Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

Liite §:ään 47/2013 YH
RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY
TOIMINTAKERTOMUS
JA
TILINPÄÄTÖS
2012
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
Sisällysluettelo
1. KATSAUS VUOTEEN 2012........................................................................................................ 1
2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ .................................................................................................... 4
3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ ................................................................................................... 7
4. YLEISJOHTO JA HALLINTO ................................................................................................... 10
5. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................................ 12
6. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ......................................................................... 17
7. SAIRAALAN TULOSALUE ...................................................................................................... 21
8. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE .......................................................................................... 25
9. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................... 27
10. TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT ....................................................... 30
11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ...................................................................................... 34
12. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .......................................................................... 35
13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ....................................................................................... 36
14. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA ............................................... 37
15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ................................................................................. 38
16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .................................................................................................. 39
17. RAHOITUSLASKELMA.......................................................................................................... 40
18.TASE ....................................................................................................................................... 41
19. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET ................................................................... 42
20. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .......................................................................................... 43
21. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.................................................................................... 53
22. LIITTEET ................................................................................................................................ 54
KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET ................................................................. 55
TOIMINTAA KUVAAVAT TILASTOT ........................................................................................... 72
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
1/77
1. KATSAUS VUOTEEN 2012
Toiminta
Terveydenhuollon lainsäädännön hoitotakuun tavoitteisiin pystyttiin toimintavuonna
vastaamaan kehittämällä kuntayhtymän toimintaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kuntayhtymän vastaanotoilla otettiin käyttöön uusi koko kuntayhtymän kattava
takaisinsoittojärjestelmä. Terveyskeskus oli myös Kanta-Hämeessä edelläkävijä valtakunnalliseen e-resepti-järjestelmän käytössä ja loppuvuodesta noin 84 % kaikista
lääkäreiden kirjoittamista resepteistä oli e-reseptejä.
Toimintavuoden aikana kuntayhtymän toiminnassa tehtiin rakenteellisia muutoksia.
Kuntayhtymän päivystys ja akuuttiosasto siirtyivät alkuvuodesta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin. Näin Riihimäen seudun päivystys keskitettiin yhteen paikkaan entisen kahden päivystyspisteen sijasta. Riihimäen alueen päivystys siirtyi kokonaan terveyskeskuksen vastuulle 1.10.2012, kun Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiri lopetti erikoissairaanhoidon päivystyksen Riihimäellä. Samalla yöaikainen päivystys siirtyi sairaanhoitopiirin Hämeenlinnassa sijaitsevaan yhteispäivystykseen. Päivystyksen jäädessä terveyskeskuksen vastuulle lisättiin päivystyksen resursseja perustamalla toimintaa varten tarvittavat uudet hoitajan toimet. Ilta- ja viikonloppupäivystys pystyttiin loppuvuonna hoitamaan oman ”lääkäriringin” voimin ilman
ostopalveluita.
Tukipalveluiden osalta kuntayhtymässä tehtiin päätös luopua omasta keittiötoiminnasta ja Riihimäen pääterveysaseman jakelukeittiö siirtyi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Lopen terveysaseman keittiö Lopen kunnalle.
Tilojen puute hankaloitti suun terveydenhuollon tilaratkaisujen tekemistä. Suun terveydenhuollon suunnitelmissa on keskittää Riihimäen kaupungin alueella hammaslääkäreiden vastaanotto jatkossa pääosin pääterveysasemalle.
Riihimäen kaupunki lykkäsi kahdella vuodelle alkuperäistä päätöstään erota kuntayhtymästä vuoden 2013 alusta lukien. Kaupunki päätti lykätä eroamistaan kuntayhtymästä, jotta valtion ratkaisut kuntarakenne-asiassa ovat selvillä ennen valmistelun
jatkamista. Päätöksen seurauksena valmistelu terveydenhuollon siirtämiseksi kaupungin omaan organisaation sekä Hausjärven ja Lopen kuntien valmistelutyö oman
HALO-sote kuntayhtymän osalta on ollut pysähdyksissä.
Kuntayhtymässä laadittiin esitys Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi, joka käsiteltiin myös kaikissa jäsenkunnissa. Jäsenkuntien myönteisen kannan jälkeen Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteen valmistelu kuntayhtymän esityksen pohjalta aloitettiin loppuvuonna ja ehdotuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2013.
Ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä Janakkalan kunnan kanssa jatkettiin aikaisemmin tehdyn aiesopimuksen pohjalta. Aiesopimuksen tarkoituksena on yhdistää
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon toiminnot yhteen yksikköön, joka on osa kuntayhtymän organisaatiota. Päätökset asiassa siirtyivät vuoden 2013 puolelle.
Jatkossa kuntayhtymän on valmistauduttava vuoden 2014 alusta tulevan valinnanvapauden mukanaan tuomiin muutoksiin, jonka mukaan kunnan asukas saa vapaasti
valita hoitopaikkansa.
Henkilöstö
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
2/77
Kuntayhtymän henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi TYHY-ryhmä toteutti yhtymähallituksen vuodelle 2012 hyväksymiä tavoitteita. Työhyvinvoinnin edistämisen
teemoja olivat savuttomuuden edistäminen, henkilökunnan työpaikkaruokailun parantaminen, työturvallisuuden parantaminen ja muutostilanteiden aiheuttaman kuormittavuuden vähentäminen. Työterveyshuoltoa on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon
palveluiden tuottajana toimivan Terveystalo Oy:n kanssa, tavoitteena siirtää työterveyshuollon painopistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon.
Kuntayhtymän lääkäritilanne parani jonkin verran edellisestä vuodesta. Lääkärityövoimaa (ml. hammaslääkärit) vuokrattiin kuitenkin koko toimintavuoden ajan. Lääkärityövoiman ostopalveluihin käytetty euromäärä kasvoi hieman edellisvuodesta.
Talous
Taloudellisesti toimintavuoden tilinpäätöksestä tuli alijäämäinen. Toimintavuodelta
kertyi alijäämää yhteensä 773 172 euroa. Taseessa on nyt noin 5,0 milj. euroa kattamatonta alijäämää.
Kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymälle
loppuvuonna 2012 ylimääräisen lisämaksuosuuden 1,45 milj. euroa. Tämä suoritus
mukaan lukien jäsenkuntalaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,76 %. Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä oli 33,06 milj. euroa. Kokonaisuutena
kuntayhtymän tulot kertyivät talousarvion mukaisesti.
Kuntayhtymän toimintakulujen kokonaismäärä ilman poistoja oli 33,01 milj. euroa.
Kuntayhtymän toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,2 %. Talousarvion ylitys johtui pääosin uuden päivystyksen perustamiseen liittyvistä menoista sekä hoitotarvikkeisiin ja hoitotarvikejakeluun, kuntoutuksen menoihin sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden käyttöön varatun määrärahan ylityksestä. Päivystyksen perustamiseen liittyviä menoja kuntayhtymä ei ollut budjetoinut vuodelle 2012. Lääkäri- ja
hammaslääkärityövoimaan, viikonloppupäivystyksen hankkimiseen sekä terveysasemien ulkoistuksiin käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä noin 3,0 milj. euroa,
joka on edellisvuotta vähemmän, koska Lopella suun terveydenhuollon ulkoistuksesta
luovuttiin ja toiminta pystyttiin hoitamaan omana toimintana. Kuntayhtymän vuosikate
ei kattanut poistoja, joten kuntayhtymän investoinnit katettiin toimintavuonna lainarahalla.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
3/77
Toimintavuodelta tehty alijäämäinen tilinpäätös lisää taseeseen kertynyttä alijäämää.
Taseeseen kertynyt alijäämä on toimintavuonna heikentänyt kuntayhtymän maksuvalmiutta, joten maksuvalmius on turvattu kuntatodistusohjelman kautta otetuilla lyhytaikaisilla lainoilla, joita vuodenvaihteessa oli käytössä 2 milj. euroa. Taseen alijäämä on uhkaavasti vähentänyt kuntayhtymän oman pääoman määrää. Alijäämän
kattaminen on ratkaistava nopeasti.
Taloustilanteesta johtuen kuntayhtymässä on edelleen jatkettu AudiaPro Oy:n laatiman talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista. Toimintojen keskittäminen
(päivystys ja akuuttiosasto) ja tukipalveluiden ulkoistaminen (ruokahuolto) ovat tasapainottamissuunnitelman mukaisia toimia, mutta eivät vielä riittäviä. Kuntayhtymän
omin keinoin talouden tasapainottaminen ei ole mahdollista, vaan talouden tasapainotus edellyttää rakenteellisia ratkaisuja, jotka toteutetaan yhteistyössä jäsenkuntien
kanssa.
Suunnitelmassa esitetyt keinot talouden tasapainottamiseksi ovat seudun vanhusten
hoitoketjun saattaminen kuntoon, palveluverkon uudelleen järjestely sekä erikoissairaanhoidon käyttöön vaikuttaminen. Näiden asioiden toteuttamiseen tähtää myös
kuntayhtymän laatima Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenne-esitys,
jonka valmistelu jatkuu vuonna 2013.
Kuntayhtymän kuntalaskutusjärjestelmää muutettiin siten, että se perustuu kuntayhtymässä tehdyn laajan tuotteistusprojektin perusteella tuotteistettuihin palveluihin. Jäsenkunnat hyväksyivät tarvittavat muutokset kuntayhtymän perussopimukseen syksyn 2012 aikana. Uusi kuntalaskutusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 talousarvion laadinnassa.
Lopuksi kiitän kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä, omistajakuntia ja yhteistyökumppaneita taloudellisista paineista huolimatta hyvin onnistuneesta toiminnasta ja toimintavuodesta 2012.
Riihimäellä 14.3.2013
Tero Pitkämäki
Yhtymäjohtaja
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
4/77
2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
KUNTAYHTYMÄN HALLINTOELIMET
YHTYMÄHALLITUS
Kokouksia oli 13, pöytäkirjapykäliä 221.
Yhtymähallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet:
Jäseninä
Riihimäeltä
Arminen Sari
Bitter Riku
Hemmi-Lahtinen Eira
Hirviniemi Rauli
Lahtinen Raila
Torn Pentti
Hausjärveltä
Ihalainen Esko
Pottonen Päivi
Ruottu, Marko
Lopelta
Hopearuoho Sirpa
Kuparinen Jarmo
Polón Ritva
Henkilökohtaisina
varajäseninä
Takala Riitta
Lahdensalo Risto
Huhtala Eija
Heino Jarmo
Riikonen Katri
Tolvanen Veijo
Lokinperä Pekka
Peltonen Leila
Niklander Krista
Kallela Sanna
Pankakoski Jaakko
Vuorinen Raili
Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Riku Bitter Riihimäeltä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ritva Polón Lopelta ja toisena varapuheenjohtajana Esko Ihalainen Hausjärveltä. Yhtymähallituksen sihteerinä toimi yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki.
TARKASTUSTOIMI
Tarkastuslautakuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet:
Jäseninä
Henkilökohtaisina
varajäseninä
Riihimäeltä
Ropponen Ilpo
Nummela Esko
Hausjärveltä
Silván Timo
Autio Risto
Lopelta
Seppälä Tiina
Nummelin Anniina
Kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:stä
tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
5/77
JOHTORYHMÄ
Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman
tulosalueensa osalta.
Kuntayhtymän johtoryhmään ovat kertomusvuonna kuuluneet:
Pitkämäki Tero
Knuth Pertti
Kukkola Sirkka
Järvinen Sari
(6.8. alkaen)
Möttönen Heikki
Anttila Auli
Lukkari Erja
Anttila Salme
(9.7. alkaen)
Peltola-Haavisto Kirsi
Sukula Pirkko
Pitkälä Anna
(11.3.2012 saakka)
Myllyniemi Päivi
(1.7. alk.)
yhtymäjohtaja
johtajaylilääkäri, va.
johtava ylihoitaja
johtava ylihoitaja, vs.
avoterveydenhuollon
tulosalueen ylilääkäri, va.
avoterveydenhuollon
tulosalueen ylihoitaja
sairaalan tulosalueen ylilääkäri, va.
sairaalan tulosalueen ylihoitaja, va.
suun terveydenhuollon tulosalueen
ylihammaslääkäri
ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveysvalvonnan johtaja
ympäristöterveydenhuollon tulosalueen II kaupungineläinlääkäri
elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja
Lisäksi johtoryhmään on kuulunut vuonna 2012 henkilöstön edustajana JUKO:n luottamusmies Terhi Mäntymaa ja hänen varajäsenenään JHL:n luottamusmies Päivi
Hyppönen.
HENKILÖSTÖ
Vuoden 2012 lopussa kuntayhtymässä oli 437 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulosalueittain seuraavasti:
• Yleisjohto ja hallinto
7
2%
• Avoterveydenhuollon tulosalue
156,5
35 %
• Suun terveydenhuollon tulosalue
68
16 %
• Sairaalan tulosalue
127,5
29 %
• Tukipalveluiden tulosalue
58
13 %
• Ympäristöterveydenhuollon tulosalue
20
5%
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet
saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Säännökset sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät 1.7.2012 voimaan tulleeseen
kuntalakiin (§ 13).
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
6/77
Toiminnan riskien hallinta ja ennakointi on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada:
-
kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi riskienhallinnan tärkeydestä
sisäinen valvonta osaksi johtamista
keskeisten toimintaprosessien seuranta osaksi kaikkien esimiesten
jokapäiväistä työtä sekä
määritellä sisäisen valvonnan ohjeistuksella ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja
valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän riskienhallinnan kannalta tärkeitä.
Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi lokakuussa kuntayhtymän uuden sisäisen
valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty kuntayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätöksenteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä henkilöstöasiat.
Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten velvollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne
keskeiset toimintaprosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä
johtamisessaan. Tulosalueiden esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan avulla toimintaa ja raportoivat tuloksista puolivuosittain. Koko vuoden sisäisen valvonnan raportti
viedään yhtymähallitukselle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Toimintavuonna sisäisen valvonnan perusteella ei havaittu toiminnan millään osa-alueella merkittäviä puutteita tai virheitä.
Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintasuunnitelma
Kuntayhtymässä noudatettiin yhtymähallituksen vuonna 2011 hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintasuunnitelman toteutumisen seurannasta.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
7/77
3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ
JÄSENKUNNAT JA VÄESTÖ
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven
kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä
vuonna 2012 oli seuraava:
JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN
Kunta
<1 v
1-6 v
7-16 v
17-64 v
Hausjärvi
114
692
1 188
5 392
Loppi
80
631
1 149
4 868
322
2 088
3 248
18 729
Riihimäki
YHTEEN516
3 411
5 585
28 989
SÄ
65-74 v
860
953
2 873
4 686
>74 v
686
712
2 327
3 725
YHT.
8 932
8 393
29 587
46 912
VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN
<1 v
1-6 v
7-16 v
17-64 v
65-74 v
>74 v
YHT.
Kunta
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Hausjärvi
1,3
7,7
13,3
60,4
9,6
7,7
100
Loppi
1,0
7,5
13,7
58,0
11,4
8,5
100
Riihimäki
1,1
7,1
11,0
63,3
9,7
7,9
100
YHTEEN1,1
7,3
11,9
61,8
10,0
7,9
100
SÄ
Lähde: Effica-väestövastuu 2.1.2013, ikä vuonna 2012. Väestömääriin on laskettu
kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta.
Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja käyttää sekä KantaHämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön että Hämeenlinnan yksikön palveluja.
Yliopistollisena vastuusairaalana on Tampereen yliopistollinen sairaala. Jäsenkunnat
kuuluvat Pääjärven kuntayhtymään (ent. erityishuoltopiiri).
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
8/77
KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT
Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa.
Kuntayhtymän toiminta-ajatus: Kuntayhtymän toimenpitein ylläpidetään ja edistetään
yksilön ja ympäristön terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään terveydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia. Toimintaa toteutetaan aluevastuisesti
ja jäsenkuntien määräämissä rajoissa.
SEULONTATUTKIMUKSET JA HOITOTARVIKEJAKELU KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA
SEULONTATUTKIMUKSET
Kohdunkaulan syövän joukkoseulonta
Naisten kohdunkaulan irtosolunäytteiden joukkotarkastuksia on jatkettu kansanterveysasetuksen mukaisesti 30–60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein.
Aikaisempiin vuosiin verrattuna osallistumisaktiivisuus on edelleen noussut. Osittain
tämä johtuu näytteenoton järjestelystä. Vuonna 2010 näytteenotto tapahtui Hämeenlinnan terveyskeskuksen laboratoriossa. Vuodesta 2011 lähtien näytteet otettiin Terveystalolla Riihimäellä. Näytteitä otettiin 1 869 kpl, joka on huomattavasti enemmän
kuin edellisinä vuosina (v. 2010 932 ja v. 2011 1 378 kpl). Seulonnan kustannukset
olivat 71 022 €.
Rintasyövän joukkoseulonta (mammografia)
Mammografiaseulonnan kohderyhminä olivat vuosina 1944-, 1947-, 1949-, 1950-,
1952-, 1954-, 1956-, 1958-, 1960- ja 1962-syntyneet naiset, ikäluokkia oli 10. Seulontoihin osallistui 2 717, noin 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (v. 2011 2 594
osallistujaa). Mammografiaseulonnan kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat yhteensä 105 963 € (v. 2011, 102 243 €).
Suolistosyövän joukkoseulonta
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä on toteutettu paksunsuolen
syövän seulontoja vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2012 seulontoihin osallistuivat
vuosina 1944-, 1946-, 1947-, 1950- ja 1952-syntyneet.
Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 1 621 henkilöä, joka on huomattavasti
enemmän kuin v. 2011 (1 014 kpl). Seulonnan kustannukset kertomusvuonna olivat
yhteensä 14 599 €.
HOITOTARVIKEJAKELU
Hoitotarvikejakelu on toiminut keskitettynä Riihimäellä. Oitissa ja Lopen kirkonkylässä
jaetaan tarvikkeita yhtenä päivänä viikossa ja Riihimäen jakelupistettä voivat käyttää
kaikki kuntayhtymän asukkaat kolmena päivänä viikossa. Potilaalle maksuttomia hoitotarvikkeita luovutetaan terveyskeskuslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen asukkaille ei enää jaettu terveyskeskuksesta maksuttomia hoitotarvikkeita.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
9/77
Hoitotarvikejakelun menot, 849 979 €, olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna, mutta ylittivät budjetin määrärahan 13 % (taulukko liiteosassa). Kustannuksista suurin
osa meni diabetesvälineisiin (54 %) sekä inkontinenssituotteisiin (17 %). Hoitotarvikkeiden kilpailutus ei toteutunut syksyllä.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
10/77
4. YLEISJOHTO JA HALLINTO
TOIMINNALLINEN TULOS
Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon,
johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Tulosalueelle on keskitetty myös kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja kehittämis- sekä koulutusmäärärahat ja
kirjallisuusmäärärahat. Yleisjohdon tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ohjaus
strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.
TALOUDELLINEN TULOS
Tulosalueen toimintatuottojen kokonaistoteuma oli 223 740 euroa. Tuloja kertyi
20 740 euroa budjetoitua enemmän. Tulosalueen suurimmat tuloerät olivat koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä valtakunnallisesta terveyshyöty -hankkeesta (POTKU-hanke) saatavat valtionosuuskorvaukset. Lääkäreiden
koulutuskorvauksia kertyi yhteensä 121 992 euroa. Terveyshyötyhankkeeseen saatu
valtionosuus vuodelle 2012 oli 61 911 euroa.
Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 1 016 178 euroa. Toimintamenot ylittyivät
70 478 euroa. Ylitys johtui pääosin henkilöstömenojen määrärahaylityksistä. Johtavan ylihoitajan virassa oli sijainen koko syksyn vakinaisen hoitajan jäätyä syksyllä ensin vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle vuoden vaihteessa. Tulosalueen palkkakustannuksissa ovat mukana terveyshyöty -hankkeen (POTKU-hanke) aluekoordinaattorin ja projektihenkilön kustannukset. Lisäksi kuntayhtymän kuukausitilastojen laadinnassa jouduttiin käyttämään tilapäistä työvoimaa vuoden aikana. Nämä palkkakustannukset on kirjattu yleisjohdon ja hallinnon tulosalueelle.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Netto
Poistot
Tilikauden tulos
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Tilinpäätös 2012
11/77
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
2012
120 713
203 000
223 740
-895 943
-945 700 -1 016 178
-775 230
-742 700
-792 438
0
0
-135
-775 230
-742 700
-792 573
Erotus
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
73 596
154 900
158 395
Erotus
20 740
-70 478
-49 738
-135
-49 873
Tot
%
110 %
107 %
107 %
0%
107 %
3 495
0
18 645
0
-1 400
20 740
Tot
%
102 %
0%
140 %
0%
0%
110 %
116 %
85 %
136 %
0%
104 %
218 %
107 %
46 394
46 700
65 345
723
120 713
1 400
203 000
0
223 740
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
-614 107
-240 240
-23 120
-574 100
-318 600
-23 300
-667 167
-271 527
-31 794
0
-18 476
-895 943
-16 800
-12 900
-945 700
-17 520
-28 170
-1 016 178
-93 067
47 073
-8 494
0
-720
-15 270
-70 478
Toimintakate
-775 230
-742 700
-792 438
-49 738
107 %
0
0
-135
-135
0%
-775 230
-742 700
-792 573
-49 873
107 %
Poistot
Tilikauden tulos
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
12/77
5. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE
TOIMINNALLINEN TULOS
Vastaanotto
Lopen ja Hausjärven vastaanottopalvelut tuotti Mediverkko. Kuntayhtymässä kiireettömän vastaanoton jonon pituus oli lääkärille keskimäärin 9 arkipäivää ja sairaanhoitajalle 3 arkipäivää. Pisin jono lääkärille oli Riihimäellä 19 arkipäivää ja lyhyin Hausjärvellä 3 päivää. Riihimäellä lääkärin vastaanottojonon pitenemiseen vaikutti osaltaan päivystyksen eriytyminen vastaanotosta vuoden alusta ja päivystyksen triage- eli
hoidon kiireellisyysluokituksen käyttöönotto. Riihimäen lääkärien käyntimäärät ovat
vähentyneet, kun taas sairaanhoitajien käyntimäärät ovat lisääntyneet. Lääkärin vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseen kiinnitetään huomiota vuonna 2013 Kaste-hankkeeseen sisältyvän Hyvä vastaanotto -hankkeen avulla.
