Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Bilag til Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis .........................................................................................................................................3 Målopfølgning ...............................................................................................................................................9 Investeringsoversigt ..................................................................................................................................21 Bemærkninger til investeringsoversigt .......................................................................................................29 Økonomiudvalget .................................................................................................................................... 31 Teknik- og Miljøudvalget .......................................................................................................................... 36 Planudvalget ......................................................................................................................................... 38 Social- og Sundhedsudvalget .................................................................................................................... 40 Børne- og Skoleudvalget .......................................................................................................................... 41 Kultur- og fritidsudvalget ......................................................................................................................... 42 Regnskab for afsluttede anlægsprojekter ...................................................................................................45 Nettooverførsler .........................................................................................................................................49 Drift ...................................................................................................................................................... 51 Anlæg ................................................................................................................................................... 53 Specialregnskaber ......................................................................................................................................55 Affaldshåndtering .................................................................................................................................... 57 Kirkeregnskab ............................................................................................................................................61 Leasingforpligtelser ....................................................................................................................................65 Renteswap..................................................................................................................................................69 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser .........................................................................................73 Omkostningskalkulationer ..........................................................................................................................79 Afskrivninger ..............................................................................................................................................83 Værdiansættelser .......................................................................................................................................87 Hovedoversigt til regnskab .........................................................................................................................91 Regnskabssammendrag ..............................................................................................................................93 Regnskabsoversigt ................................................................................................................................... 103 Bevillingsoversigt – drift .......................................................................................................................... 183 Bevillingsoversigt - anlæg ........................................................................................................................ 185 Finansiel status ........................................................................................................................................ 191 Tværgående artsoversigt .......................................................................................................................... 195 Bilag til Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bilag til Årsrapport 2014 Regnskabspraksis Regnskabspraksis 3 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskabspraksis 4 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskabspraksis Regnskabspraksis for Egedal Kommune Indledning Årsregnskabet for Egedal Kommune aflægges i overensstemmelse med reglerne i ”Budget- og regnskabssystemet” for kommuner. I henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab, øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. Generelt om indregning og måling Generelt har Egedal Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold til det generelle valg er der en række præciseringer, som er beskrevet nedenfor. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, som vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Det enkelte immaterielle aktiv skal optages i anlægskartoteket, når det har en samlet værdi på mindst 100.000 kr. I forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke, at handelen ikke gennemføres. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. januar og registreres via resultatopgørelsen. Ikke operative aktiver, som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver såsom veje værdiansættes ikke. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser. Forpligtelser anføres i årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser. Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg Aktiver under udførelse 5 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskabspraksis Indretning af lejede lokaler afskrives over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelsesbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv. 20-30 år Maskiner 10-15 år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år Med hensyn til afskrivningsgrundlaget er der nedenstående tilføjelser: Ved bygninger, som anvendes til flere formål, er afskrivningen registreret på det område, som er hovedformålet med bygningsanvendelsen Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar optages i anlægskartotek og afskrives, når det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. 100.000 Inventar IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Driftsmateriel (el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, som resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Varebeholdninger Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiver, hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr. 100.000. Varebeholdninger, som overstiger en værdi på kr. 1 mio. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Bygninger Bygninger anvendt til administrative formål (rådhuse mv.) 45-50 år Bygninger anvendt til serviceydelser (skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) 2530 år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. 6 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskabspraksis Tilgodehavender Tjenestemandsforpligtigelser Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. Egenkapital For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse mindst hvert 5. år. I 2012 blev der foretaget en sådan opgørelse. Egenkapitalen opdeles i følgende: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Aktuaropgørelsen af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 % jf. Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Indregning i resultatopgørelsen De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til omkostningsregistreringerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering samt eventuelle direkte posteringer på balancekontoen. Følgende poster føres over resultatopgørelsen på minimum funktionsniveau. De steder, hvor registrering på omkostningssted er autoriseret (daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskole), vil registreringerne ske på omkostningssted: Feriepengeforpligtigelser Der foretages beregning og hensættelser af skyldige feriedage og feriefridage over for blandt andet funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriefridagene beregnes som 2,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. 7 Afskrivninger Forskydninger i varebeholdninger Forskydning i feriepengeforpligtelser Forskydning i tjenestemandsforpligtelser Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender Bilag til Årsrapport 2014 Regnskabspraksis 8 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Målopfølgning 9 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning 10 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Målopfølgning for de enkelte mål Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Involvering af civilsamfundet Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes CBS er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet Det er vedtaget, at der på nuværende 300.000 300.000 for et Frivillighedsforum. tidspunkt ikke er behov for et frivillighedsforum - dette kan dog tages op på et andet tidspunkt. Forudsat at et Frivillighedsforum ønskes etableret blandt Det er vedtaget, at der ikke er behov for et Udgifter afholdt af civilsamfundsaktører, opretter og servicerer Kommunen frivillighedsforum, dog kan punktet tages involverede centres egne dette Forum. op på et senere tidspunkt. rammer Aktivering og branding af frivillighedsnetværket ’TAG DEL i Egedal’ CBS vedligeholder og udbygger ‘TAG DEL’-subsitet. Vedligeholdelse og udbygning af sitet TAG Udgifter afholdt af DEL fortsætter, og bibliotekerne overtager involverede centres egne opgaven. rammer CBS får/har ‘TAG DEL’-ambassadører til at synliggøre ‘TAG DEL’ i Egedal blandt medarbejdere og borgere. For at drive TAG DEL fortsætter varetagelsen af denne opgave. Opgaven vil dog ikke fremadrettet fremgå som et særskilt mål til målopfølgning. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer CBS er tovholder på to-tre events el. aktiviteter hvor ‘TAG Opgaven fortsætter i 2015. I 2014 havde DEL i Egedal’ er hovedtema. CBS blandt andet Digital Post, IT Cafeen og Flygtningenetværket. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer CPK har gennem flere tiltag bakket op om brandingen af ‘TAG DEL i Egedal’. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer For at bakke op om brandingen af "TAG DEL i Egedal" har CPK løbende formidlet kendskabet til initiativet gennem nyhedsbrevet Kultur4U. CSO opretter og følger op på mindst 10 udfordringer på Siden januar 2014 har CSO oprettet i alt 14 udfordringer på platformen TAG DEL. 9 er ‘TAG DEL i Egedal’. relateret til udpakningen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, 3 til Sundhedspolitikken, 1 til kommunikation om sundhed og 1 til Sundhedsteamet CTM initierer minimum 2 udfordringer på TAG DEL. CTM har afholdt affaldsdag 27. april 2014 og har i 2. halvår 2014 været medarrangør i kommunens dialogmøder. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer Der iværksættes fortsat tre - fem nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, CBS fortsætter igangværende emner fra 2013. Bedstemorordningen blev ikke etableret, da der ikke har været udbud og efterspørgsel på denne. De igangværende opgaver i IT-korps, er overgået til bibliotekerne og drives driftsmæssigt herfra. Der drives nu frivillighedsgrupper både på Skelhøj og Søvænget. CBS gør en særlig indsats for at inkludere hjerneskadede Den særlige indsats er igangsat, og driften borgere i frivillige aktiviteter. kører og fortsætter fremadrettet. Kommunen vil fortsat drive en økonomisk pulje til understøttelse af private frivillige initiativer på natur- og miljøområdet. Puljen har i 2014 modtaget 7 ansøgning og der er bevilliget midler til 4 projekter. 11 Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer 60.000 38.932 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Kommunen vil involvere relevante foreninger i naturplejeindsatsen. Kommunen har samarbejdet med 20.000 700 Balsmosens Vennner, Ledøje Bylaug, Hove Bylaug, Slagslunde Kogræsserlaug, Ledøje Fårelaug og Æblevangen Grundejerforening. Der etableres et samarbejde mellem frivillige og Der har ikke været ønske om samarbejde 50.000 0 hjemmeplejen. fra de frivilliges side, dog er der ved årets slutning etableret et tilbud om Søndagskaffe i menighedsrådene for isolerede ensomme ældre borgere. Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involvering af For at involvere civilsamfundet i Udgifter afholdt af civilsamfundet. udarbejdelsen af Kultur- og fritidspolitikker involverede centres egne har der været afholdt borgermøder om rammer. Egedals vision. Vi har anvendt ungecampingvognen til involvering, og installationskunsten "Med og Skab" har stået forskellige steder i kommunen. Der skabes hvert år mindst ti gode historier om frivillighedstiltag inden for Kommunens grænser CBS leverer to - tre af de gode historier til det tværgående 1-årige mål. Der vil være fokus på den gode historie når puljen til understøttelse af private initiativer på natur- og miljøområdet fordeles. Frivillig fredag er afholdt og var en succes. IT Korpset og Flygtninge-netværket var blandt de gode historier. Naturens dag blev afholdt og mange var mødt op, også dette arrangement betragtes som en stor succes. Offentliggørelsen er en fast del af kravene til bevillingen. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CPK leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Nyhedsbrevet Kultur4U og forummet TAG Udgifter afholdt af DEL i Egedal er indarbejdet som faste involverede centres egne formidlingskanaler for gode historier og rammer. aktiviteter. CSO leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Alle 3 historier er leveret og der har været positive tilbagemeldinger fra borgere, der har fået øje på frivillige tiltag, de ikke kendte. CSD leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag. Der er udarbejdet en beskrivelse af, hvad Udgifter afholdt af den gode historie kan være, som skoler, involverede centres egne dagtilbud og klubber har taget rammer. udgangspunkt i. Der indkom tre gode historier om frivillighedstiltag i 2014. Der vil i 2015 fortsat være fokus på at få de gode historier, ikke bare i forhold til frivillighedstiltag, men også mere bredt. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Promovering af Egedals byudviklingsområder 75% af erhvervslivet, der har kontakt med Egedal Kommune, har oplevet denne som hurtig, imødekommende og faglig korrekt. CBS sikrer at erhvervs virksomheder enten straks bringes Evalueringen har vist, at alle henvendelser Udgifter afholdt af i kontakt med Erhvervskoordinatoren eller med relevant er blevet videregivet og behandlet. involverede centres egne sagsbehandler/enhed. Henvendelserne er blevet ekspederet rammer hurtigt og imødekommende. Målet er opfyldt og afsluttet. CPK har guidet erhvervslivet proaktivt. CPK har opnået en bedre dialog og et 250.000 250.000 tættere samarbejde med erhvervslivet. Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført, og vil blive analyseret i forhold til mulige forandringer og forbedringer af samarbejdet. 12 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Kommunen understøtter initiativer fra erhvervslivets side. Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af private boliger. Der er skabt et håndværkerfællesskab Udgifter afholdt af omkring energirenovering af private involverede centres egne boliger. De første håndværkere har fået rammer plads på uddannelsen "Bedre bolig besparelsen betaler". Der vil blive arbejdet videre på at styrke indsatsen yderligere i 2015. Der skal ske en sammenkobling mellem boligselskaberne og de unge ældre. Der er udarbejdet en strategi for en sammenkobling mellem almene boligselskaber, private investorer, de unge ældre og CSO. Politisk er der besluttet en strategi, hvor Udgifter afholdt af kommunen skal understøtte, at der involverede centres egne iværksættes studiekredse i regi af rammer. aftenskolerne og de almene boligorganisationer. Der er taget kontakt til begge parter og strategien forventes iværksat i 2015. I 2014 er der ansat en koordinator af udbygningen af kommunens byudviklingsområder, og dermed er der kommet overblik over mulighederne, herunder placeringsmuligheder for seniorbofællesskaber. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. At CBS, bibliotekerne i samarbejde med Plan og Kultur, stiller sig til rådighed for ”udlån”. Der har ikke været efterspørgsel efter bibliotekerne og Plan, Kultur og Erhvervs udlån. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CPK har stået for to events i Egedal By. CPK har stået for flere events i Egedal By, herunder i forbindelse med flytning til og indvielse af det nye rådhus. Forskønnelsen af området bag Føtex er udsat indtil planlægningen af området er kommet helt på plads. Lodsejerneforhandlingerne trækker ud. Målet forventes gennemført i 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Der vil være en event i forbindelse med indvielsen af klimaprojekt i Egedal by. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CSO deltager aktivt i disse events og promoverer det nye CSO havde en event ved rejsegildet, der Udgifter afholdt af Sundhedscenter. fik positive tilbagemeldinger fra borgerne. involverede centres egne Åbent hus er afholdt i andre rammer end vi rammer. havde forudset, hvilket CSO har været en stor del af. Der skal være udarbejdet en kommunikations-strategi i forhold til kommunens byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal Der skal være udarbejdet en kommunikationsstrategi i Der er udarbejdet og godkendt en forhold til kommunens byudviklingsområder inden kommunikationsstrategi for kommunens udgangen af 1. kvartal. byudviklingsområder. Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af 2014. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af 2014. Udbudsstrategien er udarbejdet og blev vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den 22.10.2014. På baggrund af strategien er der udarbejdet et udbudsmateriale. Udarbejdelse af udbudsmateriale er blevet Udgifter afholdt af forsinket idet de krav der skulle indføres involverede centres egne heri, ikke var klar endnu. Udarbejdelse af rammer. udbudsmateriale er blevet udskudt til 1. april 2015. 13 250.000 13.000 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Mål Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Mål Kommentar Byrumsplanen er udsat til marts 2015. Mål Budget Mål Forbrug Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Sund i Egedal Forberede Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse Fokusemner afklares, fokusgrupper nedsættes og fokusgruppeinterview gennemføres. Der afholdes et kick-off arrangement om Sundhed med bred deltagelse. Temaerne blev afklaret i foråret 2014. Der blev valgt 6 sundhedstemaer, som i løbet af efteråret blev grundigt drøftet i 7 forskellige fokusgrupper. Hver fokusgruppe bestod af 10-14 interessenter med forskellige perspektiver på temaerne (borgere, eksperter, foreninger og medarbejdere i kommunen). Fokusgruppeinterviewene har resulteret i et omfangsrigt datamateriale (mere end 80 siders referat samt 70-80 forslag til konkrete initiativer), som politikformuleringen nu kan tage udgangspunkt i. Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere deltog. Der ansættes en studentermedhjælper med et særligt fokus på de kommunikative opgaver i relation til ‘Sund i Egedal’ og Sundhedspolitik. Studentermedhjælper har varetaget koordinering, kommunikation, opdatering af hjemmeside mm. 50.000 63.536 150.000 71.448 100.000 110.582 Mere sundhed for børn og unge – med fokus på kost og bevægelse CSD planlægger en fælles sundhedsfestival på børne– og ungeområdet, som bredt involverer civilsamfundet: Børn og unge, forældre, frivillige organisationer, foreninger, private firmaer, lokale medier m.v. Festivallen skal gennemføres i 2015. Det er besluttet, at sundhedsfestivalen skal være tværgående og gennemføres i 2016 eller 2017. Planlægningen udsættes derfor til 2015/16. Årsagen til at festivalen er udskudt er bl.a., at der i 2015 gennemføres en større innovationsfestival, og det er ikke hensigtsmæssigt med to store festivaler samme år. Det analyseres hvad der skal til for at indføre gratis Børne- og Skoleudvalget har behandlet morgenmad i skolerne i Egedal. forslag til gennemførsel af pilotprojekt med gratis morgenmad på fire afdelinger fra 2015. Udvalget var positivt stillet over for forslaget, men anbefalede at forslaget genoptages i forbindelse med budget 2016. Afklaring af muligheder for en åben cafe/klub for de bedst Afklaringen viste, at beboerne på Egedal fungerende udviklingshæmmede og psykiatrien. Kommunes Bo- og Aktivitetscenter generelt vil kunne profitere af etableringen af frivillige i organisationen. Medarbejderne ser det som dels et tillæg til beboernes liv, dels til en mulighed for at bruge af deres kompetencer i relation til frivillige. Overordnet vurderes det, at frivillige kan tilføre organisationen noget nyt. Arbejdet går ind i 2015, hvor det sættes i drift. 14 Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Mere viden om forebyggelse og sundhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne Mål Mål Kommentar Der nedsættes en tværgående taskforce til udbredelse af Forebyggelsespakkerne har 162 forebyggelsespakkerne i forhold til borgerne og anbefalinger på grundniveau, 87 % af medarbejderne. disse er implementeret. Enkelte giver ikke mening at implementere, da anbefalingen implementeres på en anden vis. Alle Forebyggelsespakker er "udpakket" med en event og en artikel i Lokalavisen. Der er økonomisk råderum til at anvende personaleressourcer til projektkoordinering samt gennemførelse af projekter. Budgettet er brugt til at frikøbe ressourcer i Sundhedsteamet til understøttelse af processer under Sund Egedal. Opgaverne har bl.a. været i relation til udarbejdelsen af Sundhedspolitik og i forbindelse med præsentation af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med afsæt i forebyggelsespakkerne skal Alle skoler, dagtilbud og klubber har brugerbestyrelserne i dagtilbud og skoler formulere lokale udarbejdet skriftlige handleplaner for principper og konkrete handleplaner for arbejdet med arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad hygiejne, kost, seksuel sundhed og motion/fysisk aktivitet og måltider (Kost), Fysisk Aktivitet, på den enkelte institution, afdeling og skole. Hygiejne og Seksuel Sundhed. I 2015 arbejder alle områder i CSD videre med forebyggelsespakkerne, idet vi har et mål om at ”alle områder i CSD skal nå grundniveauet i forebyggelsespakkerne”. Udvikling af en koordineret sundhedsfremmende indsats Vi har budt ind med digitale løsninger via Gis til udviklingen af den sundhedsfremmende indsats. Mål Budget Mål Forbrug Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. 150.000 150.571 100.000 100.000 Der er offentliggjort et stikort med flere Udgifter afholdt af løbe-, gå- og cykelture på hjemmesiden og involverede centres egne ruterne er ligeledes indberettet til det rammer. fællesoffentlige system "Friluftsguiden". Udvikling/optimering af vores IT-informationsplatforme, der samler info om forebyggende tiltag. IT-opgaven var større end først antaget og Udgifter afholdt af løsningen har været længe undervejs, idet involverede centres egne redigeringen på div. platforme har måttet rammer. afvente en større omlægning og opdatering af ydelserne på det forebyggende område. Det forventes, at alt er koordineret færdigt inden udgangen af februar, hvor den ny kommunikationsmedarbejder har gennemgået det samlede informationsmateriale. Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads Kortlægning, profilering og formidling af aktiviteter som kan bidrage til at gøre Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads. Målet er opfyldt for dem med adgang til Udgifter afholdt af EgeNettet: Der er oprettet en involverede centres egne Sundhedsordning site på EgeNettet, som rammer. løbende ajourføres. Dette meldes ud via nyheder på EgeNettet eller Sundhedsordningens nyhedsbrev. Desværre kan kun medarbejdere med adgang til EgeNettet tilgå sitet, medmindre der bliver fremover en kobling via en Mobile Fitness sundheds-app. Det indebærer, at leder eller evt. arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant fortsat må formidle aktiviteterne til medarbejdere uden adgang til Egenettet, eller disse må sikres adgang via en arbejdscomputer. Endvidere er der oprettet flere rabatordninger og sikret et link til andre relevante sider på Egenettet, herunder til aktiviteter ift. social kapital på Arbejdsmiljø sitet. Såfremt der besluttes tilslutning til Mobile Fitness sundheds-app, vil dette indgå / kobles til sitet. 15 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Mål Hver arbejdsplads drøfter og beslutter mindst et sundhedstiltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Der iværksættes nye rygeregler med totalt rygeforbud i arbejdstiden og på kommunale matrikler. Der udarbejdes en kostpolitik for den nye kantine, med synlig profilering (evt. smiley-ordning) af kostsammensætningen i de forskellige retter. CPK har bidraget med forskellige indslag. Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Målet er opfyldt, hvad angår den centrale indsats: Der er skabt enighed om, at Sundhedstiltag på de enkelte lokale arbejdspladser skal iværksættes gennem de lokale MED-udvalg (Center-MED hvor dette dækker hele arbejdspladsen uden decentrale enheder). Sundhedstiltagene iværksættes via et kort oplæg til LokalMED med efterfølgende drøftelser blandt medarbejderne f.eks. på personalemøder. Til inspiration for de lokale sundhedstiltag er der udarbejdet et idekatalog ”Sundhedsaktiviteter på Egedal Kommunes arbejdspladser, nov. 2014”(digital, som kan printes). Den rammeansvarlige leder beslutter rammerne for sundhedstiltagene. Oplæg og idekatalog bliver udsendt primo 2015 til alle Center-MED, lokal-MED og Personalemøder med MED-status. Ideer og kommentarer fra H-Med er indarbejdet i den endelige udgave. Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt i kraft 1. oktober 2014. Rygestopkurser blev afholdt i 2014 og tilbydes fortsat i 2015. Kostpolitik er udarbejdet og vedtaget af kommunens H-MED den 29. oktober 2014. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Der har ikke, i CPK, været fokus på pausegymnastik i 2014. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CBS vil sikre at så mange som mulig deltager i DHL hvert DHL er afsluttet, der vil komme nye hold i år, og vil i 2014 prøve at tage initiativ til at vi sammen 2015 hvor vi igen vil deltage i det årlige med øvrig personale i det nye rådhus, får skabt nogle DHL. løbehold. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CBS vil have yderligere fokus på medarbejderes livstil. CBS vil fortsat have frugtordning for deres Udgifter afholdt af ansatte. Ydermere vil CBS opfordre deres involverede centres egne ansatte til at benytte det nye rådhus rammer. træningscenter. CSO er tovholder for fire nye sundhedsevents. Alle 4 events er afholdt med stor opbakning fra borgerne og alle gentages med forbedringer i 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Medarbejderne deltager i 'Vi cykler på arbejde' I august blev der delt præmier ud for flest kørte km, den gode historie, flest antal kørte dage og en tilfældig udvalgt gruppe. Præmien bestod af en fl. vin og Büllow lakrids til hver deltager. Hvert hold bestod af 5 personer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. 16 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Ung i Egedal Der skal ske en screening af udfordringerne der ses for gruppen af unge udenfor job eller uddannelse Mål Mål Kommentar CSS tager initiativ til at få kortlagt gruppen af unge sammen med Jobcenter og CSD. Det oprindelige udgangspunkt for kortlægningen var: "Hvor mange unge er socialiseret?" Kortlægningen skulle tage udgangspunkt i allerede eksisterende data, der gav et indblik i unge, ungeadfærd og ungdomslivet i Egedal. Kortlægningen skulle være kvantitativ og tage udgangspunkt i materiale, som CSS havde adgang til og kunne trække i vores ni centre. Alle centre blev bedt om at trække data om unge i Egedal i perioden 1.-31.maj 2014. Det viste sig sværere end forventet for centrene at trække data. Det var ofte et omfangsrigt arbejde, og tiden der skulle bruges på at finde data, matchede ikke brugbarheden af data. Styregruppen for Ung i Egedal besluttede derfor den 22.september 2014, at: "Der skal som udgangspunkt ikke sættes gang i et større/omfangsrigt udtræksarbejde". Endvidere at: "Kortlægningen skal primært bestå af rå udtrækstal - ikke prosa og et større analysearbejde. Kortlægningen skal fylde få sider". Kortlægningen er afsluttet. I alt fem centre har bidraget med data - JOB, CSD, CPK, CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har ikke relevante data om unge. CAS har været forhindret i at levere data fra E-sundhed på grund af IT-opsætning. Kortlægningen forelægges styregruppen den 19.februar 2015. CBS Bibliotekerne, sammen med Jobcenter og CSS, Det har ikke været muligt at finde skaber alternativt projekt for unge , som vil være et implementere den oprindelige projektide. meningsfyldt aktivitetstilbud. Projektet skal omhandle Men der er indgået et samarbejde mellem unge og biblioteker, med fokus på muligheder, demokrati, bibliotekerne og jobcenteret for få de unge og fremtid. i nyttejobs på biblioteket. Bibliotekerne har udfærdiget flere eksempler på nyttejobs særlig tilpasset unge. CSD kortlægger sammen med relevante parter den CSS, Jobcenter og CSD har haft eksisterende vejledningsindsats samt starter en dialog enslydende mål vedrørende Ungdommens omkring hvordan vejledningsindsatsen kan Uddannelse (UU). Derfor blev det i juni styrkes/udbygges i Egedal Kommune. besluttet af chefgruppen, at slå de tre UU mål sammen. Jobcenter blev tovholder på det fælles mål. CSD deltager nu i tværgående arbejdsgruppe om målet. CSD undersøger muligheden for at indgå samarbejde Kortlægning af mulig mentorordning er med socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen, gennemført. Den viser, at der allerede er læreruddannelsen m.fl. om at studerende og/eller flere mentorordninger, fx har Ung Egedal personale fungerer som frivillige mentorer for børn og et samarbejde med Rotary og hos UUV har unge i Egedal Kommune. man en ordning med det formål at gøre unge, uden ungdomsuddannelse, uddannelsesparate. Derfor er det besluttet ikke, at starte yderligere mentorordninger op, da der er en god dækning med de eksisterende ordninger. 17 Mål Budget Mål Forbrug Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Det skal sikres, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence-givende uddannelse Indgå i tætte samarbejder omkring ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet med: Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt møde med erhvervsskolerne, hvor de kom med oplæg omkring deres tilbud. Derudover deltager beskæftigelsesprojektet på relevante messer på erhvervsskolerne. Dette har givet Jobcenteret større viden om erhvervsskolernes tilbud. Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS om tværgående samarbejde. Der bliver løbende holdt møder vedr. overlevering af de 17,5 årige fra CSS til JC. Dette har skabt bedre relationer til bl.a. CSS og det tværgående samarbejde er forbedret. Mål Kommentar Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Der er etableret et samarbejde med en ekstern mentor. Brugen af mentorordningen har skabt progression hos de unge, så de er kommet tættere på uddannelse/beskæftigelse. Sikre samarbejde med de lokale virksomheder, blandt Der er fokus på en tidlig indsats. Der er andet gennem Route 25 projektet. blevet ansat en konsulent, som arbejder med jobåbninger til unge samt laver opsøgende virksomhedsarbejde. Dette har resulteret i, at der er skabt et bedre samarbejde med de lokale virksomheder, og at Jobcenteret yder en bedre virksomhedsservice. Screening af unge lediges læse- og skriveevner med Der er indgået en rammeaftale med VUC henblik på opkvalificering, med henblik på at de unge kan som månedligt afholder læse-, skrive- og påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse regnetests på Jobbroen. Der tilbydes samt mindske frafaldet. ligeledes undervisning til de borgere, der har behov for det. Der er herigennem udviklet en bedre screeningsmetode, hvorved de unge, der har brug for hjælp, nemmere kan blive spottet. Fortsat benytte uddannelsespålæg. Unge under 30 år på uddannelsesydelse uden en erhvervsuddannelse får et uddannelsespålæg. Via et samarbejde med UU spores de unge ind mod den rette uddannelse. Antallet af unge under 30 år uden en erhvervsuddannelse på uddannelseshjælp er nedbragt i 2014. CSS vil i 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU Målet blev nedlagt i maj 2014. skærpe indsatsen i forhold til de unge og uddannelse og JC, CSD og CSS havde hver især beskæftigelse. centermål, som handlede om UU. Alle tre mål handlede om at styrke/udbygge/indgå tætte samarbejder/skærpe indsatsen. Det blev vurderet hensigtsmæssigt at slå de tre mål sammen. JC er tovholder. Vi skal skabe en mulighed for gensidig inddragelse af og dialog med de unge Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. CSD arbejder for medinddragelse og indflydelse i forhold til aktiviteterne i de eksterne enheder for på den måde at understøtte større frivillighed, borgerinddragelse og gennemsigtighed. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Mål Benytte Mentorordninger til at støtte de unge. Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involveringen af unge. Arbejdsgruppen med repræsentanter fra Klub Egedal, Ung Egedal, biblioteker, musikskolen og CPK har udarbejdet handleguide for medinddragelse og indflydelse i de eksterne enheder. Oplægget er godkendt af CSD ledelse. Handleguiden og den videre implementeringsproces drøftes i enhedernes bestyrelser og MED-udvalg i første halvdel af 2015. Både de unge og de ældre er blevet inddraget i udarbejdelsen af Kultur og Fritidspolitikken via følgegrupper, borgermøder og Unge-campingvognen. 18 Mål Budget Mål Forbrug Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer. Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning Etablere et ‘ungeforum’ for dialog, for at få revitaliseret og skabt platforme hvor de unge tager ordet Mål CSS vil i 2014 sammen med CBS, CDS, Jobcenter og CKEF etablere et ‘ungeforum’. CSD deltager i kommende samarbejde med relevante centre omkring definering af et fremtidigt ‘ungeforum’. Dette skal ske i et direkte samarbejde med kommunens unge. Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug 2 politikere, 5 unge og 4 medarbejdere 600.000 600.000 deltog i marts 2014 i Innovationskonferencen CityLAB med casen: "Hvordan får vi kontakt til unge og skaber relevant, inspirerende og vedholdende dialog?" Her blev idéen om en campingvogn - der kører ud til steder, hvor unge er - skabt af de unge. I september - november 2014 har vi kørt rundt i en campingvogn til skoler, klubber, uddannelsesinstitutioner, arrangementer og lignende. Vi har inviteret unge ind i campingvognen til en dialog om: "Hvad er det gode ungdomsliv i Egedal - og hvordan gør vi Egedal til et godt sted at være ung". Campingvognen har haft over 35 stop på sin karavanetur rundt i kommunen og vi har gennemført 29 processtyrede dialoger med i alt 138 unge. 3 unge, 3 politikere og 3 medarbejdere kogte den 8. januar 2015 de unges mange vigtige budskaber fra campingvognen ned til 7 temaer. Vi skal arbejde videre med de 7 temaer på en ungekonference den 28.februar 2015. Centercheferne fra CSD og CSS har Udgifter afholdt af koordineret og nået frem til, at det er involverede centres egne unødvendigt, at CSD har dette som et rammer. selvstændigt mål, da der arbejdes med ungeforum i CSS (overordnet projektleder på ungetemaet). CSD indgår som samarbejdspartner i CSS’ arbejde med målet. Behov i forhold til et Ungehus/Ungested skal afklares CSD vil sammen med relevante centre nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger behovet og muligheder for etablering af ungehus/sted. Unge involveres direkte i processen omkring afdækningen. Endvidere spørges bredt til de unges ønsker og behov. