinschaftshäuser - Gas dto. - Material für Gebäude dto. - Ausstattung dto. - Fremdleistungen dto. - Instandhaltung Gebäude dto. - Instandhaltung techn.Anlagen dto. - Gebäudeversicherungen Backhäuser - Strom dto. - Instandhaltung Gebäude Sonstige allgem. Einrichtungen - Materialaufwand für Gebäude dto. - Ausstattung dto. - Sonstiger Materialaufwand dto. - Fremdleistungen dto. - Instandhaltung Ausstattung Märkte - Fremdleistungen dto. - Bewirtungskosten anl. Katharinenmarkt Verkehrsamt - Druckmaterial dto. - Ausstattung dto. - Übriger Materialaufwand dto. - Fremdleistungen dto. - Instandhaltung Gebäude dto. - Instandhaltung Ausstattung dto. - Gebühren dto. - Literatur dto. - Reisekosten dto. - Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen Verkehrsbüro dto. - Gästebewirtung dto. - Sonstige Repräsentation Steuern - Anteilige Investitionspauschale / 35 % für Unterhaltungsaufwand Steuern - Einkommensteueranteil (nach positiver Abrechnung 2014) Steuern - Umsatzsteueranteil Steuern - Hundesteuer (ohne die abgelehnte Erhöhung) Finanzwirtschaft - Bankzinsen dto. - Kassenkreditzinsen dto. - Zinsdienstumlage PERSONALKOSTEN -3.800,00 -800,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 -700,00 -3.500,00 -1.000,00 -400,00 -300,00 -500,00 -200,00 -200,00 -300,00 -11.000,00 -2.600,00 -6.000,00 -700,00 -500,00 -10.800,00 -200,00 -300,00 -200,00 -500,00 -3.500,00 -21.000,00 -500,00 -800,00 0,00 4.071.200,00 375.600,00 46.800,00 -412.000,00 -60.000,00 -27.000,00 -3.639.300,00 SUMME: Stand: 28.01.2015 -2.470.500 Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) BISHER ZUZÜGLICH Insgesamt 400 400 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 200 200 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.300 1.300 600 600 100 100 100 100 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 400 400 7.000 1.000 8.000 100 100 100 100 74.900 74.900 34.200 34.200 -700 -700 600 600 1.000 1.000 7.000 7.000 1.000 1.000 110.800 110.800 165.900 298.300 464.200 NEUER HH-Ansatz -3.400 -700 -400 -300 -1.800 -600 -3.300 -500 -300 -200 -400 -100 -100 -200 -10.000 -1.300 -5.400 -600 -400 -10.500 -100 -200 -100 -400 -3.100 -13.000 -400 -700 74.900 4.105.400 374.900 47.400 -411.000 -53.000 -26.000 -3.528.500 -2.006.300 Veränderung in % -10,53 -12,50 -20,00 -40,00 -10,00 -14,29 -5,71 -50,00 -25,00 -33,33 -20,00 -50,00 -50,00 -33,33 -9,09 -50,00 -10,00 -14,29 -20,00 -2,78 -50,00 -33,33 -50,00 -20,00 -11,43 -38,10 -20,00 -12,50 0,84 -0,19 1,28 -0,24 -11,67 -3,70 -3,04
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