Vastaanotoilla otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, joka selkeytti sairaanhoitajan
vastaanottoa ja paransi tavoitettavuutta palvellen asiakkaita paremmin. Yhteydensaanti toteutuu, ka 99 %, takaisinsoittojen osuus on yli 40 %. Riihimäellä lääkärin
vastaanotolle ilmoittautuminen lopetettiin joulukuun alussa ja se vapautti terveyskeskusavustajille lisää työaikaa ja paransi asiakastyytyväisyyttä. Päivittäin toimistossa
asioivien lukumäärä putosi 240:stä 165:een. Sairaanhoitajien vastaanotto muutettiin
ajanvaraukselliseksi. Tämä rauhoitti vastaanoton toimintaa, selkeytti sairaanhoitajien
työnkuvaa ja paransi aikojen saatavuutta.
Pitkäaikaissairaiden terveyshyötymallin mukaista toimintaa jatkettiin Potkuhankkeessa koko vuoden ajan. Sydämen vajaatoimintapotilaiden lisäksi toimintaa
laajennettiin diabetespotilaisiin. Moniammatillinen diabetespotilaiden ryhmäohjaus
aloitettiin uutena toimintana. E-resepti käytäntö toimii moitteettomasti uusien reseptien kohdalla, jopa 80 % uusista kirjoitetuista resepteistä on e-reseptejä.
Päivystys
Perusterveydenhuollon päivystys muutti Riihimäen yksikön tiloihin 9.1.2012. Erikoissairaanhoidon yöpäivystys loppui Riihimäellä kesäkuun alussa. Erikoissairaanhoidon
päivystys keskitettiin Hämeenlinnaan 1.10.2012 alkaen, jolloin perusterveydenhuollon
päivystysyksikkö eriytettiin vastaanotosta ja se aloitti toimintansa laajennettuna. Erikoissairaanhoidosta siirtyi terveyskeskuksen palvelukseen kuusi hoitajaa. Lääkärien
viikonloppupäivystyksen ostopalvelusopimus purettiin ja muodostettiin oma päivystysrinki.
Päivystyksen käynnit on saatu vähentymään 25 % triagen eli hoidonkiireellisyysjärjestyksen käyttöönoton myötä. Potilaat ovat haasteellisempia ja vaikeampihoitoisia,
kun erikoissairaanhoidon potilaita on siirtynyt perusterveydenhuollon päivystykseen ja
terveysasemille on ohjattu triagen mukaisesti mm. sairauslomaa hakevat flunssapotilaat. Päivystysluontoisten laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä kasvoi. Odotusaika ilmoittautumisesta lääkärin tai hoitajan vastaanottoon vaihteli hoidon kiireellisyysarvion mukaan, ja se on pysynyt tavoitteen mukaisena. Kiireetöntä hoitoa voi joutua odottamaan pidempään. Odotusaika mitataan ilmoittautumisesta lääkärin vastaanottoon. Tänä aikana hoitaja yleensä aloittaa jo potilaan hoidon, tarkastaa elintoimintoja, tilaa mahdollisesti tutkimuksia ym. valmiiksi lääkäriä varten.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
13/77
Terveyden edistäminen
Perhehoitotyön toimintamalli antaa syvemmän näkökulman perheen tilanteeseen ja
lisää varhaista puuttumista, mikä näkyy käyntiajan pidentymisenä, kotikäynteinä ja
yhteistyön lisääntymisenä mm. sosiaalitoimen ja päivähoidon kanssa sekä työn
kuormittavuuden lisääntymisenä. AvoHilmo eli valtakunnallinen tilastointi- ja seurantajärjestelmä otettiin käyttöön 1.2.2012.
Lastenneuvolassa aloitettiin varhaiskasvatuksen kanssa kaikissa kunnissa lapsikohtainen tiedonsiirtolomakkeen käyttö 3-, 4-, 5-, ja 6-vuotiaiden kohdalla. Asetuksen
338/2011 mukaiset äitiys- ja lastenneuvolan lääkärintarkastukset toteutuivat Lopella,
Hausjärvellä ja Riihimäellä. Tosin Riihimäellä siirtymävaihe 4- ja 5-vuotiaiden tarkastuksissa jatkuu jonkin verran vuoden 2013 puolelle. Laajojen tarkastusten lääkäriaikoja ei ole pystytty pidentämään neuvolassa. Perhevalmennusohjelma uudistettiin moniammatillisesti.
Riihimäen kouluterveydenhuolto ja koulutoimi osallistuivat syyslukukauden 2012–
2013 pilottina THL:n Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomakkeen testaukseen. Tavoitteena oli yhteistyön kehittäminen opettajien, perheiden ja terveydenhuollon kanssa. Lopella ja Hausjärvellä on käytössä vastaavantyyppinen, aiemmin
koko ky:n alueella käytetty kyselylomake. Koululääkäristä ja kouluhoitajista muodostunut työryhmä teki Ylipainoisen lapsen hoitopolku kouluterveydenhuollossa ohjelman. Kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaiset tarkastukset toteutuivat.
Kuntoutus- ja terapiapalvelut
Fysioterapian osastokäynnit lisääntyivät erityisesti Riihimäellä (+ 21 %). Akuuttiosastolle suunniteltu konsultaatiopalvelu ei ollut riittävää ja päivittäinen työpanos jouduttiin
ottamaan vastaanottotoiminnasta. Ryhmätoimintoja arvioitiin ja kehitettiin yhdessä
Riihimäen kaupungin liikuntatoimen ja kansalaisopiston kanssa niin, että osa ryhmistä siirtyi heidän vastuulleen erityisliikuntaryhmiksi. Muutos näkyy ryhmäkäyntien vähentymisenä (- 27 %).
Fysioterapian henkilöstö osallistui eri verkostoihin ja moniammatillisiin työryhmiin kuten perhevalmennuksen uuden toimintamallin ja vastaanoton elämäntaparyhmien
käynnistämiseen. Kotihoidon fysioterapeutti toimi ”Voimaa vanhuuteen” poikkihallinnollisessa työryhmässä. Ryhmä käynnisti uutena toimintana Oikokadun
kortteliliikuntakokeilun ja jatkoi vertaisohjaajien kuntosali- ja ulkoilukaverikoulutuksia.
Alueellisen apuvälinekeskusliikelaitoksen omistamien apuvälineiden yhtenäiset saatavuusperusteet päivitettiin ja kierrätys tehostui koko sairaanhoitopiirin alueella. Apuvälinehuoltajan kokonainen työpanos saatiin käyttöön, jolloin myös potilasosastojen
apuvälineiden huollot ja korjaukset siirtyivät apuvälinepalvelun vastuulle.
Neljästä puheterapeutista puuttui osan vuodesta yksi ja kaksi työskenteli 80 %:n työajalla. Puutteelliset resurssit lisäsivät ostopalvelumenoja. Puheterapeutit saivat kuntayhtymän laatupalkinnon ryhmämuotoisen ja yhteisöllisen kuntoutuksen kehittämisestä, jota lisättiin entisestään mm. päiväkoteihin suunnatulla suujumppapilottitoiminnalla. Ryhmämuotoisen toiminnan ansioista avokäyntien lukumäärä vähentyi.
Lasten toimintaterapeutin työpanos kohdennettiin hoidon tarvearviointeihin, jolloin
toimintaterapiaa jouduttiin ostamaan.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
14/77
Terveyskeskuksessa toimi kokoaikainen psykologi. Psykologin työn painopiste on ollut nuorten ennaltaehkäisevässä hoitotyössä. Toimintamuotojen kehittäminen eri yhteistyökumppanien (mm. fysioterapeutit, ammatinvalintapsykologit, terveydenhoitajat)
kanssa aloitettiin.
Sosiaalityö toimi lähes koko vuoden 50 %:n miehityksellä, jonka takia osastokäynnit
vähentyivät. Potilasasiamiehen käsittelemissä asioissa korostuivat hoitoon pääsy, potilaiden ja omaisten kohtelu sekä tiedonsaantia koskevat asiat. Yhteydenottojen määrä pysyi ennallaan, jonkin verran aktivoitumista tapahtui Lopella ja Hausjärvellä.
Jalkaterapiassa diabeetikkojen haavanhoitoluokitus otettiin käyttöön. Käyttöönotto
pohjustaa vuonna 2013 aloittavan haavatyöryhmän työskentelyä.
Suoritetavoitteet:
Erotus
Toteuma Tavoite Toteuma tav-tot Toteuma
2011
2012
2012
2012
%
Vastaanottokäynnit yhteensä
- lääkärikäynnit
- hoitajakäynnit
82 799
38 359
44 440
91 500
45 500
46 000
87 206 -4 294
37 947 -7 553
49 259 3 259
95 %
83 %
107 %
Päivystyskäynnit yhteensä
- lääkärikäynnit
- hoitajakäynnit
- päivystyskäyntien %-osuus
kaikista käynneistä
22 329
18 290
4 039
19 500
16 000
3 500
16 854 -2 646
12 091 -3 909
4 763 1 263
86 %
76 %
136 %
27 %
20 %
Neuvolakäynnit
23 834
Koulu- ja opiskeluth:n käynnit
Fysioterapian käynnit yhteensä
- avokäynnit
- ryhmäkäynnit
- osastokäynnit
- apuvälinepalvelun käynnit
-1 %
96,6 %
25 300
23 241 -2 059
91,9 %
20 608
21 000
22 942
1 942
109 %
22 258
4 526
6 217
6 304
5 211
21 700
4 700
7 000
6 500
3 500
20 293 -1 407
4 496
-204
4 911 -2 089
7 145
645
3 741
241
94 %
96 %
70 %
110 %
107 %
Erityistyöntekijöiden käynnit yht.
- avokäynnit
- osastokäynnit
4 899
4 089
810
5 060
4 180
880
4 514
4 135
379
-546
-45
-501
89 %
99 %
43 %
Röntgentutkimukset
6 933
7 500
8 236
736
110 %
205 269 -4 731
98 %
Laboratoriotutkimukset
183 293 210 000
19 %
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
15/77
TALOUDELLINEN TULOS
Lääkäripalvelujen asiakasmaksut jäivät tavoitteista, koska arvioituja käyntimääriä ei
saavutettu. Lääkäreiden palkkasummasta säästyi 257 342 €. Fysioterapiaa on jouduttu kohdentamaan enemmän asiakasmaksuttomiin toimintoihin potilasosastoille, kotikäynteihin ja alle 18-vuotiaisiin.
Tulosalueen kulut ylittyivät 6,1 %. Palvelujen ostot ylittyivät 474 380 €: Ylitystä ostetuista avopalveluista tuli 388 684 €. Riihimäen vastaanoton osuus ylityksestä oli
111 848 €. Ostopalveluilla kompensoitiin lääkärivajausta. Lääkinnällisen kuntoutuksen osuus ylityksestä oli 124 951 €. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostettujen avopalvelujen kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 68 % (103 564 €), erityisesti lisääntyi lasten ostoterapioiden määrä neuvolaseulonnan tehostuessa ja omien
puheterapeuttien sekä lasten toimintaterapeutin riittämättömien resurssien vuoksi.
Käynnit lisääntyivät 41 % ja asiakasmäärä 47 %. Eniten kasvua tapahtui lasten puheterapioissa 111 % (47 746 €).
Ostetut vastaanottopalvelut Mediverkolta ylittyivät 137 911 €. Laboratorio- ja röntgenkustannukset ylittyivät 463 851 €. Tutkimusten hinnat ovat nousseet, esim. röntgen
on ottanut käyttöön päivystysmaksun 25 % ja laboratorio 2 €/päivystystutkimus. Päivystystutkimuksina tehdään enemmän kalliita tutkimuksia perusterveydenhuollossa
erikoissairaanhoidon päivystyksen poistuttua Riihimäeltä.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 251 102 €. Hoitotarvikejakelun kulut ylittyivät
104 695 €. Hoitotarvikkeiden kilpailutus siirtyi vuodelle 2013. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskusliikelaitoksen apuvälineiden hankintamenot ylittyivät 97 650 €.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Netto
Poistot
Tilikauden tulos
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Tilinpäätös 2012
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
2012
13 836 091 14 456 500 14 621 655
-12 122 110 -12 583 200 -13 344 677
1 713 981
1 873 300
1 276 978
-64 670
-81 000
-63 435
1 649 311
1 792 300
1 213 543
Tp
Ta 2012
2011
+ muutos
13 198 467 13 704 100
529 184
679 800
24 250
24 400
2 474
0
81 716
48 200
13 836 091 14 456 500
Henkilöstökulut
-5 645
Palvelujen ostot
-4 781
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 169
Avustukset
Vuokrakulut
-457
Muut toimintakulut
-69
Toimintakulut
-12 122
Toimintakate
Poistot
Tilikauden tulos
16/77
075 -6 348
046 -4 642
026 -1 068
0
124
-501
839
-22
110 -12 583
Toteuma
Erotus
165
-761
-596
17
-578
155
477
322
565
757
Erotus
Tot
%
101
106
68
78
68
%
%
%
%
%
13 999
481
51
4
86
14 621
181
072
017
361
024
655
295
-198
26
4
37
165
081
728
617
361
824
155
Tot
%
102 %
71 %
209 %
0%
178 %
101 %
500 -6 358
000 -5 116
600 -1 319
0
400
-505
700
-45
200 -13 344
103
380
702
0
024
468
677
-9 603
-474 380
-251 102
0
-3 624
-22 768
-761 477
100 %
110 %
123 %
0%
101 %
200 %
106 %
1 713 981
1 873 300
1 276 978
-596 322
68 %
-64 670
-81 000
-63 435
17 565
78 %
1 649 311
1 792 300
1 213 543
-578 757
68 %
TA 2012 + muutos-sarakkeessa toimintakuluista olisi pitänyt vähentää 179.432 euroa.
Muutos vaikuttaa talousarviossa toimintakatteeseen ja tilikauden tulokseen parantavasti.
Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
17/77
6. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE
TOIMINNALLINEN TULOS
Kuntayhtymän alueella suun terveydenhuolto muodostaa hyvin toimivan kokonaisuuden. Tavoitteena on järjestää lakisääteiset suun terveydenhuollon toiminnot. Riihimäen alueelta käsin on tarkoituksenmukaisesti tuotettu ja vastattu yhteisistä toiminnoista, joita v. 2012 olivat vaativat erikoishoidot kuten suukirurgia, purentafysiologia, protetiikka, oikomishoito, anestesiahammashoito sekä arkipäivystys ja viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys. Keskitetyssä suun terveydenhuollon ajanvarauksessa otettiin käyttöön v. 2012 takaisinsoittojärjestelmä, jonka avulla asiakkaan yhteydenotto terveyskeskukseen varmistui lain vaatimalla tavalla. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön myös e-reseptin ja Avo-Hilmo (= Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoima rekisterinpito hoitoon pääsystä ja toimenpiteistä suun terveydenhuollossa).
Lopen hammashoitola siirtyi 1.3.2012 alkaen jälleen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Koko hoitohenkilöstö palasi takaisin kuntayhtymän työntekijöiksi ja maaliskuusta alkaen Lopella toimi yksi työsuhteinen hammaslääkäri ja yksi ostopalveluhammaslääkäri. Kokonaisulkoistuksen purkua helpotettiin loppilaisten mahdollisuudella käyttää myös Riihimäellä olevia suun terveydenhuollon ensiapupalveluja.
Vuonna 2012 suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutui koko kuntayhtymän alueella perustason suun hoidossa. Kiireettömän tarkastusajan maksimaalinen odotusaika oli kuusi kuukautta. Aikuispotilaiden jonotus suuhygienistin vastaanotolle oli Riihimäellä selvästi pisin, yleensä noin kolme kuukautta. Lakisääteisiin vaativiin erikoishoitoihin oli niin ikään kuukausien jono. Uutena velvoitteena olivat mm. erikoissairaanhoidosta siirretyt erikoissairaanhoitotasoiset aikuisoikomiskäynnit (ortognaattisen
kirurgian jatkohoidot), joita oli noin 200 ja joiden kustannus erikoissairaanhoidon tuottamana olisi ollut vähintään 60 000 € (oman toimintana n. 20 000 €). Kirurgisten vaativien toimenpiteiden määrä on kasvanut seuraavasti:
Vaativien kirurgisten erikoishoitojen lisääntyminen vv 2010-2012 :
Suun perushoidossa ei ole tarpeen käydä vuosittain, vaan yleisimmin noin kahden
vuoden välein. Terveyskeskuksen suun hoidossa kävi vuosina 2011–2012 koko väestöstä 57 % (26 224) ja vuonna 2012 noin 38 % (17 771). Käyttöön otetun tekstiviestimuistutuksen ansiosta peruuttamattomia poisjääntejä oli 613 hoitokäyntiä vähemmän kuin v. 2011, joka on noin kolmasosa hammaslääkärin/hammashoitajan/
suuhygienistin vuosittaisista käynneistä.
Asiakkaat eri hoitoloissa v. 2012:
Pääterveysasema
Peltosaari
Kontiontie
Loppi
Oitti
Ryttylä
alle 18 v
3 065
1 200
1 238
1 499
946
299
18 v täyttäneet
2 772
1 620
2 431
1 737
1 324
541
Vuonna 2012 hammaslääkärirekrytoinnissa onnistuttiin. Riihimäen alueelle saatiin
palkattua uusia työsuhteisia hammaslääkäreitä. Myös suuhygienistien ja hammashoi-
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
18/77
tajien rekrytointi onnistui odotetusti. Oitin suuhygienistin toimi saatiin vihdoin täytettyä. Uusia hammashoitajia saatiin toimiin oppisopimuskoulutuksen kautta.
Vuonna 2012 erityisesti hoitohenkilöstö, mutta myös hammaslääkärikunta, kärsi kovasta työtilojen puutteesta. Lisähuoneiden rakentamisesta pääterveysasemalle tehty
periaatepäätös jouduttiin kyseenalaistamaan, kun väistötilat Museokadulla eivät ole
toistaiseksi remontoitavissa. Helsingin yliopiston myöntämää oikeutta kouluttaa erikoishammaslääkäreitä ei voida hyödyntää huonetilojen puutteen vuoksi. Tämä vaikeuttaa huomattavasti erikoisesti oikomispotilaiden hoitoa, jossa hoitojonot ovat kestämättömät myös vuosittaisen noin 1 %:n väestönkasvun takia.
Suun hoidon arkipäivystys toteutettiin keskitettynä ostopalvelutoimintana Riihimäellä
(kaksi päivystävää hammaslääkäriä ja kaksi hammashoitajaa) kaikkien jäsenkuntien
osalta. Lopella ja Hausjärvellä pyrittiin kuitenkin pitämään päivittäin jokunen päivystysaika kiireellistä hoitoa varten. Koska ensiapupotilaat oli keskitetty ostopalvelutyöpareille, perustyötä tekevät työsuhteiset hammaslääkärit kokivat mahdollisuutensa
keskittyä kokonaishoitojen läpiviemiseen parantuneen.
Vuoden 2012 alusta viikonloppupäivystys laajeni koskemaan myös sunnuntaita. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys oli järjestämättä arkisin ja myös viikonloppuisin lukuun
ottamatta klo 10–11 välistä aikaa. Asiaa kehitetään sairaanhoitopiirin yhteistyönä.
Hoitohenkilöstön hoitokäyntimäärä toteutui v. 2012 alle tavoitetason, asiaa selittää
osaltaan vaativien pitkäkestoisten hoitotoimenpiteiden lisääntyminen. Hoitohenkilökunnalle on siirretty ns. neuvola-asetuksen mukaisesti (asetus 308/2009) vuosina
2011 ja 2012 lasten ja nuorten tarkastukset kolmea kategorista ikäluokkaa lukuun ottamatta. Hammaslääkäreiden työpanos on siirtynyt v. 2012 yhä enemmän vaativimpiin, lähinnä ammattitaitoa vastaaviin hoitoihin. Hammaslääkäreiden hoitokäynnit lisääntyivät v. 2012 vakanssien paremman täyttöasteen ansioista. Lopella hammaslääkärikäynnit ja hammaslääkärien perustoimenpiteiden kokonaismäärä laski johtuen
kokonaisulkoistuksen purkamisen vaiheesta; muissa jäsenkunnissa sekä hammaslääkärikäynnit että perushoitotoimenpiteiden määrät nousivat. Hoitajien vuodeosastokäynnit vähenivät mm resurssipulan takia. Röntgenkäynnit ovat lisääntyneet mm. ortopediseen ja muihin leikkauksiin menevien asiakkaiden pakollisten rtg-kuvausten takia.