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udgifter afholdt af Klub Egedal, Ung Egedal, biblioteker, involverede centres egne Musikskolen og CPK har foretaget en rammer. undersøgelse af behov og muligheder for etablering af ungehus/-sted. En gruppe unge er kommet med input til dette. Børneog skoleudvalget blev orienteret om undersøgelsens resultater på møde i november. Udvalget tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for at der skal arbejdes videre med idéen om et ungested/-hus. 19 Bilag til Årsrapport 2014 Målopfølgning 20 Bilag til Årsrapport 2014 Investeringsoversigt Investeringsoversigt 21 Bilag til Årsrapport 2014 Investeringsoversigt 22 Bilag til Årsrapport 2014 Investeringsoversigt Investeringsoversigt Anlægsregnskaber der i kolonnen ”Afsluttet i 2014” er opført med teksten ”Regnskab 2014” vil blive aflagt sammen med regnskabet jf. ”Bemærkninger til anlægsoversigt” samt ”Regnskab for afsluttede anlæg”. Anlægs nr. Anlægstekst Anlægs- AnlægsForbrug Forbrug Forbrug bevilling bevilling før 2014 2014 ialt Givet Beløb Afsluttet i 2014 Økonomiudvalget 888-880 01 Egedal bydelscenter 999-998 Stenløse Syd Projekt 26.01.11 25.05.11 26.01.11 26.02.14 28.04.04 25.08.04 22.06.05 26.10.06 24.02.10 24.02.10 22.12.10 22.12.10 22.12.10 22.12.10 27.04.11 27.04.11 27.04.11 27.04.11 27.04.11 26.10.11 26.10.11 26.10.11 30.01.13 24.04.13 29.05.13 26.06.13 30.10.13 27.11.13 18.12.13 26.02.14 26.03.14 I alt 22.06.05 21.12.05 28.11.07 22.12.10 22.12.10 22.12.10 27.04.11 25.01.12 25.04.12 29.08.12 24.04.13 29.05.13 26.06.13 26.06.13 28.08.13 26.03.14 28.05.14 25.06.14 25.06.14 27.08.14 I alt 2.503 425 -1.430 -11.840 -11.840 2.200 18.000 123.960 4.942 -248.782 75.955 11.400 9.000 2.500 786 50 5.000 1.443 1.350 265 459 200 180 4.107 3.400 600 3.600 4 1 400 65 350 143 168 121 144.489 -67.170 -56.750 -82.244 -5.207 -6.106 -11.099 -4.580 -10.222 -920 -934 -938 -10.368 814 -1.768 -801 -803 -2.517 -840 840 -680 -262.293 23 926 1.351 Igangværende -11.840 2.191 126.151 Igangværende -8.775 -257.557 Bilag til Årsrapport 2014 Investeringsoversigt Anlægs- AnlægsForbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014 Givet Beløb 002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, 19.03.13 90 3 91 94 Regnskab 2014 Ølstykke 19.03.13 -2.000 -2.000 -2.000 002-002 Udendørs kunst i Sten30.04.14 800 0 602 602 Igangværende løse Syd 002-003 Kunstpulje 17.09.14 50 0 0 0 Igangværende Anlægs nr. Anlægstekst 002-004 Salg af restparcellen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter 002-005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum 003-002 Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse 003-003 Salg af delarealer i Ganløse 003-007 Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde 003-008 Køb af Dam Holme 6, 29.10.14 29.10.14 -7.356 323 0 0 0 323 0 Igangværende 323 30.10.13 30.10.13 80 -744 10 0 0 55 -744 6 65 Regnskab 2014 -744 6 Igangværende 29.05.13 -50 0 -50 -50 Regnskab 2014 29.08.12 -60 0 -56 -56 Regnskab 2014 29.05.13 6.100 7.528 -1.490 470 -5.716 0 -5.716 0 0 0 Igangværende -5.716 20 -11.357 -2 0 0 0 0 0 0 0 Igangværende 0 0 Igangværende 2.200 7.000 -1.575 586 6.011 290 -4.500 1.102 6.027 34 126 0 0 6 227 -4.500 15 1.650 0 1.650 272 -1.692 75 -980 6 -150 -3.000 2.517 526 1.100 330.200 354 -354 11.632 2 0 10 0 0 0 750 -1.238 5 -5 67 -980 0 -150 80.806 0 142.907 -241 223.713 Igangværende -241 0 9.999 9.999 Igangværende 20 27 47 Igangværende 0 163 163 Igangværende 4.763 0 6.038 Byråd Stenløse 003-009 Intern overdragelse af 27.11.13 matr.nr. 40d og matr.nr. 27.11.13 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt 003-010 Salg af byggeretter vedr. 28.05.14 matr.nr. 4et Ølstykke 28.05.14 003-011 Salg af del af matr.nr. 27.08.14 4næ Smørumnedre By, Smørum 003-040 Kildedalsprojekt 30.11.11 005-025 Byggemodning af Galaksen26.01.06 (areal v/Provst Beckers Vej) (27.01.07) (27.01.07) I alt 010-085 Salg af Ny Toftegård, Ryt- 27.08.14 terbakken 2A, Ølstykke 27.08.14 011-003 Salg af Råbrovej 66 011-064 Ophævelse af ejendoms- 26.11.14 handel Toftholmvej 20 011-065 Salg af Lillestræde 3L, 25.06.14 Ganløse 25.06.14 012-083 Salg af Tangbjerg Børne- 30.04.14 have, Paukevej, Ølstykke 30.04.14 035-002 Salg af del af Flodvej 62, 24.04.13 Smørumnedre By, Smørum24.04.13 533-005 Præstegården i Ledøje 25.01.12 25.01.12 25.01.12 650-001 Egedal Rådhus incl. Sund- 21.12.11 hedscenter 22.08.12 25.06.14 25.06.14 650-004 Parkeringsløsning 28.05.14 Egedal Rådhus 650-005 Salg af Smørum Rådhus, 25.06.14 Flodvej 77, Smørum 25.06.14 650-006 Salg af Ølstykke Rådhus, 25.06.14 Rådhus Allé 1, Ølstykke 25.06.14 651-011 Projekt Administrative 30.11.11 Systemer – NØPS 26.11.2014 1.550 -21.075 4.361 -22.500 4.428 24 1.228 Regnskab 2014 6.027 Under 34 afslutning 233 Igangværende -4.500 15 Igangværende 1.650 Regnskab 2014 7 -5 77 -980 0 -150 750 -1.238 Igangværende Regnskab 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2014 4.763 Byråd 26.03.2014 Bilag til Årsrapport 2014 Investeringsoversigt Anlægs- AnlægsForbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014 Givet Beløb 651-380 Administrative Systemer - 24.01.07 1.680 1.314 0 1.314 Igangværende arkivering og konvertering 651-381 Udskiftning af PC 'er 27.08.14 914 0 906 906 Regnskab 2014 Anlægs nr. Anlægstekst 652-001 Etablering af fælleskom28.08.13 3.705 13.209 munal IT-forsyning -9.504 Økonomiudvalget i alt – udgifter Økonomiudvalget i alt – indtægter Teknik- og Miljøudvalget 157.146 -15.851 13.209 Byråd -9.504 25.06.2014 Brugerfinansieret område 161-001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje / Smørum 25.04.12 4.667 30.05.12 1.212 Reduktion ifm overførsel fra 2013 til 2014 161-002 Affaldsplan 2013-2014 Dagrenovation 5.389 8 5.397 Byråd 26.11.2014 -465 I alt 18.12.13 5.414 4.000 0 3.200 3.200 Igangværende 8.248 4.635 -419 12.883 Igangværende -419 0 -2.324 -847 -2.325 -847 Igangværende Skattefinansieret område 888- Egedal Bydel 880-02 Tværvej Vejbidrag 002-028 Marienlyst - Færdiggørelse 003-043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde 24.02.10 25.05.11 24.04.13 25.06.14 24.09.14 8.000 1.430 4.098 -288 438 26.09.12 250 217 0 217 Igangværende 081-001 Oprensning af olie- 29.02.12 2.230 0 0 0 Igangværende forurening 0 Igangværende 31.10.12 2.190 081-002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej 205-010 Maskinhal Materielgård Ekstra rådighedsbeløb givet v/budgetopfølgningen sep. 2013 26.06.13 548 0 0 30.05.12 3.000 3.282 243 I alt 3.500 205-011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården 211-020 Kabellægning af udendørsbelysning 211-021 Overtagelse af vejbelysning 211-022 Modernisering af vejbelysning 222-010 Brorenoveringer 30.10.13 1.300 0 1.298 1.298 Regnskab 2014 30.05.12 24.09.14 30.01.13 2.500 2.561 16.500 2.859 1.791 4.650 Igangværende 14.344 1.688 16.032 Under afslutning 25.06.14 35.000 0 20.244 20.244 Igangværende 20.06.12 2.620 2.678 0 222-020 Sti tunneldalfredningen 31.10.12 Ganløse-Slagslunde 222-025 C ykelstier i Frederikssunds-19.12.12 fingeren indtægt puljemidler19.12.12 24.09.14 222-028 C ykelsupersti 24.09.14 24.09.14 222-030 Forskønnelse af stationsom-25.04.12 rådet ved Stenløse Station 25.04.12 Teknisk Udvalg i alt – udgifter Teknisk Udvalg i alt – indtægter 2.250 20 48 2.678 Byråd 27.08.14 68 Igangværende 4.909 -1.963 -438 8.125 -3.250 838 -838 1.602 188 1.790 Igangværende 0 2.247 2.247 Igangværende 90 -838 77 167 Igangværende -838 500 25 3.525 Byråd 26.11.2014 35.667 -3.590 Bilag til Årsrapport 2014 Anlægs nr. Anlægstekst 010-300 Energianlæg 052-001 Fredningserstatinger 301-030 Kvalitetsfondsprojekter 2013 - Skoler 318-010 EUDP-projekt (Energitenologisk udvikling og demonstrationsprogram) 318-003 Kvalitetsfondsprojekter 2013 - Idræt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter 2013 -Institutioner 532-032 Kvalitetsfondsprojekter 2014 301040 Skoler 318040 Idræt 514040 Institutioner 650-031 Ejendomsrenovering 650-032 Energistyring/besparelse 2012 Investeringsoversigt Anlægs- AnlægsForbrug Forbrug Forbrug bevilling bevilling før 2014 2014 ialt Givet Beløb Planudvalget Afsluttet i 2014 29.08.12 19.12.12 19.12.12 17.12.14 20.000 4.500 -3.150 235 18.547 3.393 0 232 232 Regnskab 2014 27.02.13 3.715 1.834 1.413 3.247 Regnskab 2014 18.12.13 18.12.13 1.297 -1.297 0 0 680 -680 680 Igangværende -680 27.02.13 800 253 380 633 Regnskab 2014 27.02.13 1.800 1.594 213 1.807 Regnskab 2014 26.02.14 6.416 24.04.13 26.02.14 21.12.11 24.04.13 26.02.14 6.511 6.608 6.032 6.132 6.221 7.045 Regnskab 2014 0 0 0 4.891 7.523 -472 650-033 Etablering af solcelleanlæg 01. Etablering fase 1. 30.05.12 500 15.273 31.10.12 12.500 30.01.13 2.390 02. Etablering fase 2. 26.06.13 9.750 667 03. C onserto 19.12.12 6.500 1.558 19.12.12 -4.550 (tilskud til Multihus) 29.05.13 500 Planudvalget i alt - udgifter Planudvalget i alt - indtægter Social- og sundhedsudvalget 018-002 Serviceareal - 72 pleje17.12.14 5.000 0 boliger 485-003 Renovering af tandklinik 25.06.14 1.877 0 på Boesagerskolen 488-003 Sundhedscenter 24.067 Anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri 488-004 Parkeringsløsning 28.05.14 4.368 0 Sundhedscenter 532-028 Tofteparken 26.11.14 9.400 0 532-029 Indflytning af Hjemme26.11.14 270 plejegruppe Stenløse i Damgårdsparken 532-030 Renovering af Damgårdsparken 542-001 Udsatte boliger – opførsel 24.09.14 -320 af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge -. Statstilskud Social- og sundhedsudvalget i alt – udgifter Social- og sundhedsudvalget i alt – indtægter 26 21.940 Igangværende 6.015 0 1.030 8.290 -1 10.910 -259 13.181 Regnskab 2014 -1 18.433 Igangværende -731 116 15.389 Under afslutning 786 468 -36 1.453 Regnskab 2014 2.026 Igangværende -36 33.926 -976 126 1.877 126 Igangværende 1.877 Regnskab 2014 54.749 78.816 Igangværende 2.295 2.295 Igangværende 0 0 Igangværende 0 194 194 Igangværende 0 0 0 Igangværende -320 59.241 -320 -320 Regnskab 2014 Bilag til Årsrapport 2014 Anlægs nr. Anlægstekst Investeringsoversigt Anlægs- AnlægsForbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014 Givet Beløb Børne- og Skoleudvalget 17.12.14 1.100 0 27 27 Igangværende 301-002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal 301-025 Folkeskole og SFO – 26.06.13 4.626 1.885 6.511 Igangværende 1.050 2.781 3.831 Igangværende 0 441 441 Igangværende 514-361 Daginstitution i Smørum 28.11.12 150 29 Børne- og Skoleudvalget i alt - udgifter Børne- og Skoleudvalget i alt - indtægter Kultur- og Fritidsudvalget 031-277 Udendørs motionsredskaber29.05.13 200 0 30.04.14 203 031-278 Opdatering af Idræts30.04.14 5.080 0 anlæg 0 5.134 0 29 Igangværende 400 400 Igangværende indefrosne midler 514-025 Institutionsområdet – indefrosne midler 514-360 Legepladspulje daginstitutioner 035-001 Multihus i Stenløse Syd 3.000 28.08.13 450 30.10.13 26.06.13 3.152 381 28.08.13 157 30.10.13 28.12.13 26.11.14 3.712 258 189 5.025 5.025 Byråd 17.12.2014 27.01.10 1.545 3.349 1.917 29.05.13 29.05.13 30.04.14 1.014 -500 4.200 -500 -1.830 0 710 192 0 173 Regnskab 2014 414 0 414 414 Regnskab 2014 318-001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 350-025 Biblioteker – indefrosne 27.11.13 midler 350-026 Etablering af åbne biblio- 26.02.14 teker på Ølstykke og Smørum bibliotek Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - udgifter Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - indtægter Anlæg i alt - udgifter Anlæg i alt - indtægter 8.639 -1.830 299.753 -22.567 27 5.266 Igangværende -2.330 710 Igangværende Bilag til Årsrapport 2014 Investeringsoversigt 28 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt 29 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt 30 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt Økonomiudvalget Udgifter og indtægter vedrørende kloaker er afsluttet med anlægsregnskab. Anlægsprojekt 888-880 Egedal bydelscenter Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. Hertil kommer at der den 26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af projektleder. Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr. I 2014 er der på det korrigerede budget afsat 1,3 mio. kr. til udgifter I 2015 og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal Kommunes strategiske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget 2013 fastsatte mål vedrørende – ”Promovering af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål”. Det overordnede mål er: Forbrug til og med 2014 (beløb i 1.000 kr.) Udgifter Indtægter Anlægsprojekt 002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at give anlægsbevilling til salget Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 19.03.2013 90 Anlægsbevilling d. 19.03.2013 -2.000 I alt anlægsæbevilling i alt -1.910 Forbrug -1.906 Mindreindtægt -4 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt 002-002 Udendørs kunst i Stenløse Syd Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. og i 2015 på 1,4 mio.kr. til ovenstående projekt til brug for køb af udendørskunst og/eller aktivitetsmuligheder (fx Kunstlegeplads). Udgiften finansieres ved fremtidige grundsalg i Stenløse Syd. Etableringen af de omtalte udendørs kunstog/eller aktivitetsmuligheder skal ske i samarbejde mellem brugere/beboere i byområdet og Egedal Kommune. Der blev afholdt Workshop i efteråret 2013. Kunstrådet har den 19. feb. 2014 vedtaget, at der etableres et kunstprojekt, skulptur, som synliggørelse af indgangen til Stenløse Syd. Kunstprojektet, skulptur, placeres i rundkørslen ved Krogholmvej/Agertoftegårdsvej, og der etableres samtidigt belysning af kunstværket. Byrådet gav den 30. april 2014 anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til etablering af denne. at Egedals byudviklingsområde skal være eftertragtet for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv. Forbrug til og med 2014 (beløb i 1.000 kr.) Udgifter Indtægter 126.151 -257.557 1.351 -11.840 Anlægsprojekt 999-998 Stenløse Syd Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10,0 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.04.2014 800 I alt anlægsbevilling 800 Forbrug 602 Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015 Der har i perioden 2002 til 2013 været udgifter på 124,0 mio. kr. og indtægter på 248,8 mio. kr. I 2014 er der budgetlagt med udgifter på 7,7 mio. kr. og indtægter på 10,2 mio. kr.. Anlægsprojekt 002-003 Kunstpulje Rådighedsbeløbet til brug for kunstpuljen fremkommer ved, at der bliver tilskrevet 2 % af salgsindtægter vedr. grundsalg. 31 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til kunst. Der er til brug for kunstpuljen afsat rådighedsbeløb i 2015 0,7 mio. kr. og i 2016 0,4 mio. kr. Beløbene er tilført i forbindelse med salg af Smørum Rådhus og Ølstykke Rådhus. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 17.09.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug Forbrugspct. Projektet forventes at starte ultimo 2014/primo 2015. Anlægsprojekt 003-003 Salg af delareal i Ganløse Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 50.000 kr. til indtægter. Udgifter Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 29.05.2013 -50 Forbrug -50 Mer-/mindreindtægt 0 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 50 50 0 Anlægsprojekt 002-004 Salg af restparcellen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter Kommunalbestyrelsen traf den 29. maj 2013 en principbeslutning om at opføre almene boliger på del af matr.nr. 4et Ølstykke by, Ølstykke. Skema A for alment byggeri er godkendt 30. oktober 2013 og Skema B er godkendt 29. oktober 2014, hvor der også blev truffet beslutning om salg. Der er givet anlægsbevilling til udgifter på 327.000 kr. (vejbidrag og omkostninger) og 7.356.000 kr. indtægter. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 29.10.2014 Anlægsbevilling d. 29.10.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Anlægsprojekt 003-007 Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. august 2012 at give anlægsbevilling til salget. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 29.08.2012 -60 Forbrug -56 Mindreindtægt 4 Forbrugspct. 93 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Indtægter 327 -7.356 -7.029 323 0 Anlægsprojekt 003-008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at give anlægsbevilling til købet. Projektet er afsluttet i 2014 og der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 til Byrådet. Anlægsprojekt 002-005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at give anlægsbevilling til salget Anlægsprojekt 003-009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt. Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november 2013 at ejendommene matr.nr. 40d og 25a, Stenløse overdrages til Egedal Kommunes Varmeforsyning til brug for etablering af fjernvarmeanlæg, henholdsvis i Stenløse Syd med en overdragelsessum på 1,4 mio. kr. og ved Maglevad med en overdragelsessum på 4,3 mio. kr. Der er til projektet udgifter på 0,5 mio. kr. til mæglervurderinger. Da en del af ejendommen matr.nr. 25a Stenløse har været anvendt af Materielgården til oplagsplads, har der skulle foretages forureningsundersøgelse og reetablering af jorden. Til brug for projektet er der givet anlægsbevilling 27. nov. 2013 på 5,7 mio. kr. til indtægter og 0,5 mio. kr. til udgifter. I 2013 indgik der indtægt på 5,7 mio. kr. for grundsalget. Hele anlægsprojektet var forventet afsluttet i 2014, men fortsætter i 2015, idet flytning af jord ikke er igangsat af fjernvarmen. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.10.2013 80 Anlægsbevilling d. 30.10.2013 -744 I alt anlægsbevilling -664 Forbrug -679 Merindtægt -15 Forbrugspct. 102 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt 003-002 Salg af matr.nr. 11x, Ganløse by, Ganløse Sagen blev taget af Byrådsmøde den 27. august 2014 derfor ikke afsat rådighedsbeløb og frigivet bevilling Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. Forbrug Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Indtægter 6 0 32 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 27.11.2013 470 Anlægsbevilling d. 27.11.2013 -5.716 I alt anlægsbevilling -5.246 Forbrug -5.716 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.01.2006 7.000 Anlægsbevilling d. 27.01.2007 -1.575 Anlægsbevilling d. 27.01.2007 586 I alt anlægsbevillinger 6.011 Forbrug 6.061 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015, hvorefter anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet. Anlægsprojekt 003-010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at der sker salg af byggeretter i forbindelse med nyt Rådhus og Sundhedscenter i 2015. Der er givet anlægsbevilling den 28. maj 2014 på 11,4 mio. kr. til indtægter og 20.000 kr. til udgifter. Anlægsprojekt 010-085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 290.000 kr. til udgifter og 4.500.000 kr. indtægter. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 28.05.2014 20 Anlægsbevilling d. 28.05.2014 -11.357 I alt anlægsbevilling -11.337 Forbrug 0 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 27.08.2014 Anlægsbevilling d. 27.08.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug Merindtægt Forbrugspct. Indtægter 290 -4.500 -4.210 -4.273 Anlægsprojekt 011-003 Salg af Råbrovej 66 Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. Anlægsbevilling d. I alt anlægsbevillinger Forbrug 15 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 003-011 Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 2.000 kr. til indtægter. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 27.08.2014 -2 Forbrug 0 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 011-064 Ophævelse af ejendomshandel Toftholmvej 20, Stenløse Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2014 at give anlægsbevilling til ophævelse af ejendomshandlen. Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt” Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.11.2014 1.650 Forbrug 1.650 Mer-/mindreudgift 0 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt 005-025 Byggemodning af Galaksen (areal ved Provst Beckers Vej) Der blev overført 418.000 kr. til 2012 til færdiggørelse af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som var afslutningen på byggemodningsprojektet. Projektet er delt op i en byggemodningsdel og en salgsdel. Der er aflagt anlægsregnskab for ”Salg af Galaksen” den 24. september 2008. 33 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus indrettes på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen til glæde for borgerne. Det nye rådhus og sundhedscenter vil frigøre lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes at stå klar til indflytning i andet halvår af 2014. Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2011 givet anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til brug for opstart af projektet og 22. august 2012 på 330,2 mio. kr. til brug for projektet. I forbindelse med budgetopfølgningen marts 2014 er der sket en fordeling mellem Egedal Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. og til Rådhusbyggeriet afsat 153 mio. kr. i 2014, 8,7 mio.kr. i 2015 og 3,2 mio.kr. i 2016. Beløbet i 2014 er incl. overførsel af 62,8 mio. kr. fra 2013. Anlægsbevilling på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. der er afsat under Social- og Sundhedsudvalget. De resterende 244,3 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget. Projekterne finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug, reducerede personaleomkostninger samt forventet salg af administrationsbygninger. Anlægsprojekt 011-065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at sælge Lillestræde 3L, Ganløse. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til indtægter og 0,3 mio. kr. til udgifter. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 25.06.2014 272 Anlægsbevilling d. 25.06.2014 -1.692 I alt anlægsbevilling -1.420 Forbrug 2 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 012-083 Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej, Ølstykke Byrådet besluttede den 30. april 2014 at sælge Paukevej 3, (tidligere Tangbjerg børnehave). Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 18.000 kr. til kunst i Egedal kommune i 2014. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.04.2014 75 Anlægsbevilling d. 30.04.2014 -980 I alt anlægsbevilling -905 Forbrug -903 Mindreindtægt 2 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling til etablering af cykelparkering ved Rådhus og Sundhedscenter på 0,354 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter, som netto går i nul. Indtægten er puljemidler fra Region Hovedstaden. Samlet har til rådhusbyggeriet været afholdt udgifter på 223,7 mio. kr. hvoraf 80,8 mio. kr. er forbrug før 2014. Der er indgået indtægter på 241.000 kr. fra Region Hovedstaden, den resterende del af indtægten forventes at indgå i 2015. Anlægsprojekt 035-002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013 at give anlægsbevilling til salget. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 24.04.2013 6 Anlægsbevilling d. 24.04.2013 -150 I alt anlægsbevilling -146 Forbrug -150 Merindtægt -4 Forbrugspct. 103 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 21.12.2011 1.100 Anlægsbevilling d. 22.08.2012 330.200 Anlægsbevilling d. 25.06.2014 354 Anlægsbevilling d. 25.06.2014 -354 I alt anlægsbevilling 331.300 Forbrug Rådhus 223.472 Forbrug Sundhedscenter 78.816 Mer-/mindrforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i Ledøje Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” Anlægsprojekt 650-004 Parkeringsløsning – Egedal Rådhus Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Anlægsprojekt 650-001 Egedal Rådhus og Sundhedscenter Det nye rådhus og sundhedscenter, som opføres ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede vision være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlige serviceydelser. Huset skal også kunne rumme foreningsaktiviteter, 34 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Anlægsprojektet hænger sammen med ”Anlægsprojekt 488-004 Parkeringsløsning – Sundhedscenteret”. Samlet set er der afsat 27,2 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio. kr. til p-fond og 3,6 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering under de to anlægsprojekter. Anlægsprojekt 651-011 Projekt Administrative Systemer – NØPS. Egedal Kommune er 1. januar 2013 overgået til nyt økonomi- og personalesystem. De nye Økonomi- og Personalesystemer omfatter udskiftning og implementering af Økonomisystem, Debitorsystem, Løn- og personalesystem, Vagtplan, Indkøbssystem og Ressourcestyringssystem. Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet. Projektet afsluttes i 2014. Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. marts 2014 til Byrådet. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 28.05.2014 11.632 Forbrug 9.999 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015/2016. Anlægsprojekt 650-005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2015 på 21,1 mio. kr. til indtægter og 1,5 mio. kr. til udgifter. Samtidig er der tilført kunstpuljen 90,4 mio. kr. i 2015. Anlægsprojekt 651-380 Administrative systemer – arkivering og konvertering Kommunalbestyrelsen gav den 24. januar 2007 anlægsbevilling. til elektronisk arkivversion af Acadre (lovkrav) g Docajour fra Ledøje-Smørum Kommune Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 24.01.2007 Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i 2015. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling i 2015 1.500 d. 25.06.2014 Anlægsbevilling i 2015 -21.075 d. 25.06.2014 I alt anlægsbevilling -19.575 Forbrug 47 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Udgifter 1.680 1.314 Anlægsprojekt 651-381 Udskiftning af Pc’er Kommunalbestyrelsen gav den 27. august 2014 anlægsbevilling. til udskiftning af Pc’er i forbindelse med overflytning til nyt Rådhus. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 27.08.2014 914 Forbrug 906 Mindreforbrug 8 Forbrugspct. 99 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt 650-006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af matr.nr. 3as Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Samtidig er der tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i 2016. Anlægsprojekt 652-001 Etablering af fælleskommunal IT-forsyning Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø Kommune har besluttet, at etablere et fælles Interessentskab I/S, der skal stå for ITdrift og IT-support samt IT-arbejdspladser for de tre kommuner. Den 28. august 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet. Projektet afsluttet i 2014. Der er aflagt anlægsregnskabet den 25. juni 2014 til Byrådet. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling i 2016 4.361 d. 25.06.2014 Anlægsbevilling i 2016 d. 25.06.2014 -22.500 I alt anlægsbevilling -18.139 Forbrug 163 Mer-/mindreindtægt Forbrugspct. Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2016. 35 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 24.02.2010 Anlægsbevilling d. 25.05.2011 Anlægsbevilling d. 24.04.2013 Anlægsbevilling d. 25.06.2014 Anlægsbevilling d. 24.09.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug til og med 2014 Merforbrug Forbrugspct. Brugerfinansieret område: Anlægsprojekt 161-001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum. Det kræver, at der indkøbes nyt affaldsmateriel, og der blev derfor afsat 5,879 mio. kr. til Kildesortering. Den 25. april 2012 blev der frigivet 4,667 mio. kr. til indkøb af stativer, spande og containere og den 30. maj 2012 blev der frigivet 1,212 mio. kr. til nedgravede containersystemer. Projektet afsluttet i 2014. Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 til Byrådet. Udgifter 8.000 1.430 4.098 -288 438 13.678 10.140 Projekt forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 002-048 Marienlyst - Færdiggørelse Egedal Kommune gjorde 2. oktober 2014 krav på udbetaling af en del af garantistillelsen for byggemodning af Marienlyst i alt 847.162 kr. til færdiggørelsen af byggemodningen. Den 8. oktober 2014 er beløbet udbetalt til Egedal Kommune til dækning af udgifter til udbedring af manglerne i byggemodningen. Et evt. over- eller underskud afregnes med Finansiel Stabilitet. Anlægsprojekt 161-002 Affaldsplan 2013 – 2014 - Dagrenovation Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2013, at godkende affaldsplanen 2013 – 2014 og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på 24,0 mio. kr. fordelt på 161002 Affaldsplan 2013 – 2014 Dagrenovation med rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr., fordelt med 4,0 mio. kr. der er frigivet i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 og 165002 Affaldsplan 2013 – 2014 Genbrugsstationer med 12,0 mio. kr. (rådighedsbeløb afsat med 2,0 i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016.) Udskiftningen af beholderene vil ske i etaper, og der vil sideløbende blive kommunikeret direkte til borgerne om udskiftningen. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. Anlægsbevilling d. I alt anlægsbevilling Forbrug -847 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 003-043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde Den 26. september 2012 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 18.12.2014 4.000 Anlægsbevilling d. I alt anlægsbevilling 4.000 Forbrug 3.200 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.09.2012 250 Forbrug 217 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Der er afsat 8,150 mio.kr. i 2016 til byggemodningsudgifter til udvidelse af Værebro Erhvervsområde. Såfremt der opstår akut efterspørgsel er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemodningen. Skattefinansieret område: Anlægsprojekt 888–880.02 Egedal Bydel Tværvej Projektet blev startet den 24. februar 2010 med anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel. Projektet er startet i 2010 med projektering. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. Indtægtsbevillingen på 288.000 er tilskud fra Region Hovedstaden til etablering af krydsningshelle på Dam Holme. Der er indgået indtægter på 176.312 kr. fra Region Hovedstaden, den resterende del af indtægten forventes at indgå i 2015. Endvidere er der indgået vejbidrag på 2,3 mio. kr. 36 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Anlægsprojekt 081-001 Oprensning af olieforurening Kommunalbestyrelsen vedtog henholdsvis tog den 29. februar 2012 og 31. oktober at give anlægsbevilling til projektet. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.05.2012 2.500 Anlægsbevilling d. 24.09.2014 2.561 I alt anlægsbevilling 5.061 Forbrug 4.650 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 29.02.2012 2.230 Anlægsbevilling d. 31.10.2012 2.190 I alt anlægsbevilling 4.420 Forbrug 0 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes igangsat i 2015. Anlægsprojekt 211-021 Overtagelse af vejbelysning Køb af vejbelysningsanlæggene herunder køb af ekstern og teknisk rådgivning. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 ovenstående projekt. Anlægsprojekt 081-002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013 at give anlægsbevilling til projektet. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.01.2013 16.500 Forbrug 16.032 Mindreforbrug -468 Forbrugspct. Projektet er afsluttet med udgangen af 2014, mindreforbruget søges overført til anlægsprojekt 211022 Modernisering af vejbelysning. Anlægsregnskab vil blive udarbejdet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.06.2013 548 Forbrug 0 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes igangsat i 2015. Anlægsprojekt 211-022 Modernisering af vejbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 at gennemføre en større modernisering af vejbelysningsanlæggene i kommunen med en forventet anlægssum på 50,0 mio. kr. for 2500 lamper. I februar 2014 opgjorde administrationen, at der moderniseres 3950 lamper inden for anlægssummen på 50,0 mio. kr. Efter at have udbudt moderniseringen kan anlægssummen nu opgøres til 35,0 mio. kr. Til brug for projektet vedtog byrådet den 25. juni 2014 at frigive anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. i 2014. Efter budgetopfølgningen juni 2014 er anlægssummen blevet fordelt med 20,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015. Anlægsprojekt 205-010 Maskinhal Materielgård Store dele af maskinparken står udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til opførelse af koldhal på Materielgården. Projektet blev igangsat i foråret 2012 og afsluttet i 2014. Der er aflagt anlægsregnskab den 26. november 2014 til Byrådet. Anlægsprojekt 205-011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at give anlægsbevilling til projektet. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 25.06.2014 35.000 Forbrug 20.244 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Der søges tilført projektet 468.000 kr. fra anlægsprojekt 211021. Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.10.2013 1.300 Forbrug 1.298 Mindrerforbrug 2 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Anlægsprojekt 222-010 Brorenoveringer Der er afsat 2,62 mio. kr. til Brovedligeholdelse, som gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte program. Fra 2013 er Brovedligeholdelsen overgået til drift. Mindreforbrug for 2012 er søgt overført til 2013, således at projektet kan færdiggøres i 2013. Der er aflagt anlægsregnskab den 27. august 2014 til Byrådet. Anlægsprojekt 211-020 Kabellægning udendørsbelysning Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt på en senere udskiftning af armaturer og master 37 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt materialet for selve anlæggelsen af Supercykelstien. Anlæggelsen af Supercykelstien forventes etableret og afsluttet inden udgangen af 2014. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. Anlægsprojekt 222-020 Sti tunneldalfredningen Ganløse – Slagslunde Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011 have påbegyndt anlæg af de stier, der fremgår af fredningen. I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 24.09.2014 8.125 Anlægsbevilling d. 24.09.2014 -3.250 I alt anlægsbevilling 4.875 Forbrug 2.247 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Med udgangen af 2014 manglede der stadig at blive anlagt en del af supercykelstien og vejbelysning samt slidlag på hele strækningen. Der er en forventning om at udgifterne til projektet kan blive reduceret med ca. 3 mio. kr. Såfremt udgiften reduceres vil der også kunne forventes en mindre indtægt i tilskud fra Vejdirektoratet. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 222-030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p-areal og centergade Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 ovenstående projekt. Samtidig blev der givet anlægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til udgifter og 0,8 mio. kr. til indtægter. Der har i årene 2012 og 2013 været afholdt udgifter for 90.000 kr. og indgået indtægter på 0,8 mio. kr. Til forskønnelse af stationsområdet er der afsat 0,7 mio.kr. i 2015 Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 31.10.2012 2.250 Forbrug 68 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet igangsat i 2012 og fortsættes i 2015. Anlægsprojekt 222-025 Cykelstier i Frederikssundsfingeren, indtægt fra puljemidler Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 ovenstående projekt startende i 2013 og frem til 2014. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 19.12.2012 4.909 Anlægsbevilling d. 19.12.2012 -1.963 Anlægsbevilling d. 24.09.2014 -438 I alt anlægsbevilling 2.508 Forbrug 1.790 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015, men da der ikke har været afholdt de udgifter der var beregnet i forbindelse med projektet har det indflydelse på, at der ikke indgår den forventede indtægt fra puljemidler på 1,963 mio. kr., men en reguleret indtægt ca. 716.000 kr. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 25.04.2012 Anlægsbevilling d. 25.04.2012 Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015 Udgifter 838 -838 -671 Planudvalget Anlægsprojekt 222-028 Cykelsupersti Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. til udgifter i 2014 og 4,1 mio. kr. til indtægter i 2015. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i Frederikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på 8,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af anlægssummen i tilskud og Egedal kommunes egenfinansiering er derfor 4,1 mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i 2015, når anlægget er færdigetableret, og kommunen skal derfor stå i forskud. Linjeføringen af Supercykelstien fra Egedal til Ballerup er lagt fast, og entreprisen er sat i rådgiverudbud. Rådgiverne skal udarbejde udbuds- Anlægsprojekt 010-300 Energianlæg (ESCO-projekt) Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med henblik på genudbud. Der afsættes 20 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger i 2013. Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af Kommunens bygningsmasse. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. 38 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 29.08.2012 Anlægsbevilling d. 19.12.2012 Anlægsbevilling d. 19.12.2012 I alt anlægsbevilling Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i 2015. Bemærkninger til investeringsoversigt Budgetbeløbet er afsat i 2013 – 2016 samt efterfølgende år. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. Udgifter 20.000 4.500 -3.150 21.350 21.940 Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 21.12.2011 6.032 Anlægsbevilling d. 24.04.2013 6.132 Anlægsbevilling d. 26.02.2014 6.221 I alt anlægsbevilling 18.385 Forbrug 17.702 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter til og med 2016. Energistyring fra 2017 starter i nyt projekt 650034. Anlægsprojekt 52-001 Fredningserstatninger Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give anlægsbevilling på 0,235 mio. kr. til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen. Sagen, som Egedal kommune i 2007 har overtaget fra Københavns amt er nu endelig afgjort (både fredning, erstatning og godtgørelse) den 25. september 2014 i Natur- og Miljøklagenævnet. Anlægsprojekt 650-033 Etablering af solcelleanlæg Projektet er underopdelt til solcelleanlæg fase 1 og fase 2., og 03 Concerto. 01 Fase 1 Den 30. maj 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 500.000 kr. til brug for forprojektering med intern og ekstern rådgiver. Den 31. oktober 2012 blev afsat 12,5 mio. kr. til at etablere solcelleanlæg på de kommunale ejendomme og 30. januar 2013 på 2,390 mio.kr. Fase 1 projektet er under afslutning. 02 Fase 2 Kommunalbestyrelsen gav den 26. juni 2013 anlægsbevilling på 9,750 mio.kr. til brug for fase 2 omfattende 4.000 m² solceller på kommunale ejendomme, hvoraf 0,5 mio.kr. dækker rådgiverudgifter vedr. udbud og statistiske beregninger. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 17.12.14 235 Forbrug 232 Mindreforbrug 3 Forbrugspct. 99 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014 Anlægsregnskab aflagt samlet under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” Projekter 2013 Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter - skoler Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter idræt Anlægsprojekt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter – institutioner Projekter 2014 Anlægsprojekt 532-032 Kvalitetsfondsprojekter fordelt på: 301040 Skoler, 318040 Idræt og 514040 Institutioner. 03 Concerto Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og 4,550 mio.kr. til indtægter. til at etablere solcelleanlæg EU-CONSERTO Class1. Den 29. maj 2013 gav Byrådet en negativ bevilling på 0,5 mio. kr. til indtægtsbevillingen, der flyttes til projekt 035001 Multihus i Stenløse Syd. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.05.2012 Anlægsbevilling d. 31.10.2012 Anlægsbevilling d. 30.01.2013 Anlægsbevilling d. 26.06.2013 Anlægsbevilling d. 19.12.2012 Anlægsbevilling d. 19.12.2012 Anlægsbevilling d. 29.05.2013 I alt anlægsbevilling Forbrug 01 Fase 1 Forbrug 02 Fase 2 Forbrug 03 Concerto I alt forbrug Mer-./mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i 2015. Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering Anlægsregnskab aflagt samlet under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” Anlægsprojekt 650-032 Energistyring/besparelse 2012 - 2016 Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet på 6,123 mio. kr. er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. 39 Udgifter 500 12.500 2.390 9.750 6.500 -4.550 500 27.590 15.389 1.453 1.990 18.832 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Samlet set er der afsat 27, 2 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio. kr. til p-fond og 3,6 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering under de to anlægsprojekter. Social- og Sundhedsudvalget Anlægsprojekt 018–002 Serviceareal – 72 plejeboliger Opførelse af serviceareal til første og anden etape af plejeboliger, der består af henholdsvis 39 og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på forskellig vis i første og anden etape. Servicearealet til første etape er placeret i sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to består af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet. Staten yder et tilskud på 40.000 kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret på konto 8. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 17.12.2014 Forbrug til og med 2014 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet fortsætter i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 28.05.2014 4.368 Forbrug 2.295 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015/2016. Anlægsprojekt 532-028 Tofteparken I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at afsætte 9,4 mio. kr. i 2015. I forbindelse med at de nuværende aktiviteter, der er på Tofteparken, flyttes til det nye rådhus og Sundhedscenter, foreslås det at anvende lokaler i Tofteparken til de udekørende teams samt hverdagsaktivering. For at kunne anvende lokalerne i Tofteparken til dette formål, skal 8 almene boliger nedlægges og ombygges. Restgælden i boligerne skal indfries. Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling. Udgifter 5.000 126 Anlægsprojekt 485-003 Renovering af tandklinik på Boesagerskolen I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte 1,9 mio. kr. i 2014 til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Projektet omfatter etablering af et nyt klinikrum samt til indretning af en fællesreception for tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens venterum. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.11.2014 Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet igangsættes i 2015. Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 25.06.2014 1.877 Forbrug 1.877 Mer-/mindreforbrug 0 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Udgifter 9.400 0 Anlægsprojekt 532-029 Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2014 til brug for ombygning af faciliteterne i Damgårdsparken, således at hjemmeplejegruppen for Stenløse kan have til huse i Damgårdsparken, i de lokaler som ledelse og administration forlader, når administrationen flytter til det nye rådhus. Ombygningen indebærer kun nedrivning af 2 ikke bærende vægge og etablering af ny dør, der deler administrationsgangen. Ombygningen vil skabe nogle gode centralt beliggende rammer for hjemmeplejegruppen. Anlægsprojekt 488–003 Sundhedscenter Anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri, der har til og med 2014 været et forbrug på 78,816 mio.kr.(se skema under Projekt 650001 Rådhusbyggeri og Sundhedscenter). Anlægsprojekt 488–004 Parkeringsløsning - Sundhedscenteret Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Anlægsprojektet hænger sammen med ”Anlægsprojekt 650-004 Parkeringsløsning – Egedal Rådhus”. 40 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt rådhus, samt beslutningen om at ledelse og stab for CSO skulle flytte ind på det nye rådhus. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på 1. sal i Damgårdsparken tomme. Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 24.09.2014 -320 Forbrug -320 Mer-/mindreindtægt 0 Forbrugspct. 100 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.11.2014 270 Forbrug 194 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Børne- og Skoleudvalget Anlægsprojekt 301-002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014 til brug for renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal. Renoveringen og moderniseringen er afledt af myndighedskrav, hvor alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en generel dispensation til 1. maj 2015. Boesagerskolens svømmebad skal opfylde de stillede myndighedskrav, derfor skal der udskiftes sandfiltre og korrekt type med dyssebund. Med baggrund i erfaringstal fra Teknologisk institut skønnes den samlede udgift at udgøre 1,1 mio. kr. Byrådet gav den 17. december 2014 anlægsbevilling. Anlægsprojekt 532-030 Renovering af Damgårdsparken Byrådet vedtog den 26. februar 2014, at der gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 0,5 mio. kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførsel af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Der er ikke givet anlægsbevilling. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil blive fremlagt særskilt. En gennemførelse af planen er afhængig af, om der kan opnås støtte til indfrielse af de eksisterende lån i de nuværende boliger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ½ til 1 års ventetid på at komme på tilsyn i forhold til ansøgninger, så der kan tidligst forventes et officielt svar i efteråret 2014. Der stiles efter at igangsætte en renovering af Damgårdsparken i foråret 2016. Når Plejecenter Egeparken står klar til indflytning, er der her en enestående mulighed for at flytte beboere fra Damgårdsparken samlet til nye faciliteter, således at Damgårdsparken kan rømmes helt eller delvist i en byggeperiode. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 17.12.2014 1.100 Forbrug 27 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 301-025 Folkeskole og SFO – indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 6,6 i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for renovering af relevant bygningsmasse, legepladser, investeringer i IT-infrastruktur og materiel. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes igangsat i 2016. Anlægsprojekt 542–001 Udsatte boliger – opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge I forbindelse med opførelsen af 1 skæv bolig Dam Enge 9 D, er der søgt om statstilskud på 400.000 kr. inkl. Moms (320.000 ekskl. moms). Ministeriet for By og Bolig og Landdistrikter har bevilget 400.000 kr. og udbetalt tilskuddet i 2014 til opførslen af 1 skæv bolig. Regnskab for udgiftsdelen er aflagt som en del af regnskab 2013. Byrådet gav den 24. september 2014 anlægsbevilling til indtægten. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.06.2013 Anlægsbevilling d. 28.08.2013 Anlægsbevilling d. 30.10.2013 I alt anlægsbevilling Forbrug til og med 2014 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. 41 Udgifter 3.000 450 3.152 6.602 6.511 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Projektet afsluttes først i 2015, da der er indkøbt IT-udstyr, der først betales i 2015. Projektet fortsætter i 2015 og efterfølgende år, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 394.000 kr. årligt. Anlægsprojekt 514-025 Institutionsområdet - indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for reetablering af Møllehøjs legeplads og opsætning af hegn, ombygninger i Hindbærvangen, så den kan fungere som aldersintegreret institution. Klub Egedal – renovering af bygningsmasse, udeområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane. Endvidere etablering af multibane, streetbasket og etablering af udeområder med legeredskaber samt udvikling af udeområder og etablering af alternativt legeområde. Daginstitutionerne renovering og anskaffelse af legeredskaber, opsætning af hegn og etablering af skur. Desuden til brug for forbedring af it-infrastrukturen på daginstitutionsområdet. Anlægsprojekt 514–361 Daginstitution i Smørum Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med projektet. Projektet blev startet i 2013. Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger er endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen af budget 2014. Administrationen anmodes derfor om i 2014 at undersøge mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner. I budgetaftalen for 2015 til 2018 er det blevet besluttet at fjerne de afsatte 40,6 mio. kr. til opførsel af ny institution i Smørum. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.06.2013 381 Anlægsbevilling d. 28.08.2013 157 Anlægsbevilling d. 30.10.2013 3.712 I alt anlægsbevilling 4.250 Forbrug til og med 2014 3.831 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet afsluttes først i 2015, da der er indkøbt IT-udstyr, der først betales i 2015. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 28.11.2012 Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Anlægsprojekt 514–360 Legepladspulje daginstitutioner. Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt igangsættes på den enkelte institution. Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden 2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr., så der foretages de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 28.12.2013 Anlægsbevilling d. 26.11.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Udgifter 150 29 Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsprojekt 031–277 Udendørs motionsredskaber Til brug for projektet er der i forbindelse med budgetvedtagelse for 2013 afsat rådighedsbeløb på samlet 0,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 i 2014 til brug for etablering af i alt to områder til udendørs motionsredskaber ”motionsøer” en i hvert af årene. Der er 29. maj 2013 givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til brug for udendørs motionsredskaber ”motions ø” i forbindelse med opførelse af Multihus i Stenløse Syd og den 30. april 2014 er der givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af ”motions ø” ved det nye rådhus i Egedal Byområde. Udgifter 258 189 447 441 Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 29.05.2013 Anlægsbevilling d. 30.04.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. 42 Udgifter 200 203 403 400 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.04.2014 4.200 Forbrug 710 Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlægsprojekt 031–278 Opdatering af Idrætsanlæg Til brug for projektet er der i 2014 afsat rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. Byrådet har den 30. april 2014 givet anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Ganløse. Projektet er startet i 2014 og kunstgræsbanen blev indviet medio september 2014. Der er aflagt anlægsregnskab den 17. december 2014 til Byrådet. Anlægsprojekt 350-025 Biblioteker – indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2013 givet anlægsbevilling til brug for udskiftning af lysarmaturer på Ølstykke Bibliotek, dette bevirker, at elforbruget til belysning kan reduceres betydelig ved opsætning af nye og energibesparende armaturer. Der vil samtidig opnås en bedre og mere behagelig belysning. Anlægsprojekt 035–001 Multihus i Stenløse Syd Multihuset er planlagt til at rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, RealDania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har samlet afsat rådighedsbeløb på 2,642 mio. kr. i perioden 2008 til 2013. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. Anlægsbevilling d. 27.01.2010 Anlægsbevilling d. 29.05.2013 Anlægsbevilling d. 29.05.2013 I alt anlægsbevilling Forbrug Mer-/mindreforbrug Forbrugspct. Projektet forventes afsluttet i 2015. Bemærkninger Udgifter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 27.11.2013 192 Forbrug 173 Mindreforbrug 19 Forbrugspct. 90,1 Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. Udgifter 1.545 1.014 -500 2.059 2.936 Anlægsprojekt 350-026 Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum bibliotek Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at etablere ”åbne biblioteker” i Smørum og Ølstykke, som er biblioteker, der har udvidet åbningstid morgen og aften, uden der er personale til stede. Borgerne har adgang til biblioteket via deres sygesikringskort. Samtidig gav Byrådet anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til etablering af ”åbent bibliotek” i Smørum. Smørum bibliotek etableres som ”åbent bibliotek” pr. 1. maj 2014 og Ølstykke bibliotek etableres som ”åbent bibliotek” pr. 1. januar 2015. I budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i 2015 til etablering af åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek, samt en samlet afledt drift til begge biblioteker på 0,1 mio. kr. pr. år i 2015 og overslagsårene. Anlægsprojekt 318-001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb i 2014 på 4,2 mio. kr. I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj 2015. Teknologisk Institut har udarbejdet prisoverslag ud fra kendte erfaringstal for renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad og tilhørende vandbehandlingsanlæg, således at det samlede svømmebadsanlæg kan opfylde de stillede myndighedskrav. Teknologisk Institut skønner den samlede udgift til 4,2 mio. kr. Byrådet har givet anlægsbevilling til projektet den 30. april 2014. Arbejdet er igangsat i 2014. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 26.02.2014 Forbrug Merforbrug/mindreforbrug Forbrugspct. Udgifter 414 414 0 100 Projektet er delt op i åbent bibliotek i Smørum og åbent bibliotek i Ølstykke. Den del af projektet der vedr. åbent bibliotek i Smørum anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. I 2015 vedr. anlægsprojektet kun etablering af åbent bibliotek i Ølstykke. 43 Bilag til Årsrapport 2014 Bemærkninger til investeringsoversigt 44 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskab for afsluttede anlægsprojekter Regnskab for afsluttede anlægsprojekter 45 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskab for afsluttede anlægsprojekter 46 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskab for afsluttede anlægsprojekter Regnskab for afsluttede anlægsprojekter Der er ikke foretaget politiske behandlinger i fagudvalgene med henblik på godkendelse af nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio.kr. med en afvigelse på mere end 10 %. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 30.11.2011 2.200 Forbrug 1.228 Mindreudgift 972 Forbrugspct. 55,8 Anlægsregnskab er hermed aflagt. Godkendelsen af anlægsregnskaberne indgår derfor i regnskab 2014, dvs. at Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med godkendelse af det samlede regnskab 2014 også godkender nedenstående anlægsregnskaber. Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter - skoler -2013 Den 27. februar 2013 blev bevilget 3,715 mio. kr. til renovering på skoleområdet. Regnskaberne er afsluttet i løbet af 2014 eller i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014. Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter – idræt-2013 Den 27. februar 2013 blev bevilget 0,8 mio. kr. til renovering på idrætsområdet. Ifølge regnskab 2014 er der tale om anlægsregnskaber for nedenstående projekter. Anlægsregnskaberne er medtaget her i regnskabsafslutningen for 2014 for at få regnskabsafsluttet de afsluttede projekter. Anlægsprojekt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter – institution-2013 Den 27. februar 2013 blev bevilget 1,8 mio. kr. til renovering på institutionsområdet. Anlægsprojekter over 2 mio. kr.: 003-040 Kildedal Projekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekt – Skoler – 2013 318-003 Kvalitetsfondsprojekt – Idræt – 2013 514-023 Kvalitetsfondsprojekt – Inst. -2013 532-032Kvalitetsfondsprojekt – Ældre- 2014 forbrugsmæssigt fordelt på: 301040 Skoler 318040 Idræt 514040 Institutioner Anlægsregnskabet aflægges samlet på Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014. 650-031 Ejendomsrenovering Anlægsprojekt 532-02 Kvalitetsfondsprojekter - Ældre Den 26. februar 2014 blev der bevilget 6,416 mio. kr. til renovering af skole-, idræts- og institutionsområdet. Samlet oversigt for Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014. Bemærkninger Beløb (beløb i 1000 kr.) 301030 Kvalitetsfond - skoler Anlægsbevilling den 27.02.2013 3.715 318003 Kvalitetsfond - Idræt Anlægsbevilling den 27.02.2013 800 514023 Kvalitetsfond – Inst. Anlægsbevilling den 27.02.2013 1.800 532023 Kvalitetsfond 2014 Anlægsbevilling den 26.02.2014 6,416 Samlet anlægsbevilling 12.731 Forbrug på kvalitetsfond 2013 Afholdt i 2013 3.681 Afholdt i 2014 2.006 Forbrug på kvalitetsfond 2014 7.047 Samlet forbrug 12.734 Merforbrug 3 Forbrugspct. 100 Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10 %: 533-005 Præstegården i Ledøje Anlægsprojekter over 2 mio. kr. Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt” I 2010 blev der fra region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie- og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Days-konsortiet. Kommunen er i dialog med Dayz-konsortiet omkring et revideret plangrundlag, som udarbejdes i 2013. I 2013 ønskede Dayz-konsortiet at udtræde af projektet Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til finansiering af kommunens interne omkostninger ved projektet (ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og 2013). Der er i perioden 2011 til 2013 afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. Til brug for projektet er der i budgettet for 2014 afsat 0,2 mio. kr. til aflønning af 1 medarbejder i perioden 1. januar til 30. april. Projektet afsluttes i 2014. Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på følgende arbejder: Kvalitetsfond 2013: Skoleområdet til Bækkegårdsskolen og Ganløse skole Idrætsområdet til Idrætscenteret Smørum og Ølstykke Svømmehal Institutionsområdet til Børnehaven Kildeholm. 47 Bilag til Årsrapport 2014 Regnskab for afsluttede anlægsprojekter Den resterende del af 2013 bevillingen 0,628 mio. kr. er anvendt under kvalitetsfondsprojekt 2014 primært på institutionsområdet. Kvalitetsfond 2014: Skoleområdet til Boesagerskolen, Søagerskolen, Stengårdsskolen, Slagslunde skole, Jørlunde 10. klasse, PBC-screening og Maglehøjskolen. Institutionsområdet til Børnehuset Stangkær, Børnehuset Regnbuen, Kratkær og Byggelegepladsen Egelund. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10 % Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i Ledøje Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes til almennyttige formål eller på andet alment velgørende øjemed. Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2012 givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til indtægter og 3,4 mio. kr. til udgifter. Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering Til brug for større ejendomsrenoveringer af kommunens ejendomme blev der den 24. april 2013 bevilget 6,5 mio. kr. og den 26. feb. 2014 blev der bevilget 6,6 mio. kr. Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 24.04.2013 Anlægsbevilling d. 26.02.2014 I alt anlægsbevilling Forbrug 2013 Forbrug 2014 Samlet nettoforbrug Merforbrug Forbrugspct. Fonden har ydet et tilskud på 1 mio. kr., og der forventes yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Administrationen har gennem en periode forsøgt at afklare, til hvilke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere midlertidige flygtningeboliger (værelser) i hovedhuset. Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Centeret for Plan og Kultur, indtil det er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal anvendes til. Det er vurderet, at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen, vil beløbe sig til 5 mio. kr. Beløb 6.500 6.600 13.100 4.891 8.290 -1 13.180 80 100,6 Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på følgende arbejder: 2013 - Hampelandskolen renovering af facader, Bækkegårdsskolen krav arbejdstilsynet, Boesgerskolen renovering af tag svømmehal og tandklinik og Stengårdsskolen renovering af tag. Maglehøj daginstitution krav for arbejdstilsyn, Regnsbueskoven, dræn på p-plads, Hindbærvangen vuggestue tag, vinduer m.m., Hvidhøj renovering af tag og facade, Solsikken, Blåmejsen nye vinduer, Møllehøjens Børnegård udskiftning af asbest tag, Multihal i Veksø og Enkesædet nyt tag. 2014 Færdiggørelse af projekter der er opstartet i 2013 herunder Hampelandskolen renovering af facader, Bækkegårdsskolen krav arbejdstilsynet, Boesagerskolen renovering af tag svømmehal og tandklinik, Stengårdsskolen renovering af tag, Hvidehøj renovering af tag og facade, Blåmejsen nye vinduer. Endvidere er der udført arbejder på Lærkeskolen renovering af gangbroer, Balsmoseskolen renovering af tag, Veksø skole tagrenovering, Maglehøjskolen tagrenovering, Slagslunde skolen nyt tag, Jørlunde 10 kl. center nyt tag, nye vinduer og facader, Hindbærvangen Ung Egedal, Stenløse Hallen renovering af tag og Sandbjerghallen nyt tag. Der har i 2012 været afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. og indtægter på 1,2 mio. kr. Til istandsættelse i 2013 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden. Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfri til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen, som konsekvens af beslutningen er de til formålet afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni 2014. Bemærkninger Indtægter (beløb i 1.000 kr.) Anlægsbevilling d. 25.01.2012 -3.000 Anlægsbevilling d. 25.01.2012 2.517 Anlægsbevilling d. 25.01.2012 526 I alt anlægsbevilling 43 Forbrug -488 Merindtægt -445 Forbrugspct. 1.035 Anlægsregnskab er hermed aflagt. 48 Bilag til Årsrapport 2014 Nettooverførsler Nettooverførsler 49 Bilag til Årsrapport 2014 Nettooverførsler 50 Bilag til Årsrapport 2014 Nettooverførsler Nettooverførsler Principper Driftsoverførsler Det skal i forbindelse med afslutningen af regnskab 2014 opgøres, om der skal budgetoverføres På driften søges overført et mindreforbrug på mindreforbrug eller merforbrug fra 2014 til bud- 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev der over- get 2015. ført 30,454 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014. Denne mulighed for at overføre mindre- eller merforbrug mellem budgetårene skal ses som Tabellen nedenfor viser, hvorledes driftsover- øget frihed til at disponere på tværs af budgetår. førslen på 38,660 mio. kr. er tilvejebragt. Målet er bl.a. at sikre en rationel økonomisk adfærd og en hensigtsmæssig drift ved f.eks. at kunne spare op. Tabel 1 - Nettodriftsoverførsler Beløb i 1.000 kr. Fra 2014 til 2015 C enter for Borgerservice Jobcenteret C enter for Social Service C enter for Sundhed og Omsorg C enter for Skole og Dagtilbud C enter for Plan og Kultur C enter for Teknik og Miljø C enter for Ejendomme og Intern Service C enter for Administrativ Service Direktion og Sekretariater 600 556 125 1.996 22.730 2.300 4.603 0 4.892 858 Nettodriftsoverførsler i alt herefter 38.660 Regnskabet for 2014, samt resultatet af, at der Der etableres derefter en tværgående overfør- kun er søgt overført mindreforbrug, og ikke mer- selspulje, der indeholder de tilbageværende forbrug gør, at kommunen har behov for at finde overførselssummer svarende til 12,204 mio. kr. budgetmidler til omprioriteringer. De ompriorite- efter at Center for Social Service er tilført 20 rede midler skal bl.a. anvendes til at dække et mio. kr. forventet merforbrug i Center for Social Service i Endelig bortfalder tidligere politiske beslutninger 2015 grundet aktivitetsstigninger. om overførsel af budgetmidler fra 2014 til 2015. Aktiviteterne i henhold til de politisk faglige be- Derudover betyder de store overførsler på drift, slutninger skal upåagtet gennemføres, men at kommunen langt overstiger servicerammen, budgetmidlerne skal søges frigivet fra den tvær- hvorved der kan ske sanktionering. Der er med gående overførselspulje på lige fod med øvrige andre ord ikke plads i budget 2015 til at overfø- overførte budgetmidler. re så store summer. Principperne for anvendelse af den tværgående Udmøntning af overførsler til 2015 overførselspulje Der overføres 5,042 mio. kr. i form af opsparede Den tværgående overførselspulje administreres midler på institutionsniveau i center for Skole og efter følgende principper: Fagcentrene kan mellem første og anden poli- Dagtilbud. Derudover får Center for Teknik og tiske budgetopfølgning søge direktionen om Miljø overført 1,414 mio. kr. vedrørende en be- frigivelse af midler fra puljen til de aktiviteter, tinget driftsbevilling til bro-renovering. 51 Bilag til Årsrapport 2014 Nettooverførsler der i første omgang blev søgt overførselsad- ikke via midler i den tværgående overførsels- gang til. pulje. Der vil være fortrinsret til frigivelse af midler Den løbende budgetopfølgning skal tydeliggøre hvorvidt fagcentrene kan finansiere aktivi- til de områder der vedrører statslige puljemid- teterne indenfor det eksisterende budget, og ler o.lign., jf. tabellen nedenfor: Puljemidler (1.000 kr.) Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Uforbrugte statslige puljemidler 566 Uforbrugte puljemidler til projektet "Integreret indsats" 125 Tre-partsmidler til SOSU-elever Center for Sundhed og Omsorg Mindreforbrug på tilskudsmidler, herunder ældre-miliarden Center for Sundhed og Omsorg Mindreforbrug vedrørende "Støtte til frivilligt socialt arbejde" Center for Administrativ Service Uddannelsespuljer form af trepartsmidler 1.788 196 12 457 Akutmidler som ellers skal tilbagebetales I alt 95 3.239 Anlægsoverførsler Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrug- Der overføres netto anlægsmidler til 2015 for te udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som 24,141 mio. kr. og for -1,749 mio. kr. til 2016. endnu ikke er indgået. 52 Bilag til Årsrapport 2014 Nettooverførsler Tabel 2 - Nettoanlægsoverførsler Beløb i 1.000 kr. Fra 2014 Fra 2014 til 2015 til 2016 Økonomiudvalget 002002 Udendørs kunst i Stenløse Syd 002003 Kunstpulje 002004 Salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter 003009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse 003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke 003011 Salg af del af matr.nr. 4nø Smørumnedre By, Smørum 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 650001 Egedal Rådhus - anlægsprojekt 650001 Egedal Rådhus - anlægsprojekt 650004 Parkeringsløsning - Egedal Rådhus 650005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke 651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering 01 Egedal bydelscenter 999998 Stenløse Syd Teknik- og miljøudvalget 211020 Kabellægning af udendørsbelysning 211021 Overtagelse af vejbelysning 211022 Modernisering af vejbelysningen 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde 222025 C ykelstier i Frederikssundsfingeren 222028 C ykelsupersti 222030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt 02 Tværvej 03 Byggemodning Planudvalget 010300 Energianlæg 010300 Energianlæg 318010 EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: 318010 EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: 650032 Energistyring 2012-16 01 Fase 1 03 Solceller - C oncerto 03 Solceller - C oncerto Social- og sundhedsudvalget 018002 Serviceareal - 72 plejeboliger 018002 Serviceareal - 72 plejeboliger 488003 Sundhedscenter - anlægsprojekt 488004 Parkeringsløsning - Sundhedscenter 532030 Renovering af Damgårdsparken Børne- og Skoleudvalget 301002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens 301025 Folkeskole/SFO - Indefrosne midler 514025 Institutionsområdet - Indefrosne midler 514360 Legepladspulje daginstitutioner 514361 Ny institution i Smørum Kultur-og Erhvervsudvalget 031277 Udendørs motionsredskaber 035001 Multihus i Stenløse Syd 318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 14.236 222 88 -323 470 20 -2 267 -1.692 10.117 241 -1.274 -27 -163 370 422 5.500 7.358 212 468 -244 552 -716 5.878 73 876 259 -214 2.560 -3.150 617 -617 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.474 -4.050 17.727 13.665 0 2.581 981 500 1.711 1.073 91 419 6 122 3.323 3 -170 3.490 0 0 -1.749.000 0 -1.749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 44.141 -1.749.000 Allerede indregnet forventet overførsel til 2015 Forventet mindreforbrug 2015 Nettoanlægsoverførsler i alt herefter -10.000 -10.000 24.141 53 Bilag til Årsrapport 2014 Nettooverførsler Overførsel af finansiering vedrørende energistyring, vejbelysning og låner- Overførslerne på anlæg medfører ændrede ba- ammekorrektion. lanceforskydninger mellem årene og ændret Som følge af restfinansiering af det nye rådhus låneoptagelse. Herudover påvirkes indskud i og sundhedscenter er der balanceforskydninger Landsbyggefonden. vedr. SOLT 2014 til 2015 for -37,2 mio. kr. Der flyttes mindre låneoptagelse for 1,155 mio. Der flyttes 15,736 mio. kr. vedrørende indskud i kr. fra 2014 til 2015 Landsbyggefonden fra 2014 til 2015. 54 Bilag til Årsrapport 2014 Specialregnskaber Specialregnskaber 55 Bilag til Årsrapport 2014 Specialregnskaber 56 Bilag til Årsrapport 2014 Specialregnskaber Specialregnskaber Specialregnskaber omfatter affaldshåndtering og varmeforsyning og indeholder både drift og anlæg. Områderne er brugerbetalte og derfor skal regnskaberne, set over en årrække, hvile i sig selv. Administration Dagrenovation Farligt affald Genbrugspladsen Glas, papir og pap Storskrald og haveaffald. Samlet set er mellemværendet mellem Egedal Kommune og Affaldshåndteringen faldet fra 36,7 mio. kr. i 2013 til ca. 34,3 mio. kr. i 2014. Affaldshåndteringen er delt op i 6 områder, hvor der aflægges regnskab særskilt for hvert område. De 6 områder er følgende: Affaldshåndtering Tabel 1 Affaldshåndtering - administration Affaldshåndtering 2014 - Administration Fælles udgifter 2014 (hele kr.) Driftsudgifter: Personale Kørsel A-gebyr til Vestforbrænding Information Konsulentbistand Affaldsdata system og regulativ database Administrationsudgifter Administrationsudgifter (5%) Møder, kontorhold og kurser Grunde og bygninger 2.092.974 3.859 1.320.269 22.780 87.404 93.736 25.771 177.152 130.928 2.575 Driftsudgifter i alt 3.957.448 Driftsindtægter: Gebyr - fælles formål -5.842.567 Driftsindtægter i alt Driftsbalance: -1.885.119 Driftsbalance i alt Mellemværende: Mellemværende ultimo 2013 Renter - 0,6275 % Driftsbalance 2014 7.263.096 39.862 -1.885.119 Dagrenovations mellemværende med Kommunen, ialt ultimo 2014 5.417.839 + = ko mmunens tilgo dehavende - = A dministratio nso rdnings tilgo dehavende 57 Bilag til Årsrapport 2014 Specialregnskaber Tabel 2 Affaldshåndtering - Dagrenovation Affaldshåndtering 2014 - Dagrenovation 2014 (hele kr.) Driftsudgifter: Dagrenovation drift Administrationsudgifter Drift og vedligehold af inventar og materiel Tømning af underground Administrationsudgifter (5%) Kørsel Behandlingsafgift for dagrenovation 966.483 221.880 160.305 960.830 11.249.519 3.413.981 Driftsudgifter i alt 16.972.998 Anlægsudgifter: Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum Anlægsudgifter i alt 3.207.837 Driftsindtægter: Renovationsbidrag Dagrenovation - indtægter -16.446.780 -5.188 Driftsindtægter i alt -16.451.968 Balance: 3.728.867 Balance i alt Mellemværende: Mellemværende pr. ultimo 2013 Renter - 0,6275 % Driftsbalance 2014 -6.083.290 -26.482 3.728.867 Dagrenovations mellemværende med Kommunen, ialt ultimo 2014 -2.380.905 + = ko mmunens tilgo dehavende - = dagreno vatio ns tilgo dehavende 58 Bilag til Årsrapport 2014 Specialregnskaber Tabel 3 Affaldshåntering - Farligt affald Affaldshåndtering 2014 - Farligt affald (hele kr.) Driftsudgifter: Apotek-ordning Smoka Smoka - erhverv Administrationsbidrag (5%) 24.114 234.946 -2.005 12.853 Driftsudgifter i alt 269.908 Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordning -160.000 Driftsindtægter i alt Driftsbalance: 109.908 Driftsbalance i alt Mellemværende: Mellemværende ultimo 2013 Renter - 0,6275% Driftsbalance 2014 209.341 1.658 109.908 Dagrenovations mellemværende med Kommunen, ialt ultimo 2014 320.907 + = ko mmunens tilgo dehavende - = Farligt affaldso rdnings tilgo dehavende Tabel 4 Affaldshåntering - Genbrugspladser Affaldshåndtering 2014 - Genbrugspladser 1.000 kr. Driftsudgifter: Konsulentbistand Materiale og aktivitetsudgifter Driftsaftale med Vestforbrændingen Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr Drift af genbrugsstationer Grunde og bygninger Afværgeanlæg på Tranekær losseplads Administrationsudgifter (5%) 90.255 12.682.471 6.407.468 541.416 220.958 997.128 Driftsudgifter i alt 20.939.696 Driftsindtægter: Affaldsbidrag Gebyrindtægter - Erhverv Erhvervaffaldsgebyr Salg af genanvendelige materialer Kørselsudligning -17.305.491 -159.760 -2.461.065 Driftsindtægter i alt -19.926.316 Driftsbalance: Driftsbalance i alt 1.013.380 Anlægsbalance mellemværende: Mellemværende ultimo 2013 Rente 0,6275% Balance 2014 -36.800.293 -227.742 1.013.380 Genbrugspladsens mellemværende med Kommunen, i alt ultimo 2014 -36.014.655 + = ko mmunens tilgo dehavende - = genbrugspladsens tilgo dehavende 59 Bilag til Årsrapport 2014 Specialregnskaber Tabel 5 Affaldshåndtering - Glas, papir og papordning Affaldshåndtering 2014 - Glas, papir og papordning (hele kr.) Driftsudgifter: Materialer og aktivitetsudgifter Kørsel - Fællesordninger Indkøb af genbrugsbeholdere Kubeordning - glas og papir Administrationsbidrag (5%) 2.359 16.244 459.035 854.861 66.625 1.399.124 Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af papir -1.959.000 -379.902 Driftsindtægter i alt -2.338.902 Driftsbalance: -939.778 Driftsbalance i alt Mellemværende: Mellemværende ultimo 2013 Renter - 0,6275 % Driftsbalance 2014 -1.061.033 -9.607 -939.778 Dagrenovations mellemværende med Kommunen, ialt ultimo 2014 -2.010.418 + = ko mmunens tilgo dehavende - = Glas, papir o g papo rdnings tilgo dehavende Tabel 6 Storskrald og haveaffald Affaldshåndtering 2014 - Storskrald og haveaffaldsordning (hele kr.) Driftsudgifter: Storskrald og haveaffald Kørsel Behandlingsafgift "stort affald" Juletræer Administrationsbidrag (5%) 220.506 139.780 307.186 19.654 34.356 Driftsudgifter i alt 721.482 Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordninger -458.000 Driftsindtægter i alt Driftsbalance: 263.482 Driftsbalance i alt Mellemværende: Mellemværende ultimo 2013 Renter - 0,6275 % Driftsbalance 2014 -210.368 -493 263.482 Dagrenovations mellemværende med Kommunen, ialt pr. 31.12.2014 52.621 + = ko mmunens tilgo dehavende - = sto rskrald o g haveaffaldso rdnings tilgo dehavende 60 Bilag til Årsrapport 2014 Kirkeregnskab Kirkeregnskab 61 Bilag til Årsrapport 2014 Kirkeregnskab 62 Bilag til Årsrapport 2014 Kirkeregnskab Kirkeregnskab Kirkeregnskab Beløb i 1.000 kr. 2013 2014 Landskirkeskat Stenløse Kirkekasse Veksø Kirkekasse Slagslunde og Ganløse Kirkekasse Ølstykke Kirkekasse Jørlunde Kirkekasse Ledøje Kirkekasse Provstiudvalgets 5% reserve Provstiudvalgets kasse 9.607 8.074 2.087 5.157 8.888 1.939 9.420 1.317 999 9.640 5.647 1.916 5.251 10.793 1.410 10.619 1.646 1.000 Driftsudgifter i alt 47.488 47.922 Forskudsbeløb af kirkeskat Regulering af forskudsbeløb tidligere år -47.482 0 -47.922 0 -47.482 -47.922 6 0 Mellemværende primo Årets resultat -7 6 -1 0 Mellemværende ultimo -1 -1 Driftsindtægter i alt Driftsbalance i alt Mellemværende: Fortegn: + angiver Kommunens tilgodehavende, - angiver kirkens tilgodehavende Mellemværendet mellem Egedal Kommune og kirken ligger stabilt omkring nul. 63 Bilag til Årsrapport 2014 Kirkeregnskab 64 Bilag til Årsrapport 2014 Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser 65 Bilag til Årsrapport 2014 Leasingforpligtelser 66 Bilag til Årsrapport 2014 Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser Leasingforpligtelserne er opgjort pr. 31.12.2014 Finansiel leasing 2014. Forpligtelser som er registreret i økonomisystemet (over 100.000 kr.) Restydelse Bruger Skelhøj: Renault Master A17771 DG 93 128 Ejer Kommune leasing Sum Kom m une leasing Udløb 2017 ekskl. Moms 199.632 199.632 Bygnings- og leasingarrangement Stenløse SOLT TOTAL Danske Leasing Ølstykke SOLT TOTAL Danske Leasing Sum Danske Leasing LEASING TOTAL (over 100.000 kr.) 2015/ 2020 2019 450.793.566 472.662.419 923.455.985 923.655.617 67 Bilag til Årsrapport 2014 Leasingforpligtelser Finansiel leasing 2014. Forpligtelser som ikke er registreret i økonomisystemet (under 100.000 kr.) Restydelse Udløb ekskl. Moms Bruger Sundhedscenteret; Toyota Yaris, reg. ZX 39 009 A11757 Ejer Kommune leasing Den tværfaglige myndighed Toyota Yaris A17652 FC 32 262 Kommune leasing Den tværfaglige myndighed Toyota Yaris A17655 FC 32 259 Kommune leasing Skelhøj: Vaskemaskiner A17110 Kommune leasing 2015 2017 Sundhedscenteret A17694 Xerox 7544v fl Kommune leasing 2015 32.468 C enter for Ejendomme: A17658 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A174123 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 67.508 Sundhed og omsorg: A17647 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17648 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17649 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17650 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17651 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17653 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17654 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17656 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17657 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17659 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17660 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 Sundhed og omsorg: A17694 Xerox 7544v Kommune leasing 2015 16.445 Sundhed og omsorg: A17413 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 52.678 C EI: A17658 Toyota Yaris Kommune leasing 2015 67.508 Stenløsehallen: A14346, C itroën Berlingo, XP 89 735 Kommune leasing 2015 24.686 IT-Drift: A17060, Toyota Sport Van, C F 92 942 Kommune leasing 2015 25.000 Sum Kommune leasing Aftalenr. 80181024 IT-Udstyr inventar Danske Leasing 2015 487.000 Aftalenr. 80233856 Diverse udstyr Danske Leasing 2015 17.650 Danske Leasing 2014 2015 2015 48.579 52.678 52.678 71.552 1.143.916 Skolecenteret: Diverse udstyr Aftalenr. 80188817 Sum Danske Leasing 191.460 696.110 LEASING TOTAL 1.840.026 Operationel leasing 2014 Restydelse Bruger C enter for Ejendomme og Intern Service: C itroen Nemo 1,3 kassevogn XT 94 222 Idrætsområdet: C itroen Berlingo 1,6 XT 92 058 Smørum Idrætscenter: C itroen Berlingo HDI Reg. XP 89 735 Sum Ejer Udløb ekskl. Moms Scrapværdi Kommune leasing 2016 66.366 26.850 Kommune leasing 2016 73.935 33.035 Kommune leasing 2014 Kommune leasing: 48.897 189.198 24.686 Leasingforpligtigelserne for såvel finansielt som operationelt leasede aktiver er faldet i forhold til 2013. Der er sket et fald for de finansielt leasede aktiver på 62 mio. kr. og for de operationelt leasede aktiver på 0,251 mio. kr. 68 Bilag til Årsrapport 2014 Renteswap Renteswap 69 Bilag til Årsrapport 2014 Renteswap 70 Bilag til Årsrapport 2014 Renteswap Renteswap En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger på aftale vilkår over en aftalt periode. Med en renteswap kan man ændre renteeksponering på et lån eller en leasingaftale. Rentebetalingen kan for eksempel ændres fra en variabel rente til en fast rente eller omvendt. Ved simple valutaswaps forstås aftaler om at bytte renter og afdrag/hovedstol i to forskellige valuta. Efter 1. januar 2012 må en kommune ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro. Swaps indgået før 1. januar 2012 til anden valuta end danske kroner og euro kan fortsat bibeholdes til udløb. Swaps indgået før 1. januar 2012, som ikke er simple, kan ligeledes bibeholdes til udløb. Currency swap En currency swap er en rente- og valutaswap. Det vil sige, at man ”bytter” rente og valuta i en aftalt periode. Man kan for eksempel ”bytte” et variabelt forrentet lån i danske kroner til et fastforrentet lån i schweizske valuta. Renteudgifter Kommunen har en stor langfristet gæld, og som konsekvens heraf forholdsvis store renteudgifter. ”Currency Swap” bruges som instrument til at nedbringe kommunens renteudgifter, men på grund af det lave renteniveau i 2014 har de indgåede aftaler ikke været en fordel for kommunen. Siden 2008 har Egedal Kommune inddraget kommunens SOLT–leasingydelse i swap arrangementerne. Ved afslutningen af regnskabsår 2014 har Egedal Kommune nedenstående aftaler. Nye regler fra 1. januar 2012 Økonomi- og indenrigsministeriet har fra og med 2012 skærpet regler for hvilke finansielle instrumenter kommunerne kan anvende. En kommune kan fremover kun indgå simple renteog valutaswaps. Ved simple renteswaps forstås aftaler om at bytte almindelige faste/variable renter. Tabel 1 Egedal Kommunes SWAPaftaler pr. 31.12.2014 Kontraktnr. /produktnavn Handel/Opstart/Udløb Modpart 632663/715048 C urrency Swap Handel 16.05.2006 Udløb 22.12.2016 Nordea Finland Nordea opgør hvert år markedsværdier for de indgåede handler. I 2013 var nutidsværdien på 6,7 mio. kr., mens den i 2014 var på ca. -1,9 mio. kr. Faldet skyldes salg af Euro swap i juni 2014. Rente Hovedstol/ Restgæld Fast rente Hovedstol 3,12 % Restgæld p.a. Restgæld Markedsværdi I alt Markedsværdi Værdi pr. 31.12.2014 Beløb i 1.000 kr. 8.496 DKK 5.021 DKK 1.057 C HF -1.939 DKK -1.939 DKK schweizske valuta i forhold til kronen, falder markedsværdien. Alle aftaler er ved udgangen af regnskabsåret 2014 indgået med Egedal Kommunes primære pengeinstitut Nordea og med Nordea Finland som modpart. For alle aftaler gælder, at Nordea betaler renterne på kommunens kommunekreditlån og kommunen betaler renterne på ovennævnte aftaler. Markedsværdien (kursværdien) er udtryk for hvad forrentningen kan indfries til på et givet tidspunkt og er som udgangspunkt ikke likviditetsskabende med mindre swapaftalerne lukkes ned. Markedsværdien påvirkes for eksempel af valutakursen, stiger den 71 Bilag til Årsrapport 2014 Renteswap 72 Bilag til Årsrapport 2014 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 73 Bilag til Årsrapport 2014 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 74 Bilag til Årsrapport 2014 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser er de forpligtelser, der kan blive gjort gældende overfor kommunen og kan påføre kommunen tab. Det drejer sig blandt andet om indskudskapital og garantier ved finansiering af socialt boligbyggeri. Der er garantier delt med staten i form af regaranti. I oversigten indgår kun den kommunale andel. Långiver I Alm. kautions- og garantiforpligtelser Smørum Kraftvarme A.m.b.A Slagslunde Fjernvarme A.m.b.A. Måløv Rens A/S Egedal Fjernvarme A/S Lån/restgæld Nordea a/s Kommunekredit Kommunekredit Kommunekredit 900.000 12.853.185 705.748 54.010.534 II Kommunal garanti i h.t. lov om boligbyggeri m.v. Stenløse-Ølstykke A/B, Boelholm I Nykredit Stenløse-Ølstykke A/B, afd. 6 Nykredit 23.409.146 20.337.449 A/B B/S B/S B/S B/S Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit 1.149.276 4.138.237 2.079.312 5.540.628 22.327.348 Stenløse Boligf. afd. 10, Skibsted Nykredit 1.421.894 Smørum Boligselskab, afd. Smørum gårdhuse, KAB A/B Gulbjergvej Stengården I Stengården II afd. Lokes plads A/B kirkevangen II Nykredit 8.686.162 Nykredit Nykredit Nykredit Realkredit Danmark 1.468.928 13.164.637 344.922 4.773 Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104, Kærhavegård Ledøje-Smørum alm. Boligselskab Hindbærvangen B/S Venbo, afd. 706-06 Veksø Realkredit Danmark 1.245.367 Nykredit 3.862.406 Realkredit Danmark 5.253.050 B/S Venbo, afd. 706-06 Veksø Realkredit Danmark 5.712.610 Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5720-22 Realkredit Danmark 784.899 Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5719-8 Realkredit Danmark 1.407.931 De Vanføres Boligselsk., afd. 1 Realkredit Danmark 2.441.594 A/B Langebro Realkredit Danmark 207.808 A/B Gl. Toftegård 2 Realkredit Danmark 3.669.871 Hirsevænget 5-31, Toftehøjvænge IV Realkredit Danmark 2.444.010 A/B Borgmesterparken Nykredit 1.943.191 De Vanføres Boligselskab, Ølstykke Afd. 1 Bækkegården Realkredit Danmark Møllen, Venbo, Venbo, Venbo, Venbo, Stenløse afd. 1, Damgårdsparken afd.2, Lillestræde/Strædet Lillivej afd. 1, Damgårdsparken 2014 68.469.467 75 466.669.157 11.009.667 Bilag til Årsrapport 2014 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Stenløse-Ølstykke Boligforening Afd 3025-4 Marienlyst Park Afd. 3026-1 Æblehaven Stengården I Stengården III afd. 17, + ungd.boliger Stenløse-Ølstykke A/B Teglværksparken A/B Topperøgel 1. etape (12lb) A/B Topperøgel 2. etape (12sq) A/B Topperøgel 3. etape (12sr) Stenløse-Ølstykke A/B afd. 11 (13cb) Svanholmvænge II – 8E Toftehøjvænge IV – C arl Hansens Alle Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge" Hareleddet 1-87, Stenløse Syd Teglværksparken 3 m.fl. Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit BRF BRF BRF BRF BRF BRF BRF BRF BRF B/S Venbo, afd.1, ældrebol. Damgårdsp. B/S Venbo, afd. 4 Damgårdsparken B/S Venbo, afd. 8, Veksø KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Smørum Boligselskab afd. Elmehøj Smørum Boligselskab afd. Møllebo Smørum Boligselskab afd. Kløveren Toftehøj vænge 1 B/S Venbo, afd. 5 B/S Venbo, afd. 2 B/S Rosenvænget afd. 0824 B/S Rosenvænget afd. 832 Mårleddet Boligforeningen AAB, Barnekæret 1, Stenløse Syd LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S LR Realkredit A/S Realkredit Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark 4.368.605 4.294.868 1.737.100 598.903 7.264.853 1.542.712 928.958 1.244.461 910.360 4.469.628 3.036.572 8.519.917 25.166.988 821.533 452.444 1.795.318 1.755.630 5.274.517 5.379.784 4.093.721 3.966.124 6.067.051 4.340.278 46.794.060 50.228.439 89.571.237 Ølstykke Alm. Boligselskab Svanholmvænge (8H) BRF Boligselskabet Sjælland Afd. Skelbækvej Realkredit Danmark 12.556.398 Egedal B/S Afd. Irishaven Nykredit 20.444.008 4.989.571 III Kommunal regaranti i h.t. lov om boligbyggeri m.v. Stenløse-Ølstykke Andelsboligf. V/KAB Stengården I afd. 7 Nykredit Stengården II afd. 14 (incl. Tagrenovering) Realkredit Danmark Stengården III afd. 16, + ungd.boliger Realkredit Danmark Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge" BRF 45.809.740 1.949.530 18.776 15.522 4.148.793 Ungd.boliger v/Frode Fredegodsvej, BRF 4.345 Ølstykke Alm. Boligselskab Tjørnehøj Rytterbakken 2 A Hirsevænget Svanholmvænge II 8E Møllehusene (12AH) BRF Nykredit Nykredit BRF BRF Vanføres Boligselsk., Stenløse Vanføres Boligselsk., Stenløse Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5712 Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5719 Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5720-22 Stenløse Alm. A/B afd. Fortehusene Stenløse Alm. A/B Teglværksparken Stenløse Km. Engholmvej 1 Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit Nykredit Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark 7.071.855 3.479.654 9.943 904 2.132 1.671.387 4.599.167 296.590 Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104, Kærhavegård Realkredit Danmark 11.076.323 3.063.296 2.393.166 2.369.912 3.638.320 125 IV Garantiforpligtelser med solidarisk hæftelse 742.870.907 76 Bilag til Årsrapport 2014 HMN naturgasselskab I/S Vestforbrænding I/S Movia AV Miljø, Vestforbrænding I/S SMOKA I/S Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S C enter for Tandregulering I/S IT Forsyningen I/S Ledøje forsamlingshus (31.12.2006) Ølstykke Tennisklub Udbetaling Danmark I alt I + II + III + IV + V Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Kommunekredit Kommunekredit 30.455.751,00 71.951.884 4.200.000 3.443.350 15.437.582 1.472.176 14.183.515 10.184.430 250.000 5.522.727 585.769.492 No ter: Garantifo rpligtelse vedr. Ledøje fo rsamlingshus bero r på regnskab 2013, da regnskabet 2014 ikke er afsluttet Garantifo rpligtelse vedr. Ho vedstadens Naturgas bero r på o plysninger fra 2013, da regnskabet vedr. 2014 ikke er afsluttet. Garantifo rpligtelse Udbetaling Danmark er so lidarisk jf. lo v nr 324 vedr. Udbetaling Danmark af 11-4-2012, §32 stk 5 Garantifo rpligtelse vedr. M o via er so lidarisk, men fo rdelt jf. o pgørelse fra M o via 2013 77 1.323.819.271 Bilag til Årsrapport 2014 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 78 Bilag til Årsrapport 2014 Omkostningskalkulationer Omkostningskalkulationer 79 Bilag til Årsrapport 2014 Omkostningskalkulationer 80 Bilag til Årsrapport 2014 Omkostningskalkulationer Omkostningskalkulation Af Kommunens praktiske og personlige hjælp faktiske timepris på baggrund af de faktiske omkostninger i forhold til det faktiske antal leverede timer. I forbindelse med frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp fastsætter Byrådet efter budgetvedtagelsen et priskrav for det kommende regnskabsår. Priskravet - den forventede timepris – beregnes som de forventede omkostninger i forhold til det forventede antal leverede timer. Viser efterkalkulationen, at den faktiske timepris er højere end den forventede timepris, skal forskellen tilbagebetales til leverandørerne. Er den faktiske timepris mindre end den forventede timepris, skal der ikke ske tilbagebetaling til leverandørerne. Efter regnskabsårets afslutning foretages en efterkalkulation af priserne. Her beregnes den Omkostninger, leveret tid og timepris Forventede data for 2014 Omkostninger i alt Timepris 2.449.776 8.753 280 hverdagstimer (07- 24.040.271 59.638 403 hverdagstimer (15- 9.760.613 19.255 507 hverdagstimer (23- 1.401.606 2.696 520 lørdage 5.363.263 10.580 507 6.226.229 10.580 588 Praktisk hjælp Personlig pleje, 15) Personlig pleje, 23) Personlig pleje, 07) Personlig pleje, Leverede timer Personlig pleje, søn- og helligdage Faktiske data for 2014 Omkostninger i alt Timepris 3.276.001 10.749 305 hverdagstimer (07- 18.476.933 47.868 386 hverdagstimer (15- 7.252.675 16.184 448 hverdagstimer (23- 1.307.154 2.137 612 lørdage 5.092.989 11.170 456 7.648.865 12.889 593 Praktisk hjælp Personlig pleje, 15) Personlig pleje, 23) Personlig pleje, 07) Personlig pleje, Leverede timer Personlig pleje, søn- og helligdage 81 Bilag til Årsrapport 2014 Omkostningskalkulationer 82 Bilag til Årsrapport 2014 Afskrivninger Afskrivninger 83 Bilag til Årsrapport 2014 Afskrivninger 84 Bilag til Årsrapport 2014 Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i regnskab 2014 Beløb i 1.000 kr. 2014 Ejendomsskat og forbrugsafgifter Husleje Diverse Elevrefusioner Pension Erhvervsaffaldsgebyr -179.256 242.406 73.845 -825.836 -306.589 136.849 Afskrivninger i alt -858.581 Ejendomsskat og forbrugsafgifter Afskrivningen drejer sig primært om krav som er uerholdelige Elevrefusioner Der er tale om en teknisk afskrivning. Pension Afskrivningen skyldes bogføring af forud/bagud pension i forbindelse med overgang til nyt pensionssystem. Husleje Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige. Diverse administrative afskrivninger Beløbet dækker over en række større og mindre beløb, hvoraf tilretning af afskrivning vedrørende 2013 på Hjælpemiddeldepotets område udgør den største post. Denne post er en teknisk afskrivning. Erhvervsaffaldsgebyr Afskrivningen drejer sig primært dels om krav som er forældede og dels krav hvor virksomheden er erklæret konkurs. Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 18. marts 2015 afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -1.747.977 kr. 85 Bilag til Årsrapport 2014 Afskrivninger 86 Bilag til Årsrapport 2014 Værdiansættelser Værdiansættelser 87 Bilag til Årsrapport 2014 Værdiansættelser 88 Bilag til Årsrapport 2014 Værdiansættelser Værdiansættelser Opgørelse af indre værdi Egedal Kommunes andel af den indre værdi, i de selskaber som Kommunen ejer anparter eller aktier i, bliver opgjort ud fra Kommunens ejerandel i forhold til selskabets egenkapital. Værdiansættelse - indre værdi Beløb i 1.000 kr. Kommunens Samlet Egenkapital Kommunens kapitalandel indskuds-/ 31.12.2013 andel af aktiekapital Procent Nominel indre værdi HMN Naturgas I/S Slagslunde Vandværk I/S Vestforbrænding Måløv Rens A/S Ledøje Forsamlingshus ApS Egedal Forsyning A/S C enter for Tandregulering I/S I/S SMOKA Smørum Kraftvarme a.m.b.a. Slagslunde Fjernvarme a.m.b.a Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Egedal Fjernvarme A/S IT Forsyningen 49.676 313.155 5.000 982 15.500 15.200 1.599 3.076 500 11.005 Samlet værdi 1.977.389 1.005 783.173 95.904 933 512.946 9.717 15.438 17.213 902 1.177 500 10.184 1,54 0,67 4,64 21,20 85,06 100,00 35,53 0,95 1,66 1,34 47,80 100,00 30,00 765 0 14.542 1.060 835 15.500 5.400 15 0 1.470 500 3.302 30.456 7 36.369 20.332 794 512.946 3.415 146 286 12 563 500 3.055 608.879 Egenkapitalen er opgjort pr. 31.12.2013, da selskabernes regnskaber for 2014 først bliver godkendt efter Egedal Kommunes regnskabsafslutning. Furesø Egedal Forsyning A/S, hvor hver kommune ejer halvdelen. Værdien for Egedal Forsyning er opgjort ud fra Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S’s regnskab. Slagslunde Vandværk er et andelsselskab, hvor andelsforholdet bekræftes via fremsendt faktura på vandforbrug og/eller faktura for betalt tilslutningsafgift og stikledningsbidrag. Der er derfor ikke opgjort nogen indskudskapital. Kapitalandelen er opgjort ud fra Slagslunde Vandværks oplysninger om, at Egedal Kommune har 3 ud af 446 andele af Slagslunde Vandværk. I/S SMOKA er under opløsning. Det forventes, at udloddede midler bliver indtægtsført i 2015. Smørum Kraftvarme er et andelsselskab, hvor indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt af de enkelte varmeaftagere. Den samlede indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets oplysninger om, at Egedal Kommune aftager varme til 42 ejendomme ud af 2.532. Egedal Kommunes nominelle kapitalandel i I/S Vestforbrænding på 14.542 kr. svarer til den oprindelige indskudskapital. Den procentvise andel af egenkapitalen er opgjort ud fra antal indbyggere i Egedal Kommune i forhold til antal indbyggere i alle kommuner, der er interessenter i I/S Vestforbrænding. Slagslunde Fjernvarme er et nystiftet andelsselskab. Det er selskabets første regnskabsår. Indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt af de enkelte fjernvarmeaftagere. Den samlede indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets oplysninger om, at Egedal Kommune aftager varme til 3 ud af 224 ejendomme. Egedal Forsyning består af 4 selskaber: Egedal Furesø Egedal Egedal Forsyning A/S Egedal Forsyning A/S Vandforsyning A/S Spildevand A/S. Den opgjorte værdi for Egedal Fjernvarme består af den indskudte selskabskapital. Værdien er reguleret på baggrund af årsregnskabet for 2013. Egedal Forsyning og Service A/S er på baggrund af samarbejdet mellem Egedal Kommune og Furesø Kommune pr. 1. januar 2013 ændret til Værdien på IT Forsyningen er opgjort ud fra selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2014. 89 Bilag til Årsrapport 2014 Værdiansættelser Landsbyggefond, beboerindskudslån, lån vedrørende ejendomsskatter Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter Beløb i 1.000 kr. Nominel værdi Balance Forskel 8.551 4.620 8.551 4.620 0 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 147.581 147.581 0 Indskud i Landsbyggefonden 103.039 103.039 0 Beboerindskudslån Beboerindskudslån - Statens andel Ifølge budget- og regnskabssystemet skal der i regnskabet afskrives ud fra forventet tab. I regnskab 2014 er der på beboerindskudslån, funktion 09.32.23, ikke registreret noget forventet tab. På lån til betaling af ejendomsskat, funktion 09.32.25, er der ligeledes ikke registreret noget forventet tab. Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med blandt andet rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i Landsbyggefonden m.v. skal saldoen ultimo regnskabsåret reguleres til 0 kr. 90 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 91 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2014 HELE 1000 KRONER REGNSKAB 2014 UDGIFT INDTÆGT BUDGET 2014 UDGIFT INDTÆGT TILLÆGSBEVILLING UDGIFT INDTÆGT A)DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION) . . 53.977 21.037- 54.477 12.054- 1.539 . . . . . . . . . . 44.304 45.442- 63.773 59.570- 16.111- 2. Trafik og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . 62.126 1.076- 63.415 3. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . 667.309 78.600- 674.656 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.. 1.89910.260 Heraf refusion Heraf refusion. 5. Social- og sundhedsvæsen. 215.022 1.658- 200.164 394- . . . . . . . . . . . 400.508- 1.387.053 419.894- . . . . . . . . . . . . . . . . 18.098 1.239- 1.396.564 132.539- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Administration m.v.. 77.084- . . . . . . . . . 4. Sygehusvæsen og sygesikring. Heraf refusion. 1.405- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.908 3.069 7.287- 150.338- 16.674 12.397 311.545 8.852- 338.958 7.777- 23.050- 1.372 2.750.847 557.173- 2.782.497 576.772- 18.834- 26.407 Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . 133.945- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.576- 12.397 B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . 18.871 21.030- 18.038 . . . . . . . . . . 3.208 40.234 2. Trafik og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . 27.824 11.151 3. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . 11.696 1. Forsyningsvirksomheder m.v.. 18.184 25.085- 36.2091.989- 24.236 849 5.300 3.879 1.297- 1.877 60.606 . . . . . . . . . 58.921 . . . . . . . . . . . 4.658 320- 6.804 6.785 320- . . . . . . . . . . . . . . . . 174.574 537- 136.203 51.767 4.050- . . . . . . 299.753 22.567- 219.607 4.226- 129.248 29.903- . . . . . . 16.996 37.657- 17.988 35.951- 2.000- 3.850 . . . . . 1.039.065 1.133.657- 98.060- 499- 34.343- 37.944- . . . . . . . . . 1.039.065 79.219 1.133.657- 98.06077.294 499- 34.34329.000 37.944- 4.185.881 1.751.055- 4. Sygehusvæsen og sygesikring. 5. Social- og sundhedsvæsen. 6. Administration m.v.. 680- 2.237- ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C) RENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11) Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). FINANSFORSKYDNINGER I ALT. E) AFDRAG PÅ LÅN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUM (A+B+C+D+E+P/L-STIGNING). . . . . . . . 2.999.326 617.448- 103.071 37.590- F) FINANSIERING . . . . . . 85.172- 17.681- 75.822- . . . . . . . . . . . . . . 38.500- 55.455- 12.029 Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11). Optagne lån (8.63 - 8.78). Tilskud og udligning (8.80 - 8.86). 164.423 233.810- 164.639 234.708- 2.640- 4.800 . . . . . . . . . . . . . 1.044 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.788 2.250.599- 8.484 2.247.157- 696- 3.152- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.255 2.608.081- 173.123 2.555.001- 3.336- 62.145- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.359.136 4.359.136- 3.172.449 3.172.449- Udligning af moms (8.87). Skatter (8.90 - 8.96). Finansiering i alt. BALANCE . . . . . . . . . . 92 99.735 99.735- REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. 93 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 22 Jordforsyning. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . 72.848.510 42.067.218- 72.515.535 14.291.060- 19.723.216 26.983.638- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.537.770 15.552.516- 511.036 515.719- 6.617.000 13.101.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.094 337.020- 176.114 515.719- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.821.980 15.109.736- 01 Fælles formål. 02 Boligformål. BUDGET 2014 5.894.000 12.989.000- 03 Erhvervsformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.358.304105.760- 25 Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.827.086 6.631.107- 20.485.084 4.421.590- 12.101.000 10.486.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.107.526 4.934.348- 4.198.977 769.089- 8.243.000 7.650.000- 2.194.881 67.792 1.273.032 1.663.590- 2.547.000 1.856.000- 176.569 1.183.436- 159.012 240.128- 75.000 980.000- 389.503 345.000 210.782 56.603- 385.822 10 Fælles formål. 11 Beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Erhvervsejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Andre faste ejendomme. 15 Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.123.241 1.748.783- 1.036.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.773.725 12.585.418- 16.762.760 8.226.171- 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.773.725 12.585.418- 16.762.760 8.226.171- 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.836.002 2.332.520- 17.560.320 141.848- 2.753.000 2.150.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.538.463 348.770- 14.659.767 140.835- 897.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.297.539 1.983.750- 2.900.553 1.013- 1.856.000 2.150.000- 31 Stadion og idrætsanlæg. 35 Andre fritidsfaciliteter. 35 Kirkegårde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kirkegårde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Naturforvaltningsprojekter. 2.147 2.147 317.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.191 52 Fredningserstatninger. 53 Skove . 48 Vandløbsvæsen . 70 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Miljøbeskyttelse m.v.. 235.000 488.362 488.362- 488.362 235.000 92.201 5.178.950 2.843.784- 646.756 4.532.194 2.843.784- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.899.601 2.619.007- 3.350.090 513.000 1.466.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bærbare batterier. 793.205 5.110 92.201 488.362- 2.010.277 318.105- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Jordforurening. 2.803.483 318.105- 5.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Vedligeholdelse af vandløb. 80 Fælles formål. 200.000 1.747.825 524.511- 20 Grønne områder og naturpladser. 32 Fritidsfaciliteter. 723.000 112.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Driftsikring af boligbyggeri. 28 Fritidsområder . 334.922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Miljøtilsyn - virksomheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.892 265.607 1.232.387- 297.256 48.776 73.700 82.296 159.826 . . . . . . . . . . 2.046.375 1.386.620- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.635 600.531- 269.770 268.498- 269.000 269.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.635 600.531- 269.770 268.498- 269.000 269.000- 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.. 55 Diverse udgifter og indtægter. 91 Skadedyrsbekæmpelse. 465.142 94 2.219.820 513.000 1.466.000- REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 58 Redningsberedskab . BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 9.297.950 1.428.013- 8.300.214 228.872- 76.000 9.297.950 1.428.013- 8.300.214 228.872- 76.000 47.511.512 45.442.077- 104.006.816 59.570.366- 52.319.99210.259.882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.874.992 8.587.882- 48.874.9928.587.882 03 Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.874.992 8.587.882- 48.874.9928.587.882 38 Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.511.512 45.442.077- 55.131.824 50.982.484- 3.445.0001.672.000 3.998.809 5.842.567- 5.354.145 5.368.574- 1.004.0001.230.000- . . . . . . . . . . . . . 20.180.835 16.478.450- 20.845.616 19.692.596- 1.237.000 903.000 . . . . . . . . . . . . . . . 721.483 458.493- 538.558 468.056- 79.0006.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.399.124 2.348.509- 1.882.753 1.561.356- 85.000 717.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.566 160.000- 337.016 291.877- 176.000132.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.939.696 20.154.058- 26.173.736 23.600.025- 3.508.0002.578.000 89.950.567 1.075.986- 74.566.115 1.988.912- 29.144.000 849.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Forsyningsvirksomheder m.v.. 22 Forsyningsvirksomheder. 60 Generel administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. 62 Ordninger for storskrald og haveaffald. 63 Ordninger for glas, papir og pap. 64 Ordninger for farligt affald. 65 Genbrugsstationer. 02 Transport og infrastruktur. 22 Fælles funktioner . 01 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.634.361 12.125.935 3.095.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.893.828 10.959.753 1.554.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.697.112 1.166.182 1.541.000 56.462.610 1.075.986- 41.186.865 1.988.912- 26.049.000 849.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.499.232 533.437- 14.532.267 23.127.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.042.736 31.000- 9.244.639 87.000 03 Arbejder for fremmed regning. 05 Driftsbygninger og -pladser. 28 Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vejvedligeholdelse m.v.. 12 Belægninger m.v.. 14 Vintertjeneste . 22 Vejanlæg. 32 Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Fælles formål. 31 Busdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.027.159 7.576.491 511.548- 13.382.800 1.988.912- 20.853.597 21.253.315 120.920 383.786 300.000 2.535.000 849.000 20.732.677 20.869.529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679.005.112 79.280.443- 679.956.234 77.083.559- 21.977.035 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.868.467 72.950.887- 613.484.442 72.856.727- 20.223.861 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.786.679 1.033.698- 358.212.553 2.687.754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Undervisning og kultur. 22 Folkeskolen m.m.. 01 Folkeskoler . 3.344.151 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. 03 Syge- og hjemmeundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. 05 Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Befordring af elever i grundskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Specialundervisning i regionale tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . 95 23.805.320 18.910.482670.076 16.896 33.576.670 14.029.805- 165.000 814.613 14.159.757 12.824.859 94.007.744 50.952.819- 104.902.911 58.140.636- 6.342.053 3.054- 4.993.290 1.614.691 2.722.957 15.277.000 757.107 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.146 689.448- . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.999.626 31.810- 18.308.524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.172.437 33.301- 5.513.907 3.940.334 10 Bidrag til statslige og private skoler. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . 3.940.334 17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . . . . . . . . . . . . . 868.209 16.012.584 1.313.172- 17.420.842 686.286- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.564.958 912.652- 15.103.872 37.666- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350.425 55.760- 30 Ungdomsuddannelser. 44 Produktionsskoler . 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.745.186 801.544- 17.454.285 239.115- 650.000 17.745.186 801.544- 17.454.285 239.115- 650.000 10.281.843 3.623.524- 11.394.160 3.753.491- 373.000 1.367.859 1.131.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.504.246 3.701.818- 5.000 415.238 33.416- 758.914 51.673- 368.000 . . . . . . . . . . . . . . . 21.544.658 991.836- 22.519.475 196.560- 730.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932.756 20.002- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. 72 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 74 Lokaletilskud. 45.330 111.2768.453.416 3.478.832- 63 Musikarrangementer. 70 Fælles formål. 1.087.781 37.66613.019.102 35 Kulturel virksomhed. 62 Teatre. 996.989 12.502.045 704.519- 50 Folkebiblioteker. 60 Museer . 712.488 152.373- 1.337.000 1.297.000- . . . . . . 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 32 Folkebiblioteker. 1.371.612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. TILLÆGSBEVILLING 48.881.370 . . . . . . . . . . . . . 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler. 32.283.811 BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 1.920.143 21.581- 2.382.403 137.795- 2.280.003 10.000 2.343.737 437.750 990- 336.000 817.821 32.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.974.006 991.263- 16.298.906 58.765- 394.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.942.774 1.658.283- 202.040.564 394.134- 63.674.686 273.942.774 1.658.283- 202.040.564 394.134- 63.674.686 148.707.949 138.902.176 76 Ungdomsskolevirksomhed. 04 Sundhedsområdet. . . . . . . . . . 676.608 62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. 85 Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 23.309.558 1.502.520- 22.538.916 334.355- 126.000 4.633.050 4.432.766 20.890.505 66.963- 21.434.029 59.779- 1.101.686 63.305.554 75.000- 3.004.336 61.329.000 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 89 Kommunal sundhedstjeneste. 90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 22 Central refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.170.927 13.800- 7.878.722 4.925.230 3.849.619 1.401.222.062 400.828.053- 1.393.857.437 419.893.745- TILLÆGSBEVILLING 1.118.000 501.71216.354.000 15.611.686- 12.476.608- 2.500.000- . . . . . . . . . . . 15.611.686- 12.476.608- 2.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.386.403 71.979.463- 278.826.625 66.409.205- 11.273.447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.787.047 31.858- 18.786.706 1.017.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.358.986 5.751.134- 24.724.756 6.353.693- 1.107.426 2.568.839 822.457- 2.957.148 798.416- 439.000 183.291.452 52.497.243- 171.013.936 50.407.538- 6.346.414 46.098.403 12.876.771- 41.706.141 8.849.558- 2.363.607 6.426.732 11.607.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. 25 Dagtilbud m.v til børn og unge. 10 Fælles formål. 11 Dagpleje. BUDGET 2014 13 Børnehaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Integrerede daginstitutioner. 15 Fritidshjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.554.478 8.030.821 87.728.789 5.027.405- 87.767.043 2.804.738- 601.000 . . . . . 38.725.835 3.208.826- 39.127.087 2.011.716- 273.000 . . . . . . . . 35.065.627 1.765.134- 30.684.407 793.022- 328.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.516.191 53.446- 14.758.197 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . . . . . . . . . . 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . 23 Døgninstitutioner for børn og unge. 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. 32 Tilbud til ældre og handicappede. 300.468 . . . . . . . . 1.421.136 3.197.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.125.710 46.229.788- 272.970.779 58.510.523- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.583.235 8.382.232- 4.085.932 6.900.903- 213.585.593 33.445.315- 196.496.470 39.615.920- 23.917.841 3.695.000 . . . . . . 42.681.738 2.773.075- 53.654.309 10.118.946- 369.000 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 20.480.448 1.588.235- 17.571.514 1.874.754- 1.650.000 470.000 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.794.696 40.931- 1.162.554 30 Ældreboliger. 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. . . . . . . . . 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. 35 Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . 6.016.883 5.486.820 6.016.883 5.486.820 26.636.841 4.165.000 700.000 273.916.015 134.855.239- 237.772.419 135.216.407- . . . . . 1.092.593 867.297- 2.089.112 1.042.256- 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.234.658 26.052- 2.115.624 93.215- 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.075.172 26.541- 2.492.328 113.479- 160.000 . . . . . . . . . . . . 175.410.074 113.532.723- 167.548.418 119.465.530- 4.616.000 2.659.000 . . . . . . . . . . . . . . . 61.311.247 18.660.758- 32.665.459 11.600.054- 3.436.000 2.110.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108). 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107). 97 8.166.000 292.000 320.000- REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 . . . . . . 2.225.327 271.251- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.963.979 8.785- 10.115.466 . . . . . . . . . . . . . . . . 18.602.965 1.461.832- 16.585.312 2.305.918- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.227.798 13.832.881- 14.372.302 10.801.711- 4.652.640 6.927.684- 5.006.261 6.123.488- 13.325.865 6.655.905- 9.366.041 4.678.223- 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99). 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103). 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104). 46 Tilbud til udlændinge. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. . . . . . . . . . . . 65 Repatriering . BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48. TILLÆGSBEVILLING 4.160.700 595.955- 46.00063.000 249.292 249.29293.802.278 6.291.787- 97.319.048 5.628.288- 3.821.445 1.518.043- 3.768.636 1.496.460- 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . 10.924.968 981.044- 11.884.622 1.198.615- 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . . . . . . 17.499.869 366.681- 17.708.879 464.045- 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . 61.555.997 3.426.019- 63.956.911 2.469.168- 500.000- 226.870.435 49.156.451- 237.665.233 50.593.169- 11.268.00016.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.565.163 21.141.687- 66.282.733 20.836.399- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.600.931 8.771.233- 20.551.444 10.232.004- 36.653.646 11.015.652- 37.815.083 11.361.322- 67 Personlige tillæg m.v.. 57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sygedagpenge . 72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . 73 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. . . . . 128.268 129.268- 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. . . . . 13.314.433 5.418.493- 14.378.088 5.986.113- 11.018.215 1.479.032- 11.982.366 1.056.129- . . . . . . . . . . . . . 8.667.748 3.135 8.959.778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.514.168 74.706.901 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. 78 Dagpenge til forsikrede ledige. 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning. . . . . . . . 58 Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.576.422 1.606.479- 4.581.816 2.015.745- 10.000.0003.000.000 41.381.740- 1.511.511 322.863- 15.499.801 5.545.895- 10.000.0003.000.000 35.438.576 16.182.651- 63.162.669 28.509.716- 25.911.00011.913.000 . . 14.319.189 7.193.736- 21.410.538 10.894.141- 6.000.0003.000.000 . . . . . . . . . . . 7.291.961 4.217.527- 20.818.099 10.409.081- 14.000.0007.000.000 820.663 1.803.576 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 95 Løn til forsikrede ledige og personer. 97.268.819 48.943.380- 39.731.360- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 78.471.745 41.660.702- 11.300.000- 77.187.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 2.988.840 1.121.202- 32.000 16.000- 73.383.812 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ressourceforløb . 3.407.862 1.204.221- 500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . 98 900.000- REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Servicejob. 292.166- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.980.005 3.519.831- 15.291.000 6.617.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.910.091 773.262- 3.839.456 297.328- 97 Seniorjob for personer over 55 år. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. 99 Øvrige sociale formål. . . 1.237.430 1.245.680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.237.430 1.245.680 06 Fællesudgifter og administration m.v.. 42 Politisk organisation. 40 Fælles formål. 7.513.931 417.638 162.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.934.047 5.885.065 225.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.973 479.204 17.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987.473 567.000 429.122.818 7.776.536- 43.736.529 2.678.295- 180.848.574 536.043- 150.387.367 1.013 52.397.000 4.050.000- 187.246.362 8.787.770- 191.372.743 7.728.916- 11.990.4711.371.705 39.937.157 38.894.003 1.879.000 24.552.069 48.669- 23.259.587 1.315.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.957.120 3.559.666 18.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.572.449 1.501 3.413.268 48.633- 37.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sekretariat og forvaltninger. 52 Fælles IT og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Naturbeskyttelse. 55 Miljøbeskyttelse. 1.484.357 809.000 458.479.898 9.370.980- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Administrationsbygninger. . . . . . . . . . . . . . . . 4.870.070 8.189.236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.496.098 10.046.948 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. 58 Det specialiserede børneområde. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . . . . . . . . . . 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love. . . . . . . 977.556 17.519- 1.291.434 26.151 17.519- 8.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951.404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.491.110 67 Erhvervsservice og iværksætteri. 70 Løn- og barselspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Tjenestemandspension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Interne forsikringspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. 22 Renter af likvide aktiver. 37.233.000 15.829.000- 13.478.000 12.379.000- 17.725.048 19.363.000 650.000- 766.062 4.392.000 2.800.000- 190.251.168 2.522.066.537- 191.111.000 2.517.816.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.145 224.477- 250.0001.500.000- 168.145 224.477- 250.0001.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8. 32 Renter af langfristede tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.170 429.879854.049 35.393.192- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Deponerede beløb for lån m.v.. 850.0001.650.000800.000 30.599.000- 18.376- . . . . . . . . . . 2.395.490- 3.900.000- 32.979.326- 26.685.000- 264.324 41.521- 463.000 189.000- 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. . . . . 99 3.000.000 13.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 5.336.0005.498.000 1.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Udlån til beboerindskud. 44.000125.000 1.283.290 . . . . . . . . . . . . 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. 20 Pantebreve . 28.716.529 2.678.295- 8.171.015 45 Administrativ organisation. 52 Lønpuljer . 475.161.183 7.776.536- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kommissioner, råd og nævn. 53 Jobcentre . 486.119.579 9.388.499- 5.011.0001.913.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. 43 Valg m.v.. . . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING 306.671116.667 171.624- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Beskæftigelsesordninger. BUDGET 2014 3.000.000 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 33 Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Renter af kortfristet gæld til staten. 52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.869 6.869 59 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Renter af langfristet gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Selvejende institutioner med overenskomst. 68 Realkredit . 71 Pengeinstitutter. 21.000 76.656 94.000 12.745.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.179 215.000 2.811.088 2.422.353- 4.700.000 2.813.000- 2.000.000850.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.811.088 1.770.894- 4.700.000 2.800.000- 2.000.0001.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651.459- 13.000- 650.000- 164.423.004 233.810.004- 164.639.000 234.708.000- 2.640.0004.800.000 126.600.000 143.421.009- 126.600.000 140.784.000- 2.640.000- 28.430.004 18.279.996- 28.430.000 18.280.000- 5.244.000 5.241.000 4.149.000 72.108.999- 4.368.000 75.644.000- 79 Garantiprovision . 62 Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Udligning og generelle tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. 82 Kommunale bidrag til regionerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044.135 1.044.135 8.484.000 2.247.157.000- 696.0003.152.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.788.000 1.995.319.911- 8.484.000 1.995.319.000- 696.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.857.952- 24.858.000- 90 Kommunal indkomstskat. . . . . . . . . . . . . . . . 1.820.922- 1.824.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.806.820- 219.338.000- 93 Anden skat pålignet visse indkomster. 3.152.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.793.554- 5.818.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.033.099.893 1.172.156.962- 38.446.53355.954.000- 81.165.10825.915.000- 85.171.669- 17.680.533- 75.822.108- 17.680.533- 75.822.108- 95 Anden skat på fast ejendom. 08 Balanceforskydninger. 22 Forskydninger i likvide aktiver. 01 Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. 08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten. 12 Refusionstilgodehavender. 13 Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt. 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 178.693.89393.521.225 1.396.157 52.14452.144- 8.510.7408.903.452 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår. 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. . . 189.000- 685.218 37.975.088 37.975.088 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.000- 1.396.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Andre tilgodehavender. 20 Pantebreve . 4.800.000 7.788.000 2.250.599.159- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Grundskyld . 13.075.000 13.541.410 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt. 92 Selskabsskat. 1.358 13.744.246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kurstab og kursgevinster m.v.. 86 Særlige tilskud. 