Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter Vederlagsfri ridefysioterapi - antal Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi • Leveres af praktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapi • Henvises af praktiserende læger • Fuld kommunal finansiering, regional afregning • Ydelser leveres inden for overenskomsten g har frit • Kommunen kan etablere tilbud - borgerne valg • Målgrupper: – Svært fysisk handicap – Funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom Vederlagsfri ridefysioterapi • 4 fuldtidskapaciteter i hele regionen • 2 fuldtidskapaciteter i område Nord • Rideskole Rid k l i Jægerspris. J i Alle All borgere b fra f Frederikssund modtager ridefys. i Jægerspris • Almindelig ridefysioterapi er faldet g under 25 år,, heraf 29 under 14 år • 39 modtagere Indsatser • Gennemgå borgere, borgere som modtager ridefysioterapi, og ydelser fra kommunen • Styrke dialog med praktiserende læger og praktiserende fysioterapeuter • Mulighederne M li h d for f ydelseskatalog d l k t l over kommunale k l ydelser til de praktiserende læger • Forslag til besparelse på å 250.000 / 500.000 kr. Udvikling på aktivitetsbestemte medfinansie ing medfinansiering 2012 2013 • (mangler budgettal 140.544.523 kr.) 149.088.568 kr. I alt somatik I alt psykiatri yg g I alt sygesikring 2014 (budget) 2015 160.255.962 kr. 164.167.441 kr. 5.639.667 kr. 6.050.450 kr. 6.897.825 kr. 5.865.684 kr. 15.730.312 kr. 16.005.092 kr. 16.588.557 kr. 16.346.241 kr. Total medfinansiering 161.914.502 kr. 171.144.110 kr. 183.742.344 kr. 186.379.366 kr. Udviklingen i KMF i Region Hovedstaden Procentvis ændring KMF 2013 ‐ 2014 løbende priser 12,0 10 0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 ‐2,0 Øget g g gennemsigtighed g g • Konstruktivt samarbejde j med regionen bør fortsætte • Regionen og kommunerne har forskellige dagsordner • KL må arbejde med anbefalinger i evalueringsrapport • Bedre B d prognosemuligheder li h d og bedre redskaber i de enkelte kommuner Gennemsigtighed • Flere redskaber til kommunerne kommunerne, bl bl.a. a KØS og udvikling af standardudtræk • Udvikling af mekanisk prognose for KMF • De 10 % dyreste borgere anvender 55-60 % af KMF – LIS fra f regionen i • Ældre medicinske borgere, LIS fra regionen • Genindlæggelser, LIS fra regionen • Kommunale analyser for borgere vi kender • Sammenhæng mellem kommunesocialgruppe og KMF Hvad påvirker kommunale medfinansiering • Befolkningens sundhedstilstand (socialgrupper) • Befolkningens antal og alderssammensætning • En E sygere b befolkning, f lk i som modtager dt behandling b h dli svarende øget behov • En forstærket behandling g af takststrukturen • En ændring Ændres medfinansieringsmodellen ? • Differentieret model – Målrettet brede sygdomsgrupper (fx alder) – Målrettet Mål tt t særlige li diagnoser di (forebyggelige) (f b li ) – Målrettet kroniske patienter (KOL, diabetes) • Neutralisere incitamenter i regionen – Sænke loftet for KMF i regionerne – Afregning af KMF direkte med staten Hvad kan kommunerne påvirke på kort sigt • Borgere vi kender – Plejeboliger – Hjemmepleje Hj l j – Sygepleje • Forebyggelige diagnoser, det forventes at borgerne g ikke indlægges gg eller genindlægges g gg – Lungebetændelse, væskemangel, knoglebrud, blærebetændelse, KOL / bronkitis, sukkersyge, forstoppelse Ventedagsbetaling g g - færdigbehandlede g • 2014: Rehabiliteringsafdeling 14 pladser • 2015: Rehabiliteringsafdeling 20 pladser fra 1. januar 24 pladser fra august januar, Ventedage g jjanuar - majj 2014 358 2015 275 Potentiale for indsats 2014 4 0-4 5-9 10-14 10 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 6 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 Frederikssund Reel udgift befolkning 2014 Frederikssund 1996 kr. 5.257.242 2678 kr. 3.055.459 3084 kr. 3.301.951 2956 kr. 3.811.750 1896 kr. 3.755.864 1575 kr. 4.344.814 1730 kr. 4.989.778 2493 kr. kr 5 955 992 5.955.992 3303 kr. 6.889.161 3670 kr. 9.249.828 3625 kr. 10.516.452 2896 kr. 10.672.368 2893 kr. k 13.908.433 3 908 33 3208 kr. 19.724.666 2871 kr. 18.096.921 1820 kr. 14.586.675 916 kr. 8.741.657 533 kr. 5.592.279 209 kr. 1.916.009 55 kr. 351.905 Merforbrug Merforbrug 2014 2014 pr. borger kr. 197.127 kr. 99 kr. 185.136 kr. 69 -kr. kr. 134.827 kr. -44 44 -kr. 339.607 kr. -115 -kr. 28.497 kr. -15 kr. 271.114 kr. 172 kr. 285.593 kr. 165 -kr. kr 169 169.766 766 kr. kr -68 68 -kr. 15.014 kr. -5 -kr. 332.535 kr. -91 -kr. 573.625 kr. -158 kr. 200.334 kr. 69 k kr. 868 868.678 6 8 kr. k 300 kr. 856.468 kr. 267 -kr. 396.787 kr. -138 -kr. 191.782 kr. -105 kr. 361.911 kr. 395 kr. 887.441 kr. 1.665 kr. 2.008 kr. 10 -kr. 4.467 kr. -81 Hvad kan kommunerne gøre g • • • • • • • • • • • • • • Akutteam – forebygge indlæggelser og –genindlæggelser Fremskudt visitation – gode udskrivningsforløb Rehabiliteringstilbud, behandling og pleje til de svageste Hj Hjemmepleje l j og sygepleje l j i egett hjem hj Opfølgende hjemmebesøg Ernæringsscreening og -rådgivning rådgivning Hygiejne Faldtest og træning Triage Fokuseret indsats - journal S Samarbejde b jd almen l praksis k i Samarbejde pårørende Kompetenceudvikling medarbejdere Tiltag i sundhedsaftalen Forebyggelige ygg g indlæggelser gg + 65 5 årige g • 2014 hele året, i midterste gruppe • • 2015 incl. maj, i næstbedste gruppe Nyeste y data – incl. Majj 2015 5 Hvor mange penge kan vi spare ? • KMF i 2014: 188 mio. mio kr. kr • KMF dem vi ikke kender: 172 mio. kr. • Max M potentiale, t ti l hvis h i vii forebygger f b alt lt – Forebyggelige indlæggelser: 3,4 mio. kr. – Genindlæggelser andre diagnoser: 1,3 mio. kr. • Ikke forebyggelige indlæggelser: 11,5 mio. kr. • F Forslag, l ansættelse tt l aff medarbejder d b jd som kan k arbejde med kvalitetssikring af indsats
© Copyright 2024