Suoritetavoitteet
Toteuma Tavoite Toteuma Erotus Toteuma
tav-tot
%
2011
2012
2012
2012
Suoritetavoitteet yhteensä:
47 738
50 900
48 532 -2 368
95 %
- suun terveydenhuollon käynnit
- hammaslääkärikäynnit
- hoitajakäynnit
45 792
33 029
12 763
49 100
32 000
17 100
46 554 -2 546
34 351 2 351
12 203 -4 897
95 %
107 %
71 %
153
1793
400
1400
- hoitajakäynnit vuodeosastolla
- hoitajakäynnit rtg
118
1860
-282
460
30 %
133 %
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
19/77
TALOUDELLINEN TULOS
Asiakasmaksuja kertyi vuonna 2012 lähes tavoitetason verran 1 172 873 €, nousu
vuodesta 2011 oli noin 30 000 €.
Palvelujen ostot ylittyivät hammasteknisten palvelujen takia (hammasproteesien laboratoriokulut n. 85 500 €, pääosin aikuishoitoa ja siten läpilaskutusta) ja asiantuntijapalvelujen tarpeen takia (n. 56 065 €), joka tarkoittaa pääasiassa pienten lasten
anestesiahoitoja sekä koneiden/laitteiston pakollisia korjaus- ja huoltokuluja. Anestesiahoidot on aiemmin toteutettu erikoissairaanhoitona. Anestesiahammashoito on
omana toimintana tuotettuna edullisempaa kuin erikoissairaanhoidosta ostettuna (hinta omana toimintana n. 7 500 € ja erikoissairaanhoidossa n. 17 000 €, yhden päivän
toiminta kahdessa salissa, kahdeksan potilasta). Kokonaisuutena palveluiden ostot
talousarvioon lisätyn kuntien lisämaksuosuuden jälkeen toteutuivat talousarvion mukaisesti.
Ostetut hammaslääkäripalvelut, päivystyspalveluiden osto ja Lopen ulkoistus alittivat
näille menokohdille varatut määrärahat yhteensä n. 26 200 €. Työsuhteisten hammaslääkärien palkat ylittyivät mm. lisääntyneen kirurgisen hoidon takia. Hoitohenkilökunnan sijaismäärärahat ylittyivät, koska mm. viikonloppupäivystyksen hoitajapalkat
olivat budjetoimatta ja välinehuoltajaresurssin sijaistus oli välttämätöntä (yhteensä n.
80 000 €). Hoito- ja muiden tarvikkeiden määräraha ylittyi selvästi (n. 47 000 €), syynä oli mm. pitkäkestoisten hoitotoimenpiteiden lisääntyminen.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
YHTEENSÄ
Tilinpäätös 2012
20/77
Tp
2011
5 104 363
-4 627 022
477 341
-88 798
388 543
Ta 2012
+ muutos
5 482 100
-4 880 100
602 000
-84 600
517 400
Toteuma
2012
5 660 334
-5 014 110
646 224
-55 125
591 099
Erotus
Tp
2011
3 938 344
1 139 374
12 446
6 137
8 062
5 104 363
Ta 2012
+ muutos
4 269 900
1 192 800
12 200
0
7 200
5 482 100
Toteuma
Erotus
4 409 466
1 172 873
25 213
10 816
41 966
5 660 334
139 566
-19 927
13 013
10 816
34 766
178 234
Tot
%
103 %
98 %
207 %
0%
583 %
103 %
-2 829 438
-1 284 130
-260 835
0
-203 163
-49 456
-4 627 022
-3 150 200
-1 172 500
-286 500
0
-240 100
-30 800
-4 880 100
-3 360 356
-1 029 487
-333 560
0
-254 460
-36 247
-5 014 110
-210 156
143 013
-47 060
0
-14 360
-5 447
-134 010
107 %
88 %
116 %
0%
106 %
118 %
103 %
Toimintakate
477 341
602 000
646 224
44 224
107 %
Poistot
-88 798
-84 600
-55 125
29 475
65 %
Tilikauden tulos
388 543
517 400
591 099
73 699
114 %
Tuotot
Kulut
Netto
Poistot
Tilikauden tulos
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
178 234
-134 010
44 224
29 475
73 699
Tot
%
103 %
103 %
107 %
65 %
114 %
TA 2012 + muutos-sarakkeessa toimintakuluista olisi pitänyt vähentää 91.610 euroa.
Muutos vaikuttaa talousarviossa toimintakatteeseen ja tilikauden tulokseen parantavasti.
Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
21/77
7. SAIRAALAN TULOSALUE
TOIMINNALLINEN TULOS
Suurin muutos terveyskeskuskuntayhtymän sairaalan tulosalueella oli vuonna 2012
Riihimäen akuuttiosaston muutto 9.1. KHKS:n Riihimäen yksikön tiloihin. Samalla siirrettiin akuuttiosaston pitkäaikaispotilaat muisti- ja kuntoutusosastolle sekä vähennettiin paikkaluku 20:een. Akuuttiosasto toimii tiiviissä yhteistyössä terveyskeskuksen
päivystyksen kanssa. Kuntoutusosaston toiminta supistettiin ajalla 18.6.–12.8., jolloin
paikkaluku vähennettiin 24:stä 20:een. Paikkalukua ei nostettu takaisin kesäsupistuksen aikaisesta 20:sta. Muistisairaiden osaston paikkaluku vähennettiin joulukuun
2012 alusta 22 paikkaan. Lopen ja Hausjärven osastoilla paikkaluku on pidetty samana.
Kesäajan supistus ja osastojen paikkaluvun vähennykset on tehty sekä toiminnallisin
että taloudellisin perustein. Kesäsupistuksen vuoksi hoitajien vuosilomien sijaistamista on voitu vähentää. Paikkalukujen pienentämisestä on seurannut vähentynyt hoitajien tarve. Vapautunut hoitajaresurssi on siirretty sinne, missä on tarvittu enemmän
työvoimaa, mm. kotisairaanhoitoon ja akuuttiosastolle tai vakanssi on jätetty täyttämättä.
Potilaspaikkojen vähentämisen on mahdollistanut pitkäaikaispäätöksen saaneiden
potilaiden määrän tasainen väheneminen Riihimäen osastoilla. Vuoden 2012 lopussa
oli pitkäaikaispotilaita Riihimäen kolmella osastolla yhteensä 21 potilasta, kun v. 2011
heitä oli 29. Osaltaan pitkäaikaispotilaiden määrän vähenemiseen vaikuttaa, että pitkäaikaistuksia on tehty vähemmän, koska potilaat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään kotonaan sekä palveluasumiseen on päässyt Riihimäellä aiempaa nopeammin. Lopen ja Hausjärven pitkäaikaispotilaiden osuus on pysynyt lähinnä samana; 12 Lopella ja 16 Hausjärvellä. Vuoden 2012 lopulla on aloitettu neuvottelut pitkäaikaispotilaiden siirtämisestä kuntien perusturvien hoitoon.
Siirtoviiveitä erikoissairaanhoidosta kertyi Riihimäellä 36, mikä on samaa luokkaa
kuin v. 2011 (34). Lopelle kertyi siirtoviiveitä 30, edellisenä vuonna ei ollenkaan.
Myös Hausjärven siirtoviiveet lisääntyivät 3:sta 71:een. Potilasvaihto on Lopella edellisvuotta pienempi, mikä osaltaan selittää siirtoviiveiden lisääntymistä. Ylipaikat ovat
olleet käytössä lähes koko ajan. Hausjärven siirtoviiveistä suuri osa tuli kevään noroepidemian aikana. Riihimäen osastoille sisään otetuista potilaista v. 2012 siirtyi erikoissairaanhoidon osastoilta 24,1 % (v. 2011 35,2 %, v. 2010 48,6 %). Näin ollen erikoissairaanhoidon osastojen käyttö on selvästi vähentynyt. Suuntaus on sama Hausjärvellä ja Lopella, mutta pienempänä.
Lyhytaikaisten hoitopäivien toteuma sairaalan tulosalueella pysyi käytännössä tavoitteessa eli 26 620 (tavoite 26 600). Lyhytaikaisten potilaiden hoitopäivien osuus nousi
viime vuodesta, mutta jäi tavoitteesta jonkin verran 58,5 % (60,0 %). Lyhytaikaisten
potilaiden keskimääräinen hoitoaika akuuttiosastolla lyheni edelleen edellisvuodesta
ollen nyt 10 hpv (v. 2010 13 hpv). Hausjärvellä hoitojakson pituus on pysynyt samana. Lopen osastolla sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoitojakson pituus on pidentynyt. Syitä siihen voi olla aiempaa vaikeammat potilaat ja vaihdon hitaus palveluasumiseen. Riihimäen akuuttiosastolla toimii yhteyshoitaja, jonka tehtävä on mm. kotiutusten järjestely. Hoitojaksojen määrä on paikkojen vähentämisestä huolimatta
noussut, 1 889 päättynyttä hoitojaksoa koko kuntayhtymässä (1 638 v. 2011). Riihimäen kaikkien osastojen vaihtuvuus on lisääntynyt yhteensä yli 25 %.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
22/77
Kotisairaanhoidon käynnit vähenivät hieman Riihimäellä sekä Hausjärvellä ja jäivät
tavoitteesta. Käyntien vaativuus on lisääntynyt vaikkakaan tehostettua kotisairaanhoitoa ei ole aloitettu. Lopella hoitajakäynnit lisääntyivät. Vuonna 2012 oli edelleen huono lääkäritilanne kotisairaanhoidossa.
Geriatrian poliklinikka on toiminut ostopalvelun turvin. Lääkärikäynnit vähenivät edellisvuodesta 30 % geriatrin puuttumisen vuoksi. Vastaavasti hoitajakäynnit lisääntyivät. Muistipotilaita on hoidettu osittain omalääkäreiden vastaanotoilla geriatria konsultoiden. Edelleenkään ei ole kyetty resurssien puuttuessa perustamaan koko kuntayhtymää palvelevaa muistitutkimusyksikköä.
Vanhustenhuollon laitostumisaste, joka on alentunut huomattavasti tavoitetta enemmän, ei ole mittarina vertailukelpoinen aikaisempaan. Laitostumisasteen alenemiseen
vaikuttaa suurimmaksi osaksi Hausjärven ja Lopen kuntien vanhainkotien muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Palveluasumisen asukkaita ei huomioida laitostumisastetta laskettaessa.
Suoritetavoitteet:
Hoitopäivät
Hoitojaksot
- alkaneet hoitojaksot
- päättyneet hoitojaksot
Toteuma Tavoite Toteuma Erotus Toteuma
tav-tot
%
2011
2012
2012
2012
46 223
45 800
45 541
-259
99 %
1 617
1 638
1 500
1 500
1 869
1 889
369
389
125 %
126 %
Lyhytaik hoitopäivien määrä
- lyhytaik hoitopäivien
%-osuus kaikista hoitopäivistä
25 102
26 600
26 620
20
100 %
54,3 %
60,0 %
58,5 %
-1,5 %
97 %
Osastojen kuormitus%
97,0 %
95,0 %
99,9 %
4,9 %
105 %
5,2 %
4,8 %
3,5 %
-1,3 %
73 %
23 146
22 952
194
24 450
24 000
450
22 914
22 782
132
-1 536
-1 218
-318
94 %
95 %
29 %
497
309
188
550
350
200
480
341
139
-70
-9
-61
87 %
97 %
70 %
Vanhustenhuollon laitostumisaste
Kotisairaanhoidon käynnit yht.
- hoitajakäynnit
- lääkärikäynnit
Geriatrian käynnit yhteensä
- hoitajakäynnit
- lääkärikäynnit
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
23/77
TALOUDELLINEN TULOS
Sairaalan tulosalueella tilikauden tuotot olivat ennakoitua suuremmat. Maksutuotot
olivat 0,4 % arvioitua pienemmät. Laitoshoidon asiakasmaksut olivat arvioidun suuruiset, mutta kotisairaanhoidon asiakasmaksuja kertyi arvioitua vähemmän. Tukia ja
avustuksia kertyi noin 34 000 € arvioitua enemmän.
Toimintakuluissa suurimmat poikkeamat olivat hoitohenkilöstön sijaiskuluissa ja erilliskorvauksissa sekä vuokrakuluissa. Vuokrien ylitys (108 000 €) selittyy akuuttiosaston Ryksiin siirtymisen aiheuttamista vuokramenoista, jotka eivät olleet tiedossa budjetin tekovaiheessa.
Sairaalan tulosalueen hoitohenkilökunnan sijaisten palkkamenot ylittyivät 38 %
(115 000 €) ja erilliskorvaukset 16 % (117 000 €). Syinä ylityksiin olivat sairauslomien
aiheuttama sijaistarve. Ympärivuorokautinen toiminta edellyttää vuosi- ja sairauslomien lähes täysimääräistä sijaistusta toiminnan turvaamiseksi. Erilliskorvauksien suuri ylitys johtuu osaltaan sijaisten saatavuuden vaikeudesta, jolloin sekä vakituiselle,
mutta erityisesti sijaishenkilöstölle, on kertynyt huomattaviakin ylitöitä. Lääkärien palkat alittivat talousarvion lääkärien saatavuuden vaikeuksista johtuen.
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostossa talousarvioylitys oli huomattava (15 %
38 000 € ja 17 % = 41 000 €), joka selittyy hoidettavien potilaiden hoidon vaativuuden
lisääntymisenä erityisesti akuuttiosaston toiminnan muutoksen seurauksena.
Palvelujen ostot ylittyivät 20 %:lla (52 000 €) arvioiduista. Ostopalvelulääkäreitä käytettiin 2 kk lääkäripulasta johtuen, eikä tätä oltu budjetoitu, mutta lääkärihenkilöstön
palkka- ja sijaismenoista säästyi lääkäripalveluiden ostoa suurempi summa. Palveluiden ostoissa muut suurimmat ylittyneet tilikohdat olivat potilaiden kuljetuspalvelut ja
henkilöstön terveydenhuolto.
Kokonaisuutena tulosalueen toimintamenot kuntien lisämaksuosuuden jälkeen toteutuivat kuitenkin talousarvion mukaisesti.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Netto
Poistot
Tilikauden tulos
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Tilinpäätös 2012
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
2012
9 845 968 10 947 800 10 934 822
-8 231 830 -8 573 400 -8 547 860
1 614 138
2 374 400
2 386 962
-31 522
-57 000
-30 183
1 582 616
2 317 400
2 356 779
Erotus
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
8 458 822
9 511 100
9 468 695
1 332 068
1 386 200
1 380 886
51 842
49 900
84 295
433
0
764
2 803
600
182
9 845 968 10 947 800 10 934 822
Erotus
Henkilöstökulut
-6 759 669
Palvelujen ostot
-283 305
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -646 320
Avustukset
0
Vuokrakulut
-475 801
Muut toimintakulut
-66 735
Toimintakulut
-8 231 830
Toimintakate
Poistot
Tilikauden tulos
24/77
-12
25
12
26
39
978
540
562
817
379
Tot
%
100 %
100 %
101 %
53 %
102 %
-42 405
-5 314
34 395
764
-418
-12 978
Tot
%
100 %
100 %
169 %
0%
30 %
100 %
-6 890 400
-641 000
-508 200
0
-524 300
-9 500
-8 573 400
-6 985 143
-318 486
-588 728
0
-630 666
-24 837
-8 547 860
-94 743
322 514
-80 528
0
-106 366
-15 337
25 540
101 %
50 %
116 %
0%
120 %
261 %
100 %
1 614 138
2 374 400
2 386 962
12 562
101 %
-31 522
-57 000
-30 183
26 817
53 %
1 582 616
2 317 400
2 356 779
39 379
102 %
TA 2012 + muutos-sarakkeessa toimintakuluista olisi pitänyt vähentää 73.357 euroa.
Muutos vaikuttaa talousarviossa toimintakatteeseen ja tilikauden tulokseen parantavasti.
Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
25/77
8. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE
TOIMINNALLINEN TULOS
Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, ruokahuollon, keskusvaraston sekä vaatehuollon.
Talous- ja henkilöstöhallinnossa jatkettiin säännöllisiä yhteistyöpalavereja RHL-Data
Oy:n (palvelukeskus) kanssa yhteistyön kehittämiseksi ja toiminnassa esiin tulleiden
asioiden ratkaisemiseksi.
Ruokahuollon liittämistä Riihimäellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön keittiön yhteyteen ja Lopella Lopen kunnan keskuskeittiön yhteyteen valmisteltiin
syksyn 2012 aikana. Ruokahuolto siirtyi vuoden 2013 alusta Riihimäellä osaksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ruokahuoltoa ja Lopen terveysasemalla Lopen kunnan
keskuskeittiön hoidettavaksi 1.2.2013.
Kiinteistöhuollossa otettiin käyttöön kiinteistöhuollon järjestelmä, johon sisältyy lääkintälaiterekisteri, johon kirjataan kaikki lääkintälaitteita koskevat huoltokutsut. Järjestelmää laajennettiin loppuvuonna siten, että siihen liitettiin myös muut määräaikaishuoltoa tarvitsevat kuntayhtymän koneet ja laitteet. Huollolle tulevat korjaus- ja huoltokutsut tehdään tämän järjestelmän kautta.
Siivoustoimessa tehtiin toimitilojen mitoitus, jonka perusteella resurssien käyttö suunniteltiin uudelleen. Resurssit mitoitettiin siten, että myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikössä sijaitsevat terveyskeskuksen akuuttiosaston tilat pystyttiin
hoitamaan oman henkilökunnan toimesta.
TALOUDELLINEN TULOS
Tukipalveluiden toimintatulojen kokonaistoteuma oli 1 272 993 euroa. Summa sisältää sisäiset ja ulkoiset tulot, joita kertyi kokonaisuutena 42 707 euroa budjetoitua vähemmän. Kelan korvaukset työterveyshuollosta sekä tilojen vuokratulot ylittivät budjetoidut määrät.
Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 5 037 128 euroa. Toimintamenot ylittivät talousarvion 31 328 euroa. Siivoustoimessa oli toimintavuoden aikana paljon lyhyitä sairauslomia, mikä aiheutti siivoustoimessa henkilöstömenojen ylityksen. Muut suurimmat ylitykset olivat atk-ohjelmistojen käyttöpalveluissa, mikä johtui Effica-potilashallintojärjestelmään hankittujen uusien osioiden käyttömaksuista. Myös KantaHämeen sairaanhoitopiiriltä ostettujen ravitsemuspalveluiden toteuma ylitti hinnannousuista johtuen talousarvion.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Netto
Poistot
Tilikauden tulos
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Tilinpäätös 2012
26/77
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
2012
1 178 475
1 315 700
1 272 992
-4 745 590 -5 005 800 -5 037 127
-3 567 115 -3 690 100 -3 764 135
-589 979
-622 900
-608 628
-4 157 094 -4 313 000 -4 372 763
Erotus
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
106 646
183 600
99 525
0
0
0
30 120
23 900
37 804
950 190
1 038 600
1 059 311
91 519
69 600
76 352
1 178 475
1 315 700
1 272 992
Erotus
-42
-31
-74
14
-59
708
327
035
272
763
Tot
%
97 %
101 %
102 %
98 %
101 %
-84 075
0
13 904
20 711
6 752
-42 708
Tot
%
54 %
0%
158 %
102 %
110 %
97 %
Henkilöstökulut
-2 280 090
Palvelujen ostot
-1 550 048
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -521 511
Avustukset
0
Vuokrakulut
-314 024
Muut toimintakulut
-79 917
Toimintakulut
-4 745 590
-2 321 900
-1 761 400
-505 300
0
-347 100
-70 100
-5 005 800
-2 338 473
-1 778 127
-474 858
0
-358 811
-86 858
-5 037 127
-16 573
-16 727
30 442
0
-11 711
-16 758
-31 327
101 %
101 %
94 %
0%
103 %
124 %
101 %
Toimintakate
-3 567 115
-3 690 100
-3 764 135
-74 035
102 %
-589 979
-622 900
-608 628
14 272
98 %
-4 157 094
-4 313 000
-4 372 763
-59 763
101 %
Poistot
Tilikauden tulos
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
27/77
9. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE
TOIMINNALLINEN TULOS
Terveysvalvonnassa tarkastukset ovat riskitekijöiden arvioinnin perusteella laaditun
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia sekä tarkastuksia, joita ei voida ennakoida, esim. asunnontarkastukset, uusien huoneistojen käyttöönottoon liittyvät tarkastukset, kuluttajavalituksiin ja epidemiaepäilyihin liittyvät käynnit. Tarkastusten kokonaismäärätavoitetta 1 000 ei täysin saavutettu, toteuma oli 881 tarkastusta (88 %).
Muun kuin suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten määrä oli lähes arvioidun suuruinen (arvioitu 353, toteuma 367). Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten tavoitemäärästä 647 toteutui 514 eli 79 %.