463.000 89.000- 1.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kommunekreditforeningen. 68 Skatter . 264.324 41.521- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt. TILLÆGSBEVILLING 100.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Andre forsyningsvirksomheder. BUDGET 2014 292.507 . . . . . . . . . . . 83.725.87428.800- 98.060.000127.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.800- 31.000- 100 34.343.000- REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 21 Aktier og andelsbeviser m.v.. 23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 27 Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. 43 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Parkeringsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.. 47 Deposita. 413.204 7.099.887 102.273.890- . . . . . . . . . . . . . . 301.725- 183.000- 301.725- 183.000- 53 Kirkelige skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. 58 Edb fejlopsamlingskonto. 59 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Selvejende institutioner med overenskomst. 70 Kommunekreditforeningen. 71 Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Realkreditobligationer. 895 1.124.955.724 1.161.249.38079.219.023 38.500.000- 23.847.588 38.500.000- 350.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000.000 52.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.177.36821.177.368 85.171.6691.000 178.693.89393.521.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.344.013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.14438.742.735 8.428.311- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.903.452 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår. 37.975.088 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Langfristede tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Aktier og andelsbeviser m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tilgodehavender hos grundejere. 23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.507 113.705.04028.80019.126.79846.252185.611 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 27 Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 29.000.000 12.029.000 62.000 23.050.000 55.455.0001.750.000 12 Refusionstilgodehavender. 15 Andre tilgodehavender. 77.294.000 55.455.00082.000 58.756 25 Tilgodehavender hos staten. 13 Andre tilgodehavender. 37.944.000- 379.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. 10.926.407- 2.933.578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Kontante beholdninger. 37.944.000- 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. 79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver. 1.114.030.239 1.161.249.380- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.783.000- 3.300.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. 20 Pantebreve . 110.456.000- 45.196.475 38.529.6776.700.000- 22 Likvide aktiver. 27.440.000 12.148.000 6.000- 45.196.475 3.300.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Realkredit . 248.000 90.000- 11.534.925 38.529.6776.700.000- 52 Anden gæld. TILLÆGSBEVILLING 500.000- . . . 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. 09 Balance. BUDGET 2014 7.585.089 102.273.890- 29.000.000 12.029.000 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. 35 Andre forsyningsvirksomheder. 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. 43 Deposita. 2.069.435 42.383.185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.683.185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.. 3.300.000- . . . . . . . . . . . . . . . 46.306.188- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.306.188- 51 Kortfristet gæld til staten. 52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.650- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.650- 52 Kortfristet gæld i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Skyldige feriepenge. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.603.090 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. 59 Mellemregningskonto. 55 Langfristet gæld. 68 Realkredit . 73.213.052- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kirkelige skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.908.93863.907.231- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.089.045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.503 70 Kommunekredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.347.588 379.100 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. . . . . . . . . . . . . 3.485.450 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. . . . . . . . . . . . . 111.821.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.027.505 58 Materielle anlægsaktiver. 80 Grunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.042.30067.488.380- 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.918.260- 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr . . . . . . . . 3.486.131 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.990.314 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg. . . . . . . . . . . . . 72 Hensatte forpligtelser. 19.867.533- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.125.805- 90 Hensatte forpligtelser. 75 Egenkapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Modpost for skattefinansierede aktiver. . . . . . . . . . . . . . . 8.125.80518.873.019 93.159.972- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.032.991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.252.786.690 3.154.768.351 23.913.051 4.252.786.690- 3.154.768.351- 23.913.051- 99 Balancekonto. TOTAL ('UDGIFT') . 19.867.533- . . . . . . . . . . . 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg. TILLÆGSBEVILLING 2.069.435 . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Parkeringsfond . 47 Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDGET 2014 TOTAL ('INDTÆGT'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL ('NETTO') 102 REGNSKABSOVERSIGT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 103 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. TILLÆGSBEVILLING u 72.848.510 72.515.535 19.723.216 . . . . . . . . . . . . . . . i 42.067.218- 14.291.060- 26.983.638- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.537.770 15.552.516- 511.036 515.719- 6.617.000 13.101.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 74.094 337.020- 176.114 515.719- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 74.094 337.020- 176.114 515.719- . . . . . . . . . . . u i 74.094 337.020- 176.114 515.719- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.821.980 15.109.736- 5.894.000 12.989.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.821.980 15.109.736- 5.894.000 12.989.000- u i 90.443 2.000.000- 87.000 2.000.000- 22 Jordforsyning. 01 Fælles formål. 1 Drift. BUDGET 2014 999 Egedal kommune autoriserede. 02 Boligformål. 3 Anlæg . 002001 SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. ROSKILDEVEJ 1A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Salgsindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000- i . . . . . u 602.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 602.238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 88.000 u 88.000 002002 UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD. 060 Omkostninger . 002003 KUNSTPULJE. 90.443 u 024 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002004 SALG AF RESTPARCELLEN VED DET NYE RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER. . . . . . . . . u 322.748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 322.748 002005 SALG AF PARCELHUSGRUND, TVILLINGEVEJ I SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 54.986 744.000- 060 Omkostninger . 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 54.986 080 Salgsindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 744.000- 002010 FORVENTEDE OVERFØRSLER. . . . . . . . . . . . 002028 MARIENLYST - FÆRDIGGØRELSE. 081 Indtægter. 70.000 744.000- 10.000.000- u 847.162- . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 847.162- u i 5.561.142 2.743.248- 7.118.000 1.348.000 888880 EGEDAL BYDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 925.776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 596.698 01 EGEDAL BYDELSCENTER. 059 Omkostninger CPK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 329.077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.456.267 2.743.248- u 4.273.165 999 Egedal autoriserede. 02 TVÆRVEJ . 052 Stier, veje og grønne områder. . . . . . . . . . . . 054 Dam Holmes forlægning vedr. Rådhus. 055 Vejbidrag. 824.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.102 418.726- i 2.324.522- u 179.099 . . . . . . . . . . . u 179.099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.190.423 8.775.326- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 316.697 8.549.990- u 316.697 i 8.549.990- u i 1.873.726 225.336- 03 BYGGEMODNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 Stier, veje og grønne områder. 999998 STENLØSE SYD. 01 KØB/SALG. u i 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Salgsindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 BYGGEMODNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 640.086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.233.640 225.336- 052 Stier, veje og grønne områder. 053 Energi, vand m.v.. 104 5.332.000 438.000 7.707.000 10.245.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 03 Erhvervsformål REGNSKAB 2014 03 Erhvervsformål. 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING 334.922 u 334.922 . . . . . . . . . . u 334.922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 999 Egedal Kommune autoriserede. 3 Anlæg . 1.358.304105.760- BUDGET 2014 003002 SALG AF MATR.NR. 11X, HVIDEHØJVEJ GANLØSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . . . . . u 6.149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.149 . . . . . . . i 50.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 50.000- i 55.760- i 55.760- 003003 SALG AF DELAREALER I GANLØSE. 010 Arealerhvervelser. 003007 SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Arealerhvervelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.490.144- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 003008 KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE. 010 Arealerhvervelser. 060 Omkostninger . 1.358.304105.760- 723.000 112.000- 723.000 112.000- 50.000- 60.000- 9.856 003009 INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR. 40D OG 25A, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 470.000 003010 SALG AF BYGGERETTER VEDR. MATR.NR. 4ET, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.000 003011 SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NØ SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM. i u 125.691 . . . . . . . . . . . u 125.691 . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 10.827.086 6.631.107- 20.485.084 4.421.590- 12.101.000 10.486.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.107.526 4.934.348- 4.198.977 769.089- 8.243.000 7.650.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.487.386 434.348- 4.198.977 769.089- 2.000.000 999 Egedal kommune autoriserede. 003043 BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE. . . . . . . 25 Faste ejendomme. 10 Fælles formål. 1 Drift. 2.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003040 KILDEDALPROJEKT. u 15.225 u 318.433 418.383 . . . . . . . . . . . u 318.433 418.383 . . . . . . u 144.128 . . . . . . . . . . . u 144.128 . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 010001 FASTEEJENDOMME - IKKE FORDELT. 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 010003 OFFENTLIGT TOILET - ØLSTYKKE. 48.000 u 134.632 183.941 . . . . . . . . . . . u 134.632 183.941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.331.339 18.742- 1.481.821 336.383- . . . . . . . . . . . u i 1.331.339 18.742- 1.481.821 336.383- . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.941 . . . . . . . . . . . u 3.941 8.602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 233.239 307.464 . . . . . . . . . . . u 233.239 307.464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.142- u i 2.142- 010006 SANDAL BØRNEHAVE. 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. 010008 KYLLINGEKÆR. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 8.602 73.924 73.924 u 220.196 . . . . . . . . . . . u 220.196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 010009 DAGPLEJEGÆSTEHUS. . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 010010 ELVERHØJ. 2.000.000 48.000 u 999 Egedal kommune autoriserede. 010007 LANGEKÆR. 2.000.000 . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 010005 SERVICEGRUPPEN. 33.000 . 999 Egedal kommune autoriserede. 010000 ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES UDG.. 010002 SOLCELLEANLÆG - DRIFT. 200.000 105 7.839 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål (fortsat) REGNSKAB 2014 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.253 96.000- 70.816 . . . . . . . . . . . u i 6.253 96.000- 70.816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 51.836 59.496- 236.431 87.135- u i 51.836 59.496- 236.431 87.135- . . . . . . u i 182.685 187.152- 220.468 . . . . . . . . . . . u i 182.685 187.152- 220.468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.017 u 1.017 . . u 1.017 . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 010022 BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM. 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 010050 SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE. 999 Egedal kommune autoriserede. u 1.017 . . . u 1.017 . . . . . . . . . . . u 010051 SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE. 999 Egedal kommune autoriserede. u . . . . . . . . . . . u 19.875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 010083 NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . . 010084 LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010100 BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING. 143143- u u i 23.93070.817- 150.612 345.571- u i 23.93070.817- 150.612 345.571- u 69.730 3.054 u 69.730 3.054 764.518 . . . . . . u . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.620.140 4.500.000- 6.243.000 7.650.000- u i 227.237 4.500.000- 290.000 4.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . i 4.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 227.237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.392.903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 1.017 19.875 010052 SPRØJTEHUS I LEDØJE. 010057 TOFTEHØJGÅRD . 7.839 u 999 Egedal kommune autoriserede. 010048 GANLØSE GRILL . 010085 SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Køb/salg af bygninger. 060 Omkostninger . 010300 ENERGIANLÆG. 764.518 u 266.817 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 266.817 02 KLIMASKÆRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 689.585 001 Anlægstilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 92.276 01 FÆLLES. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ENERGIRENOVERINGER. . . . . . . . . . . . . . . . u 597.309 u 2.436.501 5.953.000 3.150.000- u 202.899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.233.602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.194.881 67.792 1.273.032 1.663.590- 2.547.000 1.856.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.174.396 1.577.208- 1.273.032 1.663.590- 625.000 164.000- 001 Anlægstilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. 11 Beboelse . 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . 010016 SATELITTEN/LAGUNEN. 010021 RYTTERGÅRDEN . BUDGET 2014 011000 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 011001 BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER. . . . . . . . . . 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 7.148 370.763 u 7.148 370.763 u 177.133 u 177.133 106 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) REGNSKAB 2014 011002 RÅBROVEJ 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING u i 40.231 15.408- 39.514- u i 40.231 15.408- 39.514- . . . . . . . u i 100 250 . . . . . . . . . . . u i 100 250 011004 LEDØJE BYGADE 23 B, UDLEJNING. 999 Egedal kommune autoriserede. BUDGET 2014 461 461 . u i 21.721 72.900- 6.108 84.095- . . . . . . . u i 21.721 72.900- 6.108 84.095- 011013 PÆREVANGEN 21, ST.TV., LEDØJE-SMØRUM. u i 46.037 78.819- 42.756 95.241- u i 46.037 78.819- 42.756 95.241- . . u i 105.329 123.686- 8.144 84.095- . . . . . . . u i 105.329 123.686- 8.144 84.095- . . . u i 63.823 65.148- 12.216 64.844- . . . . . . . u i 63.823 65.148- 12.216 64.844- 011009 SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRUM. 001 Boliger til integration af udlændinge. 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . . . . 011014 HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRUM . 001 Boliger til integration af udlændinge. 011015 NØDDELUNDEN 180, LEDØJE-SMØRUM. 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . u 30.575 . . . . . . . u 30.575 011016 DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM. 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . u i 33.552 121.695- 56.095 126.650- . . . . . . . u i 33.552 121.695- 56.095 126.650- 011017 ERANTISHAVEN 29, LEDØJE-SMØRUM. 001 Boliger til integration af udlændinge. . . u 2.036 . . . . . . . u 2.036 011018 LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRUM. 001 Boliger til integration af udlændinge. . u i 112.816 82.313- 17.306 84.095- . . . . . . . u i 112.816 82.313- 17.306 84.095- . . . . . . . . . . . . u i 170.199 2.301 147.928- . . . . . . . u i 111.609 2.301 147.928- . . . . . . . . . . . u 58.590 u 1.773 13.234 13.234 011020 KIRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJE-SMØRUM. 001 Boliger til integration af udlændinge. 011021 BARNEKÆRET 1, STENLØSE. 001 Boliger til integration af udlændinge. 999 Egedal kommune autoriserede. 011038 TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.773 . . . . . . . . . . . . u 35.120 001 Boliger til integration af udlændinge. 011039 SLOTSGYDEN 2, STENLØSE. u 35.120 011040 GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE. . . . . . . . u i 55.479 73.185- 105.873 98.280- 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . . . . u 55.479 105.873 . i 73.185- 98.280- . . . . . . . . . . . . . . . u i 18.278 71.232- 14.252 86.122- . . . . . . . u i 15.228 71.232- 14.252 86.122- . . . . . . . . . . . u 3.050 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011041 BIRKEVEJ 5, STENLØSE. 001 Boliger til integration af udlændinge. 999 Egedal kommune autoriserede. 011043 VESTERGADE 24 INTEGRATIONSBOLIGER, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Boliger til integration af udlændinge. . . u 1.017 . . . . . . . u 1.017 107 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) REGNSKAB 2014 u 51.740 60.198 i 172.072- 194.535- . . . . . . . u i 33.051 172.072- 60.198 194.535- . . . . . . . . . . . u 18.689 001 Boliger til integration af udlændinge. 011046 TVÆRSTRÆDET - ALM. UDLEJNING, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . . . u . . . . . . . u u i . . . . . . . u i 33.261 118.248 115.504- . . . . . . . . . . . u 117.827 . . . . . . . . . . . . u 5.209 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . . . . 5.209 u u i 81.089 100.452- 6.108 97.267- . . . . . . . u i 1.014 100.452- 6.108 97.267- . . . . . . . . . . . u 80.074 . . . . . . . . . . . . u 011074 SKELBÆKVEJ 8B, ALM. UDLEJNING, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Boliger til integration af udlændinge. 999 Egedal kommune autoriserede. 001 Boliger til integration af udlændinge. 011078 TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Boliger til integration af udlændinge. 1.017 1.017 u 3.928 u 1.017 1.017 . . . . . . . u . . . . . . . . . . . u 3.928 . . . . . . . . . . . . . . . u i 24.673 62.625- 23.414 58.767- u i 22.044 62.625- 23.414 58.767- 999 Egedal kommune autoriserede. 011080 ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE. 6.108 118.248 115.504- 001 Boliger til integration af udlændinge. 011076 UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE. 6.108 151.089 011072 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE. 011073 NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE. TILLÆGSBEVILLING . . . . ' 011045 ''ENKESÆDET'' ENGHOLMVEJ, STENLØSE' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. BUDGET 2014 001 Boliger til integration af udlændinge. 999 Egedal kommune autoriserede. u 2.629 u i 572 98.796- 94.228- . . . . . . . i 98.796- 94.228- . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . 011082 HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . 001 Boliger til integration af udlændinge. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . 572 011083 STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE. . . . . . . . u i 3.453 92.285- 10.186 89.161- 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . . . . u i 3.109 92.285- 10.186 89.161- . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. 344 011084 NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE. . . . . . . . u i 38.434 33.034- 11.198 33.435- 001 Boliger til integration af udlændinge. . . . . . . . u i 13.952 33.034- 11.198 33.435- . . . . . . . . . . . u 24.481 011085 BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM ENGE STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 80.691 9.162 . . . . . . . u 80.691 9.162 . . . . . . . . . . . . . u i 115.601 64.821- 104.854 50.295- u 115.601 104.854 001 Boliger til integration af udlændinge. 011100 BOELHOLM, TERKELVEJ 37. 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011200 VESTERGADE 24 . . . i 64.821- 50.295- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 64.403 25.092- 64.014 19.995- u 64.403 64.014 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) REGNSKAB 2014 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011300 TOFTEBO - LEJL. 38-35. . . i 25.092- u i 841.909 226.197- 625.000 164.000- u 821.709 625.000 164.000- . . . . . . 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 226.197- . . . . . . . . . . . u 20.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 20.486 1.645.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 15.446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 15.446 . . . . . u i 1.650.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.650.000 999 Egedal kommune autoriserede. 011003 SALG AF RÅBROVEJ 66. 060 Omkostninger . 011064 OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE. . . . . . 080 Salgsindtægter. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Anlæg . BUDGET 2014 19.995- 1.922.000 1.692.000- 1.650.000 . . . . . u i 5.040 5.000- 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.040 080 Salgsindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 176.569 1.183.436- 159.012 240.128- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 109.994 203.436- 159.012 240.128- 011065 SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE. 12 Erhvervsejendomme. 1 Drift. 272.000 1.692.000- 75.000 980.000- 012080 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . u i 102.166 203.274- 93.919 240.128- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u i 102.166 203.274- 93.919 240.128- . . u i 7.827 162- 65.093 . . . . . . . . . . . u i 7.827 162- 65.093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 66.575 980.000- 75.000 980.000- u i 66.575 980.000- 75.000 980.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . i 980.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 66.575 . . . . . . . . . . . . . . . . u 389.503 345.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 389.503 345.000 u 389.503 345.000 012082 TANGBJERG BØRNEHAVEN, UDLEJNING. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 012083 SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Køb/salg af bygninger. 060 Omkostninger . 13 Andre faste ejendomme. 1 Drift. 999999 SOLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 389.503 345.000 . . . . . . . . . . u 389.503 345.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 210.782 56.603- 385.822 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 210.782 56.603- 385.822 200.000 u i 56.603- 01 SANDBJERGKOMPLEKSET. . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 15 Byfornyelse . 1 Drift. 001 Udgifter til byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refusion af byfornyelsesudgifter. . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . 106.890- u 2.975 . u 207.807 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 207.807 200.000 . . . . . . . . u 207.807 200.000 . . . . . . . . . . . . . . u i 1.747.825 524.511- 999 Egedal kommune autoriserede. 805 Strategiskmål - Plan- og agenda 21 strategi. 015956 STRATEGISKMÅL - CPK. 225.996 002 Indtægter vedrørende byfornyelse. 18 Driftsikring af boligbyggeri. 109 266.716 14.123.241 1.748.783- 1.036.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri (fortsat) REGNSKAB 2014 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING u i 1.621.631 524.511- 1.368.377 . . . . . u 985.056 1.039.378 . . . . . . . . . . . . u 985.056 1.039.378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 283.004 u 283.004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018001 STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER. 001 Støtte til opførelse af boliger. 018020 RUGVÆNGET . BUDGET 2014 004 Lejetab ved fraflytning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.248 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.661 u 3.587 018030 DE SKÆVE BOLIGER, DAM ENGE. 004 Lejetab ved fraflytning. 012 Udgifter til nye boligtyper til . . . . . . . . . . . . . . særligt udsatte grupper, 'skæve' boliger 628.327 524.511- 45.995 u 32.741 45.995 i 524.511- . . . . . . . . . . . u 595.586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 126.194 12.754.864 1.748.783- 1.036.000 . . . . . . u i 126.194 12.754.864 1.748.783- 1.036.000 . . . . . . . . . . . . . . . . u 126.194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 18.773.725 12.585.418- 16.762.760 8.226.171- 3.000 . . . . . . . . . . u i 18.773.725 12.585.418- 16.762.760 8.226.171- 3.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 18.773.725 12.585.418- 16.762.760 8.226.171- 3.000 . . . u i 11.841.237 12.585.418- 13.751.798 8.226.171- 3.000 . . . . . . . . . . . u i 11.841.237 12.585.418- 13.751.798 8.226.171- 3.000 018100 PGF. 59 I LOV OM ALMENE BOLIGER. . . . . . . u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Lejetab ved fraflytning. 092 Lejeindtægt . 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 018002 SERVICEAREAL - 72 PLEJEBOLIGER. 003 Udgift til servicearealer. 28 Fritidsområder. 20 Grønne områder og naturpladser. 1 Drift. 020001 MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN . 999 Egedal kommune autoriserede. u 6.932.487 3.010.962 . . . . . . . . . . . u 6.932.487 3.010.962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 19.836.002 2.332.520- 17.560.320 141.848- 2.753.000 2.150.000- . . . . . . . . . . . . . . . . u i 15.538.463 348.770- 14.659.767 140.835- 897.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 10.113.115 348.770- 9.376.567 140.835- 697.000 u i 5.449.954 108.000- 5.071.620 94.228- . . . . . . . . . . . u i 5.449.954 108.000- 5.071.620 94.228- . . . . . . . . . . . . . u i 4.663.161 240.770- 4.304.947 46.607- 697.000 00 EGEDAL IDRÆTSANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . u i 4.663.161 240.770- 4.304.947 46.607- 697.000 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 020002 DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 32 Fritidsfaciliteter. 31 Stadion og idrætsanlæg. 1 Drift. . . . 031000 FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL. FRILUFTSBADE. 999 Egedal kommune autoriserede. 031010 SMØRUM IDRÆTSCENTER. u 604.112 622.691 . . . . . . . . . . . u i 4.059.049 240.770- 3.682.256 46.607- 697.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.425.348 5.283.200 200.000 . . . . . . . u 400.000 203.200 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 400.000 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . . 031277 UDENDØRS MOTIONSREDSKABER. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . u 5.025.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.780.993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 244.355 031278 OPDATERING AF IDRÆTSANLÆG. 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 110 5.080.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter REGNSKAB 2014 35 Andre fritidsfaciliteter. 1 Drift. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.297.539 1.983.750- 2.900.553 1.013- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.380.659 3.750- 2.900.553 1.013- 035000 FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.094 u 45.474 u 126.084 116.692 . . . . . . . . . . . u 126.084 116.692 . . . . . . . . . . . . . u 35.244 91.229 . . . . . . . . . . . u 35.244 91.229 . . . . . . . . . . . . u 90.830 64.245 . . . . . . . . . . . u 90.830 64.245 . . . . . . . . . . . . u 24.168 16.284 035020 AKTIVITETSHUS I LEDØJE. 999 Egedal kommune autoriserede. 035021 FORENINGSHUSET FDF/FPF. 999 Egedal kommune autoriserede. 035022 FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ. . . . . . . . . . . . u 24.168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 877.049 5.400- 1.030.602 u i 877.049 5.400- 1.030.602 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 16.284 . . . u 22.271 . . . . . . . . . . . u 22.271 35.763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 31.854 108.111 . . . . . . . . . . . u 31.854 108.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 53.385 40.847 u 53.385 40.847 u 5.309 1.022 . . . . . . . . . . . u 5.309 1.022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035024 HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM. 999 Egedal kommune autoriserede. 035030 VEKSØ KRO. 999 Egedal kommune autoriserede. 035031 LISELUND . 423.094 . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 035023 KULTURHUS LS. 45.474 . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 035019 SMØRUM GL. SKOLE. u 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 035032 SANDBJERG FRITIDSLOKALER. 999 Egedal kommune autoriserede. 035033 BÆKHOLM . u 17.359 70.445 . . . . . . . . . . . u 17.359 70.445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 72.453 97.033 999 Egedal kommune autoriserede. 035034 MAGLEVAD. . . . . . . . . . . 35.763 u 72.453 97.033 . . . . . . u 30.284 32.560 . . . . . . . . . . . u 30.284 32.560 . . . . . . . . . . . . . u 35.397 39.762 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 035035 DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER. 999 Egedal kommune autoriserede. 035037 AKTIVITETSHUS I SØSUM. 999 Egedal kommune autoriserede. u 35.397 39.762 . . . . . . . . . . u 45.308 35.747 . . . . . . . . . . . u 45.308 35.747 . u 51.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035038 MULTIHUSET I STENLØSE SYD. 999 Egedal kommune autoriserede. 035039 SPEJDEROMRÅDET EGELUNDEN, SMØRUM. u 51.400 . . . . . u 33.593 71.393 . . . . . . . . . . . u 33.593 71.393 . . . . . . . . . . u 208 . . . . . . . . . . . u 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 257.739 . . . . . . . . . . . u 257.739 91.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 490.200 1.650 477.393 1.013- u i 490.200 1.650 477.393 1.013- u 4.660 32.667 . . . . . . . . . . . u 4.660 32.667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 30.391 24.449 u 30.391 24.449 999 Egedal kommune autoriserede. 035050 UDLEJREVEJ 9 - SPEJDERHYTTERNE. 999 Egedal kommune autoriserede. 035051 GL. STADION ØRNEBJERGVEJ. 999 Egedal kommune autoriserede. 035052 SKENKELSØ MØLLE. 999 Egedal kommune autoriserede. 035053 GRÆSTEDGÅRD . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 035055 KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/STENLØSE-ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 035058 LANGDYSSEVEJ . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 111 91.215 1.856.000 2.150.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter (fortsat) REGNSKAB 2014 3 Anlæg . 1.916.880 1.980.000- 1.856.000 2.150.000- . . . . . . . . . . . u i 1.916.880 1.830.000- 1.850.000 2.000.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.830.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.916.880 035001 MULTIHUS I STENLØSE SYD. 001 Anlægstilskud . 035002 SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Køb/salg af jord. 35 Kirkegårde . u i 150.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 150.000- 6.000 150.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.147 5.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.147 5.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.147 5.110 u 2.147 5.110 . . . . . . . . . . u 2.147 5.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 317.113 40 Kirkegårde . 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Projektering. BUDGET 2014 040003 KAPEL (ØLSTYKKE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 38 Naturbeskyttelse. 50 Naturforvaltningsprojekter. 3 Anlæg . 235.000 488.362 . . . . . . . . . . . . . . i 488.362- 488.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 488.362- 488.362 . . i 488.362- 488.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 231.922 235.000 u 231.922 235.000 235.000 050002 VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL. 52 Fredningserstatninger. 3 Anlæg . 92.201 488.362- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 231.922 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 231.922 53 Skove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 85.191 92.201 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 85.191 92.201 u 75.000 82.069 . . . . . . . . . . u 75.000 82.069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 10.191 10.132 . . . . . . . . . . u 10.191 10.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.803.483 318.105- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 793.205 646.756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052001 FREDNINGSERSTATNINGER. 052 Fredningserstatninger. 022002 BURESØ-UDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 022003 VESTSKOVEN . 999 Egedal Kommune autoriserede. 48 Vandløbsvæsen. 70 Fælles formål. 1 Drift. u 793.205 646.756 u 793.205 646.756 . . . . . . . . . . . . . . u i 2.010.277 318.105- 4.532.194 2.843.784- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.010.277 318.105- 4.532.194 2.843.784- . . . . . . . . . . . u i 2.010.277 318.105- 1.688.410 . . . . . . . . . . . . . . . 71 Vedligeholdelse af vandløb. 999 Egedal kommune autoriserede. u 2.843.784 2.843.784- . . . . . . . . . . . u 2.843.784 2.843.784- . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.899.601 2.619.007- 3.350.090 513.000 1.466.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 465.142 590.892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071010 VANDRAMMEDIREKTIV. 999 Egedal kommune autoriserede. 52 Miljøbeskyttelse m.v.. 80 Fælles formål. 1 Drift. u 465.142 590.892 . . . . . . . . . . . u 465.142 590.892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 265.607 1.232.387- 297.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 265.607 1.232.387- 297.256 . . . . . . . . . . . u i 265.607 1.232.387- 297.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. 81 Jordforurening. 1 Drift. 2.843.784- . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 1 Drift. 5.178.950 999 Egedal kommune autoriserede. 85 Bærbare batterier. 112 48.776 82.296 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 85 Bærbare batterier (fortsat) REGNSKAB 2014 1 Drift. u 48.776 82.296 u 48.776 82.296 . . . . . . . . . . . . . . . u 73.700 159.826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 73.700 159.826 u 73.700 159.826 87 Miljøtilsyn - virksomheder. 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål. . . . . . . . . 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 1 Drift. BUDGET 2014 . u i 2.046.375 1.386.620- 2.219.820 513.000 1.466.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.046.375 1.386.620- 2.219.820 513.000 1.466.000- 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. . . u . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal Kommune autoriserede. 089001 VANDFORSYNINGSPLAN. 999 Egedal Kommune autoriserede. 089002 VAND I DET ÅBNE LAND. 255.7851.708.428 142.240 142.240 . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . i 46.252- 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . 089004 BNBO UDREDNING AF BORINGSNÆRE BESKYTTELESOMRÅDER. . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . 089005 FARUM SORTMOSE - HEGNING OG RYDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . . . 089006 DAMVAD Å - FORUNDERSØGELSE RESTAURERING. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 46.252- u i 31.997 1.032.565- 1.033.000- u i 31.997 1.032.565- 1.033.000- u i 265.553 265.553- 279.000 279.000- u i 265.553 265.553- 279.000 279.000- u i 42.250 42.250- 42.000 42.000- u i 42.250 42.250- 42.000 42.000- . . . u i 215.000 112.000 112.000- . . . . . . . . . . u i 215.000 112.000 112.000- u 38.932 80.000 089007 LANGÅSEN 11 - RYDNING OG HEGNING. 999 Egedal Kommune autoriserede. 53.954 2.023.626 651745 CTM - CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ. . . . . . . . u 38.932 80.000 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . u 38.932 80.000 55 Diverse udgifter og indtægter. . . . . . . . . . . u i 553.635 600.531- 269.770 268.498- 269.000 269.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 553.635 600.531- 269.770 268.498- 269.000 269.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 553.635 600.531- 269.770 268.498- 269.000 269.000- . . . . . . . . . . . u i 553.635 600.531- 269.770 268.498- 269.000 269.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 9.297.950 1.428.013- 8.300.214 228.872- 76.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 9.297.950 1.428.013- 8.300.214 228.872- 76.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 9.297.950 1.428.013- 8.300.214 228.872- 76.000 91 STRATEGISKE MÅL - CIVILSAMFUNDET. 91 Skadedyrsbekæmpelse. 1 Drift. 999 Egedal kommune autoriserede. 58 Redningsberedskab. 95 Redningsberedskab. 1 Drift. 001 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.367.128 114.888- 2.620.330 54.997- 002 Forebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 788.906 85.856- 314.785 30.000- u i 6.141.915 1.227.269- 5.365.099 143.875- 003 Afhjælpende indsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 76.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning REGNSKAB 2014 01 Forsyningsvirksomheder m.v.. 52.319.99210.259.882 u i 48.874.992 8.587.882- 48.874.9928.587.882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 48.874.992 8.587.882- 48.874.9928.587.882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.641.233 8.587.882- 8.641.2338.587.882 . . . . . . . . . u i 8.641.233 8.587.882- 8.641.2338.587.882 . . . . . . . . . . . . . . . 22 Forsyningsvirksomheder. 03 Varmeforsyning. 1 Drift. u i . . . . . . . . . . . . . . 103010 LKV ANLÆG - FÆLLES FORMÅL. u 3.073.163 3.073.163- . . . . . . . . . . . u 3.073.163 3.073.163- . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.039.548 1.811.601- 1.039.5481.811.601 . . . . . . . . . . . u i 1.039.548 1.811.601- 1.039.5481.811.601 . . . . . . . . . . . . . . u i 2.850.348 4.129.802- 2.850.3484.129.802 . . . . . . . . . . . u i 2.850.348 4.129.802- 2.850.3484.129.802 . . . . . . . . . . . . u i 1.678.174 2.646.479- 1.678.1742.646.479 . . . . . . . . . . . u i 1.678.174 2.646.479- 1.678.1742.646.479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 40.233.759 40.233.759- . . . u 40.233.759 40.233.759- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 47.511.512 45.442.077- 55.131.824 50.982.484- 3.445.0001.672.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.998.809 5.842.567- 5.354.145 5.368.574- 1.004.0001.230.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.998.809 5.842.567- 5.354.145 5.368.574- 1.004.0001.230.000- u i 3.761.561 5.364.066- 5.313.992 4.645.264- 1.988.000719.000- . . . . . . . . . i 5.364.066- 4.645.264- . . . . . . . . . . . u 3.761.561 5.313.992 01 LKV - FÆLLES FORMÅL. 999 Egedal kommune autoriserede. 03 LKV - LÆRKESKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 04 LKV - TOFTEHØJSKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 05 LKV - STENGÅRDSSKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 103001 FJERNVARME PROJEKT - ØLSTYKKE OG STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Affaldshåndtering. 60 Generel administration. 1 Drift. 160000 ADMINISTRATION - AFFALDSHÅNDTERING. 092 Gebyr for generel administration. 999 Egedal kommune autoriserede. 092 Gebyr for generel administration. 999 Egedal kommune autoriserede. . 719.0001.988.000- . u i 237.248 478.501- 40.153 723.310- 984.000 511.000- . . . . . . . . . i 478.501- 723.310- 511.000- 160001 ADMINISTRATION - AFFALDSHÅNDTERING ERHVERV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING 104.006.816 59.570.366- . . . . . . . . 47.511.512 45.442.077- BUDGET 2014 237.248 u 40.153 984.000 . . . . u i 20.180.835 16.478.450- 20.845.616 19.692.596- 1.237.000 903.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 16.972.997 16.478.450- 20.845.616 19.692.596- 2.788.000903.000 u i 16.972.997 16.478.450- 20.845.616 19.692.596- 2.788.000903.000 161000 DAGRENOVATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 16.446.780- 19.602.596- 3.152.000 . . . . . . . . . . . u i 16.972.997 31.670- 20.845.616 90.000- 2.788.0002.249.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.207.837 4.025.000 . . . . u 8.265 25.000 . . . . . . . . . . . . . u 3.199.572 4.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.100 u 387.029 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 161001 MATRIEL TIL KILDESORTERING AF DAGRENOVATION I LEDØJE/SMØRUM. 161002 AFFALDSPLAN 2013-2024 DAGRENOVATION. . . . . . . 024 Konsulentbistand. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald (fortsat) 042 Inventar. REGNSKAB 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.515 u i 721.483 458.493- 538.558 468.056- 79.0006.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 721.483 458.493- 538.558 468.056- 79.0006.000 u i 721.483 458.493- 538.558 468.056- 79.0006.000 . . . . . . . i 458.000- 468.056- 10.000 . . . . . . . . . . . u i 721.483 493- 538.558 79.0004.000- . . . . . . . . . . u i 1.399.124 2.348.509- 1.882.753 1.561.356- 85.000 717.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.399.124 2.348.509- 1.882.753 1.561.356- 85.000 717.000- . . . . . u i 1.399.124 2.348.509- 1.882.753 1.561.356- 85.000 717.000- . . . . . . . i 1.959.000- 1.237.369- 722.000- . . . . . . . . 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. 999 Egedal kommune autoriserede. 63 Ordninger for glas, papir og pap. 163000 ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PAP. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . . . i 379.902- 305.987- . . . . . . . . . . . u i 1.399.124 9.607- 1.882.753 18.000- 85.000 1.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 271.566 160.000- 337.016 291.877- 176.000132.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 271.566 160.000- 337.016 291.877- 176.000132.000 u i 273.571 160.000- 336.952 292.338- 176.000132.000 093 Salg af genanvendelige materialer. 999 Egedal kommune autoriserede. 64 Ordninger for farligt affald. 1 Drift. 2.780.928 u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162000 ORDNING FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . 060 Omkostninger . 62 Ordninger for storskrald og haveaffald. 1 Drift. BUDGET 2014 164000 FARLIGT AFFALD - HUSHOLDNINGER. . . . . . 6.000 . . . . . . . i 160.000- 300.338- 140.000 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u i 273.571 336.952 8.000 176.0008.000- 164001 FARLIGT AFFALD - ERHVERV. . . . . . . . . . . . u i 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. 64 461 461 . . . . . . . i . . . . . . . . . . . u 2.005- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 20.939.696 20.154.058- 26.173.736 23.600.025- 3.508.0002.578.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 20.939.696 20.154.058- 26.173.736 23.600.025- 3.508.0002.578.000 . u i 20.921.321 19.994.298- 24.849.577 23.449.936- 2.183.0002.578.000 1.578.000 999 Egedal kommune autoriserede. 65 Genbrugsstationer. 1 Drift. 2.005- 165000 GENBRUGSSTATIONER - HUSHOLDNINGEN. . . . . . . . i 17.305.491- 18.888.417- . . . . . . . . i 2.461.065- 2.398.839- 401.000- . . . . . . . . . . . u i 20.921.321 227.742- 24.849.577 2.162.680- 2.183.0001.401.000 u i 18.375 159.760- 1.324.159 150.089- 1.325.000- 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. 093 Salg af genanvendelige materialer. 999 Egedal kommune autoriserede. 165001 GENBRUGSSTATIONER - ERHVERV. . . . . . . . 092 Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . . i 159.760- . . . . . . . . . . . u 18.375 999 Egedal kommune autoriserede. 64 115 150.0891.324.159 1.325.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål REGNSKAB 2014 02 Transport og infrastruktur. u i 89.950.567 1.075.986- 74.566.115 1.988.912- 29.144.000 849.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 12.634.361 12.125.935 3.095.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.893.828 10.959.753 1.554.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.893.828 10.959.753 1.554.000 01 Fælles formål. . . . u 7.613.605 8.363.304 1.554.000 . . . . . . . . . . . u 7.613.605 8.363.304 1.554.000 . . . u 1.280.223 2.596.449 . . . . . . . . . . . u 1.280.223 2.596.449 . . . . . . . . . . . . u 43.421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 43.421 201001 MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - SORT. 999 Egedal kommune autoriserede. 201002 DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 03 Arbejder for fremmed regning. 1 Drift. . . . . . u 43.421 . . . . . . . . . . . u 43.421 . . . . . . . . . . . . . . u 3.697.112 1.166.182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.155.732 1.166.182 . . . u 2.155.732 1.166.182 . . . . . . . . . . u 2.155.732 1.166.182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.541.380 1.541.000 u 243.008 241.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 136.045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 106.964 203001 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING. 999 Egedal kommune autoriserede. 05 Driftsbygninger og -pladser. 1 Drift. 205002 DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN. 999 Egedal Kommune autoriserede. 3 Anlæg . 205010 MASKINHAL MATERIELGÅRDEN. 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . . . . . . . . . . 205011 FLYTNING AF OPLAGSPLADS VED MATERIELGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.298.372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.294.684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.688 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 28 Kommunale veje. 1.541.000 1.300.000 u i 56.462.610 1.075.986- 41.186.865 1.988.912- 26.049.000 849.000 . . . . . . . . . . . . . . . . u i 36.499.232 533.437- 14.532.267 23.127.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 12.776.469 533.437- 13.501.027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vejvedligeholdelse m.v.. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . 22 Fælles funktioner. 1 Drift. BUDGET 2014 211001 KOMMUNALE VEJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 12.776.469 533.437- 13.501.027 02 MATERIELGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.426.104 533.437- 2.292.484 u i 4.426.104 533.437- 2.292.484 999 Egedal kommune autoriserede. 03 VEJBELYSNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 04 TRAFIKSIKKERHED/FÆRDSELSREG.. 6.775.223 9.686.165 6.775.223 9.686.165 u 418.378 433.118 . . . . . . . . . . . u 418.378 433.118 . . . . . . . . . . . . . . u 1.156.763 1.089.260 . . . . . . . . . . . u 1.156.763 1.089.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 05 VEJAFVANDINGSBIDRAG. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . . . . . . . u u u 23.722.763 1.031.240 23.127.000 . u 1.790.647 1.031.240 971.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 895.484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 895.164 . . . . . . . u 1.687.775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.687.775 211020 KABELLÆGNING AF UDENDØRSBELYSNING. 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 211021 OVERTAGELSE AF VEJBELYSNING. 060 Omkostninger . . . . u 20.244.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.403.792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 10.840.549 211022 MODERNISERING AF VEJBELYSNINGEN. 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 12 Belægninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.042.736 31.000- u i 116 2.156.000 20.000.000 9.244.639 87.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (fortsat) REGNSKAB 2014 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212012 TRAFIKSIKKERHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 613.035 9.244.639 87.000 345.439 87.000 345.439 87.000 u 613.035 u i 8.429.701 31.000- 8.899.200 . . . . . . . . . . . u i 8.429.701 31.000- 8.899.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.344.151 4.027.159 300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.344.151 4.027.159 300.000 u 3.344.151 4.027.159 300.000 . . . . . . . . . . . u 3.344.151 4.027.159 300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.576.491 511.548- 13.382.800 1.988.912- 2.535.000 849.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 5.016.491 511.548- 3.263.392 2.967.000 u i 4.334.905 511.548- 2.701.544 2.536.000 u i 4.334.905 511.548- 2.701.544 2.536.000 999 Egedal kommune autoriserede. 14 Vintertjeneste. 214001 VINTERTJENESTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 22 Vejanlæg . 1 Drift. 9.042.736 31.000- 222010 BRORENOVERINGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 222048 SVANHOLM VÆNGE P-PLADS. . . . . . . . . . . u 431.000 431.000 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 222050 BROER OG TUNNELLER M.V.. . . . . . . . . . . . u 681.586 561.848 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 681.586 561.848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.560.001 . . u 47.579 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 47.579 . u i 187.804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 41.176 3 Anlæg . 222020 STI TUNNELDALFREDNINGEN GANLØSE SLAGSLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Entrepriser. 222025 CYKELSTIER I FREDERIKSSUNDSFINGEREN. 001 Projektering. u 146.628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.247.431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.406.617 u 840.814 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222028 CYKELSUPERSTI . 001 Projektering. 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222030 FORSKØNNELSE AF STATIONSOMRÅDET VED STENLØSE STATION, SAMT SALG AF P-AREAL OG CENTERGADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.119.408 1.988.912- 1.994.408 1.988.912- u 77.188 u 77.188 32 Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.853.597 21.253.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 120.920 383.786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 120.920 383.786 u 120.920 383.786 230003 KOLLEKTIV TRAFIK - FÆLLES FORMÅL. 150.000 . . . . . . . . . . . u 120.920 383.786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.732.677 20.869.529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.869.529 999 Egedal kommune autoriserede. 31 Busdrift . 1 Drift. . . . . u 20.732.677 . . . . . u 20.732.677 20.869.529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.732.677 20.869.529 231000 KOLLEKTIV TRAFIK - TRAFIKSELSKAB. 001 Trafiktilskud. 117 1.182.000849.000 8.125.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Fælles formål. 432.000849.000 600.000 060 Omkostninger . 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 212056 FORSTÆRKNINGER OG SLIDLAG. 1 Drift. u i BUDGET 2014 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . u i 679.005.112 79.280.443- 679.956.234 77.083.559- 21.977.035 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 614.868.467 72.950.887- 613.484.442 72.856.727- 20.223.861 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 393.786.679 1.033.698- 358.212.553 2.687.754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 384.446.870 1.033.698- 357.112.553 711.754 u i 10.920.185 35.000- 13.774.678 646.000- . . . . . . . . . . . u i 10.920.185 35.000- 13.774.678 646.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 31.189.325 309.200- 28.315.403 548.969- 22 Folkeskolen m.m.. 01 Folkeskoler. 1 Drift. BUDGET 2014 301000 FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN. . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301201 TOFTEHØJSKOLEN . 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 30.296.265 309.200- 27.313.683 548.969- . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 22.907.853 1.058- 21.328.845 417.440- . . . . . . . . . . . . . . 831.873 u 907.464 . . . . . . . . . . . u i 22.075.980 1.058- 20.421.381 417.440- . . . . . . . . . . . . . . . . . u 23.439.963 19.110.734 504.738 u 813.738 896.433 . . . . . . . . . . . u 22.626.225 18.214.301 504.738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 27.118.981 676.707- 23.511.492 114.874 156.000 999 Egedal kommune autoriserede. 301203 HAMPELANDSKOLEN. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 1.543.805 1.028.794 . . . . . . . . . . . u i 25.575.176 676.707- 22.482.698 . . . . . . . . . . . . . . . u i 25.754.400 8.510- 24.566.805 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301205 BÆKKEGÅRDSSKOLEN. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 987.206 u 41.1261.156.900 1.236.357 . . . . . . . . . . . u i 24.767.194 8.510- 23.330.448 1.156.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 48.514.847 43.189.272 221.250 u 1.170.214 1.505.087 150.000 . . . . . . . . . . . u 47.344.633 41.684.185 71.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 40.284.768 35.988.872 665.250 u 1.704.928 1.336.629 177.000 . . . . . . . . . . . u 38.579.840 34.652.243 488.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.781.399 284.880- 999 Egedal kommune autoriserede. 301206 LÆRKESKOLEN. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301207 GANLØSE SKOLE. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301208 VEKSØ SKOLE. 1.001.720 u i 200 Ledelse og administration. 301204 MAGLEHØJSKOLEN. 893.061 u . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301202 STENGÅRDSSKOLEN. . . . . . u 242.032 . . . . . . . . . . . u i 9.545.460 1.194- . . . . . . . . . . . . . . . . . u 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301209 SLAGSLUNDE SKOLE. 12.009.540 212.577 8.568.822 284.880- 9.419.005 260.000 u 319.285 211.574 . . . . . . . . . . . u 11.690.255 9.207.431 260.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 23.948.388 2.613- 21.640.136 662.000 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301210 SØAGERSKOLEN. 9.787.492 1.194- 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 301211 BOESAGERSKOLEN. 870.526 u 1.001.720 . . . . . . . . . . . u i 23.077.862 2.613- 20.638.416 662.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 44.506.664 585 36.144.720 1.212.250 1.824.697 1.565.250 163.000 999 Egedal kommune autoriserede. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . u 118 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler (fortsat) REGNSKAB 2014 u i 42.681.968 585 34.579.470 1.049.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 41.155.131 39.200.569 570.000 u 950.664 983.671 u 40.204.468 38.216.898 570.000 . . . u 6.462.710 7.277.623 241.781 . . . . . . . . . . . . . . u 175.013 169.460 . . . . . . . . . . . u 6.287.697 7.108.163 241.781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 107.192 3.000.000- 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 301213 JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER. 200 Ledelse og administration. 999 Egedal kommune autoriserede. 301223 DISTRIKT SMØRUM. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 301212 BALSMOSESKOLEN. BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . u 107.192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 16.339.429 24.863.000 . u 1.190.782 4.252.000 . . . . . . . . . . . u 1.190.782 4.252.000 03 BÆKKEGÅRDSSKOLEN SAMT RENOVERING AF 4 ØVRIGE SKOLER I ØLSTYKKE. . . . . . . . u 7.213.273 13.102.000 3.000.000- . . . . . . . . . . . u 7.213.273 13.102.000 3.000.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 160.350 1.018.000 u 160.350 1.018.000 999 Egedal kommune autoriserede. 999999 SOLT. 02 TOFTEHØJSKOLEN, STENGÅRDSSKOLEN, MAGLEHØJSKOLEN, HAMPELANDSKOLEN SAMT BYGGEGRUND BÆKKEGÅRDSSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. 04 JØRLUNDESKOLE . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 05 GANLØSE SKOLE, LÆRKESKOLEN, SLAGSLUNDE SKOLE OG VEKSØ SKOLE. . . . u 7.775.025 6.491.000 . . . . . . . . . . . u 7.775.025 6.491.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.339.809 1.100.000 u 27.200 1.100.000 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 301002 RENOVERING OG MODERNISERING AF BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL. . . 060 Omkostninger . . . . . u 27.200 . u 1.885.077 . . . . u 45.996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 45.996 u 1.839.081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301025 FOLKESKOLE/SFO - INDEFROSNE MIDLER. 01 ETABLERING AF IT INFRASTRUKTUR PÅ FOLKESKOLERNE. . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . 02 RENOVERING AF SKOLER. 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301030 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013. 02 GANLØSE SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301040 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2014. 1.839.081 1.412.505 u 1.412.505 u 1.412.505 6.015.028 . . . . . . u u 552.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 182.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 369.864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.686.838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 380.556 u 2.306.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.691.566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. 02 SØAGERSKOLEN. 020 Projektering. u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 BOESAGERSKOLEN. 020 Projektering. . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 SLAGSLUNDE SKOLE. u 1.691.566 . . . . . . . . . u 726.720 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 726.720 06 MAGLEHØJSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. 05 JØRLUNDE 10. KLASSE CENTER. 020 Projektering. u 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 337.639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 321.489 u 16.150 07 PCB-SCREENING. 020 Projektering. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.805.320 18.910.482- u i 119 1.976.000 1.976.000 33.576.670 14.029.805- 165.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (fortsat) 1 Drift. REGNSKAB 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302001 FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN. . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . 302002 ALMINDELIG UNDERVISNING TIL ANBRAGTE BØRN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 302003 ALMINDELIG UNDERVISNING TIL BØRN I FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER. . 999 Egedal kommune autoriserede. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING u i 23.805.320 18.910.482- 33.576.670 14.029.805- 165.000 u i 546.17713.918.525- 11.508.562 8.994.201- 165.000 u i 546.17713.918.525- 11.508.562 8.994.201- 165.000 u 2.856.595 2.694.550 u 2.856.595 2.694.550 . . . u 110.727 639.304 . . . . . . . . . . . u 110.727 639.304 302004 EGEDALS EGNE SPECIAL TILBUD UNDERVISNING OG SFO. . . . . . . . . . . . . . . u i 21.384.174 4.991.957- 18.734.254 5.035.604- 21.384.174 4.991.957- 18.734.254 5.035.604- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u i 03 Syge- og hjemmeundervisning. . . . . . . . . . . . u i 670.076 16.896 814.613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 670.076 16.896 814.613 . . . . . . u i 670.076 16.896 814.613 . . . . . . . . . . u i 670.076 16.896 814.613 . . . . u 14.159.757 12.824.859 15.277.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 14.159.757 12.824.859 15.277.000 1 Drift. 303000 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING. 999 Egedal Kommune autoriserede. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. 1 Drift. 304000 PPR - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 14.159.757 12.824.859 15.277.000 . . . . . . . . . . . u 14.159.757 12.824.859 15.277.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 94.007.744 50.952.819- 104.902.911 58.140.636- 757.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 94.007.744 50.952.819- 104.902.911 58.140.636- 757.107 999 Egedal kommune autoriserede. 05 Skolefritidsordninger. 1 Drift. 302004 EGEDALS EGNE SPECIAL TILBUD UNDERVISNING OG SFO. . . . . . . . . . . . . . . i 295.834- 2.636.347- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . i 295.834- 2.636.347- 305001 FÆLLESFORMÅL - SFOERNE. . . . . . . . . . . . u i 16.197.033 50.656.985- 17.123.369 55.504.289- 002 Søskenderabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Fripladser i skolefritidsordninger. . . . . . . . . . 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. . . . . . . . . . . . . . . u 10.199.033 12.740.326 u 4.976.816 4.383.043 55.504.289- . . . . . . . . i 49.607.571- . . . . . . . . . . . u i 1.021.184 1.049.414- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 8.530.699 . . . . . . . . . u 6.271 35.630 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 8.524.428 12.714.646 305200 FÆLLES FORMÅL - SFO'ERNE. . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . u 6.810.040 7.700.159 265.429- . . . . . . . . . . . u 6.810.040 7.700.159 265.429- . . . . . . . . . . . . . 305060 SPECIAL - SFO. 003 Fripladser i skolefritidsordninger. 305251 SFO TOFTEHØJSKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 416.879 416.879 u 4.062.018 4.706.610 102.780 . . . . . . . . . . . u 4.062.018 4.706.610 102.780 . . . . . . . . . . . . . u 4.753.602 5.008.556 132.838 . . . . . . . . . . . u 4.753.602 5.008.556 132.838 . . . . . . . . . . . . . . u 5.280.892 5.799.059 11.389 u 5.280.892 5.799.059 11.389 305252 SFO STENGÅRDSSKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 305253 SFO HAMPELANDSKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 305254 SFO MAGLEHØJSKOLEN. 12.750.276 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 120 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger (fortsat) REGNSKAB 2014 6.633.557 6.470.889 131.000 . . . . . . . . . . . u 6.633.557 6.470.889 131.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.217.391 9.748.857 10.000 u 9.217.391 9.748.857 10.000 u 5.423.977 6.497.099 465.000- u 40.696 . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. 305257 SFO GANLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.383.281 6.497.099 465.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.757.094 3.835.625 85.000 999 Egedal kommune autoriserede. 305258 SFO VEKSØ. u 12 . . . . . . . . . . . u 3.757.082 3.835.625 85.000 . . . . . . . . . . . . . u 4.519.464 5.319.492 40.000- . . . . . . . . . . . . . . u 362 . . . . . . . . . . . u 4.519.103 5.319.492 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.332.230 5.276.232 178.000 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 305259 SFO SLAGSLUNDE SKOLE. 200 Ledelse og administration. 999 Egedal kommune autoriserede. 305260 SFO KILDEKÆR. u 8.653 u 4.323.577 5.276.232 178.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.360.980 8.406.722 630.000 u 11.087 . . . . . . . . . . . u 8.349.893 8.406.722 630.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.128.767 5.843.087 246.529 246.529 . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 305261 SFO FIRKLØVEREN. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 305262 SFO MOSEHUSET . u 6.128.767 5.843.087 . . . . . . . . . u i 6.342.053 3.054- 4.993.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.342.053 3.054- 4.993.290 . u i 6.342.053 3.054- 4.993.290 . . . . . . . . . . . u i 6.342.053 3.054- 4.993.290 . . . . . . u 1.614.691 2.722.957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.614.691 2.722.957 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 06 Befordring af elever i grundskolen. 306000 BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 07 Specialundervisning i regionale tilbud. 1 Drift. 307000 SPECIALUNDERVISNING I REGIONALE TILBUD, FOLKESKOLELOVENS § 20,3. . . . . . . . . . . . . u 1.614.691 2.722.957 . . . . u 463.846 1.135.914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.150.845 1.587.043 u 32.283.811 48.881.370 u 32.283.811 48.881.370 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. 002 Køb af pladser . 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308001 KOMMUNALE SPECIALSKOLER, FOLKESKOLELOVENS § 20,2. . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . u 32.283.811 48.881.370 . . . . . . . . . . . u 32.283.811 48.881.370 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. 1 Drift. . . . . u i 205.146 689.448- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 205.146 689.448- u i 205.146 689.448- u 205.146 309001 FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN. . . . . . . . . . . . . . . 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 689.448- . . . . . . . . u i 20.999.626 31.810- 18.308.524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 20.999.626 31.810- 18.308.524 10 Bidrag til statslige og private skoler. 1 Drift. 40.000- . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING u 305255 SFO BÆKKEGÅRDSSKOLEN. 305256 SFO LÆRKESKOLEN . BUDGET 2014 121 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler (fortsat) REGNSKAB 2014 310000 BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER. 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.308.524 u 19.052.038 17.047.090 31.810- i 1.947.587 1.261.434 u i 6.172.437 33.301- 5.513.907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.172.437 33.301- 5.513.907 u i 6.172.437 33.301- 5.513.907 u 5.927.079 5.239.258 . . . . 003 Kommunale tilskud til fire kostskoler efter kapital 4 i lov om frie kostskoler. . . . . . . . . . . . . . . . 33.301- i u 245.358 274.649 . . . . . . u 3.940.334 3.940.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.940.334 3.940.334 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. 314000 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING. u 3.940.334 3.940.334 u 3.940.334 3.940.334 . . . . . . u 868.209 1.371.612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 868.209 1.371.612 1.371.612 . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . 17 Specialpædagogisk bistand til voksne. u 868.209 . . . . u 2.671 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 865.538 1.371.438 317200 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. . . . . . . . . 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. 002 Køb af pladser . 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. 1 Drift. 20.999.626 31.810- u 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. u i . . . 312000 EFTERSKOLER OG UNGSOMSSKOLER. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler. 1 Drift. BUDGET 2014 . . . . . . . . . u i 16.012.584 1.313.172- 17.420.842 686.286- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 14.243.319 633.050- 13.220.842 686.286- 318000 FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 170.669 . . . . . . . . . . . u 170.669 . . . . . . . . . . . . u 46.469 . . . . . . . . . . . u 46.469 22.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 373.548 36.634- 222.200 . . . . . . . . . . . u i 373.548 36.634- 222.200 . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 318030 GANLØSE FODBOLDBANER. 999 Egedal kommune autoriserede. 318031 STENLØSE STADION. 999 Egedal kommune autoriserede. u 2.072 6.132 . . . . . . . . . . . u 2.072 6.132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.625.873 12.500- 2.716.154 58.765- . . . . . . . . . . . u i 3.625.873 12.500- 2.716.154 58.765- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.938.133 25.400- 2.761.885 . . . . . . . . . . . u i 2.938.133 25.400- 2.761.885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.112.723 20.000- 1.853.875 u i 1.112.723 20.000- 1.853.875 318033 TENNISANLÆG I SØSUM. 999 Egedal kommune autoriserede. 318041 ØLSTYKKEHALLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 318042 STENLØSEHALLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 318043 GANLØSEHALLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 318044 VEKSØHALLEN . 22.356 . . . . . . . . . . . u 567.613 586.937 . . . . . . . . . . . u 567.613 586.937 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.004.817 793.880 u 1.004.817 793.880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 318045 SANDBJERG HALLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 122 1.337.000 1.297.00040.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (fortsat) REGNSKAB 2014 318053 SVØMMEHALLEN. TILLÆGSBEVILLING u i 3.858.276 515.235- 3.543.800 604.880- 40.000 . . . . . . . . . . . u i 3.858.276 515.235- 3.543.800 604.880- 40.000 . . . . . . . . . . . . . . u i 142.685 23.281- 280.304 22.291- . . . . . . . . . . . u i 142.685 23.281- 280.304 22.291- . . . . . . . . . . . . . u 61.740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 318055 GANLØSE FRILUFTSBAD. BUDGET 2014 999 Egedal kommune autoriserede. 318056 BOESAGER SVØMMEHAL . u 61.740 . . . . . . . . u i 158.509 261.116 350- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u i 158.509 261.116 350- 318065 BADMINTONHAL I ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . u 152.442 116.115 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 152.442 116.115 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 318060 FODBOLDKLUBHUS I ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . u 27.750 56.088 . . . . . . . . . . . u 27.750 56.088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.769.265 680.122- 4.200.000 4.200.000 318067 TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 318001 RENOVERING OG MODERNISERING AF GANLØSE FRILUFTSBAD. . . . . . . . . . . . . . . u 709.885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 16.655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 693.230 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . . . . . . . u 379.541 . . . . . . . . . . . . . u 379.541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 379.541 u 679.839 1.297.000 . . i 680.122- 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 679.839 680.122- 1.297.000 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . u i 14.564.958 912.652- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.350.425 55.760- 996.989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.350.425 55.760- 996.989 u i 1.350.425 55.760- 996.989 . . . u i 712.488 152.373- 1.087.781 37.666- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 712.488 1.087.781 u 574.267 715.944 . . . . . . u 138.222 371.837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 152.373- 318003 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013. 01 IDRÆTSCENTER SMØRUM. 030 Håndværkerudgifter. 318010 EUDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER ENERGISTYRELSENS JOURNALNR.: 1936-0015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal autoriseret. 30 Ungdomsuddannelser. 44 Produktionsskoler. 1 Drift. 001 Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. 1 Drift. 001 Skoleydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb. . . . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. 1.297.000 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 15.103.872 37.666- 37.666- i 152.373- u i 12.502.045 704.519- 13.019.102 u i 12.502.045 704.519- 13.019.102 u i 11.036.241 704.519- 13.019.102 u i 11.036.241 704.519- 13.019.102 123 37.666- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (fortsat) TILLÆGSBEVILLING 1.465.804 . . . . . . . . . . . u 1.465.804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 17.745.186 801.544- 17.454.285 239.115- 650.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 17.745.186 801.544- 17.454.285 239.115- 650.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 17.158.382 801.544- 17.454.285 239.115- 44.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 32 Folkebiblioteker. 50 Folkebiblioteker. . . . u 6.149 . . . . . . . . . . . u 6.149 . . . . . . . . . . . . . . u 350000 FOLKEBIBLIOTEKER - FÆLLESUDGIFTER. 999 Egedal kommune autoriserede. 350020 LOKALHISTORISK ARKIV. 999 Egedal kommune autoriserede. 003 Bøger m.v.. 599 . . . . . . . . . . . u u i 17.080.527 801.544- 17.348.832 239.115- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.591.103 111.456- 1.599.540 u 1.321.544 1.358.414 u 787.079 008 Andre udlånsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.380.802 690.088- u 71.706 104.854 u 71.706 104.854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 586.804 606.000 u 172.804 192.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 147.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 25.804 . . . . u 414.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 371.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 42.667 030 Håndværkerudgifter. 350026 ETABLERING AF ÅBNE BIBLIOTEKER PÅ ØLSTYKKE OG SMØRUM BIBLIOTEKER. 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 35 Kulturel virksomhed. 414.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 10.281.843 3.623.524- 11.394.160 3.753.491- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.367.859 1.131.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.131.000 60 Museer. u 1.367.859 . . . . . . . . . u 1.367.859 1.131.000 . . . . . . . . . . . u 1.367.859 1.131.000 62 Teatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 45.330 111.276- 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 45.330 u 45.330 u 45.330 360050 EGEDAL ARKIVER OG MUSEUM. 999 Egedal kommune autoriserede. 362000 TEATRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 2 Statsrefusion. 362000 TEATRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 111.276- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 111.276- 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.000 i 111.276- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.453.416 3.478.832- 9.504.246 3.701.818- 5.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.453.416 2.337.162- 9.504.246 2.500.578- 5.000 u i 8.453.416 2.337.162- 9.504.246 2.500.578- 5.000 63 Musikarrangementer. 1 Drift. 44.000 . . . . . 350025 BIBLIOTEKER - INDEFROSNE MIDLER. 060 Omkostninger . 44.000 614.895 13.775.983 239.115- . . . . . . . . . . . 350090 LYDAVIS . 3 Anlæg . 599 . . . . . . . . . . . . . . 350080 EGEDAL BIBLIOTEKERNE. 1 Drift. BUDGET 2014 u 346570 SOCIAL MYNDIGHED. 1 Drift. REGNSKAB 2014 363005 MUSIKSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 713.944 958.134 . . . . . . . . . . . u i 7.739.472 2.337.162- 8.546.112 2.500.578- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.141.670- 1.201.240- i 1.141.670- 1.201.240- 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 2 Statsrefusion. 363005 MUSIKSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (fortsat) REGNSKAB 2014 i 1.141.670- 1.201.240- . . . . . . . . . . . . . . . . u i 415.238 33.416- 758.914 51.673- 368.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 415.238 33.416- 758.914 51.673- 368.000 64 Andre kulturelle opgaver. 364004 PRISER M.V. . u 111.012 87.806 . . . . . . . . . . . u 111.012 87.806 . . . . . . . . . . . . u i 127.173 33.416- 103.836 51.673- u i 127.173 33.416- 103.836 51.673- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 364007 SOMMERFERIEAKTIVITETER. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 364010 TILSKUD TIL FORENINGSLOKALER M.M.. u . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . u 100.598 . . . . . . . . . . . u 100.598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 76.456 483.550 368.000 u 76.456 483.550 368.000 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. 364015 KUNST . 83.722 . . . 364011 KULTURELLE FORMÅL. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. 83.722 . u i 21.544.658 991.836- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 932.756 20.002- 676.608 336.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 932.756 20.002- 676.608 336.000 u i 499.754 20.002- 106.890 336.000 499.754 20.002- 106.890 336.000 70 Fælles formål. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . 002 Refusion vedrørende musikskoler. 1 Drift. BUDGET 2014 370000 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.519.475 196.560- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u i 370010 KULTURELT UDVALG - PULJE. . . . . . . . . . . . u 291.047 414.526 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 291.047 414.526 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 141.955 155.192 u 141.955 155.192 . . . . . . . u i 1.920.143 21.581- 2.382.403 137.795- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.920.143 21.581- 2.382.403 137.795- . u i 1.920.143 21.581- 2.382.403 137.795- . . . . . . . . . . . u i 1.920.143 21.581- 2.382.403 137.795- . . . u i 2.280.003 10.000 2.343.737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.280.003 10.000 2.343.737 u i 2.280.003 10.000 2.343.737 u i 2.280.003 10.000 2.343.737 370020 INCITAMENTSPULJE. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 72 Folkeoplysende voksenundervisning. 1 Drift. 372000 FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. 999 Egedal kommune autoriserede. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 1 Drift. 373000 FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE. . . . . . . 002 Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Lokaletilskud. 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 437.750 990- 817.821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 437.750 990- 817.821 u i 437.750 990- 817.821 u 49.230 817.821 u i 388.520 990- 374000 LOKALETILSKUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 730.174 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . i 32.000 i 32.000 TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . i 32.000 . . . . . . . . . . . i 32.000 . . . . . . . . . . . . . . u i 15.974.006 991.263- 16.298.906 58.765- 394.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 15.974.006 991.263- 16.298.906 58.765- 394.174 u i 3.811.648 39.559- 5.092.180 45.594- 999 Egedal kommune autoriserede. 76 Ungdomsskolevirksomhed. 