Suunnitelmallisen valvonnan toteuma kertoo yleensä käytössä olevan henkilöstömäärän riittävyydestä. Vuoden aikana oli tavanomaista enemmän valvontahenkilöstön
poissaoloja. Viiveet sijaisten saamisessa ja uusien henkilöiden perehdytyksen vaatima aika vähensivät suunnitelmalliseen valvontaan käytettävää aikaa. Vuonna 2011
käyttöönotetun DigiaTarkastaja -ohjelman päivitykset veivät edelleen runsaasti valvontahenkilöstön työaikaa. Kuitenkin kaikki kolme valvonta- ja näytteenottoprojektia
toteutui suunnitellusti. Näistä kaksi eli molemmat elintarvikevalvonnan projektit toteutettiin yhdessä muiden Kanta-Hämeen valvontayksiköiden kanssa.
Vuonna 2012 ei todettu yhtään elintarvike- tai vesiperäistä epidemiaa, mutta talousvesien laadussa oli edellisen vuoden tapaan selvittelyjä ja jatkoseurantaa vaatineita
ongelmia.
Eläinlääkintähuollossa helmikuussa 2011 aloitettu viranomaisvalvonnan keskittäminen valvontaeläinlääkärille näkyy toiminnan tehostumisena. Valvontakäyntien määrä
kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 28 % ja vuoteen 2010 verrattuna, jolloin sama viranhaltija vastasi sekä valvonnasta että praktiikasta, määrä on yli kaksinkertaistunut.
Noin 80 % valvontakäynneistä oli epäilyilmoituksen perusteella tehtyjä eläinsuojelutarkastuksia. Kertomusvuonna työllisti myös lähes koko vuoden kestänyt ja useita
neuvonta- ja näytteenottokäyntejä edellyttänyt karjatilan salmonellatartuntatapaus.
Praktiikassa toiminnan painopiste virka-aikana on selvästi pieneläinten terveyden- ja
sairaudenhoidossa ja päivystysaikana kuntayhtymän ulkopuolelle suuntautuvissa sairasmatkoissa. Muutos päivystysajan suoritteisiin aiheutui päivystysalueen yhdistymisestä Hämeenlinnan seudun päivystysalueen kanssa. Vuonna 2012 päivystysajan
sairasmatkoista tehtiin vain noin 10 % kuntayhtymän alueelle, kun v. 2011 määrä oli
vielä 24 % ja vuonna 2010 eli ennen päivystysaluemuutosta 63 %. Kaikista päivystysajan suoritteista sairasmatkojen osuus on noin 60 %, kun sairasmatkojen osuus
virka-aikana on alle 3 %. Alueella toimivat yksityiset ammatinharjoittajat hoitavat käytännössä lähes kaikki päiväaikaiset tilakäynnit.
Elintarvikelaboratoriossa näytteitä tutkittiin kertomusvuonna 4 931 kappaletta (tavoite
3 500), mikä on 173 näytettä enemmän kuin 2011. Analyysejä tehtiin vaativuuden
mukaan painotettuna 22 216, joka ylitti tavoitteen 20 000, mutta oli 450 kappaletta
vähemmän kuin v. 2011. Muutokset eri näyte- ja analyysiryhmissä ovat pieniä. Hyvinkään elintarvike- ja ympäristölaboratorio osti laboratorion johtajan työaikaa n. 10 tuntia viikossa 2.7.–31.12.12. Yritysten vastuulla oleva omavalvontanäytteenotto ei toteudu lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
28/77
Yhteistyö kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa on ollut kiinteää. Ruokamyrkytysepidemioita ei kuntayhtymän alueella kertomusvuonna ollut, mutta esim. vedestä tehdyt koliformilöydökset, karjatilan salmonellatartunta ja humaanisalmonella
edellyttivät seurantoineen tiivistä yhteistyötä terveysvalvonnan ja laboratorion välillä.
Laboratorion tutkimusvalikoima kattaa asiakkaiden tavanomaisen tutkimustarpeen.
Alihankintana on teetetty harvoin tilattuja analyysejä, joiden ylläpito laboratoriossa ei
ole mahdollista.
Suoritetavoitteet:
Toteuma Tavoite Toteuma Erotus Toteuma
tav-tot
2011
2012
2012
2012
%
Terveysvalvonta
- tarkastukset
934
1 000
881
-119
88 %
91
1 036
184
150
1 000
150
87
1 115
236
-63
115
86
58 %
112 %
157 %
4 758
323
22 816
3 500
400
20 000
4 931
409
22 216
1 431
9
2 216
141 %
102 %
111 %
Eläinlääkintähuolto
- sairasmatkat
- potilaskäynnit vastaanotolla
- viranomaistarkastukset
Elintarvike- ja vesilaboratorio
- näytteet
- näytteenotto
- tutkimukset 1)
1) vaativat tutkimukset, painokerroin 3
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
29/77
TALOUDELLINEN TULOS
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen taloudellinen tulos oli hyvä. Kaikissa yksiköissä kulut olivat liki talousarviossa esitetyn mukaiset ja tuotot arvioitua suuremmat.
Kulujen nousu edellisen vuoden toteumaan nähden oli vain 2,3 %.
YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Netto
Poistot
Tilikauden tulos
TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
2012
1 337 174
1 225 700
1 353 219
-1 036 969 -1 056 700 -1 060 377
300 205
169 000
292 842
-5 922
-8 500
-5 532
294 283
160 500
287 310
Erotus
Tp
Ta 2012
Toteuma
2011
+ muutos
1 183 025
1 123 500
1 231 471
5 874
6 000
7 730
136 646
96 100
101 586
383
0
675
11 246
100
11 757
1 337 174
1 225 700
1 353 219
Erotus
Henkilöstökulut
-895 208
Palvelujen ostot
-41 303
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat
-42 914
Avustukset
0
Vuokrakulut
-53 204
Muut toimintakulut
-4 340
Toimintakulut
-1 036 969
Toimintakate
Poistot
Tilikauden tulos
127
-3
123
2
126
519
677
842
968
810
Tot
%
110 %
100 %
173 %
65 %
179 %
107 971
1 730
5 486
675
11 657
127 519
Tot
%
110 %
129 %
106 %
0%
11757 %
110 %
-938 100
5 200
-54 600
0
-68 900
-300
-1 056 700
-887 105
-50 639
-50 812
0
-70 158
-1 663
-1 060 377
50 995
-55 839
3 788
0
-1 258
-1 363
-3 677
95 %
-974 %
93 %
0%
102 %
554 %
100 %
300 205
169 000
292 842
123 842
173 %
-5 922
-8 500
-5 532
2 968
65 %
294 283
160 500
287 310
126 810
179 %
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
30/77
10. TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Kuntayhtymän tilinpäätös oli 0,77 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuotot olivat yhteensä 33,06 milj. euroa ja toimintamenot 33,01 milj. euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate oli 0,46 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2011 0,24 milj. euroa alijäämäinen).
Toimintakatteesta vähennettyjen rahoituskulujen jälkeen kuntayhtymän vuosikate oli
0,17 milj euroa alijäämäinen (v. 2011 0,31 milj. euroa alijäämäinen). Vuosikate ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän poistoja, joiden määrä oli 0,76 milj. euroa.
Toimintatuotot
Toimintatuottojen määrä oli 33,06 milj. euroa. Toimintatuottojen kasvu edellisestä
vuodesta oli 8,2 %. Toimintatuotoissa on mukana jäsenkuntien joulukuussa maksamasta ylimääräinen 1,45 milj. euron suuruinen maksuosuus.
Kuntayhtymän toimintatuotot jakautuivat seuraavasti:
•
•
•
Jäsenkuntien maksuosuudet
Muut maksu- ja myyntituotot
Muut tulot
86,1 % (v. 85,6 % v. 2011)
11,8 % (v. 12,3 % v. 2011)
2,1 % (v. 2,1 % v. 2011)
Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät kiinteän maksuosuuden ja ostopalveluiden
laskutuksen. Kiinteä maksuosuus laskutetaan jäsenkunnilta kaksi kertaa kuukaudessa
talousarviossa sovitun suuruisena. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat keskimäärin 8,76 % (v. 2011 4,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien maksuosuuksissa
on mukana kuntien maksama ylimääräinen maksuosuus 1,45 milj. euroa.
Jäsenkunta/kaupunki
Hausjärven kunta
Lopen kunta
Riihimäen kaupunki
Yhteensä
2011
4 938 453
4 894 230
16 337 928
26 170 611
5
5
17
28
2012
448 576
354 404
660 825
463 806
Muutos
510 123
460 175
1 322 897
2 293 195
Muutos%
10,33 %
9,40 %
8,10 %
8,76 %
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 33,01 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,2 %. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion yhteensä 0,97 milj. euroa.
Kuntayhtymän toimintakulut jakautuivat seuraavasti:
•
•
•
•
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Vuokra- ym. kulut
62,4 % (
25,9 % (
8,5 % (
3,2 % (
61,8 % v. 2011)
26,5 % v. 2011)
8,6 % v. 2011)
3,0 % v. 2011)
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
31/77
Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on noussut edellisestä vuodesta ja palveluiden ostojen määrä on vastaavasti laskenut. Päivystyksen siirto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin lisäsi kuntayhtymän vuokramenoja.
Palveluiden ostoihin sisältyvät lääkäripalveluiden ostot sekä terveysasemien ulkoistuskustannukset. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin yhteensä 0,9 milj. euroa (v. 2011 0,8 milj. euroa.) Lopen ja Hausjärven
terveysasemien ulkoistuksiin käytettiin yhteensä 2,1 milj. euroa (v. 2011 2,6 milj. euroa).
Kokonaistulot ja -menot
Kokonaistulot ja -menot 1000€
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Rahoitustoiminta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot yhteensä
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Kokonaismenot yhteensä
2012
2011
33 066
2
8
30 562
8
7
0
1 000
34 075
0
1 000
31 577
33 019
68
5
30 798
84
5
615
379
0
493
34 201
25
493
31 785
Toiminnan rahoitus
Kuntayhtymän rahoitusasema ei ollut toimintavuoden aikana vahva. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,6 milj. euroa negatiivinen. Tulorahoituksella ei
pystytty kattamaan investointeja, vaan ne katettiin lainarahalla.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
32/77
Vuosikate % poistoista
20,0
11,7
10,0
0,0
-10,0
2008
2009
2010
2011
2012
-2,21
-20,0
-30,0
-40,0
-31,04
-38,2
-39,82
-50,0
Kuntayhtymän investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahalla. Vuosikate % poistoista oli – 2,2 %. Kuntayhtymä ei toimintavuoden aikana ottanut pitkäaikaista lainaa,
mutta maksuvalmiuden turvaamiseksi otettiin käyttöön kuntakuntatodistusohjelma. Kuntatodistusohjelman kautta oli joulukuun lopussa käytössä 2,0 milj.euron
suuruinen laina, jolla rahoitettiin toimintamenoja ja tehtyjä investointeja.
Kuntayhtymällä oli lainaa vuodenvaihteessa noin 3,5 milj. euroa. Tähän summaan
sisältyy kuntatodistusohjelman kautta otettu lyhytaikainen laina (2 milj.euroa).
Omavaraisuusaste laski 22,4 %:sta 13,9 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää
50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaisuusaste merkitsee merkittävää
velkarasitetta.
Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi jonkin verran ja oli 25,2 %. Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, lainanhoitokate, oli 0,1. Lainahoitokate oli edelleen heikko. Lainanhoitokatteen tyydyttävä arvo on välillä 1-2.
Lainakanta 31.12. 1000 €
4 000
3507
3 500
3 000
3 000
2493
2 500
2 000
1 736
2 030
1 500
1 000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
33/77
Kuntayhtymän maksuvalmius oli vuoden lopussa 13,2 päivää. Maksuvalmius on
parantunut edellisestä vuodesta. Maksuvalmiuden parantumiseen on vaikuttanut
kuntayhtymän käyttämä kuntatodistusohjelma, jolla kassan maksuvalmius on turvattu. Vuodenvaihteessa kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista rahoitusta
oli käytössä 2,0 milj. euroa.
Investointien toteutuminen
Suurimmat vuonna 2012 toteutettu investoinnit olivat sairaalan potilassänkyjen ja
pöytien uusinta yhteensä 110 853 euroa, varavoimakone pääterveysasemalle
91 661 euroa sekä Effica-potilastietojärjestelmän uudet osiot yhteensä 70 150 euroa. Investointien kokonaistoteuma toimintavuonna oli 615 423 euroa.
Investointisuunnitelmassa olevista hankkeista pääterveysaseman sisäovien automatisointi toteutettiin hankkeen pienuudesta johtuen käyttötalouden määrärahoista.
- Pääterveysaseman 3 sisäoven automatisointi
(Rahoitettiin käyttötalouden määrärahoista)
- Kameravalvontajärjestelmää vastaanotolle ei toteutettu
(Käyttötarkoitus muutettiin yhtymähallituksen päätös
12.12.2012 § 213)
10 000 euroa
20 000 euroa
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
34/77
11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tuloslaskelman toteutuminen
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokramenot
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
TOT 2012
34 066 761
29 366 733
3 042 560
365 261
1 075 926
216 281
TA-TOT
2012
-435 961
-419 633
222 240
-112 061
-37 326
-89 181
TA-TOT %
101,3 %
101,4 %
93,2 %
144,3 %
103,6 %
170,2 %
463 -33 044 900 -34 020 330
587 -20 223 200 -20 596 348
270 -15 783 000 -16 081 530
317 -4 440 200 -4 514 818
003 -3 555 200 -3 666 360
314
-885 000
-848 457
071 -8 530 300 -8 564 645
726 -2 446 500 -2 799 454
315 -1 698 600 -1 836 640
763
-146 300
-223 242
975 430
373 148
298 530
74 618
111 160
-36 543
34 345
352 954
138 040
76 942
103,0 %
101,8 %
101,9 %
101,7 %
103,1 %
95,9 %
100,4 %
114,4 %
108,1 %
152,6 %
539 469
7,9 %
TP 2011
31 422 783
26 958 900
3 006 488
301 698
959 617
196 081
-31 659
-19 023
-14 885
-4 138
-3 313
-825
-8 180
-2 663
-1 503
-288
-236 679
585 900
46 431
307
867
930
405
699
-83 000
2 000
4 000
-87 000
-2 000
-63
1
8
-67
-5
311
603
192
850
257
-19 689
397
-4 192
-19 150
3 257
76,3 %
80,2 %
204,8 %
78,0 %
262,8 %
Vuosikate
-310 986
502 900
-16 880
519 780
-3,4 %
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Kertaluonteiset poistot
-780 891
-780 891
-854 000
-854 000
-763 038
-762 904
-135
-90 962
-91 096
89,3 %
89,3 %
-1 091 877
-351 100
-779 918
428 818
6 728
6 700
6 746
-46
-1 085 149
-344 400
-773 172
428 772
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Tilikauden ylijäämä (alij.)
-74
7
6
-84
-4
TA +
MUUTOS
33 630 800
28 947 100
3 264 800
253 200
1 038 600
127 100
Laskettaessa talousarvion ylimääräisten kuntamaksuosuuksien tulosaluekohtaista jakoa
talousarviossa oleva alijäämä on virheellisesti jäänyt huomioimatta. Talousarviomuutoksia
laskettaessa TA+MUUTOS-sarakkeessa olevan tilikauden alijäämän 344.400 euroa
pitää vähentää toimintakulujen määrää siten, että tilikauden yli-/alijäämä on 0. Tilikauden
toteutuneisiin kuluihin muutoksella ei ole vaikutusta.
Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
35/77
12. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investoint:n rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
TA 2012
TA
TA
muutos yhteensä
502 900
502 900
344 400
344 400
-1 031 000
-1 031 000
-528 100
Toteuma
Poikkeama
Po-%
847 300
847 300
-16 880
-16 880
864 180
864 180
-2,0 %
-2,0 %
-16 415 -1 047 415
-16 415 -1 047 415
-615 423
-615 423
-431 992
-431 992
58,8 %
58,8 %
327 985
-632 303
432 188
316,0 %
0 1 000 000
-492 960
-40
1 000 000 -1 000 000
507 040
-40
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
1 000 000
-493 000
0
507 000
-200 115
1 000 000
-493 000
0
507 000
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
507 000
Rahavarojen muutos
-21 100
RAHAVARAT
31.12.
1. 1.
327 985
9 302
-68 024
742 956
684 233
-9 302
68 024
-742 956
-684 233
507 000
1 191 273
-684 273
235,0 %
306 885
558 970
-252 085
182,1 %
1 240 616
681 646
558 970
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
36/77
13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
Alkuper. Ta-m uu- Talousarvio+ Toteutum a Poikkeam a Tot-%
talousarvio
tokset m uutokset
8517 Effican uudet osiot
-75 000
-75 000
-70 150
-4 850
8539 Pääterv.asem an ulkorakent.kunn
-55 000
-55 000
-26 561
-28 439
48 %
8540 Siivoustoim en kalusteet
-20 000
-20 000
-13 760
-6 240
69 %
8543 Vastaanoton kalustus ja laitteet
-30 000
-1 799
94 %
-30 000
-28 201
-20 000
-19 995
-400 000
-400 000
-62 860
-40 000
-40 000
-45 225
8544 Silm änpohjakam era
8545 Hoitohuoneen varust.hoitoyksik
8546 Hoitokoneiden uusinta, Oitti, 2
8547 Potilassänkyjen ja pöytien uusinta
-20 000
94 %
-5 100 %
-337 140
16 %
5 225 113 %
-120 000
-120 000
-110 853
-9 147
92 %
8548 Auto kotisairaanhoitoon
-15 000
-15 000
-13 325
-1 675
89 %
8549 Huollon autojen uusinta, Lo ja Rm k
-45 000
-45 000
-36 726
-8 274
82 %
8550 Ptan jätepuristim en uusinta
-20 000
-20 000
-14 600
-5 400
73 %
8551 Lopen rak autom laitt ja term uus.
-15 000
-15 000
-13 450
-1 550
90 %
8552 Pääterv.asem an 3 sisäoven aut.
-10 000
-10 000
8553 Agarkeittim en uusinta
-26 000
-26 000
-10 000
0%
-19 797
-6 203
76 %
8554 Jäähdytinjärj.välinehuoltoon
-30 000
-30 000
-22 120
-7 880
74 %
8555 Lääkkeenjakohuone Lehtim ajat
-10 000
-10 000
-8 040
-1 960
80 %
-100 000
-100 000
-91 661
-8 339
-16 415
-16 415
8556 Varavoim akone pääterv asem alle
8557 KuntoApu-hoitotarv.jak.ohjelm a
8569 Kam eravalvontajärjestelm ä
-16 415
-20 000
20 000
8900 Osakkeet ja osuudet
Menot
-1 685
-1 031 000
92 %
100 %
-16 415
-1 047 415
-615 423
1 685
-431 992 58,8 %
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
37/77
14. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA
sisältää sisäiset erät
Ta 2012
Ta 2012
Toteum a
+ m uutos
2012
Erotus
Tot
%
100 Yleisjohto ja hallinto
Tuotot
135 000
203 000
223 740
-20 740
Kulut
-877 700
-945 700
-1 016 178
70 478
110 %
107 %
Netto
-742 700
-742 700
-792 438
49 738
107 %
200 Avoterveydenhuolto
Tuotot
13 926 500
14 456 500
14 621 655
-165 155
101 %
Kulut
-12 053 200
-12 403 768
-13 344 677
940 909
108 %
Netto
2 052 732
2 052 732
1 276 978
775 754
62 %
300 Suun terveydenhuolto
Tuotot
5 181 100
5 482 100
5 660 334
-178 234
103 %
Kulut
-4 579 100
-4 788 490
-5 014 110
225 620
105 %
Netto
602 000
693 610
646 224
47 386
93 %
Tuotot
10 572 800
10 947 800
10 934 822
12 978
100 %
Kulut
-8 198 400
-8 500 043
-8 547 860
47 817
101 %
Netto
2 447 757
2 447 757
2 386 962
60 795
98 %
400 Sairaala
500 Tukipalvelut
Tuotot
1 228 700
1 315 700
1 272 992
42 708
97 %
Kulut
-4 918 800
-5 005 800
-5 037 127
31 327
101 %
Netto
-3 690 100
-3 690 100
-3 764 135
74 035
102 %
110 %
600 Ym päristöterveydenhuolto
Tuotot
1 293 700
1 225 700
1 353 219
-127 519
Kulut
-1 124 700
-1 056 700
-1 060 377
3 677
100 %
Netto
169 000
169 000
292 842
-123 842
173 %
YHTEENSÄ
Tuotot
32 337 800
33 630 800
34 066 762
-435 962
101 %
Kulut
-31 751 900
-32 700 500
-34 020 329
1 319 829
104 %
Netto
930 300
930 300
46 433
883 867
5%
900 Rahoitustoim inta
Tuotot
6 000
6 000
9 795
-3 795
163 %
Kulut
-89 000
-89 000
-73 107
-15 893
82 %
Netto
-83 000
-83 000
-63 312
-19 688
76 %
Kaikki yhteensä
Tuotot
32 343 800
33 636 800
34 076 557
-439 757
101 %
Kulut
-31 840 900
-32 789 500
-34 093 436
1 303 936
104 %
Netto
502 900
847 300
-16 879
864 179
-2 %
-854 000
-854 000
-763 038
-90 962
89 %
-6 700
-6 700
-779 917
773 217 11641 %
6 700
6700
6746
-46
0
0
-773 172
773 172
Poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron m uutos
Tilikauden yli/alijääm ä
101 %
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
38/77
15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY
Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilikauden 779 917,86
euron alijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:
1.
tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 6 746,27 euroa
2.
tilikauden alijäämä 773 171,59 siirretään taseen alijäämätilille
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
39/77
16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Tuloslaskelma
ilman sisäisiä eriä
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokramenot
Muut toimintakulut
Toimintakate
2012
2011
33 065 507,37
29 326 882,93
3 042 560,30
365 260,51
114 522,24
216 281,39
30 561 738,43
26 917 119,91
3 006 352,57
301 697,51
140 487,47
196 080,97
-33 019
-20 596
-16 081
-4 514
-3 666
-848
-8 564
-2 799
-875
-183
075,95
347,75
530,18
817,57
360,24
457,33
326,12
454,05
639,90
308,13
-30 798 417,36
-19 023 587,09
-14 885 270,11
-4 138 316,98
-3 313 003,33
-825 313,65
-8 173 886,29
-2 663 726,21
-688 115,25
-249 102,52
46 431,42
-236 678,93
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
-63
1
8
-67
-5
311,16
603,07
192,45
850,10
256,58
-74 306,83
7 866,78
6 930,38
-84 405,34
-4 698,65
Vuosikate
-16 879,74
-310 985,76
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Kertaluonteiset poistot
-763 038,12
-762 903,57
-134,55
-780 891,10
-780 891,10
Tilikauden tulos
-779 917,86
-1 091 876,86
6 746,27
6 727,85
-773 171,59
-1 085 149,01
Poistoeron muutos
Tilikauden ylijäämä (alij.)
TULOSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot % toimintakuluista
Vuosikate % poistoista
100,1
-2,2
99,2
-39,8
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
40/77
17. RAHOITUSLASKELMA
2012
2011
-16 879,74
-310 985,76
-16 879,74
-310 985,76
Investointien rahavirta
Investointimenot
-615 423,21
-615 423,21
-379 127,60
-379 127,60
Toiminnan ja investointien rahavirta
-632 302,95
-690 113,36
0,00
-25 239,00
-492 960,00
1 000 000,00
-492 960,00
1 000 000,00
507 040,00
507 040,00
0,00
9 301,73
-68 024,18
742 955,60
0,00
16 744,42
61,81
138 859,69
684 233,15
155 665,92
1 191 273,15
637 466,92
558 970,20
-52 646,44
558 970,20
-52 646,44
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat
31. 12.
1. 1.
Investointien tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassavarat 31.12. 1000 €
Kassasta maksut/vuosi milj €
Kassan riittävyys pv
1 240 616,24
681 646,04
681 646,04
734 292,48
RAHOITUSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
-2,7
0,1
1240,6
34,2
13,2
-82,0
-0,4
681,6
31,8
7,8
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
41/77
18.TASE
VASTAAVAA
2012
2011
PYSYVÄT VASTAAVAT
VASTATTAVAA
2012
2011
-6 202 278,33
-6 202 278,33
-18 046,56
4 235 493,90
-18 046,56
3 231 809,61
773 171,59
1 085 149,01
-1 211 659,40
-1 903 366,27
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS
Poistoero
-135 091,20
-141 837,47
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ
-135 091,20
-141 837,47
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Aineettom at hyödykkeet
547 841,31
582 368,02
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
547 841,31
4 805 315,36
582 368,02
4 838 489,26
Arvonkorotusrahasto
Edell tilikaus yli-/alijäämä
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener. hank.
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet osakkuus
Muut saamiset
157 517,11
3 514 798,37
272 611,94
859 159,64
1 228,30
0,00
1 966 888,46
1 941 649,46
25 239,00
157 517,11
3 894 203,78
166 152,91
613 147,83
4 812,63
2 655,00
1 965 338,04
1 940 099,04
25 239,00
Tilikauden yli-/alijäämä
7 320 045,13
7 386 195,32
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-om aisuus
Aineet ja tarvikkeet
169 357,43
169 357,43
178 659,16
178 659,16
964 419,83
0,00
0,00
896 395,65
15 905,44
15 905,44
964 419,83
590 217,86
15 905,44
190 613,39
880 490,21
647 207,93
15 947,63
140 113,24
173,66
167 509,48
1 240 616,24
0,00
77 221,41
681 646,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
2 374 393,50
1 756 700,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ
9 694 438,63
9 142 896,17
Saam iset
Pitkäaikaiset saam ist
Pitk.aik.muut saamiset
Lyhytaikaiset saam iset
Lyh.aik.myyntisaamiset
Lyh.aik.muut saamiset
Arvonlisäverosaamiset
Lyh.aik.siirtyvät korot
Lyh.aik.muut siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaam iset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
-1 086 250,00
-1 507 110,00
-811 250,00
-275 000,00
-7 261 438,03
-2 000 000,00
-308 360,00
-112 500,00
-1 119 610,00
-387 500,00
-5 590 582,43
-1 000 000,00
-380 460,00
-112 500,00
-1 324 261,20
-362 868,10
-13 763,15
-2 754 647,18
-385 038,40
-1 079 127,06
-332 508,93
-18 064,00
-2 355 012,69
-312 909,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
-8 347 688,03
-7 097 692,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
-9 694 438,63
-9 142 896,17
Pitk.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta
Pitk.aik.lainat julkisyhteisöiltä
Lyhytaikainen
Lyh.aik.Kuntarahoitus Oy:ltä
Lyh.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta
Lyh.aik.lainat julkisyhteisöiltä
Lyh.aik. ostovelat
Lyh.aik. muut velat
Lyh.aik. siirtyvät korot
Lomapalkkajaksotus
Lyh.aik. muut siirtovelat
TASEEN TUNNUSLUVUT
Om avaraisuusaste %
Suhteellinen velkaantuneisuus%
Lainakanta 31.12. 1000 €
Kertynyt alijääm ä
2012
2011
13,9
25,2
3 507
5 009
22,4
23,2
3 000
4 317
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
42/77
19. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Toimintatuotot % toimintakuluista
Toimintatuotot
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
x 100
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
x 100
Investointien tulorahoitus %
Vuosikate
Investointien omahankintameno
x 100
Lainanhoitokate
Vuosikate + korkokulut
Korkokulut + lainanlyhennykset
Vuosikate % poistoista
Kassavarat
Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset
Kassan riittävyys pv
365 x kassavarat 31.12.
Kassasta maksut tilikaudella
Omavaraisuusaste %
Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Koko pääoma - saadut ennakot
x 100
Vieras pääoma - saadut ennakot
Käyttötulot
x 100
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Lainakanta
Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
20. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman
mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä
alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti
tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon
tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan
määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen
arvoon.
2) Tuloslaskelman esittämistavan muutokset
Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.
3) Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä
Vuonna 2012 on oikaistu edellisten tilikausien yli/alijäämiin vuosina 2009-2011
liikaa kirjattuja suunnitelman mukaisia poistoja yhteensä 81 464,72 euroa
johtuen virheellisistä poistoajoista.
43/77
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
44/77
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
4) Toimintatuotot kustannuspaikoittain
KP Nimi
1011 Yleisjohto ja hallinto
1012 Yhtymähallitus ja tarkastustoimi
2011 Hausjärven vastaanotto
2012 Lopen vastaanotto
2013 Riihimäen vastaanotto
2014 Päivystys
2021 Laboratorio ja röntgen
2022 Ensihoito ja sairaankuljetus
2023 Muut ostopalvelut
2031 Hausjärven terveydenedistäminen
2032 Lopen terveydenedistäminen
2033 Riihimäen terveydenedistäminen
2041 Työterveyshuolto
2051 Fysioterapia
2052 Lääkinnällinen kuntoutus
2053 Erityistyöntekijät
2091 Hallintopalvelut
3011 Hausjärven hammashuolto
3012 Lopen hammashuolto
3013 Riihimäen hammashuolto
3021 Välinehuolto
3091 Hallintopalvelut
4011 Hausjärven osastohoito
4012 Lopen osastohoito
4013 Akuuttiosasto
4014 Kuntoutusosasto
4015 Muistisairaiden osasto
4021 Hausjärven kotisairaanhoito
4022 Lopen kotisairaanhoito
4023 Riihimäen kotisairaanhoito
4031 Geriatrian poliklinikka
4041 Lääkehuolto
4091 Hallintopalvelut
5011 Taloushallinto ja tietohallinto
5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto
5022 Materiaali- ja vaatehuolto
5023 Ravintohuolto
5024 Siivoustoimi
6011 Terveysvalvonta
6021 Eläinlääkintähuolto
6031 Elintarvike- ja vesilaboratorio
6091 Hallintopalvelut
2012
187 337
36 403
1 606 206
1 783 750
4 479 181
42 490
1 315 776
109 745
58 557
628 949
492 077
1 969 723
66
305 808
542 483
516 520
770 323
948 243
940 078
3 373 327
10 742
387 945
1 800 571
1 814 200
1 877 177
1 722 128
1 874 420
286 766
392 970
820 663
34 960
0
310 965
36 348
139 485
8 928
54 795
32 069
274 592
249 154
828 904
683
33 065 507
2011
85 786
34 927
1 524 084
1 425 191
5 017 697
0
998 957
373 473
77 997
563 868
536 342
1 906 448
12 153
328 272
510 072
550 078
11 460
907 546
891 513
3 294 984
9 506
679
1 576 927
1 598 224
1 823 777
1 368 161
1 820 769
322 756
431 957
869 567
30 937
2 465
429
41 778
171 979
5 145
64 472
34 047
258 210
339 581
739 097
429
30 561 738
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
45/77
5) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa 16.12.2009 (226 §)
poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
tasapoisto
Tietokoneohjelmistot
tasapoisto
- Effica-potilashallintojärjestelmäinvestoinnit
tasapoisto
(Yh 16.8.2006 §142)
- Röntgenlaitteisto (Yh 13.2.2009 pyk 30)
tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot
tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hallinto- ja laitosrakennukset
- Pääterveysaseman vuodeosastojen saneeraus v 2003
(Yh 17.12.2003 pyk 246)
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
- Kuljetusvälineet
- Liikkuvat työkoneet
- Atk-laitteet
- Sairaala- terveydenhoito ym
- Muut koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
poistoaika
vuotta
5
5
10
8
5
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
ei poistoa
30
30
tasapoisto
15
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
5
5
5
10
5
tasapoisto
5
Osakkeet ja osuudet
ei poistoa
Poistonalaisen käyttöomaisuuden hankintaraja on 10 000 euroa lukuunottamatta
autoja ja työkoneita, joiden hankintaraja on 5000 euroa.
Poistojen laskenta aloitetaan hankinta-/valmistumispäivästä lukien.
6) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten
investointien vastaavuudesta. Viiden vuoden keskiarvot
Suunnitelman mukaiset poistot v. 2011-2015
Poistonalaisten investointien omahankintameno v.2011-2015
Ero
Poikkeama-%
2012
890 028
767 041
122 987
16 %
2011
829 758
837 730
-7 972
-1 %
2012
141 837
2011
148 565
6 746
135 091
6 728
141 837
7) Erittely poistoeroista
Poistoero 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Poistoero 31.12.
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
8) Arvonkorotukset ja pankin luottolimiitti
Jotta Oitin vanhan lääkäritalon tontin arvo saataisiin käyvän arvon mukaiseksi
on tehty arvonkorotus, jonka perustana on käytetty viimeisintä myyntihintaa (5,05€/m2).
Arvonkorotuksen määrä oli 18.046,56 €, tontin arvo ilman arvonkorotusta taseeessa
on 15.701,76 €(Yh pyk. 211 13.11.96).
Riihimäen Osuuspankin luottolimiitti 2 000 000 eur ei käytetty.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
46/77
9) Pysyvät vastaavat ja m uut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettom at hyödykkeet
Aineettomat
Muut pitkäAineettomat
oikeudet
vaik.menot
yhteensä
Poistamaton hank meno 1.1.2012
570 730
11 638
582 368
Oikaisut ed. tilikausille
8 625
8 625
Lisäykset tilikauden aikana
86 565
86 565
Rahoitusosuus tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
125 351
4 366
129 717
Poistamaton hank meno 31.12.2012
540 569
7 272
547 841
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
540 569
7 272
547 841
Kertynyt poistoero 1.1.
Kauden poistoero
Kertynyt poistoero 31.12.
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesiRakennukset
Kiinteät rakenalueet
teet ja laitteet
Poistamaton hank meno 1.1.2012
157 517
3 894 204
166 153
Oikaisut ed. tilikausille
Lisäykset tilikauden aikana
77 820
119 711
Rahoitusosuus tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
2 655
Tilikauden poisto
457 225
15 906
Poistamaton hank meno 31.12.2012
157 517
3 514 798
272 612
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
157 517
Kertynyt poistoero 1.1.
Kauden poistoero
Kertynyt poistoero 31.12.
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Hankintameno 1.1.2012
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.2012
Palautuskelpoiset liittymismaksut
Sijoitukset yhteensä
3 514 798
141 837
6 746
135 091
Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet Yhteensä
ja osuudet
1 940 099
1 940 099
1 685
1 685
135
135
1 941 649
1 941 649
25 239
25 239
1 966 888
272 612
Koneet ja
kalusto
613 148
72 840
329 643
Muut aineell.
Keskeneräiset
hyödykkeet
hankinnat
4 813
2 655
Aineelliset
yhteensä
4 838 489
72 840
527 173
Kaikki
yhteensä
5 420 857
81 465
613 738
-2 655
156 471
859 160
3 584 ,
1 228
633 187
4 659 636
762 904
5 353 157
859 160
1 228
4 659 636
5 353 157
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
47/77
10) Omistukset osakkuusyhteisöissä ja muissa yhteisöissä
Osakkuusyhteisöt / Kotipaikka
*) Koy Terveystalo Lopenpaja
Koy Läyliäisten Palveluasema /Loppi
As Oy Riihimäen Kalevankoti /Rmk
Koy Ryttylän Kylätalo /Hausjärvi
Osakemäärä yht.
1298
475
15000
900
Omistusosuus
649
118
4 965
282
%- osuus
50,00 %
24,84 %
33,10 %
31,33 %
Muut yhteisöt / Kotipaikka
As Oy Riihimäen Kyllikinpuisto /Rmk
Koy Riihimäen Museokatu 4/Rmk
RHL-Data Oy /Rmk
10000
14240
300
1 599
1 510
30
15,99 %
10,60 %
10,00 %
2012
2011
3 909
3 909
1 829
1 829
2012
2011
*) Nimi, osakemäärä sekä osakkeiden omistusosuudet
muutettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2011
Entinen nimi Koy Lopen Terveystalo.
11) Saamiset osakkuus- ja muilta yhteisöiltä
Saamiset muilta yhteisöiltä
Myyntisaamiset
Kiint. Oy Riihimäen Museokatu 4
12) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Tulojen ja menojen jaksotus (maksuliikenne)
Ennakkomenot
Kela korvaus omasta tth:sta
ESAVI/eläinlääk.huollon valvontatehtävät
Hämeenlinnan seudun koulutusky/koulutuskorvaus
Potku II valtionosuus
Riihimäen kaupunki/kotisairaanhoito
Lopen kunta/kotisairaanhoito
Hausjärven kunta/kotisairaanhoito
Muut siirtosaamiset
75 253
1 968
92 000
30 880
11 597
11 456
6 899
5 692
2 544
6 442
167 509
77 221
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
48/77
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
13) Oma pääoma
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.
Hausjärven kunta
Lopen kunta
Riihimäen kaupunki
Peruspääoma yht.
Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12.
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.
Tilikauden yli/aliijäämä
Oma pääoma yhteensä
Jäsenkuntien osuus kertyneestä alijäämistä
Hausjärven kunta
Lopen kunta
Riihimäen kaupunki
2012
1 100 923
1 061 613
4 039 743
6 202 278
2011
1
1
4
6
100 923
061 613
039 743
202 278
18 047
18 047
-4 235 494
-3 231 810
-773 172
-1 085 149
1 211 659
1 903 366
-5 008 666
-889 053
-857 308
-3 262 305
-4 316 959
-766 273
-738 912
-2 811 774
3 507 110
3 000 070
2012
2011
622 522
600 294
2 284 293
532 521
513 507
1 954 042
3 507 110
3 000 070
7 320 045
7 386 195
2012
2011
1 299 329
1 252 935
4 767 780
1 311 071
1 264 258
4 810 866
7 320 045
7 386 195
Jäsenkuntien osuus pitkäaikaisista lainoista
Lainat 31.12.2012
Jäsenkunnan osuus lainoista peruspääomaosuuksien suhteessa
Hausjärven kunta
Lopen kunta
Riihimäen kaupunki
Jäsenkunnan osuus varoista
Pysyvät vastaavat 31.12.2012
Jäsenkunnan osuus pysyvistä vastaavista peruspääomaosuuksien suhteessa
Hausjärven kunta
Lopen kunta
Riihimäen kaupunki
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
49/77
14) Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden
vuoden kuluttua eli vuonna 2018 ja sen jälkeen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
2012
2011
106 250
106 250
252 500
252 500
2012
2011
15) Velat osakkuusyhteisöille ja muille yhteisöille
Velat osakkuusyhteisöille
Ostovelat
Kiint. Oy Läyliäisten Palveluasema
Asunto Oy Riihimäen Kalevankoti
Koy Lopen Terveystalo
Velat muille yhteisöille
Ostovelat
RHL-Data Oy
360
130
139
96
5 943
6 433
55 355
55 590
2012
2011
13 763
2 754 647
218 777
75 154
0
91 108
3 153 449
18 064
2 355 013
198 784
63 976
31 835
18 316
2 685 988
16) Erittely siirtoveloista
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:
Korkojaksotus
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus
KUEL työnantaja
KUEL työntekijä
Tapaturma- ja työttömyysvak maksut
Muut siirtovelat
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
17) Leasing-vastuiden yhteismäärä
tp 2011sis alv 23% ja tp 2012 sis alv 24%
2012
2011
kopiokoneet
Atk-laitteet
happipullot
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
5 807
62 025
4 720
72 552
6 115
77 228
kopiokoneet
Atk-laitteet
happipullot
Myöhemmin maksettavat
7 142
89 780
750
97 672
3 020
31 717
170 224
118 080
Leasing-vastuut yhteensä
83 343
34 737
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
18) Muut taloudelliset vastuut
50/77
2012
2011
802 772
802 772
1 320 732
1 390 244
2 123 504
2 193 016
67 540
2 191 044
2 193 016
2012
2011
8
143
66
149
65
21
7
142,5
68
133,5
59
20
452
430
2012
2011
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
16 081 530
14 885 270
3 666 360
848 457
3 313 003
825 314
Yhteensä ennen aktivointia
20 596 348
19 023 587
20 596 348
19 023 587
Valtionosuuden palautusvastuu
Lopen terveyaseman saneeraus
(vo-selvitys 1997)
Koy Lopen Terveystalon lainan takaus,
päätös Yh 57§ 16.3.2011
Yhteensä
Riidanalainen vastuu
Mediverkko Oy:n sopimuskorotus
aj 1.1.-30.6.2012, laskut 905841-905844
Yhteensä
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
19) Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain
100 Yleisjohto ja hallinto
200 Avoterveydenhuollon alue
300 Suun terveydenhuollon alue
400 Sairaalan tulosalue
500 Tukipalveluiden tulosalue
600 Ympäristöterveydenhuollon alue
20) Henkilöstökulut
Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin
Yhteensä henkilöstökulut
21) Saadut takuuaikaiset vakuudet 31.12.2012
urakan hinta
urakka
urakoitsija
(ei sis.alv)
Lopen ta
Kone Oyj
28 260
hissi
Lehtimajat
YIT Kiinteistötekniikka Oy 45 600
sairaalakaasu
Pääterv.Asema Genel Oy
79 872
varavoimakone
takuuaik.
vakuus
1 413
saapunut
25.11.2011
voimassa
18.2.2014
912
18.4.2011
29.6.2013
1 597
22.5.2012
18.5.2014
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
51/77
22) Liitetietojen erittelyt
Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten
investointien vastaavuudesta
TP
2011
TP
2012
Taloussuunnitelma
2013
2014
2015
Poistonalaiset
investoinnit
Rahoitusosuudet
Investointien
omahankinameno
379 128
615 423
910 000
946 400
984 256
379 128
615 423
910 000
946 400
984 256
Suunnitelman
mukaiset poistot
780 891
763 038
931 000
968 240 1 006 970
Viiden vuoden keskiarvo
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero
Poikkeama-%
890 028
767 041
122 987
16 %
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:
Jos eroa verrataan investointeihin:
Eli sumupoistot ovat investoinneista:
14 %
16 %
116 %
Muut taloudelliset vastuut
Leasingvastuut
Kopiokoneet
Konica Minolta bizhub250
Ricoh MP161 Copier
Toshiba e-Studio 6520c
Konica Minolta bizhub222
Canon iR2870 mv-monitoimilaite
Canon IRC2380i värimonitoimilaite
Canon IRC2380i värimonitoimilaite
Yhteensä
Atk-laitteet
Happipullot
Leasingvastuut yhteensä
toimipiste
elintarvikelabor.
vastaanotto
taloustoimisto
Oitin ta
fysioterapia
neuvola Rmk
kuntoutus ja terap.