376000 HELTIDSUNDERVISNING. . . . . . . . . . . . . . . . u 3.616.966 4.734.770 . . . . . . . . . . . u 3.616.966 4.734.770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 131.062 104.624 . . . . . . . . . . . u 131.062 104.624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 21 34.205 . . . . . . . . . . . u 21 34.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 00 FÆLLES FORMÅL - HELTIDSUNDERVISNING. 999 Egedal kommune autoriserede. 01 A-KLASSEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 02 V-KLASSEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 03 Z-KLASSEN. 999 Egedal kommune autoriserede. u u i 63.600 39.559- 140.112 45.594- . . . . . . . . . . . u i 63.600 39.559- 140.112 45.594- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 11.072.389 951.704- 11.015.223 13.171- 394.174 . . . . . . . . u i 5.109.907 721.258- 7.266.419 13.171- 369.174 . . . . . . . . . . . . . . u i 2.493.167 721.158- 4.627.254 12.000 . . . . . . . . . . . u i 2.616.740 100- 2.639.165 13.171- 357.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 939.307 53.899- 716.419 . . . . . . . . . . . u i 939.307 53.899- 716.419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 808.784 33.720- 715.413 u i 808.784 33.720- 715.413 . . . . . . . . . . u i 647.487 2.982- 491.706 . . . . . . . . . . . u i 647.487 2.982- 491.706 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 886.338 95.570 . . . . . . . . . . . u 886.338 95.570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 121.756 139.844- . . . . . . . . . . . u i 121.756 139.844- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.313.714 1.729.696 1.729.696 376001 UNG EGEDAL. 10 UNG EGEDAL - FÆLLES FORMÅL. 200 Ledelse og administration. 999 Egedal kommune autoriserede. 11 KLUB HAMPEN . 999 Egedal kommune autoriserede. 12 KLUB SMØRUM. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 13 VÆRESTEDET STENGROTTEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 14 PROJEKTVÆRKSTED. 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. 16 TIMELÆRER. 78.469 . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 15 STAVSNÆS. 78.469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 KØKKEN (DRIFT) . . . . . . . . . . . . u 2.313.714 . . . . . . . . . . . . . u 245.096 25.000 . . . . . . . . . . . . . . u 245.096 25.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.089.970 191.503 u 1.089.970 191.503 999 Egedal kommune autoriserede. 17 UNGDOMSBRANDVÆSEN. 200 Ledelse og administration. 376002 SSP. BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375000 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN. . . . . 1 Drift. REGNSKAB 2014 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 126 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 04 Sundhedsområdet. REGNSKAB 2014 TILLÆGSBEVILLING u i 273.942.774 1.658.283- 202.040.564 394.134- 63.674.686 u i 273.942.774 1.658.283- 202.040.564 394.134- 63.674.686 . . . . . . . u 148.707.949 138.902.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.902.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet. . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. BUDGET 2014 u 148.707.949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 67.476.551 65.017.199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 59.473.328 53.196.235 1.478.333 002 Stationær somatik . 003 Ambulant somatik. 004 Stationær psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.237.534 005 Ambulant psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.851.534 2.955.101 u 14.934.131 14.776.816 . . . . . . . . u 1.734.871 1.478.492 u i 23.309.558 1.502.520- 22.538.916 334.355- 126.000 . . . . . . . . . . . . . u i 23.309.558 1.502.520- 22.538.916 334.355- 126.000 u i 14.743.667 1.394.841- 14.447.100 190.481- 126.000 u i 13.737.889 1.394.841- 14.447.292 190.481- 126.000 006 Praksissektoren (Sygesikring). . . . . . . . . . . . 007 Genoptræning under indlæggelse. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482000 GENOPTRÆNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 01 STYRKET HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE HVERDAGSLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . u 1.005.779 u i 1.934.534 83.710- 2.997.063 100.306- . . . . . . . . . . . . u 127.151 138.194 u 781.398 1.478.411 u i 1.025.986 83.710- 1.380.458 100.306- u i 6.376.320 23.969- 4.259.485 43.568- u i 6.376.320 23.969- 4.259.485 43.568- 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140). . . . . . . . . . . 003 Personbefordring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482005 REHABILITERINGSAFSNIT. . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . . . . . 482006 SUNDHEDSCENTERET - AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER. . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . u 835.268 . . . . . . . . . . . . u 835.268 482601 TVÆRGÅENDE INITIATIVER I TILKNYTNING TIL MINISTERIELT FINANSIERET PROJEKTER. . . u 255.038 u 255.038 u 255.038 . u 4.633.050 4.432.766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.633.050 4.432.766 01 STYRKET HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE HVERDAGSLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. 1 Drift. . . . . . . . . . . u 4.633.050 4.432.766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 20.890.505 66.963- 21.434.029 59.779- 1.101.686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 19.013.705 66.963- 19.557.029 59.779- 1.101.686 u i 2.021.372 66.963- 2.694.200 59.779- 999 Egedal Kommune autoriserede. 85 Kommunal tandpleje. 1 Drift. 1.005.779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482002 AMBULANT GENOPTRÆNING. 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. . . . 192- 485000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.104.543 1.162.785 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker). . . . u 534.453 704.082 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker. . . . . . . . . . . . u i 213.251 40.601- 493.429 59.779- u 169.125 333.904 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . u 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485001 TANDREGULERINGSKLINIK. 26.3625.358.983 5.594.356 u 5.358.983 5.594.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 11.633.350 11.268.473 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 11.633.350 11.268.473 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.876.801 1.877.000 1.877.000 485002 BASISTANDPLEJE. 3 Anlæg . 485003 RENOVERING AF TANDKLINIK PÅ BOESAGERSKOLEN. . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . . . . . . . . . u 1.876.801 u 1.806.258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 70.543 88 Sundhedsfremme og forebyggelse. 1 Drift. 1.101.686 3141.102.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . u i 63.305.554 75.000- 3.004.336 61.329.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.261.226 75.000- 3.004.336 723.000 u 5.640.349 3.004.336 273.000 u 5.423.488 2.867.488 273.000 u 216.861 136.848 488002 SUNDHEDSTEAMET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 488005 FORLØBSPROGRAMMER FOR KOL OG DIABETES M.M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 159.547 . . . . . . . . . . . . . . u 159.547 . . . . . . . . . . . u 159.547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 37.641 75.000- . . . . . . . . u i 37.641 75.000- . . . . . . . . . . . u 423.689 450.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 423.689 450.000 u 175.749 150.000 . . . . . . . . . . . u 175.749 150.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 63.536 50.000 u 63.536 50.000 . . . . . . . . u 110.582 100.000 . . . . . . . . . . . u 110.582 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 01 FORLØBSPROGRAMMER. 999 Egedal kommune autoriserede. 488601 NÆRVÆR I NUET. 001 Sundhedsfremme og forebyggelse. 803 Strategiskmål - Sund i Egedal. 488954 STRATEGISKMÅL - CSO. 15 PROJEKTKOORDINERING. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 16 FOKUSEMNER. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 17 KOMMUNIKATION OG SUNDHED. 999 Egedal kommune autoriserede. u 73.821 . . . . . . . . . . . u 73.821 150.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 57.044.328 60.606.000 57.330.000 18 KICK-OFF. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . . . u 54.749.269 . . . . . . . . . . . . . . . u 1.471.038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488003 SUNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT. 020 Projektering/Rådgivning. u 579.302 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 383.502 032 Entreprenørudgifter. 45.293.182 024 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 576.977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.269.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 67.081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 107.780 040 Byggemodning. 042 Inventar. 044 Udenomsarealer. 046 Kunst. 054 Møder og repræsentation. . . . . . . . . . . . . . . u 128 151.851 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat) REGNSKAB 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 542.894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 62.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 11.781 u 72.505 055 Administration. 056 Annoncering . 059 Forsikringer . 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 160.088 488004 PARKERINGSLØSNING - SUNDHEDSCENTER. u 2.295.058 . . . . . . . . . . . . . . . u 5.688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.389.370 999 Egedal kommune autoriserede. 020 Projektering/Rådgivning. 032 Entreprenørudgifter. 3.276.000 u 900.000 u i 8.170.927 13.800- 7.878.722 1.118.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.170.927 13.800- 7.878.722 1.118.000 u i 7.983.304 13.800- 7.790.794 1.118.000 . . . . . . . . . . . u i 7.983.304 13.800- 7.790.794 1.118.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489000 SUNDHEDSTJENESTEN. . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 187.623 87.928 . . . . . . . . . . . u 187.623 87.928 . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.925.230 3.849.619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.925.230 3.849.619 u 641.939 1.108.334 . . . u 3.494.014 1.846.607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 608.450 665.772 u 180.828 228.906 489001 SUNDHEDSPLEJEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 90 Andre sundhedsudgifter. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . 070 Parkeringsfond. 89 Kommunal sundhedstjeneste. 1 Drift. BUDGET 2014 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold. . . . . 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. 004 Begravelseshjælp. 005 Befordringsgodtgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 129 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . u i 1.401.222.062 400.828.053- 1.393.857.437 419.893.745- 501.71216.354.000 . . . . . . . . . . . . . . i 15.611.686- 12.476.608- 2.500.000- . i 15.611.686- 12.476.608- 2.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 15.611.686- 12.476.608- 2.500.000- i 1.167.647- 1.167.647 i 1.167.647- 1.167.647 . . . . . . . . i 455.045- 455.045 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 . . . . . . . . . . . i 231.085- 231.085 009 Refusion vedr. funktion 05.32.35 . . . . . . . . . . . i 223.960- 223.960 . . . . . . . . . . . . . . . i 8.970.617- 8.970.617 22 Central refusionsordning. 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. 2 Statsrefusion. 507562 SUNDHED OG OMSORG . . . . . . . . . . . . . . . 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 . . . . . . . . . . . 507563 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. 507564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . i 8.720.189- 8.720.189 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 . . . . . . . . . . . i 913.146- 913.146 007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 . . . . . . . . . . . i 840.868- 840.868 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 . . . . . . . . . . . i 4.087.270- 4.087.270 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 . . . . . . . . . . . i 1.518.857- 1.518.857 015 Refusion vedr. funktion 05.38.53 . . . . . . . . . . . i 45.810- 45.810 016 Refusion vedr. funktion 05.38.58 . . . . . . . . . . . i 566.008- 566.008 017 Refusion vedr. funktion 05.38.59 . . . . . . . . . . . i 748.230- 748.230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 250.428- 250.428 . i 250.428- 250.428 . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.883.299- 1.883.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.883.299- 1.883.299 01 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET. 02 FAMILIEUDVALGET . 018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016. 507570 SOCIAL MYNDIGHED. 02 FAMILIEUDVALGET . 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 . . . . . . . . . . . i 527.524- 527.524 003 Refusion vedr. funktion 05.28.21 . . . . . . . . . . . i 163.898- 163.898 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 . . . . . . . . . . . i 507580 DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. 001 Refusion vedr. funktion 05.25.17 . 1.191.87715.611.686- . . . . i . . . . . . . . . . i 61.8071.091.973- 1.191.877 14.976.608527.524- 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 . . . . . . . . . . . i 003 Refusion vedr. funktion 05.28.21 . . . . . . . . . . . i 76.472- 163.898- 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 . . . . . . . . . . . i 2.423.916- 1.191.877- 005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 . . . . . . . . . . . i 57.240- 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 . . . . . . . . . . . i 2.190.247- 007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 . . . . . . . . . . . i 354.036 840.868- 009 Refusion vedr. funktion 05.32.35 . . . . . . . . . . . i 220.000 223.960- 012 Refusion vedr. funktion 05.38.45 . . . . . . . . . . . i 4.612- 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 . . . . . . . . . . . i 8.143.427- 5.587.270- 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 . . . . . . . . . . . i 3.417.830- 2.518.857- 015 Refusion vedr. funktion 05.38.53 . . . . . . . . . . . i 44.000 45.810- 016 Refusion vedr. funktion 05.38.58 . . . . . . . . . . . i 556.000 566.008- 017 Refusion vedr. funktion 05.38.59 . . . . . . . . . . . i 436.000 748.230- . i 248.000 250.428- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2.198- . . . . . . . . . u i 295.386.403 71.979.463- 278.826.625 66.409.205- 11.273.447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 24.787.047 31.858- 18.786.706 1.017.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 24.787.047 31.858- 18.786.706 1.017.000 u i 17.832.677 31.858- 11.139.305 640.000 u 4.245.476 4.249.352 018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016. 091 Berigtigelser. 25 Dagtilbud m.v til børn og unge. 10 Fælles formål. 1 Drift. 2.311.878- 510000 FÆLLES FORMÅL DAGPASNING. . . . . . . . . . 017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . 130 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål (fortsat) REGNSKAB 2014 2.739.363 31.858- BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 2.731.695 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 071 Søskendetilskud til madordning. . . . . . . . . . . u 226.123 232.985 . . . . . . . . . . . u 10.621.716 3.260.519 640.000 . . . . . . . . . . . . . . u 6.954.370 7.647.401 377.000 999 Egedal kommune autoriserede. 510070 STØTTEPÆDAGOGER PÅ DAGINSTITUTIONER . . . . . . . . . . . . . . . u 6.954.370 7.647.401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 23.358.986 5.751.134- 24.724.756 6.353.693- 1.107.426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 23.358.986 5.751.134- 24.724.756 6.353.693- 1.107.426 u i 512.086 5.751.134- 406.902 6.353.693- 999 Egedal kommune autoriserede. 11 Dagpleje. 1 Drift. 664.754 511000 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 512.086 406.902 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5.065.954- 6.044.667- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . i 685.180- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4). 511005 DAGPLEJEN. . 22.823.553 377.000 309.02623.845.126 1.107.426 u 2.367.175 1.340.043 u 20.456.377 22.505.083 . . . . . . . . u 23.347 472.728 . . . . . . . . . . . u 23.347 472.728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.568.839 822.457- 2.957.148 798.416- 439.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.568.839 822.457- 2.957.148 798.416- 439.000 u i 125.338822.457- 356.714 798.416- u 99.771 49.882 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 822.457- 798.416- 999 Egedal kommune autoriserede. u 225.108- 306.832 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 511011 LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN. 999 Egedal kommune autoriserede. 13 Børnehaver. 1 Drift. 513001 FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER. . . . . . . . . . 002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 122.200 . . . . . . . . . . . u 122.200 . . . . . . . . . . . . . . . u 2.571.977 2.600.434 439.000 u 2.571.977 2.600.434 439.000 513361 999 Egedal kommune autoriserede. 360 Selvejende institutioner. 1.107.426 513361 STENLØSE MENIGHEDSBØRNEHAVE. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . 2.571.977 2.600.434 439.000 . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . u i 183.291.452 52.497.243- 171.013.936 50.407.538- 6.346.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 178.826.858 52.497.243- 170.625.824 50.407.538- 2.965.414 u i 10.950.989 52.497.243- 13.408.691 50.407.538- 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven). . . . . u 3.989.374 2.969.482 071 Økonomiske fripladser madordning. . . . . . . . u 283.936 192.507 . . . . . . . . . i 2.656.939- 2.428.495- 14 Integrerede daginstitutioner. 1 Drift. 514001 FÆLLES FORMÅL - DAGINSTITUTIONER. 072 Forældrebetaling til frokosttilbud. . . . 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 47.025.822- 46.950.645- . . . . . . . . . . . u i 6.677.679 2.814.482- 10.246.702 1.028.398- . . . . . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. 514570 SOCIAL MYNDIGHED. 131 57.317 244.320 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) REGNSKAB 2014 002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven). . . . . TILLÆGSBEVILLING u 57.317 244.320 . . . . . . . . u 49.608.624 45.804.057 279.759- . . . . . . . . . . . u 1.430.099 1.589.134 873.000- . . . . . . . . . . . . . . u 583.314 587.596 305 Daginstitutioner område Smørum. 514300 OMRÅDELEDELSE SMØRUM. 200 Ledelse og administration. BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . u 846.784 1.001.538 873.000- . . . . . . . . . . . . . u 4.600.913 3.488.408 215.058 215.058 999 Egedal kommune autoriserede. 514301 BØRNEHUSET REGNBUEN. u 4.600.913 3.488.408 . . . . . . . . u 2.046.231 2.231.604 . . . . . . . . . . . u 2.046.231 2.231.604 . . . . . . . . u 5.281.473 4.387.138 109.269 . . . . . . . . . . . u 5.281.473 4.387.138 109.269 . . . . . . . . . . . . . u 6.198.734 6.564.669 471- u 6.198.734 6.564.669 471- . . . . . . . u 3.697.471 3.460.843 597- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514302 SKOVBØRNEHAVEN HEDE ENGE. 999 Egedal kommune autoriserede. 514303 BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 514304 BØRNEHUSET SOLSIKKEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514305 BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN. 983983- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 3.697.471 3.460.843 597- 514306 BØRNEHUSET MARIEHØNEN. . . . . . . . . . . . u 3.222.878 3.202.166 628- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 3.222.878 3.202.166 . . . . . . . . . . u 5.219.327 4.539.214 196.466 . . . . . . . . . . . u 5.219.327 4.539.214 196.466 . . . . . . . . . . . . . u 5.239.420 4.553.475 78.403 u 5.239.420 4.553.475 78.403 . . . . . . . . . . u 4.096.191 3.613.730 1.706- . . . . . . . . . . . u 4.096.191 3.613.730 1.706- . . . . . . . . . . . . . . u 8.575.888 8.173.676 1.570- u 8.575.888 8.173.676 1.570- 15.597.174 16.397.121 64.75564.000- 514307 BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 514308 BØRNEHUSET STANGKÆR. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514309 BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 514310 BØRNEHUSET JUNGLEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 628- 320 Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde. . u 514320 OMRÅDELEDELSE GANLØSE/SLAGSLUNDE. . u 783.763 1.101.111 . . . . . . . . . . . . . . u 638.924 543.476 . . . . . . . . . . . u 144.839 557.635 64.000- . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. 999 Egedal kommune autoriserede. u 4.479.611 4.335.070 460- . . . . . . . . . . . u 4.479.611 4.335.070 460- . . . . . . . . . . . . . . . u 2.752.666 2.577.517 572- . . . . . . . . . . . u 2.752.666 2.577.517 572- . . . . . . . . . . . . . u 3.204.360 3.144.232 691- u 3.204.360 3.144.232 691- . . . . . . . . . . u 4.235.158 4.979.771 968 . . . . . . . . . . . u 4.235.158 4.979.771 968 . . . . . . . . . . . . . u 141.616 259.420 u 141.616 259.420 u 4.034.552 2.190.681 514321 BØRNEHUSET BASTHØJ. 999 Egedal kommune autoriserede. 514322 BØRNEHUSET HVIDHØJ. 999 Egedal kommune autoriserede. 514323 BØRNEHUSET MØLLEHØJ. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514324 BØRNEHUSET STJERNEHUSET. 999 Egedal kommune autoriserede. 514325 BØRNEHUSET BAVNEHØJ. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 330 Daginstitutioner område Ølstykke 1. . . . . . . . 514060 BØRNEHAVEN KARMSTEN - GAMMEL EGEDAL ANDEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514330 OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE 1. 200 Ledelse og administration. 183- u 183- u 2.609.862 2.137.928 . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . u 622.461 603.639 u 1.987.401 1.534.289 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514331 BØRNEHUSET VANDFALDET - ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 373.886 9.162 . . . . . . . . . . . u 373.886 9.162 514332 BØRNEHUSET BÆKKEGÅRDEN - ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 93.705 7.126 . . . . . . . . . . . u 93.705 7.126 514333 BØRNEHUSET EVENTYRHUSET - ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 289.452 7.126 999 Egedal kommune autoriserede. 1.154.000 132 1.154.000 1.154.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) REGNSKAB 2014 999 Egedal kommune autoriserede. 289.452 7.126 . . . . . u 134.990 7.126 . . . . . . . . . . . u 134.990 7.126 u 340.265 7.126 u 340.265 7.126 u 192.391 15.270 514335 BØRNEHUSET MARIENLYST - ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514336 BØRNEHUSET HAMPELAND - ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 192.391 15.270 u 40.555.350 38.026.393 1.649.246 u 5.345.723 4.880.820 57.963 . . . . . . . . . . . u 5.345.723 4.880.820 57.963 . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 340 Daginstitutioner område Ølstykke 2. . . . . . . . 514334 BØRNEHUSET MARGRETHEBAKKEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . u 7.582.649 6.774.336 288.120 . . . . . . . . . . . u 7.582.649 6.774.336 288.120 . . . . . . . . . . . . u 5.507.493 5.400.593 2.229- u 5.507.493 5.400.593 2.229- . . . . . . . . . u 1.420.077 1.396.672 . . . . . . . . . . . . . . u 598.170 562.528 . . . . . . . . . . . u 821.907 834.144 990.000 . . . . . . . . . . . . u 2.751.683 2.036.726 124.560 u 2.751.683 2.036.726 124.560 . . . . . u 2.204.436 2.016.631 314- . . . . . . . . . . . u 2.204.436 2.016.631 314- . . . . . . . . . . . . . u 4.047.409 3.508.427 817- u 4.047.409 3.508.427 . . . . . . . . . u 3.877.221 4.650.509 100.403 . . . . . . . . . . . u 3.877.221 4.650.509 100.403 514335 BØRNEHUSET MARIENLYST. 999 Egedal kommune autoriserede. 514336 BØRNEHUSET HAMPELAND. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514340 OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE 2. 200 Ledelse og administration. TILLÆGSBEVILLING u . . . . . . . . . . . 514334 BØRNEHUSET MARGRETHEBAKKEN ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14. . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. BUDGET 2014 999 Egedal kommune autoriserede. 514341 BØRNEHUSET TROLDEHØJ. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514342 SKOVBØRNEHAVEN TUNGEGÅRDEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 514343 BØRNEHUSET MAGLEHØJ. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514344 BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 514345 BØRNEHUSET KILDEHOLM - ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990.000 817- u 60.282 7.126 . . . . . . . . . . . u 60.282 7.126 . . . . . . . . . . . . . . u 7.604.196 7.347.427 91.560 u 7.604.196 7.347.427 91.560 u 154.180 7.126 u 154.180 7.126 . . . u 58.022.852 54.554.561 506.682 514331 BØRNEHUSET VANDFALDET. . . . . . . . . . . . u 8.481.219 7.868.074 82.089 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 8.481.219 7.868.074 82.089 . . . . . . . . . u 7.295.626 7.718.541 153.404 . . . . . . . . . . . u 7.295.626 7.718.541 153.404 999 Egedal kommune autoriserede. 514346 BØRNEHUSET PALETTEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514347 BØRNEHUSET STENGÅRDEN - ANVENDES IKKE EFTER DEN 31/12-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 350 Daginstitutioner område Stenløse/Veksø. 514332 BØRNEHUSET BÆKKEGÅRDEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . u 6.545.259 5.965.755 62.744 . . . . . . . . . . . u 6.545.259 5.965.755 62.744 . . . . . . . . . . . . . u 3.551.435 3.521.779 314- 514333 BØRNEHUSET EVENTYRHUSET. 999 Egedal kommune autoriserede. 514345 BØRNEHUSET KILDEHOLM. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 3.551.435 3.521.779 314- 514347 BØRNEHUSET STENGÅRDEN. . . . . . . . . . . . u 3.500.383 3.130.643 628- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 3.500.383 3.130.643 . . . . . u 1.113.108 1.219.649 . . . . . . . . . . . . . . u 593.150 547.487 514350 OMRÅDELEDELSE STENLØSE/VEKSØ. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . u 519.957 672.162 12.000 . . . . . . . . . . . . . u 4.946.716 4.744.023 157.623 999 Egedal kommune autoriserede. 514351 BØRNEHUSET BOELHOLM. 62812.000 999 Egedal kommune autoriserede. u 4.946.716 4.744.023 157.623 . . . . . . . . . . u 5.455.754 4.810.572 42.560 . . . . . . . . . . . u 5.455.754 4.810.572 42.560 u 4.926.614 4.826.959 . . . . . . . . . . . 514352 BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 514353 BØRNEHUSET HAVREVÆNGET. . . . . . . . . . . 133 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . u 4.926.614 4.826.959 . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. TILLÆGSBEVILLING u 4.222.531 3.646.965 848- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 4.222.531 3.646.965 848- 514355 BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN. . . . . . . . . . . . u 7.374.077 6.689.850 880- 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 514354 BØRNEHUSET BLÅMEJSEN. u 7.374.077 6.689.850 880- . . . . . . . . u 610.130 411.751 1.068- . . . . . . . . . . . u 610.130 411.751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.464.593 388.112 . . . . . . u 212.850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 212.850 u 212.850 . . . u 2.780.603 . . . . . . . u 514356 BØRNEHUSET DE FIRE ÅRSTIDER. 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . 514023 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013 DAGTILBUDSOMRÅDET. . . . . . . . . . 20 KILDEHOLM. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514025 INSTITUTIONSOMRÅDET - INDEFROSNE MIDLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 REETABLERING AF LEGEPLADS PÅ MØLLEHØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. 51.400- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u u 300.600 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 300.600 03 KLUB EGEDAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 908.776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 783.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 125.405 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 05 OMRÅDE ØLSTYKKE 2. 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . 422.188 u 422.188 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. u 1.000.439 u 1.000.439 . . . . . . u 1.030.116 . . . . . . . . . . . . . u 304.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 304.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 BØRNEHUSET STANGKÆR. . . . . . . . . . . . . . u 178.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 178.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 297.516 u 297.516 02 BØRNEHUSET REGNBUEN. 030 Håndværkerudgifter. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 249.641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 249.641 441.024 04 BYGGELEGEPLADS EGELUND. 030 Håndværkerudgifter. 514360 LEGEPLADSPULJE DAGINSTITUTIONER. . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 030 Håndværkerudgifter. 060 Omkostninger . 514361 NY INSTITUTION I SMØRUM. 122.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 300.468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 300.468 u 148.464 . u 148.464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven). 515570 SOCIAL MYNDIGHED. u 152.004 . u 152.004 u i 46.098.403 12.876.771- 41.706.141 8.849.558- 2.363.607 . . . . . . . u i 46.098.403 12.876.771- 41.706.141 8.849.558- 2.363.607 . . . u i 2.616.244 10.006.716- 1.713.200 8.849.558- . . . . . u 1.093.744 847.257 002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven). 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.000 441.024 u 515564 HANDICAP MYNDIGHED. 388.112 388.112 . . . . . . . . . . . . 15 Fritidshjem. 1 Drift. u u 514040 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2014. 1 Drift. 200.000 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 MENIGHEDSBØRNEHAVEN . 03 KRATKÆR . u . . . . . . . . . . . . . 06 IT-DAGTILBUDSOMRÅDET. 3.200.000 51.400- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 HINDBÆRVANGEN. 1.0683.381.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516000 FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD. 002 Friplads (§ 76. stk. 1 i dagtilbudsloven). 134 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (fortsat) REGNSKAB 2014 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 8.914.430- 8.643.879- u i 1.522.500 1.092.286- 865.943 205.679- . . . . . . . . . . . . . . . u 11.366 . . . . . u 11.366 . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Friplads (§ 76. stk. 1 i dagtilbudsloven). 516570 SOCIAL MYNDIGHED. u 15.281 . . . . . u 15.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 43.455.512 2.870.055- 39.979.707 2.363.607 u i 1.537.302 276.286- 1.777.795 453.000 u 692.954 1.028.355 u i 844.348 276.286- 749.440 . . u i 4.494.115 108.099- 4.286.309 27.000- . . . . . . . . . . . u i 4.494.115 108.099- 4.286.309 27.000- . . u i 5.908.101 251.817- 5.203.782 19.000- . . . . . . . . . . . u i 5.908.101 251.817- 5.203.782 19.000- . . . . . u i 2.631.692 72.149- 2.408.483 27.000 . . . . . . . . . . . u i 2.631.692 72.149- 2.408.483 27.000 . . . . . . . . . . u i 3.754.608 81.699- 3.613.269 175.529 . . . . . . . . . . . u i 3.754.608 81.699- 3.613.269 175.529 . . . . . u i 4.846.511 138.635- 4.121.295 464.021 . . . . . . . . . . . u i 4.846.511 138.635- 4.121.295 464.021 . . . . . . . . . . . . u i 8.998.209 467.421- 8.540.440 865.869 . . . . . . . . . . . u i 8.998.209 467.421- 8.540.440 865.869 . . . . . . . . . . . . u i 4.049.861 303.224- 3.859.825 195.000 u i 4.049.861 303.224- 3.859.825 195.000 . . . . . . u i 7.243.157 1.170.725- 6.048.204 229.188 . . . . . . . . . . . u i 7.243.157 1.170.725- 6.048.204 229.188 . . . . . . . . . . . . u 8.044- 120.305 u 8.044- 120.305 002 Friplads (§ 76. stk. 1 i dagtilbudsloven). 400 Område Klub Egedal. 516440 KLUBBERNE I EGEDAL. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 516441 STENLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB. 999 Egedal kommune autoriserede. 516442 GANLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB. 999 Egedal kommune autoriserede. 516443 VEKSØ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB. 999 Egedal kommune autoriserede. 516444 FRITIDSKLUBBEN ØRNEBJERG. 999 Egedal kommune autoriserede. 516445 BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 516446 FRITIDSKLUBBEN HAMPEN. 999 Egedal kommune autoriserede. 516447 FRITIDSKLUBBEN SØDALEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 516448 FRITIDSKLUBBEN SPRINGBRÆTTET. 999 Egedal kommune autoriserede. 516449 FRITIDSKLUBBEN EGELUND. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 516564 HANDICAP MYNDIGHED. BUDGET 2014 13.234 13.234 . . . . . . . u 6.426.732 11.607.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.426.732 11.607.117 . . . . . . . . . . . . u 31.944 . . . . . . . . . . . . . . . 003 Fripladser, særlige dagtilbud. u 4.467.713 7.727.238 003 Fripladser, særlige dagtilbud. . . . . . . . . . . . . u 2.111.321 1.108.700 004 Fripladser, særlige klubtilbud. . . . . . . . . . . . . u 2.356.392 6.618.538 u 1.927.074 3.879.879 u 3.089 1.933.942 u 3.089 1.933.942 517564 HANDICAP MYNDIGHED. 350 Daginstitutioner område Stenløse/Veksø. 517357 STJERNESTUEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Særlige dagtilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 453.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (fortsat) REGNSKAB 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.923.985 1.945.937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.923.985 1.945.937 . u 8.554.478 8.030.821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.554.478 8.030.821 u 8.554.478 8.030.821 u 6.797.004 6.895.039 517358 HYLDEBLOMSTEN. 001 Særlige dagtilbud. 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. BUDGET 2014 370 Private institutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519001 BØRNEHAVEN KARMSTEN. . . . . . . . . . . . . . 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36). . . . . . . . . . . . . . . . u 6.260.551 6.440.629 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . u 175.093 179.718 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4). . . . . . . u 303.751 274.692 . . . . . . . 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43. nr. 2-4). . . . . . . . . . . 519002 STENLØSE SKOVBØRNEHAVE. . u 57.608 . . . . . . . . . . u 1.288.638 1.135.782 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36). . . . . . . . . . . . . . . . u 1.190.217 1.061.271 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . u 33.302 29.587 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4). . . . . . . u 50.901 44.924 . . . . . . . 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43. nr. 2-4). . . . . . . . . . . . u 14.218 519003 TILSKUD TIL ØVRIGE PRIVATE KLUBBER OG PRIVATINSTITUTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . u 468.836 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36). . . . . . . . . . . . . . . . u 419.932 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . u 10.355 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4). . . . . . . u 14.739 23.809 . . . . . . . 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43. nr. 2-4). . . . . . . . . . . . u 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . u i 87.728.789 5.027.405- 87.767.043 2.804.738- 601.000 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 38.725.835 3.208.826- 39.127.087 2.011.716- 273.000 u i 38.725.835 3.143.578- 39.127.087 1.902.790- 273.000 u i 1.513.406 2.218- 806.552 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . u 163.617 286.735 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 885.355 294.839 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5). u 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). . . . . . . . . 464.434 u . . . . . . . . . . . . . . . i 2.218- . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 37.212.429 3.141.360- 38.320.535 1.902.790- u i 16.645.950 3.005.997- 12.907.607 771.045- 092 Betaling (§§ 159 og 160). 520570 SOCIAL MYNDIGHED. . 224.978 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1). . . . . . . . . . . . 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.121 u 17.680.550 93.864- u i 136 393.966 22.848.838 720.385- 273.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (fortsat) REGNSKAB 2014 380.345 7.763- 1.617.602 u i 1.506.307 30.149- 42.756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 130.495 217.852 . . . . . . . . . u 566.661 291.914 . . . . . . . . . . . . . . . i 3.586- 411.360- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 65.248- 108.926- i 6.752 . . . . . . 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). . . . . . . . . 007 Advokatbistand (§ 72). 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering. 092 Betaling (§§ 159 og 160). 520564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 6.752 i 72.000- 108.926- i 72.000- 108.926- u i 35.065.627 1.765.134- 30.684.407 793.022- 328.000 u i 35.065.627 1.139.708- 30.684.407 328.000 004 Refusion vedrørende advokatbistand. . . . . . . 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521001 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 45.727 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). . u 45.727 521002 FAMILIEHUSET . 90.292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). . u 90.292 u 220.320 521531 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. . . . . . . . . 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . 173.000 u 220.320 u i 9.223.231 239.615- 6.323.321 173.000 . . . . u 205.524 1.204.790 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). . u i 1.006.958 239.615- 1.482.256 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5). . . . . u 7.057.871 1.957.456 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 71.152 101.275 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 695.267 1.348.494 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). . . . . . . . . u 117.530 157.790 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521570 SOCIAL MYNDIGHED. 273.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refusion vedrørende advokatbistand. 520570 SOCIAL MYNDIGHED. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING u i 004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5). 2 Statsrefusion. BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . 68.928 u 15.009.135 893.996- u i 13.149 71.260 15.102.119 246.149 . . . . u 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). . u i 5.541.480 893.700- 4.892.096 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 808.281 4.109.666 i 23.140 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5). u . . . . 137 2.786.475 2.195.248 173.000- 173.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) REGNSKAB 2014 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDGET 2014 2.810.328 u TILLÆGSBEVILLING 1.033.218 23.436- i 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8). . . . . . . u 1.800 56.152 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 426.135 432.759 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). . . . . . . . . u 1.818.979 1.095.369 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 655.488 979.263 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1). . . . . . . . . . . . u 147.020 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . u 521571 TEAM BØRN OG FAMILIE. . . . . . . . . . . . . . . u i 4.536.195 5.597- 4.967.925 188.000 u i 89.397 5.597- 479.689 60.000 . . . . 