2012
2011
446
382
2 598
1 328
379
6 443
708
277
4 762
4 762
12 949
151 805
5 470
170 224
9 135
108 945
118 080
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
52/77
23) LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA
Varsinaiset kirjanpitokirjat
Tilinpäätös
Päiväkirja
Pääkirja
Käyttöomaisuusluettelo
sidottu
sähköinen
sähköinen
sähköinen
Apukirjat
Pankin tiliotteet
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito
Varastokirjanpito
atk-tuloste
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
Tositelajit
Nrosarja Nimi
1
Alkusaldot
2
Talousarvio
3
Lisämääräraha
10
Muistio, ulk.RD
15
Muistio, ulk. Rondo
25
Muistio, sis. Rondo
32
Muistio,ulk.tilinpäätös
33
Irtaimisto
34
Käyttöomaisuus
50
Pankin tiliotteet
80
Varasto
100 MR Laskulaji 10
102 Palkat
200 MR Laskulaji 20
490 MR Laskulaji 49
511 Manuaalisuoritukset
521 Viitesuoritukset
531 Hyv.laskujen kuittaus
541 Tileistä poisto
610 MR Laskulaji 61
630 MR Laskulaji 63
690 MR Laskulaji 69
801 Ostolaskut
820 MR Laskulaji 82
899 Ostomaksut
990 MR Laskulaji 99
Alkunro
1001
2001
3001
10001
15001
25001
32001
33001
34001
50001
80001
10000000
100001
20000001
49000001
5110001
5210001
5310001
5410001
61000001
63000001
69000001
8000001
82000001
8990001
99000001
Loppunro
1004
2004
3005
10231
15155
25029
32001
33005
34166
50502
80051
10000068
100032
20001932
49001000
5112532
5210315
5311394
5414878
61031573
63000849
69029697
8008241
82003250
8990271
99002579
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
21. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Riihimäellä 20. päivänä maaliskuuta 2013
53/77
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
22. LIITTEET
Tilinpäätös 2012
54/77
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET
55/77
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
56/77
Terveyskeskuskuntayhtymä: Kuntalaiset asiakkaana
Strateginen päämäärä
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Kriittinen menestystekijä
Terveydenhuoltolain (38 §) velvoitteen täyttäminen.
Erityistä tukea,
tutkimusta ja hoitoa
tarvitsevien potilaiden ongelmien
varhainen puuttuminen ja tuen järjestäminen.
Terveydenhuoltolain (24 §) ja valtioneuvoston asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta (13 §)
velvoitteiden täyttäminen.
Toimenpiteet
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueellisten
strategioiden ja
suunnitelmien
valmisteluun osallistuminen.
Suunnitelmien
laatiminen tukea
tarvitsevan lapsen,
nuoren ja hänen
perheensä kanssa.
Mittari
/Tavoitetaso
Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin
laatiman aikataulun
mukaisesti.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Johtajaylilääkäri
Johtava ylihoitaja
Ylihammaslääkäri
Kanta-Hämeen
alueellinen järjestämissuunnitelma
on hyväksytty.
Asetuksen mukaiset moniammatilliset suunnitelmat
laadittu.
Johtajaylilääkäri
Johtava ylihoitaja
Verkostojen toimintatapoja on tehostettu esim. neuvolapäiväkodin, kouluterveydenhuoltokoulun välillä. Moniammatillisia perhetapaamisia on
pidetty. Kuulashankkeessa tehostetaan verkostoyhteistyötä.
Työryhmä on perustettu, mutta
suunnittelu ei ole
edennyt. Nupin
terveydenhoitaja
tekee terveystarkastuksia alle 25vuotiaille nuorille,
myös työttömille
nuorille aikuisille.
Toimintaprosessi
on mallinnettu.
Hoitajien ja lääkärien tehtäväjako on
määritelty. Valmisteltu vastaanotto on
otettu käyttöön
myös muiden kansansairauksien
hoidossa.
Sähköinen omahoitosovellus on hankittu ja käyttöönottoa valmisteltu.
Valtakunnallinen
ohjeistus puuttuu
edelleen.
Takaisinsoittoohjelma otettiin
käyttöön 24.5.
Yhteyden saa 99 %
soittajista, mutta
puhelun keskeyttäneiden määrä on
suuri. 40 % soittajista valitsee takaisinsoiton. Takaisinsoiton vasteaika oli lokakuussa
Riihimäellä 13 min,
Lopella 61 min ja
Hausjärvellä 57 min
(puhelinaika aamuisin ja iltapäivisin).
Työttömien terveys- Työttömien terveys- Johtajaylilääkäri
tarkastusten aloittarkastukset käyn- Johtava ylihoitaja
taminen yhteistyös- nistetty.
sä kuntien perusturvien kanssa.
Kansansairauksien
ennaltaehkäisyn ja
hoidon tehostaminen.
Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja valtakunnallisessa kehityksessä mukana pysyminen.
Hoitoon pääsyn
Terveydenhuoltoturvaaminen kunta- lain (51 §) ja STM:n
laisille.
ohjeen (424/2011)
velvoitteen täyttäminen.
Sydämen vajaatoimintapotilaiden
omahoitomallin
käyttöönotto ja
laajentaminen
muiden kansansairauksien hoitoon.
Terveyshyötymallin CCM-hankkeen
mukaisten tavoitohjausryhmä
teiden saavuttami- Aluekoordinaattori
nen 10/2012 loppuun mennessä.
Digitaalinen omahoitosovelluksen
käyttöönotto.
Omahoitosovellus
käytössä 2012.
CCM-hankkeen
ohjausryhmä
Aluekoordinaattori
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto vastaanotoilla.
Tekstiviestipalvelun
laajentaminen.
Soittajista 80 % saa
välittömästi puhelinyhteyden 5 minuutin sisällä arkipäivisin virkaaikana.
Yhtymäjohtaja
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Ylihammaslääkäri
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Strateginen päämäärä
Kriittinen menestystekijä
Tilinpäätös 2012
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
Sähköisen ajanva- Terveydenedistärauksen käyttöönot- misen yksikössä
to.
varataan netissä
aika 20 % kohderyhmän asiakkaista.
Suun terveydenhuollon yksikössä
varataan netissä
aika 30 % asiakkaista v. 2012.
Erikoislääkäripalve- TerveydenhuoltoSisätautien, yleiski- Vähintään kaksi
lujen tarjonnan
lain (33 §) velvoitrurgian ja psykiatri- erikoislääkärin
lisääminen kuntateen täyttäminen.
an erikoislääkärei- vastaanottoa on
laisille.
den vastaanottokäynnistetty vuotoiminnan aloittaden 2013 loppuun
minen yhteistyössä mennessä terveysKanta-Hämeen
keskuksen tiloissa.
sairaanhoitopiirin
kanssa.
Kärsimysten lievit- TerveydenhuoltoSaattohoidon liSaattohoitopotilaitäminen ja saatto- lain (24-25 §) velsääminen kotona.
den osuus 10 %
hoidon laajentami- voitteen täyttämikaikista kotisainen kotiin.
nen ja uuden vanraanhoidon potilaishuslain säädösten
ta. Kotisairaanhoihuomioon ottamidon käyntien lisäys
nen.
+ 10 % vrt. vuoteen
2011.
Asiakkaiden palve- Palvelujen ylläpiToimintamallien
Toimiva sisäinen
lun laadun parantäminen ja osaami- kehittäminen.
asiantuntijaverkostaminen.
sen lisääminen.
to.
57/77
Vastuuhenkilö
Arviointi
Yhtymäjohtaja
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Ylihammaslääkäri
Sähköinen ajanvaraus ei edennyt
terveyden edistämisessä teknisten
ongelmien vuoksi.
Johtajaylilääkäri
Psykiatrian 20%
vastaanotto aloitettu omana toimintana 2013 alusta.
Geriatri omana
toimintana kerran
kuukaudessa.
Muilta osin ei ole
edennyt
Kotisaattohoitopotilaita ei ole erikseen
tilastoitu. Kotisairaanhoidon käynnit
jäivät 6 % tavoitteesta.
Terveyskeskussairaalan ylilääkäri ja
ylihoitaja
Terveysvalvonnan
johtaja, II, III ja IV
kaupungineläinlääkäri.
Eläinlääkintähuollossa eriytetty praktiikka ja viranomaisvalvonta eri
henkilöille. Terveysvalvonnassa
jokainen tarkastaja
erikoistunut 1-3
valvontaalueeseen, suuririskisimmillä toimialoilla useampi
vastuuhenkilö.
Jokainen osallistunut vähintäänkin
oman päävastuualueensa koulutuksiin.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
58/77
Terveyskeskuskuntayhtymä: Toimintaprosessit ja rakenteet
Strateginen päämäärä
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän integrointi.
Kriittinen menestystekijä
Terveyskeskuksen
tuottamien palvelujen turvaaminen
(laki kansanterveyslain muuttamisesta 15 §).
Toimenpiteet
Päivystyksen ja
ensihoidon uudelleen järjestäminen.
Terveydenhuoltolain (39-40 §) velvoitteiden täyttäminen.
Osallistuminen
Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin
kanssa yhteistyössä ensihoitopalvelun suunnitteluun.
Uusi järjestely
voimaan vuoden
2012 alusta.
Julkisen terveydenhuollon potilastietojen yhteiskäyttö.
Terveydenhuoltolain (9 §) velvoitteen täyttäminen.
Alue-Effican yhteiskäyttö:potilaskertomus
E-resepti
KantaArkisto
Kansalaisen katseluoikeus
Uusi hoitokertomus Johtoryhmä
(4.1.) käytössä
ATK-yksikkö
6/2012
E-resepti 11/2011
KantaArkisto 2014
Kansalaisen katseluoikeus 2014
Hoitoketjujen sujuvuuden varmistaminen.
PalvelujärjestelYhteyssairaanhoimässä ei muodostu tajaresurssien
merkittäviä hoitovahvistaminen.
jonoja.
Kuntien käynnistämien valmisteluryhmien työhön
osallistuminen.
Mittari
Vastuuhenkilö
/Tavoitetaso
Riihimäen kaupun- Yhtymäjohtaja
gin sosiaali- ja
Johtoryhmä
terveystoimi ja
Hausjärven ja Lopen sosiaali- ja
terveystoimi aloittavat vuonna 2013.
Toinen yhteyssairaanhoitajan toimi
perustettu.
Johtajaylilääkäri
Arviointi
Terveyskeskus osallistui Riihimäen valmisteluun. Valmistelutyö keskeytettiin
Riihimäen siirrettyä
kahdella vuodella
eroaan terveyskeskuksen kuntayhtymästä
Päivystyssuunnittelu
tehtiin yhteistyössä
sairaanhoitopiirin
kanssa.
Päivystys ja akuuttiosasto siirrettiin
Ryksin tiloihin 9.1.
Laajennettu perusterveydenhuollon
päivystys aloitti toiminnan 1.10. erikoissairaanhoidon päivystyksen siirtyessä
Hämeenlinnaan.
4.1. toteutunut
9/2012.
E-resepti toteutui 90prosenttisesti 2012
loppun mennessä.
Johtava ylihoitaja 1.4.2012 lähtien 1½
yhteyshoitajaa.
.
Ympäristöterveydenhuollon valvonta ja analytiikka
toimii riskiperusteisesti.
Laboratoriotutkimusten näytteenoton turvaaminen lähipalveluna.
Riskitekijöiden
hallinta.
Näytteenottopisteiden säilyttäminen
peruskunnissa.
Osastojen hoivapo- Hoivapotilaiden
tilaiden määrän
määrä vähenee
vähentäminen.
alle 20 % kaikista
osastopotilaista.
Riskitekijöiden
Ei elintarvike- ja/tai
arviointi ja analyvesiperäisiä infektisointi.
oita.
Terveyskeskussairaalan ylilääkäri ja ylihoitaja
Terveysvalvonnan johtaja
II kaupungineläinlääkäri
Laboratoriopalvelu- Vähintään 1 näytYhtymäjohtaja
jen ostopalveluso- teenottopiste/kunta.
pimuksen uusiminen.
Tavoite saavutettiin,
vuonna 2012 ei ollut
yhtään elintarvike- tai
vesiperäistä epidemiaa
Näytteenottopisteet
ovat säilyneet ennallaan.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
59/77
Terveyskeskuskuntayhtymä: Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Riittävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön osoittaminen terveyskeskukselle määrättyihin tehtäviin.
Kriittinen menestystekijä
Terveydenhuoltolain (14 §) velvoitteen täyttäminen.
Toimenpiteet
Virkapankista luopuminen.
Uusien virkojen/toimien perustaminen.
Työntekijöiden
työhyvinvoinnin
tukeminen ja työyhteisöjen ilmapiirin
parantaminen.
Kuntayhtymän
työhyvinvointistrategian tavoitteiden
toteutuminen.
Mittari
/Tavoitetaso
Virkapankin toimet
käytössä 100 %
vuonna 2012 loppuun mennessä.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Johtajaylilääkäri
Johtava ylihoitaja
Ylihammaslääkäri
Osastohoidon
lääkärin virkoja ei
ole saatu täytetyksi,
siltä osalta ei ole
toteutunut.
HenkilöstösuunniJohtajaylilääkäri
telman mukaiset
Johtava ylihoitaja
uudet toimet perus- Ylihammaslääkäri
tettu.
Päivystykseen
siirrettiin vastaanotolta 5 hoitajan
toimea/virkaa ja
osastolta 1 hoitajan
toimi. Virkapankista
siirrettiin 6 vakanssia ja perustettiin 4
uutta hoitajan vakanssia (näistä 1
oh). Koska yöpäivystystä ei tullut,
on 3 toimea/virkaa
jätetty virkapankkiin
täyttämättä.
ATK-pohjaisen
Hoitajien kartoitus Johtoryhmä
osaamiskartan
tehty vuoden 2013 Avoterveydenhuol(POPULUS) laadin- loppuun mennessä. lon ylihoitaja
ta jokaiselle työntekijälle.
Palkkaus vastaa
työn vaativuutta.
Eri ammattiryhmien
palkkavertailu,
palkkojen tarkistaminen suhteessa
muihin vastaaviin
organisaatioihin.
Tarvittavat työnjaol- Sairaalan tukipalveliset muutokset
lujen (laitos-, ruokatoteutuvat.
, tekstiilihuolto,
hallinnolliset työt)
työnjaon selkeyttäminen.
Palkkavertailu
käytössä neuvottelijoilla vuonna
2012.
Palkka-asiamies
Uudet työnjaot
vahvistettu 2012.
Terveyskeskussairaalan ylilääkäri ja
ylihoitaja
Siivoustyönjohtaja
Vastaanoton lääkärien ja hoitajien
työnjaon tarkistaminen.
E-reseptin käyttöönottoon liittyvät
työnjaot tarkistettu
2012.
Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja
ylihoitaja
Osaamiskartoitus
tehty fysioterapeuteille.
Esimiesten osaamiskartoitus otettu
käyttöön.
Valmistelua tehty
kotisairaanhoidossa, terveyden edistämisessä ja päivystyksessä.
Ei toteutunut.
Ruokahuolto on
ulkoistettu Riihimäellä.
Laitoshuollon mitoitus on valmistunut.
Alunperin suunniteltua työnjaon
muutosta ei ole
toteutettu.
Toimintamalli ja
tehtäväjako pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitamiseksi
tehty.
E-resepti otettu
käyttöön kaikilla
terveysasemilla.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
60/77
Terveyskeskuskuntayhtymä: Rahoitus
Strateginen päämäärä
Kuntayhtymän
toiminnan rahoituksen turvaaminen.
Kriittinen menestystekijä
Terveydenhuoltolain (14 §) velvoitteen täyttäminen.
Toimenpiteet
Tuotteistuksen
mukaisen toimintolaskutuksen käyttöönotto.
Toiminta perustuu
palveluiden todelliseen yksikköhintaan.
Talouden tasapainottaminen.
Kuntien maksuosuudet kasvavat maltillisesti.
Tuotteistukseen
perustuvan hinnaston käyttöönotto
laajasti kaikissa
toiminnoissa.
Oy Audiapro Ab:n
selvityksen tuloksien hyödyntäminen
siltä osin, kun ne
koskevat kuntayhtymän omaa toimintaa.
Kirjanpidossa olevan alijäämän (3,2
milj. €) kattaminen
kuntien toimesta.
Mittari
Vastuuhenkilö
/Tavoitetaso
Alijäämä katettu
Yhtymäjohtaja
vuoden 2013 huhtikuun loppuun
mennessä.
Hinnasto käytössä
6/2012.
Yhtymäjohtaja
Johtoryhmä
Johtoryhmässä
yhdessä sovittuja
toimenpiteitä on
tehty.
Yhtymäjohtaja
Johtoryhmä
Arviointi
Kunnat maksoivat
ylimääräisen maksuosuuden 1,45
milj. euroa kuntayhtymän talouden
tasapainottamiseksi
v. 2012.
Tuotteistukseen
perustuva hinnoittelu otettiin käyttöön
kuntalaskutuksen
perusteena.
Talouden tasapainottamistoimia on
viety eteenpäin
AudiaPro:n laatiman suunnitelman
mukaisesti. Päivystys on keskitetty,
ruokahuolto on
ulkoistettu ja kuntayhtymän palvelurakennevision
toimeenpanon
valmistelu aloitettiin
syksyllä 2012.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
61/77
Avoterveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana
Strateginen
päämäärä
Erityistä tukea,
tutkimusta ja
hoitoa tarvitsevien
potilaiden ongelmien varhainen
puuttuminen ja
tuen järjestäminen.
Kansansairauksien ehkäisy ja
hoidon tehostaminen.
Kriittinen menestystekijä
Terveydenhuoltolain 1326/2010 ja
valtioneuvoston
asetuksen
380/2009 neuvolatoiminnasta,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (13 §) velvoitteiden täyttyminen.
Toimenpiteet
Suunnitelmien
laatiminen tukea
tarvitsevan lapsen, nuoren ja
hänen perheensä
kanssa moniammatillisessa yhteistyössä.
Työttömien terveystarkastusten
aloittaminen yhteistyössä kuntien
perusturvien
kanssa erillisessä
hankkeessa.
Terveydenhuollon Sydämen vajaahenkilöstön tuki
toimintapotilaiden
mahdollistaa
omahoitomallin
potilaan omaan
käyttöönotto ja
hoitoon osallistu- laajentaminen
misen ja vastuun muiden kansanottamisen omasta sairauksien hoihoidostaan.
toon.
Digitaalisen omahoitosovelluksen
käyttöönotto.
Väestön hoitoon
pääsyn turvaaminen.
Terveydenhuoltolain (51 §) ja
STM:n ohjeen
(424/2011) velvoitteen täyttäminen.
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto vastaanotoilla.
Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto.
Mittari
/Tavoitetaso
Yhteisistä käytännöistä on sovittu
yhteistyökumppanien kanssa kunnissa ja suunnitelmia on alettu
laatia.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Verkostojen toimintatapoja
on tehostettu esim. neuvola-päiväkodin, kouluterveydenhuolto-koulun välillä. Moniammatillisia perhetapaamisia on pidetty.
Kuulas-hankkeessa tehostetaan verkostoyhteistyötä.
Työttömien terveystarkastusten
toteutuminen
2013.
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Terveyshyötyhankkeen mukaisten tavoitteiden
saavuttaminen
10/2012 mennessä.
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
CCMhankkeen ohjausryhmä
Aluekoordinaattori
Työryhmä on perustettu,
mutta suunnittelu ei edennyt. Nupin terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia alle 25 vuotiaille nuorille, myös työttömille ja
syrjäytyneille.
Potku-hankkeen luoma
toimintamalli on laajentunut muihin pitkäaikaissairaisiin.
OmahoitoAvoterveydensovellus käytössä huollon ylihoitaja
2012.
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
CCM-hankkeen
ohjausryhmä
Aluekoordinaattori
Vastaanoton
Avoterveydensoittajista 80 %
huollon ylihoitaja
saa välittömästi
Avoterveydenpuhelinyhteyden 5 huollon ylilääkäri
minuutissa arkipäivisin virkaaikana.
Terveydenedistämisen yksikössä
valituista kohderyhmistä 20 %
käyttää sähköistä
ajanvarausta.
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Sähköisen omahoitosovelluksen käyttöön ottoa on
valmisteltu. Valtakunnallisia ohjeita odotellaan edelleen.
Takaisinsoittojärjestemä
otettiin käyttöön 24.5.
vastaanotoilla. Kokemukset ovat pääsääntöisesti
hyviä, mutta puhelun keskeyttäneiden määrä on
vielä suuri (24 % soitoista).
Yhteydensaanti on parantunut, 99 % soittajista saa
yhteyden vastaanotoille.
40 % soittajista valitsee
takaisin soiton.
Kansalaisen ajanvarausta
ei ole vielä saatu toimimaan teknisistä syistä
johtuen.
Avoterveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet
Strateginen päämäärä
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien integrointi.
Kiireellisen hoidon
saatavuuden ja
Kriittinen menestystekijä
Perusterveydenhuollon tuottamien
palvelujen turvaaminen toiminnan
kannalta asianmukaisella tavalla.
Seudullisen päivystyksen järjestämi-
Toimenpiteet
Kuntien valmistelutyöryhmien työhön
osallistuminen.
Mittari
/Tavoitetaso
Kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon
organisaatiot yhdistyneet v. 2013.
Virka-ajan ulkopuo- Päivystysjärjestelyt
linen päivytys siirtehty.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Osastonhoitajat
Vastuulääkärit
Työryhmän jäsenet
Avoterveydenhuol-
Valmistelu on keskeytetty, odotetaan
valtakunnallisia
ohjeita.
Päivystys eriytettiin
Ryksin tiloihin 9.1.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
Strateginen päämäärä
osaamisen parantaminen.
Kriittinen menestystekijä
nen.
Hoitoketjujen sujuvuuden varmistaminen.
Psykiatrisen hoidon Mielenterveyspotija mielenterveyden laiden hoitoketjun
tukeminen.
tarkastelu ja työnjaon täsmentäminen erikoissairaanhoidon ja kuntien
perusturvien kanssa.
Rakenteisen arkis- AvoHilmo
tokelpoisen tiedon E-resepti
kirjaaminen.
Kirjataan diagnoosi, lääkitys, hoitosuunnitelma (hoidon tarve ja tavoite,
keinot ja toteutuksen arviointi).
Julkisen terveydenhuollon potilastietojärjestelmien
uudistaminen.
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
tyy RYKSiin.
Hoitokertomus/rakenteinen
kirjaaminen käyttöön vastaanotolla
sydämen vajaatoimintapotilailla.
62/77
Vastuuhenkilö
Arviointi
lon ylihoitaja
Vastaanoton osastonhoitaja
Toiminnallinen
suunnitelma tehtiin.
Uusia toimia perustettiin sekä siirrettiin
virkapankista. Ryksistä siirtyi 6 hoitajaa. Laajennettu
perusterveydenhuollon päivystys
aloitti toiminnan
1.10.
Sairaanhoitopiirin
johtama työryhmä
kokoontui ja suunnitteli toimintaa
seudullisesti. Paikallisesti asia ei
edennyt.
Hoitoketju ja työnjako tarkastettu ja
täsmennetty v.
2013.
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Avoterveydenhuollon yllhoitaja
Vastaanoton osastonhoitaja
Vastuulääkäri
Sydämen vajaatoimintapotilailla terveys- ja hoitosuunnitelma tehty käytössä olevan ohjeen mukaisesti 20
%.
Diagnoosit kirjattu
40 % ajanvarausvastaanotolla (2 x
v. tark.).
Hoitajavastaanoton
käyntisyyt ICPC2
mukaan kirjattu 30
% (tark. loppuvuodesta).
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
E-resepti on käytössä kaikilla terveysasemilla. Paperiresepteistä ei ole
päästy kokonaan
eroon.
AvoHilmo otettiin
käyttöön helmikuussa. Ohjelma
on haasteellinen.
Dg kirjattu 36 % ja
käyntisyitä 34 %.
Rakenteinen kirjaaminen aloitettiin
Effican 4.1. version
päivityksen yhteydessä marraskuussa.
Avoterveydenhuolto: Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Työntekijöiden
työhyvinvoinnin
tukeminen, työyhteisöjen ilmapiirin
parantaminen.
Kriittinen menestystekijä
Työhyvinvointistrategian tavoitteiden
toteutuminen.
Henkilöstön esiintuomien epäkohtien
korjaaminen.
Toimenpiteet
Riittävä ja osaava
ammattihenkilöstö.
Terveydenhuoltolain (4 §) velvoitteiden täyttäminen.
Uudet vakanssit
2013: psykiatrinen
sairaanhoitaja,
fysioterapeutti,
psykologi.
Tiedottamisen
tehostaminen.
Työtapojen ja työn
jakautumisen tarkastelu.
Mittari
Vastuuhenkilö
/Tavoitetaso
Toimenpiteet toteu- Avoterveydenhuoltettu.
lon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Vakanssit perustet- Avoterveydenhuoltu.
lon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Arviointi
Terveyden edistämisen työalueet on
tarkastettu ja muutettu. Vastaanoton
henkilöstön toiveesta toimintamalleja on muutettu (sh
siva-aika ajanvarauksella) ja terveyskeskusavustajan
vakanssi on lisätty.
Näitä uusia vakansseja ei saatu.
Päivystykseen
siirrettiin vastaanotolta 5 hoitajan
toimea/ virkaa ja
osastolta 1 hoitajan
toimi. Virkapankista
siirrettiin 6 vakanssia ja perustettiin 4
uutta hoitajan vakanssia (näistä 1
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Strateginen päämäärä
Kriittinen menestystekijä
Ammattitaitoinen
henkilöstö ja esimiehet.
Tilinpäätös 2012
Toimenpiteet
Osaamiskartoituksen pohjalta suunnitellaan henkilöstön ja esimiesten
koulutus toiminnan
tarpeet huomioiden.
Mittari
/Tavoitetaso
Vastaanoton hoitajille tehty osaamiskartoitus, jonka
pohjalta tehty keskipitkän ajan koulutussuunnitelma.
63/77
Vastuuhenkilö
Arviointi
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
oh). Koska yöpäivystystä ei tullut,
on 3 toimea/virkaa
jätetty virkapankkiin
täyttämättä.
Osaamisen kartoitus on pilotoitu,
esimiesten kartoitukset on aloitettu.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Avoterveydenhuollon ylihoitaja
Kulut ylittyivät 11
%. Ylitystä etenkin
palvelujen ostoissa
(ostetut avopalvelut, lab. ja rtg kulut)
24 % sekä aineissa
ja tarvikkeissa
(hoitotarvikejakelu,
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet) 24 %.
Esimiesten osaamisen tavoitetaso 3
(asteikolla 1-5) eri
osa-alueilla.
Avoterveydenhuolto: Rahoitus
Strateginen päämäärä
Talouden tasapainottaminen.
Kriittinen menestystekijä
Budjetti ei ylity.
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
Talouden ja toimin- Pysytään budjetin
nan seuranta puoli- antamissa raavuosittain yksikkö- meissa.
ja tulosaluetasolla.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
64/77
Suun terveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana
Strateginen
päämäärä
Hoitoon pääsyn
turvaaminen
kuntalaisille.
Kriittinen menestystekijä
Terveydenhuoltolain ( 51 §) ja
STM:n ohjeen
(424/2011) velvoitteen täyttäminen.
Hoitoon pääsyn
turvaaminen
kuntalaisille.
Terveydenhuoltolain ( 51 §) ja
STM:n ohjeen
(424/2011) velvoitteen täyttäminen.
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
Takaisinsoittojär- Soittajista 80 %
jestelmän käytsaa välittömästi
töönotto keskite- yhteyden 5 minuutyssä ajanvarauk- tin sisällä arkipäisessa.
visin virka-aikana
tai asiakas voi
jättää soittopyynnön, johon vastataan kohtuullisessa ajassa samana
päivänä.
Sähköinen kiireet- Suun terveydentömän ajan peruu- huollossa alle 18tus ja varaus
vuotiaiden lakisäämahdollistuu
teiset määräai(Kansalaisen
kaistarkastukset
ajanvaraus ).
voidaan varata ja
siirtää internetin
kautta.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Ylihammaslääkä- Toteutui takaisinsoittojärri
jestelmän käyttöönoton
Osastonhoitaja
ansiosta kesäkuun alusta.
Ylihammaslääkä- Toistaiseksi asiakas voi
ri
tarkastella (VetumaOsastonhoitaja
tunnus) hoitoaikojaan
internetissä ja perua ja
rajatusti siirtää hoitoaikansa. Hoitoaikojen
varaaminen (heikko
tunnistautuminen) ei
onnistu järjestelmien
teknisten puutteiden
takia, mutta asiaa kehitetään.
Erityistä tukea,
Terveydenhuolto- Suunnitelma
Suunnitelma on
Ylihammaslääkä- Ensimmäistä lasta odottutkimusta ja
lain (24 §) ja
lasten, nuorten,
vuonna 2012
ri
tavan perheen neuvonta
hoitoa tarvitsevien valtioneuvoston
opiskelijoiden ja
integroitu osaksi
Osastonhoitaja
ja asetuksen edellyttäpotilaiden ongel- asetuksen neuvo- ensimmäistä lasta suun terveydenmät tarkastukset on
mien varhainen
latoiminnasta,
odottavan perhuollon kokonaitoteutettu. Lasten ja
puuttuminen ja
koulu- ja opiskelu- heen lain vaatisuutta, jolloin
nuorten kategoriset tartuen järjestämiterveydenhuollos- mista lisätyistä
hoitaja- ja suuhykastukset on jalkautettu
nen.
ta (13 §) velvoittarkastuksista ja
gienistipanosta on
toimintaan suunnitelman
teiden täyttämineuvontatilailisätty lain vaatimukaan.
nen.
suuksista.
muksen mukaan.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
65/77
Suun terveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet
Strateginen päämäärä
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
suunnittelu.
Kriittinen menestystekijä
Terveyskeskuksen
tuottamien palvelujen turvaaminen
(laki kansanterveyslain muuttamisesta 15 §).
Päivystyksen ja
Terveydenhuoltoensihoidon uudel- lain velvoitteiden
leen järjestäminen. täyttäminen.
Erikoissairaanhoidossa olleiden
perusterveydenhuoltoon kuuluvien
toimintojen jalkauttaminen terveyskeskukseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon
kriteerit.
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
Kuntien käynnisRiihimäen kaupuntämien valmistelu- gin sosiaali- ja
ryhmien työhön
terveystoimi sekä
osallistuminen.
Lopen ja Hausjärven sosiaali- ja
terveystoimi aloittavat vuonna 2013.
Suun terveydenhuollon tulosalueen
järjestelyt.
Osallistuminen
Päivystys on järjesoman sairaanhoitetty lain mukaisestopiirin alueen
ti paitsi omassa
kuntien kanssa
kunnassa arkisin,
suun terveydenmyös lauantaisin ja
hoidon päivystyksunnuntaisin sekä
sen järjestämiseen. arkipyhinä yhteistyössä oman sairaanhoitopiirin
kuntien (Hämeenlinna, Janakkala,
Hattula) kanssa.
AnestesiahamAnestesiahammashoidon järjes- mashoito järjestetty
täminen terveysvähintään 4 x 2
keskuksessa kus- työpäivää vuodestannustehokkaasti. sa.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Ylihammaslääkäri
Neuvottelut on
jäädytetty toistaiseksi.
Ylihammaslääkäri
Sunnuntaipäivystys
aloitettiin uutena
toimintona
1.1.2012 yhteistyössä sairaanhoitopiirin kuntien
kanssa. Virka-ajan
ulkopuolinen päivystys on muulta
osin järjestämättä,
paitsi la, su klo
10-11.
Väestön tarpeen
mukainen anestesiahammashoito
omana toimintana
järjestettiin Pääterveysasemalla 6 x 2
työpäivää väestön
hoidon tarpeen
mukaan.
Erikoissairaanhoidon tasoisia oikomishoidon tapauksia oli hoidossa
erikoishammaslääkäreillä n. 200
käyntiä.
Vaativa kirurginen
toiminta järjestettiin
väestön hoidon
tarpeen mukaan.
Vaativat kirurgiset
toimenpiteet ovat
lisääntyneet selvästi kahden vuoden aikana (150
kpl).
Ylihammaslääkäri
Erikoissairaanhoidon tasoisen oikomishoidon järjestäminen terveyskeskuksessa kustannustehokkaasti.
Erikoissairaanhoi- Ylihammaslääkäri
don tasoisia oikomistapauksia hoidetaan terveyskeskuksessa tarpeen
mukaan.
Erikoissairaanhoidon tasoisen kirurgian (operatiiviset
poistot, oikomishoidolliset paljastukset) järjestäminen terveyskeskuksessa kustannustehokkaasti.
Erikoissairaanhoidon tasoista kirurgiaa toteutetaan
tarvittaessa terveyskeskuksessa.
Ylihammaslääkäri
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
66/77
Suun terveydenhuolto: Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Riittävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön osoittaminen terveyskeskukselle määrättyihin tehtäviin.
Työntekijöiden
työhyvinvoinnin
tukeminen ja työyhteisöjen ilmapiirin parantaminen.
Työtila jokaiselle
suorittajalle.
Kriittinen menestystekijä
Terveydenhuoltolain velvoitteen
täyttäminen. Asetuksen koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä
ensimmäistä lasta
odottavan perheen
ennalta ehkäisevästä hoidosta
toteuttaminen.
Kuntayhtymän
työhyvinvointistrategian tavoitteiden
toteutuminen.
Työtilojen tarpeen
päivitys nykyaikaisen työnjaon mukaisesti.
Toimenpiteet
Mittari /Tavoitetaso Vastuuhenkilö
Arviointi
Uusi työpari/ lisäYksi uusi hammasresurssi lisääntylääkäri.
nyttä tarkastusvelvoitetta, lisääntynyttä aikuishoidon
tarvetta ja perustettavaa sunnuntaipäivystystä varten.
Ylihammaslääkäri Lisäresurssia ei
Osastonhoitaja
saatu.
Virkapankin purkaminen.
Ylihammaslääkäri Virkapankki puretOsastonhoitaja
tiin vuoden 2012
alusta, josta alkaen
saatiin 2 hammashoitajaa lisää.
Osallistutaan
THL:n Suhatprojektiin liittyvään
työhyvinvointia
edistävään Tedi hankkeeseen tai
vastaavaan toimintaan osallistuminen.
Virkapankista otettu
käyttöön kaksi varahammashoitajaa
kuntayhtymän yleistavoitteen mukaisesti.
Ollaan aktiivisesti
mukana Tedi hankkeessa tai
vastaavassa toiminnassa.
Terveyttä edistävän työpaikan
kriteeristö - yhteiskehittämis - ja
implementointihanke (TEDI).
Työhuoneiden
Riihimäellä 5 uutta
lisärakentaminen. lisähuonetta itsenäisten suorittajien
käytössä.
Itsenäisiä suorittajia (= vakansseja)
on 22-23, mutta
työtiloja vain 18:lle
Riihimäen alueella.
Hammaslääkäreille
tarvitaan Riihimäen
alueella 15 hoitohuonetta, suuhygienisteille 7 hoitohuonetta ja itsenäistä vastaanottotyötä tekeville
hammashoitajille
0,5.
Ylihammaslääkäri Työhyvinvointiin
Osastonhoitaja
kiinnitettiin huomiota maaliskuussa
2012 työhyvinvointikyselyllä. Hammaslääkäreiden
yleisarvosana
työhyvinvoinnissa
oli ka 8,5, mutta
hoitohenkilökunnan
yleisarvosana
työhyvinvoinnissa
oli ka 7-.
Syksystä 2012
uudistettiin mm.
kokouskäytäntöjä.
Ylihammaslääkäri Työtiloja puuttuu
vielä useamman
hoitohuoneen
osalta. Välinehuoltojärjestelyt eivät
toimi optimaalisesti
hajautetuissa
hammashoitoloissa
Riihimäen alueella
eikä uusia kalliita
konehankintoja
voi/kannata tehdä
välinehuollon kannalta liian pieniin
hoitoloihin. Toimiva
välinehuolto kannattaa järjestää
minimisti kuuden
hoitoyksikön hoitolassa.
Suun terveydenhuolto: Rahoitus
Strateginen päämäärä
Talouden tasapainottaminen.
Kriittinen menestystekijä
Kustannusten
hillitseminen hallitusti.
Toimenpiteet
Ostopalvelujen
kriittinen arviointi
keväällä 2011
tehdyn tuotteistuksen pohjalta.
Mittari
Vastuuhenkilö
/Tavoitetaso
Ostopalvelut väYlihammaslääkäri
henevät ja ne koh- Osastonhoitaja
dennetaan vuokrahammaslääkäreihin. Kokonaisulkoistuksesta luovutaan.
Arviointi
Ostopalvelut pysyivät hallinnassa
vuonna 2012.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
67/77
Sairaala: Kuntalaiset asiakkaana
Strateginen päämäärä
Potilas saa oikeaaikaisesti tarvitsemaansa sairaanhoitoa oikeassa paikassa.
Kriittinen menestystekijä
Saumaton ja toimiva hoitoketju (esh pth - ksh - perusturva - koti).
Hyvä tiedonkulku.
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
Osastojen potilasSiirtoviiveiden määvaihto nopeutuu.
rän puolittuminen
Yhteyssairaanhoita- edellisestä vuodesjan ja kotiutustiimi- ta.
en yhteistyö.
Moniammatillisen
Osastot pystyvät
yhteistyön tehosta- ottamaan vastaan
minen kotiutus- ja
kaikki ensiavun
kuntoutuspalavekautta tk-osastoa
reissa.
tarvitsevat potilaat.
Erikoislääkärikonsultaatiot ja vasKotisairaanhoito
taanottotoiminta.
pystyy vastaanottamaan sille tarjotut
potilaat.
Vastuuhenkilö
Sairaalan
ylilääkäri
Sairaalan
ylihoitaja
Arviointi
Tuetaan kotona
selviytymistä ja
mahdollistetaan
hoito kotona mahdollisimman pitkään.
Terveydenhuoltolain 20 § velvoitteen
täyttyminen yhteistyössä perusturvan
kanssa sekä 24-25
§ velvoitteen täyttäminen.
Ennaltaehkäiseviä
kotikäyntejä järjestetään yhteistyössä
perusturvan kanssa
(80-vuotiaat) kohdistetusti.
Kuinka suurelle
osalle 80-vuotiaista
tehty, kohderyhmän
valinnan onnistuminen, kuinka suuri
osa osallistui.
Sairaalan
ylilääkäri
Sairaalan
ylihoitaja
Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole voitu
resurssipulan vuoksi
toteuttaa.
Yhteistyö kotikäyntien
suorittamiseksi perusturvan kanssa ei käynnistynyt.
Kotisairaanhoito
tarjoaa kuntalaisille
monipuolisen ja
potilaan tarpeita
vastaavan palveluvalikon.
Kotihoidossa annettavan saattohoidon
lisääminen.
Tehostetun kotisairaanhoidon toiminnan suunnittelu.
Sairaalan
ylilääkäri
Sairaalan
ylihoitaja
Tehostetun kotisairaanhoidon toiminta ei ole
käynnistynyt.
Kotisaattohoitopotilaita ei
ole erikseen tilastoitu.
Potilasturvallisuus
paranee.
Haittatapahtumien
ja läheltä pititilanteiden seuranta
ja raportointi järjestelmällistä.
HaiPro -ohjelman
käytön tehostaminen, henkilökunnan
koulutus.
Tehostetun ksh:n
potilaiden määrän
lisääntyminen.
Kotisaattohoitopotilaiden määrän
lisääntyminen 10 %
kaikista ksh:n potilaista.
HaiPro-ohjelma
käytössä.
Sairaalan
ylilääkäri
Sairaalan
ylihoitaja
Haipro-ohjelma on kaikissa yksiköissä käytössä ja sen käyttöä on
edelleen tehostettu.
Yksiköissä tarkastellaan
ilmoitukset välittömästi ja
ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin. Tulosalueella ilmoitukset käsitellään kaksi kertaa
vuodessa.
Hoidon laatu paranee.
Henkilökuntaresurssit määrällisesti ja laadullisesti
oikein mitoitettu
potilaiden hoidon
tarpeen mukaisesti.
Henkilöstön ammatillisen osaamisen
mukainen ja riittävä
mitoitus yksiköissä.
Potilaiden oikeaaikainen kotiutus
entiseen asuinpaikkaan.
Pitkäaikaispäätösten määrä vähenee
kolmanneksen.
Sairaalan
ylilääkäri
Sairaalan
ylihoitaja
Riihimäen osastoilla
pitkäaikaispotilaiden
määrä on vähentynyt
kolmanneksen,
28:sta 18:aan. Hausjärven ja Lopen osastoilla
pitkäaik. potilaiden määrä on pysynyt samana
edelliseen vuoteen verrattuna.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaiset toimenpiteet.
Siirtoviiveiden määrä
edellisvuoteen verrattuna Riihimäen alueella
pysynyt ennallaan,
Hausjärvellä kertyi 71
sakkopäivää ja Lopella
30.
Akuuttiosasto on pystynyt ottamaan lähes kaikki tk:n päivystyksestä
tarjotut potilaat.
Kotisairaahoito on pystynyt ottamaan kaikki
tarjotut potilaat palvelun
piiriin.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
68/77
Sairaala: Toimintaprosessit ja rakenteet
Strateginen päämäärä
Potilaiden hoito
toteutuu hoito- ja
kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Terveyskeskuksen
osastot toimivat
terveydenhuoltolain
mukaisesti hoitaen
lyhytaikaista hoitoa
tarvitsevia.
Hoitoketjun sujuvuuden varmistaminen.
Kriittinen menestystekijä
Kuntouttavien potilaiden hoito on
tavoitteellista ja
pohjautuu moniammatillisesti
laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.
Terveyskeskusosastoilla hoidetaan lyhytaikaispotilaita.
Toimenpiteet
Mittari
/Tavoitetaso
Osastolle tulevalle
lyhytaikaiselle
potilaalle on tehty
kuntoutussuunnitelma.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Sairaalan ylilääkäri
Sairaalan ylihoitaja
Tarkasteltu poikkileikkauksena
31.10.2012 kuntoutussuunnitelmien
ajantasaisuutta.
Kaikilla lyhytaikaisilla
potilailla oli kuntoutussuunnitelma.
Kirjaamiskoulutukset jatkuvat: rakenteisen, tavoitteellisen ja arvioivan
kirjaamisen kertaaminen.
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat
arvioidaan ja päivitetään hoidon tarpeen mukaisesti.
Sairaalan ylilääkäri
Sairaalan ylihoitaja
Suunnitelma vastasi
potilaan terveydentilaa. Tosin akuuttiosaston nopea potilasvaihto vaikuttaa
kirjaamisen käytäntöön.
Lopen ja Hausjärven osastojen
toiminnan edelleen
kehittäminen.
Kaikki terveyskeskuskuntayhtymän
osastot ovat profiloituneet ja toimivat
tarkoituksenmukaisesti.
Sairaalan ylilääkäri
Sairaalan ylihoitaja
Riihimäen alueen
osastot ovat profiloituneet akuutti, kuntoutus ja muistisairaiden hoitoon.
Aktiivinen pyrkiminen kuntoutussuunnitelman mukaiseen tavoitteeseen.
Yhteistyö kuntien
perusturvan kanssa
.
Hausjärven ja Lopen
osastojen profilointi
keskeytettiin 2011
Potilaspaikkojen
kuntapäättäjien esivähentäminen
tyksestä. Yksiköissä
hoivapotilaiden
on kiinnitetty huomioosalta.
ta kuntouttavaan
potilashoitoon.
PalvelujärjestelKotisairaanhoidon "Pyöröovi-ilmiön"
Sairaalan ylilääAkuuttiosastolla on
mässä ei muodostu lääkäriresurssin ja välttäminen.
käri
toiminut 2012 alusta
merkittäviä jonoja. yhteyssairaanhoitaSairaalan ylihoita- lähtien kokopäiväijaresurssin vahvisja
nen yhteyshoitaja.
taminen.
Erikoissairaanhoidon
puolella on toiminut
½ yhteyshoitaja
heinäkuusta 2012
lähtien.
Pyöröovi-ilmiötä ei
ole tilastoitu.
Kotiutusten onnis- Aktiivinen kotiutuk- Lyhytaikaisten
Sairaalan ylilääLyhtyaikaispotilaiden
tuminen.
seen tähtäävä
potilaiden hoitoaikäri
hoitoaikojen keskiarhoitotyö.
kojen lyheneminen Sairaalan ylihoita- vo on lyhentynyt
keskimäärin alle 14 ja
18:sta 17:ään, akuutTiivis yhteistyö
vrk:een.
tiosastolla 13:sta
erikoissairaanhoi10:een, kuntoutusdon kanssa.
osastolla 27:stä
24:ään, muistisairaiden osastolla pysynyt
samana 21:ssä ja
Hausjärven osastolla
16:sta 15:een. Lopella pidentynyt 15:sta
16:sta.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
69/77
Sairaala: Henkilöstö
Strateginen päämäärä
Ammattitaitoinen
sekä laadullisesti ja
määrällisesti riittävä
henkilöstö.
Kriittinen menestystekijä
Henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen.
Toimenpiteet
Henkilöstön osaaminen ja tarve
kohtaavat.
Osaamiskartoituk- Osaamiskartoitus
sen sisällöt ja tasot tehty koko henkimääritelty.
löstölle.
Osastojen vetovoimaisuuden lisääminen.
Uuden työntekijän
hyvä perehdytys.
Mittari
/Tavoitetaso
Vakanssien täyttöaste, sijaisten määrä.
KoulutusmyönteiTäydennyskoulusyys, henkilöstön
tusvelvoite täyttyy.
omaehtoisen koulutuksen tukeminen.
Riittävä henkilöstömitoitus.
Hyvinvoiva työyhteisö.
Työssään viihtyvä
ja motivoitunut
henkilöstö.
Ammattitaitoiset
esimiehet.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Sairaalan ylihoitaja
Sairaalan ylilääkäri
Vuoden aikana
avoimet toimet on
saatu täytettyä yhtä
lukuun ottamatta. (n.
93% vakansseista
täytettynä).
Lääkäritilanne tksairaalassa on ollut
vaikea. Sairaalasta
puuttuu geriatri ja
vakituisia osastonlääkäreitä on ollut
vaikea saada.
Sairaalan ylihoita- Koko henkilöstön
ja
osaamiskartoitusta ei
Sairaalan ylilääole viety vielä sähkäri
köiseen muotoon.
Sairaalan ylihoitaja
Sairaalan ylilääkäri
Koulutusten toteutumisen seuranta on
yksiköissä tehty.
Koulutuskoonteja
vuodelta 2012 ei ole
vielä käytössä.
Henkilöstöresurssit
Sairaalan ylihoita- Sairaalan alueen
tarkistetaan voija
henkilöstömitoitusta
massa olevien
Sairaalan ylilääon seurattu ja henkisairaansijojen lukäri
lökuntaresurssia on
kumäärän mukaan.
kohdennettu toiminnan vaatimusten
mukaisesti.
Joustavat työjärjes- Henkilöstön pysySairaalan ylihoita- Tyytyväisyyttä autelyt.
vyys.
ja
tonomisen työaikajärAutonomisen työSairaalan ylilääjestelmän käyttöön
aikajärjestelmän
käri
on mitattu opiskelijamittaaminen.
työnä. Järjestelmän
avulla työhyvinvoinnin koettiin parantuneen.
Sairaalan esimies- Taso 3 saavutettu Sairaalan ylihoita- Tavoitteeseen ei ole
ten osaamiskartoi- johtamisen eri osa- ja
päästy. Esimiesten
tuksen läpivienti ja alueilla.
Sairaalan ylilääosaamiskartoitusta
vakiinnuttaminen.
käri
on sähköisenä testattu, mutta sen vakiinnuttaminen siirtyy
seuraavalle tavoitekaudelle.
Sairaala: Rahoitus
Strateginen päämäärä
Sairaalan tulosalue
ja sen yksiköiden
budjetti tasapainossa.
Kriittinen menestystekijä
Määrärahojen
puitteissa toimiminen.
Toimenpiteet
Mittari /Tavoitetaso
Vastuuhenkilö
Arviointi
Talouden toteuman
seuranta 4 kk:n välein ja poikkeamiin
puuttuminen.
Toimintakulut eivät
ylity.
Sairaalan ylihoita- Sairaalan tulosaluja
een toimintakuluja on
Sairaalan lääkäri seurattu kuukausittain. Yksiköiden
esimiehiä on ohjeistettu liiallisen talouden menokehityksen
pysäyttämiseksi.
Erilliskorvaukset,
sijaismäärärahat ja
hoitotarvikkeet olivat
ylityksistä merkittävimpiä.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
70/77
Tukipalvelut: Kuntalaiset asiakkaana
Strateginen päämäärä
Kuntalaisten hoitoon pääsyn turvaaminen.
Kriittinen menestystekijä
Puhelinyhteyden
saaminen terveyskeskukseen lainsäädännön edellyttämässä ajassa.
Toimenpiteet
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto terveyskeskuksen asiakaspalvelussa.
Mittari
Vastuuhenkilö
/Tavoitetaso
Uusi takaisinsoitto- Yhtymäjohtaja
järjestelmä toiminnassa.
Arviointi
Takaisinsoittojärjestelmä otettiin
käyttöön suunnitelman mukaisesti.
Tukipalvelut: Toimintaprosessit ja rakenteet
Strateginen päämäärä
Lainsäädännön
edellyttämien uudistusten toimeenpano: E-resepti,
Kanta-arkisto.
Kriittinen menestystekijä
Sähköisen kirjaamisen ja asioinnin
edelleen kehittäminen.
Toimenpiteet
Mittari/Tavoitetaso
e-reseptihankkeen e-reseptihankkeen
käyttöönotto ja sen päättäminen.
toimivuuden varmistaminen hankesuunnitelman mukaisesti.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Vastuuhenkilöksi
e-resepti otettiin
nimetty pääkäyttäjä kuntayhtymässä
Yhtymäjohtaja
käyttöön ja hanke
päätettiin suunnitelman mukaisesti
Tukipalvelut: Henkilöstö
Strateginen
päämäärä
Työn vaativuuden arviointijärjestelmän ja
palkkajärjestelmän kehittäminen.
Kriittinen
menestystekijä
Tasapaino
työn vaativuuden ja
työntekijän
valmiuksien
kesken sekä
tehtävien ja
vastuun tasapuolinen
jakautuminen.
Toimenpiteet MittaVastuuhenki- Arviointi
ri/Tavoitetaso lö
Arviointikriteerien arviointi
ja tarvittavien
muutosten
tekeminen
kuntayhtymän
henkilöstöpäällikön
toimesta.
Työn vaatiHenkilöstövuuden arvipäällikkö
ointijärjestelmä uudistettu.
Työn vaativuuden arviointijärjestemän
laatiminen ei toteutunut, koska kuntayhtymään ei palkattu henkilöstöpäällikköä.
Tukipalvelut: Rahoitus
Strateginen
päämäärä
Kriittinen menestystekijä
Talouden
tasapainottaminen pidemmällä
aikavälillä.
Talouden alijäämän kattaminen.
Toimenpiteet MittaVastuuhenki- Arviointi
ri/Tavoitetas lö
o
Kuntayhtymän Talouden
Yhtymäjohtaja Kuntayhtymän talouden tervehdyttämistalouden ter- tervehdyttäsuunnitelman toimenpanoa jatkettiin.
vehdyttämis- missuunnitelTukipalveluissa ruokahuollosta omana
suunnitelman man toteututoimintana luovuttiin.
toimeenpano misen seuranyhteistyössä
ta vuosittain
jäsenkuntien talousarvion ja
kanssa.
tilinpäätöksen
laadinnan
yhteydessä.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
71/77
Ympäristöterveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana
Strateginen
päämäärä
Asiakkaiden
palvelun laadun
parantaminen.
Kriittinen menestystekijä
Palvelujen ylläpitäminen ja osaamisen lisääminen.
Toimenpiteet
Toimintamallien
kehittäminen.
Mittari
/Tavoitetaso
Toimiva sisäinen
asiantuntijaverkosto.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Terveysvalvonnan johtaja
II, III ja IV kaupungineläinlääkäri
Eläinlääkintähuollossa
eriytetty praktiikka ja viranomaisvalvonta eri henkilöille. Terveysvalvonnassa jokainen tarkastaja
erikoistunut 1-3 valvontaalueeseen, suuririskisimmillä toimialoilla useampi
vastuuhenkilö. Jokainen
osallistunut vähintäänkin
oman päävastuualueensa
koulutuksiin.
Mittari
/Tavoitetaso
Ei elintarvikeeikä vesiperäisiä
infektioita.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Mittari/
Tavoitetaso
Kehittämispäivä
pidetty, kehityskeskusteluista
pidetty vähintään
90 %.
Vastuuhenkilö
Arviointi
Terveysvalvonnan johtaja
II kaupungineläinlääkäri
Henkilöstöpäällikkö
Palkkaus työn
vaativuuden
arvioinnin mukainen.
Kehityskeskustelut toteutuivat terveysvalvonnassa
ja eläinlääkintähuollossa
vakituisten ja pitkäaikaisten sijaisten osalta. Yhteistä kehittämispäivää ei
pidetty, mutta kehityskeskusteluissa esille tulleet
asiat käsiteltiin yksikkökohtaisissa palavereissa.
Palkkausasioissa ei edistytty.
Terveysvalvonnan johtaja
II kaupungineläinlääkäri
Henkilöstöpäällikkö
TerveysvalvonYhteistoiminta-alueen
nan johtaja
aloitusajankohta on
1.7.2013.
Ympäristöterveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet
Strateginen
päämäärä
Riskiperusteinen
valvonta ja analytiikka.
Kriittinen menestystekijä
Riskitekijöiden
hallinta.
Toimenpiteet
Riskitekijöiden
arviointi ja analysointi.
TerveysvalvonVuonna 2012 ei todettu
nan johtaja
yhtään elintarvike- tai
II kaupungineläin- vesiperäistä epidemiaa.
lääkäri
Ympäristöterveydenhuolto: Henkilöstö
Strateginen
päämäärä
Henkilöstön työtyytyväisyyden
edistäminen.
Lainsäädännön
edellyttämän
toiminnan turvaaminen.
Kriittinen menestystekijä
Hyvä työssä
jaksaminen.
Toimenpiteet
Palkkauksen
kehittäminen.
Tehdään työn
vaativuuden
arviointi.
Henkilöstöä on
riittävästi, jotta
lainsäädännön
edellyttymä toiminta ja henkilöstömäärä täyttyvät.
Seudullisen ymLainsäädännön
päristöterveyden- edellytysten täythuollon yksikön
tyminen.
muodostamisneuvotteluihin
osallistuminen.
Henkilöstön osallistaminen muutosten suunnitteluun ja tehtävien
tasapuolinen
jakaminen.
Ympäristöterveydenhuolto: Rahoitus
Strateginen
päämäärä
Kriittinen menestystekijä
Talouden
tasapainottaminen.
Toimintaan ja
tarpeisiin nähden realistinen
talousarvio ja
sen noudattaminen.
Toimenpiteet Mittari/Tavoitetas
o
Talouden
Talousarviostoteutuman
sa pysyminen.
seuraaminen
kuukausittain.
Vastuuhenki- Arviointi
lö
Terveysvalvonnan johtaja
II kaupungineläinlääkäri
Kaikissa ympäristöterveydenhuollon
yksiköissä kulut olivat talousarviossa
esitettyä pienemmät ja tuotot arvioitua
suuremmat.
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
72/77
TOIMINTAA KUVAAVAT TILASTOT
Taulukko 1. Terveyskeskuksen avohoidon tilasto
TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON VUOSITILA STO 2012
Kuntalaskutettavat avohoitokäynnit (ei sisällä laboratorio- ja röntgenkäyntejä)
Kuntalaskutettavat laboratorio- ja röntgentutkimukset
HAUSJÄRVI
49621
20,4 %
50584
Avohoitokäynnit vuonna 2012
%-osuus
Avohoitokäynnit vuonna 2011
%-osuus
Talousarvio v. 2012: käyntitavoite
Toteut. tal. arv.tavoitteesta
Muutos edell. vuoteen
LOPPI RIIHIMÄKI
46960
146096
19,4 %
60,2 %
45600
157304
YHT
242677
100 %
MUU
3663
KAIKKI
246340
253488
3424
256912
20 %
18 %
62 %
100 %
48 500
102 %
-963
48 200
97 %
1360
161 400
91 %
-11208
258100
94 %
-10811
258100
239
-10572
-4,12 %
Avoth. lab+rtg-tutkim.vuonna 2012
%-osuus
Avoth. lab+rtg-tutkimukset vuonna 2011
33673
18,0 %
33370
27364
14,6 %
24095
126308
67,4 %
113355
187345
100 %
2406
189751
170820
1379
172199
20 %
14 %
66 %
100 %
32000
105 %
303
28000
98 %
3269
119000
106 %
12953
179000
105 %
16525
%-osuus
Talousarvio vuoden 2012: tutk.tavoite
Toteut. tal.arv.tavoitteesta
Muutos edell. vuoteen
179000
1027
17552
10,19 %
Kunnan asukk. %-osuus (02.01.2013)
19,0 %
17,9 %
63,1 %
100 %
Taulukko 2. Vastaanottokäynnit
100 %
140000
VASTAANOTTOKÄYNNIT (EI TTH,NLA YMS.) YHTEENSÄ
JA HOITAJAKÄYNTIEN OSUUS NIISTÄ
YHT
HOIT %
115391
90 %
120000
106145
104357
100000
99271
98128
101042
98953
100319
80 %
104060
105128
103702
70 %
60 %
80000
52 %
46 %
60000
43 %
42 %
42 %
41 %
40 %
39 %
50 %
46 %
40 %
37 %
37 %
30 %
40000
20 %
20000
10 %
0%
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
73/77
Taulukko 3. Terveyskeskuksen osastohoidon hoitopäivät
60 000
58 000
56 000
54 000
52 000
50 000
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
TERVEYSKESKUKSEN
HOITOPÄIVÄT
Oma toim
kaikki hpv:t
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
74/77
Taulukko 4. Hoitotarvikejakelun kustannukset ja asiakasmäärät
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust.
Haavahoito
4 697
36
3 224
30
5 894
40
4 787
43
8 264
45 13 577
58
5 703
Diabetes
352 486
1 763 386 806
1 919 453 703
2 068 389 240
2 213 406 666
2 382 446 624
2 519 454 950
Avanne
55 870
55 58 099
58 70 594
55 71 408
53 74 750
63 90 755
68 97 718
Inkontinenssi
83 795
292 94 873
340 101 298
367 134 626
367 159 267
328 170 259
384 145 220
Virtsaamisen apuväl. 58 674
59 65 123
67 67 656
65 65 239
77 61 505
80 88 691
109 92 750
Dialyysi
10 412
4 20 109
6 50 795
6 48 107
8 56 793
10 41 299
9 33 159
Muut
14 477
31 16 378
36 35 320
38 30 745
48 22 393
39 39 728
65 20 479
Kuljetusmaksu
6 369
6 582
6 234
Yhteensä
586 780
2240 651 194
2456 791 494
2639 744 152
2809 789 638
2947 890 933
3212 849 979
1) Vuoden 2006 asiakastilastointi uuden Effica -potilasjärjestelmän käyttöönoton vuoksi puutteellinen
Taulukko 5. Hoitotarvikejakelun kustannukset vv. 1993 – 2012
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
Taulukko 6. Suun terveydenhuollon tilastot
75/77
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
76/77
Kuntalaskutuksen perusteena olevat suoritteet
Kuntalaskutusperuste
Potilasosaston
hoitopäivät
Hammashuollon
käynnit
Laboratorio- ja
rtg-tutkimukset
Ostopalvelujen
avohoitokäynnit
Ostopalvelujen
hoitopäivät
Sairaankuljetuslähdöt (*
Kotisairaanhoidon
käynnit
Erityistyöntekijöiden
käynnit
Apuvälinehuollon
asiakkaat
Muun avohoidon
käynnit
Eläinlääkintähuollon
käynnit
Muu toiminta
HAUSJÄRVI
tp
2011 ta 2012
tp
2012
ta-tp
ero
LOPPI
tp
2011 ta 2012
tp
2012
ta-tp
ero
RIIHIMÄKI
tp
2011 ta 2012
tp
2012
ta-tp
ero
YHTEENSÄ
tp
2011 ta 2012
tp
2012
ta-tp
ero
9074
8900
10278
15 %
9224
9100
10571
16 %
27635
27700
24644
-11 %
45933
45700
45493
0%
9290
10000
9997
0%
8011
9800
8235
-16 %
30228
31100
30068
-3 %
47529
50900
48300
-5 %
33370
32000
33673
5%
24095
28000
27364
6 % 170820 179000 187345
5%
415
200
425
113 %
762
200
760
280 %
2824
3000
3879
29 %
4001
3400
5064
49 %
20
25
30
20 %
33
25
24
-4 %
166
200
116
-42 %
219
250
170
-32 %
1615
1300
153
-88 %
1372
1300
93
-93 %
5283
4500
257
-94 %
8270
7100
503
-93 %
5961
5850
4646
-21 %
7082
7250
5811
-20 %
16958
17600
12664
-28 %
30001
30700
23121
-25 %
653
650
605
-7 %
544
650
491
-24 %
2870
3200
3087
-4 %
4067
4500
4183
-7 %
447
600
650
8%
499
650
711
9%
1687
2200
2204
0%
2633
3450
3565
3%
32650
30500
33795
11 %
27829
29000
31570
9%
99141 102000
96141
-6 % 159620 161500 161506
0%
228
200
270
35 %
89
100
102
2%
789
750
858
14 %
1106
1050
1230
17 %
8815
8815
8807
0%
8273
8273
8377
1%
28803
28803
29018
1%
45891
45891
46202
1%
*) vain siirtokuljetukset tp 2012
-2 % 113355 119000 126308
Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky
Tilinpäätös 2012
77/77
Kuntayhtymän hankkeet
Yhteishankkeet
Nimi
CCM-hanke
Potku II
TALOUSARV IO
TOTEUMA
Hankkeen
Ky:n tot.
Hankkeen
Hankkeen
ulkopuolinen kustannukset ulkopuol.rah.
talousarvio (Ky)
rahoitus
2010
2010
Koodi
1505 Potku - Potilas
kuljettajan paikalle
1506 Hanke-hallinnon
kulut
182 500
1507 Potku - Potilas
kuljettajan paikalle
1508 Hanke-hallinnon
kulut
127 100
Yhteensä
136 875
37 601
28 207
1 450
Ky:n tot.
Hankkeen
Ky:n tot.
Hankkeen
kustannukset ulkopuol.rah. kustannukset ulkopuol.rah.
2011
2011
2012
2012
59 573
44 680
1 932
67 273
50 455
95 235
232 110
15 275
39 051
28 207
61 505
2010-10/2012
1 480
11 456 11/2012-10/2014
368
309 600
Toteuttamisaikataulu
44 680
84 396
61 911