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). . 3.916.406 128.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . 2.036 60.163 u 4.426.724 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 13.927 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . u 521573 TEAM UNGE OG FAMILIE. . . . . . . . . . . . . . . u i 5.986.454 500- . . . . u 311.377 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). . 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . 6.148 571.830 4.245.315 140.000 253.504 140.000 u 4.124.148 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 61.809 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 625.426- 793.022- i 625.426- 793.022- 2 Statsrefusion. 521570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500- i 1.489.120 3.991.811 i 625.426- . . . . . . . . u i 12.516.191 53.446- 14.758.197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 12.516.191 53.446- 14.758.197 u i 4.937.317 36.277 1.684.711 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4). . . . . . . . . . . . . u 4.937.317 1.684.711 092 Betaling (§ 159 og 160). . . . . . . . . . . . . . . . . i 36.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.578.875 89.722- 13.073.486 u i 7.578.875 89.722- 13.073.486 23 Døgninstitutioner for børn og unge. 1 Drift. 523564 HANDICAP MYNDIGHED. 523570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, 138 793.022- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . u 1.421.136 3.197.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.421.136 3.197.352 u 1.421.136 3.197.352 524570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Betaling (§ 159 og 160). . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 32 Tilbud til ældre og handicappede. 3.197.352 u 1.421.136 u . . . . . . . u i 284.125.710 46.229.788- 272.970.779 58.510.523- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 5.583.235 8.382.232- 4.085.932 6.900.903- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 5.583.235 8.382.232- 4.085.932 6.900.903- 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger. u 1.421.192 1.039.378 30 Ældreboliger. 1 Drift. u 185.822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 185.822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 530010 STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 FÆLLES FORMÅL. 005 Lejetab . 530020 LEDØJE-SMØRUM. 2.389.757 5.448.988- u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 15.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 15.315 . u i 1.027.948 2.173.007- 1.279.195 2.584.672- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.767.744- 2.105.429- u i 1.027.948 405.263- 1.279.195 479.243- . . . u i 1.500.774 3.118.899- 1.095.247 2.864.316- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2.490.552- 2.815.683- . . . . . . . . . . . u i 1.500.774 628.347- 1.095.247 48.633- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 719.121 1.321.341- 470.975 1.451.915- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 719.121 1.321.341- 470.975 1.451.915- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 02 ÆLDREBOLIGER I LSKAB SMØRUMPARKEN. 092 Lejeindtægter. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 03 ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN. 092 Lejeindtægter. 999 Egedal kommune autoriserede. 530030 ØLSTYKKE. 02 TOFTEPARKEN. 005 Lejetab . 185.822 2.528.722 5.291.906- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 FÆLLES FORMÅL. 005 Lejetab . 26.636.841 4.165.000 3.922 13.273 i 1.403.424- . . . . . . . . . . . u i 715.198 82.083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 914.200 1.768.985- . . . . . . . . . . u i 914.200 1.768.985- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.649.112- u i 914.200 119.873- u i 213.585.593 33.445.315- 196.496.470 39.615.920- 23.917.841 3.695.000 u i 213.391.705 33.445.315- 190.080.431 39.615.920- 20.513.841 3.695.000 u i 31.257.587 22.836.808- 25.935.848 22.592.334- 10.351.876 1.900.000- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . u i 25.410.990 16.936.808- 17.987.262 21.825.341- 4.035.000 4.000.000 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . u 092 Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 530040 EGEDAL KOMMUNE. 01 18 BOLIGER - PORSEBAKKEN II. 092 Lejeindtægter. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532000 CSO - SUNDHED OG OMSORG - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.235 139 1.451.915457.702 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) REGNSKAB 2014 5.810.362 5.900.000- 7.948.586 766.993- 6.316.876 5.900.000- u 4.434.670 2.827.682 400.000 . u 3.863.942 2.827.682 400.000 . . . . . . . . . . . . . . u 69.537 u 501.190 45.887.502 9.395.765 . . . . . . . . . . . 532001 CSO - FÆLLES UDGIFTER - PLEJECENTRE. . . 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 RENGØRING - HVER 2. UGE. . . . . . . . . . . . . 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 501.190 532002 CSO - FÆLLES UDGIFTER - HJEMMEPLEJEN. . u 55.961.482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 244.089 01 AFLØSERE. 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95). . u 244.089 u 15.354.838 11.005.356 2.266.295 . u 15.354.838 11.005.356 2.266.295 . . . . . . . . . u 53.014 . u 53.014 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 10.055.053 9.119.609 2.126.500 . u 10.055.053 9.119.609 2.126.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 02 ØLSTYKKEGRUPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 GAMMEL ØLSTYKKE GRUPPEN. 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 STENLØSEGRUPPEN. 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 GANLØSEGRUPPEN. 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 SMØRUMGRUPPEN. . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.325 63.325 9.237.948 6.690.456 2.373.405 . u 9.237.948 6.690.456 2.373.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 14.735.543 11.610.376 2.388.865 . u 14.735.543 11.610.376 2.388.865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.473.872 2.483.154 240.700 . u 2.473.872 2.483.154 240.700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.860.140 4.862.212 07 AFTENTEAMET. 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 NATTEAMET . 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 FLYVERNE . TILLÆGSBEVILLING u i 999 Egedal kommune autoriserede. 200 Ledelse og administration. BUDGET 2014 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.860.140 4.862.212 532009 CSO - FÆLLES UDGIFTER - INDEGRUPPER. . u 1.517.154 977.193 5.800- u 1.517.154 977.193 5.800- 16.121.068 16.175.316 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 532010 PLEJECENTER DAMGÅRDSPARKEN. . . . . . . u 140 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) REGNSKAB 2014 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 08 ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING. . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 532020 PLEJECENTER PORSEBAKKEN. . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 08 ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING. . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . u 15.951.773 u 169.295 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 16.175.316 u 169.295 u i 18.903.164 112.457 14.909.501 u i 18.605.215 112.457 14.909.501 u 297.949 u 297.949 u 4.675.426 6.240.091 u 4.675.426 6.240.091 u i 1.012.666 909.575- 955.299 2.298.951- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . u 1.012.666 955.299 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 15.387.887 14.866.054 u 98.728 105.873 u 6.773.093 6.852.621 u 6.773.093 6.852.621 u 8.132.500 7.907.560 67.000 u 8.132.500 7.907.560 67.000 u 383.565 u 383.565 532021 AFLASTNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 532022 SERVICEPAKKER. 532032 DEMENSCENTRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 01 SOLKROGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 02 ENGBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 08 ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING. . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 909.575- 2.298.951- 900.000 900.000 67.000 u 571 . . . . . . . . . u 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 476 . . . . . . . . . u 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 95 u 820.000 u 820.000 u i 465.000 25.000 25.000 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . u i 465.000 25.00025.000 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . u 532033 CSO - SUNDHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 FOREBYGGELSE OG SUNDHED. 004 Hjemmesygepleje. 02 GENOPTRÆNING OG SUNDHED. 004 Hjemmesygepleje. 532035 DEMENSKOORDINATION. . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 532036 FRIVILLIGHEDSVEJLEDNING. 532037 FOREBYGGELSES- OG FORLØBSKOORDINATION. . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 532040 SYGEPLEJEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Hjemmesygepleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 SPECIALINDSATS PÅ DEMENSOMRÅDET. . . 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95). . 532080 EGEDAL KOMMUNES MADSERVICE. . . . . . . 50.000 557.000 557.000 u u i 15.673.853 37.209- 14.222.378 1.520.000 u i 15.444.417 37.209- 14.222.378 1.520.000 10.435.154 9.705.442- 750.0001.000.000 u 229.436 u 229.436 u i 141 10.994.688 8.896.465- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . u i 10.693.913 8.854.071- 10.435.154 5.076.132- 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. . i 42.395- 4.629.310- . . . . . . u 10 STØTTE TIL KOST OG ERNÆRING PÅ PLEJECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 532090 ÆLDREPLEJE - MYNDIGHEDSOPGAVER. . . . 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95). . 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.638.989 613.031- 10.222.224 389.069- u 2.409.441 2.831.205 u 6.035.989 i u 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . . 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. 461.716- 389.069- u 39.984 557.864 18.663- u . . . . . . . . . . . . . . . u i 15.214.674 264.685- 24.270.472 4.630.124- 5.914.0003.670.000 u 15.214.674 24.270.472 5.914.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE HVERDAGSLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.146 313.146 264.685- i u 395.644 u 395.644 . . u 1.259.150 u 1.259.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 169.695 . . . . . . . . . . . u 169.695 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 541.061 u 541.061 u 232.846 . u 232.846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 193.888 999 Egedal kommune autoriserede. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 06 KORTERE VENTETID TIL GENOPTRÆNING EFTER SERVICELOVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532023 KVALITETSFONDSPROJEKTER. . . . . . . . . . . 532029 INDFLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPE STENLØSE I DAMGÅRDSPARKEN. . . . . . 030 Håndværkerudgifter. u . . . u 193.888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 193.888 532030 RENOVERING AF DAMGÅRDSPARKEN. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.630.124- 3.670.000 6.416.039 3.404.000 6.416.039 2.634.000 2.598.396 u . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 1 Drift. i . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 05 FORFLYTNINGSSTOL. 6.833.155 i 532601 TVÆRGÅENDE INITIATIVER I TILKNYTNING TIL MINISTERIELT FINANSIERET PROJEKTER. . . 3 Anlæg . 132.65211.153.575 u 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 SKYLSELV . 300.0005.724.000 . 999 Egedal kommune autoriserede. 02 IT TEKNOLOGI - TOUCH SCREEN+SOFTWARE. . 5.424.000 . . . . . 532530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE. 532564 HANDICAP MYNDIGHED. 300.775 u . 750.0001.000.000 300.775 u i 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING 270.000 500.000 . . . . u 42.681.738 2.773.075- 53.654.309 10.118.946- 369.000 . . . . . . . . u i u i 42.681.738 2.434.075- 53.654.309 9.627.252- 369.000 u i 7.369.030 867.693- 6.784.536 543.076- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533000 CSO - CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG. . 142 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING u 978.582 1.114.166 u 680.240 728.572 . . . u 285.859 385.594 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 12.482 01 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Forebyggende hjemmebesøg. . . . . . . . . . . . . 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. u i 5.979.909 867.693- 5.459.447 543.076- . . . u i 5.979.909 867.693- 5.459.447 543.076- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 410.540 210.923 u 410.540 210.923 02 AKTIVITETSCENTERET. . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. 03 HEP-HUSET. 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. 533005 PRÆSTEGÅRDEN I LEDØJE. . . . . . . . . . . . . . . . 22.073- u 708.372 . . . . . . . . . . . u 22.073- . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.713.502 115.000- 1.685.176 2.027- u i 850.783 1.055.433 2.027- u i 850.783 1.055.433 2.027- u i 862.719 115.000- 629.743 u i 862.719 115.000- 629.743 . u 531.280 495.345 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 531.280 495.345 . . u i 42.891 411.000- 299.244 406.293- 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 42.891 299.244 999 Egedal kommune autoriserede. i 411.000- 406.293- u 726.574 50.985 . . . . . u 726.574 50.985 . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.056.986 158.340- 2.251.232 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.466.868 1.664.407 i 158.340- 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . u 590.118 . . . . . . . . . . . . . . . u i 15.835.921 36.024- 26.717.306 89.162- 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 15.835.921 26.717.306 999 Egedal kommune autoriserede. 533043 DEMENSDAGSCENTRE . 01 DEMENSDAGSCENTRE 'VORES HUS'. . . . . . 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. 02 DEMENSDAGSCENTRE 'SOLKROGEN'. . . . . . . . 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. . . . 533095 FOREBYGGENDEINDSATS HANDICAPPEDE. 533096 STATSLIG TILSKUD FRA MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533100 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. . . . . . . . . 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84). . . . . . . 533563 TEAM STØTTEPERSON. 533564 HANDICAP MYNDIGHED. 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533565 TEAMSOCIALPSYKIATRI. 36.024- i . i . . . . . . . . . . . . . . . u i 708.372 586.825 51.673- 37.4894.210.391 102.790143 4.394.687 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) REGNSKAB 2014 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533567 PROJEKT INTEGRERET INDSATS FOR SINDSLIDENDE MED MISBRUG. . . . . . . . . . 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDGET 2014 4.210.391 u i 102.790- u i 909.010 672.580- u 909.010 TILLÆGSBEVILLING 4.394.687 672.580- i . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.177.643 625.316344.488- 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.175.551 625.052- 200 Ledelse og administration. u 533570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 533573 PROJEKT INTEGRERET INDSATS FOR SINDSLIDENDE MED MISBRUG. . . . . . . . . . 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.488- i 2.092 u 264- u i 813.123 684.747- 359.000 u 813.123 359.000 684.747- i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 5.299.517 70.649- 8.019.233 7.557.459- 10.000 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.412.040 7.439.406 10.000 i 70.649- 200 Ledelse og administration. u 112.523- . . . . . . . . . . . . . u 831.067 1.357.596 . . . . . . . . . . . . . . u 831.067 1.357.596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 533575 TEAM HANDICAP. . . . . . . . . . . . . . . 533578 TVÆRGÅENDE I UDFØRER. 200 Ledelse og administration. 533579 UDSATTE TEAM. 200 Ledelse og administration. 7.557.459579.827 702.790 702.790 . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 339.000- 491.694- . . . . . . . . . . . . . . . i 339.000- 491.694- 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 339.000- 491.694- u i 20.480.448 1.588.235- 17.571.514 1.874.754- 1.650.000 470.000 u i 20.480.448 1.588.235- 17.571.514 1.874.754- 1.650.000 470.000 u i 2.391.850 103.837- 2.089.507 2 Statsrefusion. 533564 HANDICAP MYNDIGHED. 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . 535100 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. . . . . . . . . 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114). 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.054 u 12.072 u u i 8.275.970 1.484.398- 6.560.172 1.874.754- 1.650.000 470.000 u 3.765.224 2.312.359 1.650.000 . . u 151.196 . . . u 2.753.697 2.816.974 . . . . . . . u 20.809 25.331 u 308 24.982 . u 209.444 404.729 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113). . . . . . 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113). . . . . . . 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116). 43.222 4.764144 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (fortsat) REGNSKAB 2014 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING i 1.052.897- 1.520.094- . . . . . . . . . . . u i 1.375.291 431.501- 932.575 349.896- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.812.629 999 Egedal kommune autoriserede. 535200 BORGERKONTAKT. BUDGET 2014 8.906.709 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 170.609 296.770 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112). . . u 1.137.098 1.335.969 004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 86.643 . . . . . u 3.002.166 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112). . . . . . . . . . . . . . 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112). . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. u 3.415.141 2.314.932 1.994.247 1.945.603 . . . . . . . . . . . u 6.725 340.966 u i 1.794.696 40.931- 1.162.554 700.000 u i 1.794.696 40.931- 1.162.554 700.000 u 1.443.998 959.155 600.000 . u 350.698 203.399 100.000 . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119. . . . . . . . . . . . . . 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens § 122. . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 35 Rådgivning. u 6.016.883 5.486.820 u 6.016.883 5.486.820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.016.883 5.486.820 u 2.814.761 2.019.815 u 2.814.761 2.019.815 u 2.538.359 2.527.248 u 2.506.829 2.527.248 540000 HJÆLPEMIDDELDEPOTET. . . . . . . . . . . . . . . 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 540560 RÅD- OG VEJLEDNINGSTEAM. 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . u 31.531 . . . . . . . . . . . . . . . u 286.289 249.410 u 286.289 249.410 u 28.808 249.410 999 Egedal kommune autoriserede. 540570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 540564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 28.808 249.410 . . . . . . . . . . . . . . . . u 348.665 440.937 u 348.665 440.937 999 Egedal kommune autoriserede. 540860 SPECIALRÅDGIVNING. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 38 Tilbud til voksne med særlige behov. u i 273.916.015 134.855.239- 237.772.419 135.216.407- . . . u i 1.092.593 867.297- 2.089.112 1.042.256- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.092.593 2.089.112 u 1.092.593 2.089.112 . . . . 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110). . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. 40.931- . . . . . 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 1 Drift. 2.672.942 u 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. . . . . . . . . . . . . 1 Drift. 473- . . . . . . . . . . . 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). 542570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 389.855 553.664 . . . . . . . . . . . . . . u 702.738 1.535.448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Kvindekrisecentre (§ 109). 2 Statsrefusion. i 547.297- 1.042.256- . . . . . . . . . . . . . . . . . i 547.297- 1.042.256- 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . i 547.297- 1.042.256- u i 320.000- 542570 SOCIAL MYNDIGHED. 3 Anlæg 470.000 145 8.166.000 292.000 320.000- 320.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) (fortsat) REGNSKAB 2014 542001 UDSATTE BOLIGER - OPFØRSEL AF 4.UDSATTE BOLIG VED DAM ENGE 001 Anlægstilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter u i 320.000- 320.000- i 320.000- 320.000- u i 3.234.658 26.052- 2.115.624 93.215- u i 3.234.658 26.052- 2.115.624 93.215- . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.106.506 26.052- 1.240.624 93.215- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544561 RUSMIDDELTEAMET. 001 Dagbehandling. TILLÆGSBEVILLING u 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . . 1 Drift. BUDGET 2014 002 Døgnbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.360 246- u 003 Ambulant behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.106.506 26.052- 1.230.510 93.215- 544570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.128.152 875.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 12.830 26.000 u 925.026 156.000 u 1.190.296 693.000 u i 2.075.172 26.541- 2.492.328 113.479- 160.000 u i 2.075.172 26.541- 2.492.328 113.479- 160.000 001 Dagbehandling. 002 Døgnbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Ambulant behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142). 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.243 113.479- 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 430113.479- 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 544561 RUSMIDDELTEAMET. 1.673 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.204.713 26.541- 712.085 160.000 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.204.713 26.541- 712.085 160.000 545561 RUSMIDDELTEAMET. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 870.459 1.779.000 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 753.598 978.000 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 83.861 801.000 003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 101, stk. 3). . . . . . . . . . . . . . . . u 33.000 545570 SOCIAL MYNDIGHED. 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108). 1 Drift. . . . u i 175.410.074 113.532.723- 167.548.418 119.465.530- 4.616.000 2.659.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 175.410.074 113.532.723- 167.548.418 119.465.530- 4.616.000 2.659.000 . . . . . . . . . u i 485.094 766.702- 312.000 2.698.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 483.534 761.302- 312.000 2.698.000 . u i 483.534 761.302- 312.000 2.698.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.560 5.400- u 1.560 550501 EKSTERNE (TIDL. RUGVÆNGET). 00 FÆLLES. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). . . . . . . . . . . . . i 5.400- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 5.271.420 5.493.650- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 5.220.529 5.474.635- 093 Beboeres betaling for service. 550502 LILLESTRÆDE 3C. 00 FÆLLES. . 146 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) (fortsat) REGNSKAB 2014 TILLÆGSBEVILLING . u i 5.220.529 5.474.635- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 50.892 19.015- . u 50.892 . . . . . . . . . . . . i 19.015- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.080.609 5.260.299- 234.000325.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.094.819 5.054.520- 234.000325.000- . u i 6.094.819 5.054.520- 234.000325.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 14.210205.779- 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 093 Beboeres betaling for service. 550504 BAKKEBO . 00 FÆLLES. BUDGET 2014 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . . u 14.210- 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . . . . i 65.355- 094 Beboeres betaling for husleje. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). . . . . . . . . . . . . i 140.424- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.788.020 2.851.169- 666.000 64.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.708.644 2.644.425- 666.000 64.000- . u i 1.708.644 2.644.425- 666.000 64.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 79.376 206.744- . u 79.376 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . . . . i 86.744- 094 Beboeres betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . i 120.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.483.310 6.204.485- 122.000219.000 u i 3.386.941 6.029.800- 122.000219.000 . u i 3.386.941 6.029.800- 122.000219.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 96.369 174.685- 550505 RUGVÆNGET . 00 FÆLLES. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 550507 VEJBO. 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . . u 96.369 . . . . . . . . . . . . i 174.685- . . . . . . . . . . . . . . . u 57.244.551 47.514.598 293.000- . . u 57.244.551 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 093 Beboeres betaling for service. 550564 HANDICAP MYNDIGHED. 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . . . . 550570 SOCIAL MYNDIGHED. 47.514.598 293.000- 9.663.525 14.490- 12.068.427 55.000- 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . u 5.034.510 10.695.833 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . . u i 4.629.015 14.490- 1.372.594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 87.843.314 89.763.793- 4.342.000 99.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 10.300.074 88.178.071- 534.00099.000- . u i 10.300.074 88.178.071- 203.000 99.000- . . . . . . . . . . . . . . u 550572 EGEDALEN . 00 FÆLLES. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 200 Ledelse og administration. 01 TEAM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 02 TEAM B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). . 55.000- 737.000- u 5.815.599 u 5.815.599 u 5.573.636 u 5.573.636 147 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) (fortsat) 03 TEAM C. REGNSKAB 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 TEAM D. . u 4.425.651 u 5.351.865 u 5.351.865 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 05 NATTEVAGTER - SØVÆNGE. . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). u 6.116.519 6.116.519 . . . . . . . . . . . . . u 661.910 u 661.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.017.905 6.620.000 . u 9.017.905 6.620.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 997.000997.000- u 8.158.206 762.000- . u 8.158.206 762.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.517.454 . u 8.517.454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 13 HUS 4 . 3.244.639 3.244.639 . 09 RENGØRINGSPERSONALE. 12 HUS 3 . u u u . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 11 HUS 2 . . . 06 TEAM F - ADMINISTRATION. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 10 HUS 1 . . TILLÆGSBEVILLING 4.425.651 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). BUDGET 2014 u 7.228.978 4.000 . u 7.228.978 4.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 310.403 . u 310.403 . . . . . . . . . . . . . . . . u 211.683 u 211.683 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 14 AFLØSERE - SØVÆNGE. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 15 AFLØSERE - SKELHØJ. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 16 NATTEVAGTER - SKELHØJ. u 5.252.389 . u 5.252.389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). u 457.331 . u 457.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.252.137 11.000 u 4.252.137 11.000 17 SKELHØJ - ADMINISTRATION. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 19 SKELHØJ - SERVICE. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). u 1.175.003 u 1.175.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.771.932 1.585.722- . . . . . u 1.771.932 . . . . . . . . . . . . i 1.585.722- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.007.917 716.720- 2.252.538 785.616- 56.000 u i 411.583 716.720- 111.544 785.616- 56.000 . u i 112.226 716.720- 111.544 785.616- 56.000 . . . . . . . . . . . . . . u 299.357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 596.334 2.140.994 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 093 Beboeres betaling for service. 550581 BAKKEHUSET . 00 FÆLLES. . . 20 SKELHØJ - RENGØRINGSPERSONALE. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 200 Ledelse og administration. 01 TAKST 1 . . u 596.334 2.140.994 550583 DAMBO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 616.315 1.030.250- 920.857 1.048.315- 105.000 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 61.258 1.030.250- 105.411 1.048.315- 105.000 53.723 1.030.250- 100.321 1.048.315- 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). u i . . . . . . . . . . . . . . u 7.535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ledelse og administration. 01 TAKST 1 . u 555.057 815.446 . u 555.057 815.446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.046.238 1.431.165- 2.907.006 1.958.228- 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 550585 SKOVBO . 5.090 u . 148 105.000 69.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) (fortsat) 00 FÆLLES. 391.398 1.958.228- 69.000 . u i 360.587 1.431.165- 391.398 1.958.228- 69.000 . . . . . . . . . . . . . . u 12.998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 672.653 2.515.608 . u 672.653 2.515.608 . . . . . . . . . . . . . . . . u 879.760 896.434 . . . . . . . . . . . . . . u 879.760 896.434 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 550588 BOTILBUD SØVÆNGE. 200 Ledelse og administration. 550589 BOTILBUD SKELHØJ . 200 Ledelse og administration. u u i 41.748.792 54.599.243- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 6.790.460 53.815.026- . u i 4.425.164 53.815.026- . . . . . . . . . . . . . . u 2.365.296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 7.445.669 . u 7.445.669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.516.239 . u 5.516.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.624.001 . u 6.624.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.208.449 . u 5.208.449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 200 Ledelse og administration. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 04 HUS 4 . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 05 SERVICEPAKKE . 093 Beboeres betaling for service. 06 HUS 5 . 784.217784.217- . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.580.529 . u 1.580.529 . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 07 SERVICE (PEDEL+KØKKEN). u 2.785.171 . u 2.785.171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.645.617 . u 4.645.617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 08 NAT. 691.339 . . . . . . . . . . . . . . 00 FÆLLES. 03 HUS 3 . 691.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550591 SKELHØJ. 02 HUS 2 . TILLÆGSBEVILLING 373.585 1.431.165- 200 Ledelse og administration. 01 TAKST 1 . BUDGET 2014 u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 01 HUS 1 . REGNSKAB 2014 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 09 AFLØSER. u 1.152.657 . u 1.152.657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.563.664 u 4.563.664 4.590.655 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 550593 LILLESTRÆDE . 00 LILLESTRÆDE - FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). . u . . . . . . . . . . . . . . u 26.991- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 39.570.363 41.196.497- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.433.450 40.001.935- . u i 7.433.450 40.001.935- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 200 Ledelse og administration. 550594 SØVÆNGE. 00 FÆLLES. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 01 TAKST 1 . 02 TEAM A. u 597.461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.507.353 . u 5.507.353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.283.405 . u 5.283.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.378.696 . u 4.378.696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.194.562- 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 03 TEAM B . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 04 TEAM C. 597.461 . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 05 SERVICEPAKKE . 149 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) (fortsat) 1.194.562- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 TEAM E - NATTEVAGT. u 5.682.308 . u 5.682.308 . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.389.991 . u 3.389.991 . . . . . . . . . . . . u 6.569.043 . . . . . . . . . . . . . . u 6.569.043 u 728.656 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 08 TEAM F - ADMINISTRATION. 200 Ledelse og administration. 09 TEAM G - KØKKEN OG RENGØRING. . . . . . . . u 728.656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.602.238 6.809.964- u i 479.063 6.809.964- 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 456.667 6.809.964- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.123.175 . u 3.123.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 9.224.817 10.373.165- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.217.331 10.164.446- . u i 1.217.331 9.784.497- . . . . . . . . . . . . i 379.949- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 TAKST 1 . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 550596 BAKKEBO . 00 FÆLLES. 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 094 Beboeres betaling for husleje. u 7.797.302 . u 7.797.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 210.184 208.719- . u 210.184 . . . . . . . . . . . . i 208.719- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.587.345 2.694.502- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 464.351 2.620.539- . u i 464.351 2.620.539- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 TAKST 1 . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 05 SERVICEPAKKE . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 093 Beboeres betaling for service. 550597 RØRSANGERVEJ. 00 FÆLLES. 22.396 u . 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 01 TAKST 1 . u 1.122.994 . u 1.122.994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 73.963- i 73.963- 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 05 SERVICEPAKKE . 093 Beboeres betaling for service. . . . . . . . . . . . . 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107). 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING i 005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). 550595 VEJBO. BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . . 093 Beboeres betaling for service. 06 TEAM D. REGNSKAB 2014 . . . . . . u i 61.311.247 18.660.758- 32.665.459 11.600.054- 3.436.000 2.110.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 61.311.247 18.180.758- 32.665.459 11.156.206- 3.436.000 2.110.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.338.074 3.955.920- 3.615.000 3.998.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.298.803 3.924.480- 3.615.000 3.998.000- . u i 3.298.803 3.924.480- 3.615.000 3.998.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 39.271 31.44039.271 552503 LILLESTÆDE 3L. 00 FÆLLES. 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 31.440- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.636.308 7.282.608- 999 Egedal autoriserede. 552504 BAKKEBO . 150 109.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING u i 4.404.300 7.183.403- 109.000 . u i 4.404.300 7.183.403- 109.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 232.008 99.205- . u 232.008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 99.205- . . . . . . . . . . . . . . . u i 29.564.810 637.970- 24.441.144 2.830.881- 60.0001.500.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . u i 29.564.810 637.970- 24.441.144 2.830.881- 60.0001.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 18.557.904 617.903- 6.218.608 448.848- 119.000- 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.864.052 301.532- 1.746.573 448.848- 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. . . . . . . u i 9.693.852 316.371- 4.472.035 119.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.702.072 2.011.347- 399.158 2.437.206- 93.000 u i 601.301 2.011.347- 399.158 2.437.206- 93.000 u i 601.301 2.011.347- 399.158 2.437.206- 93.000 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 99 SERVICEPAKKE . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 999 Egedal autoriserede. 552564 HANDICAP MYNDIGHED. 552570 SOCIAL MYNDIGHED. 552581 BAKKEHUSET . 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). . u 1.100.771 . u 1.100.771 552583 DAMBO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 309.265 405.880- 97.741 412.520- 15.000 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 96.145 405.880- 97.741 412.520- 15.000 u i 96.145 405.880- 97.741 412.520- 15.000 u 213.120 01 TAKST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 01 TAKST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 213.120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.383.179 2.104.320- 353.467 1.905.525- 57.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 441.027 2.104.320- 353.467 1.905.525- 57.000 u i 441.027 2.104.320- 353.467 1.905.525- 57.000 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 552585 SKOVBO . 00 FÆLLES. . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). . u 1.942.152 . u 1.942.152 552587 BROEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 819.637 1.164.810- 1.155.341 1.392.806- 114.000 00 FÆLLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 181.159 1.164.810- 375.223 1.392.806- 114.000 . u i 172.089 1.164.810- 259.257 1.392.806- 114.000 . . . . . . . . . . . . . . u 9.070 115.966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 TAKST 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 200 Ledelse og administration. u 638.478 780.118 . u 638.478 780.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.728.420- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.728.420- 01 TAKST 1 . 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 552596 BAKKBO . 00 FÆLLES. 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102). 2 Statsrefusion. . 1.728.420- i i 480.000- 443.848- . . . . . . . . . . . . . . . i 480.000- 443.848- 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 480.000- 443.848- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552564 HANDICAP MYNDIGHED. 151 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) REGNSKAB 2014 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553010 KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNINGER. . . . . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING u i 2.225.327 271.251- 4.160.700 595.955- u i 2.225.327 233.751- 4.160.700 555.2342.012 u . . . . . . . . . . . u 2.012 . . . . . . . . . . . . . . . . u 910.783 999 Egedal kommune autoriserede. 553563 TEAMSTØTTEPERSON. BUDGET 2014 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99). 553564 HANDICAP MYNDIGHED. 910.783 . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.228.455 251.909- 3.209.235 555.234- u i 2.152.170 251.909- 3.113.747 555.234- 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97). . . . . . . . . . . . . . 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98). 553565 TEAM SOCIALPSYKIATRI. . u . . . . . . . . . . . . . . u 76.284 3.128- 95.488 38.670 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 14.823 9.148 200 Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . . u 17.951- 29.522 . . . . . . . . . . . . . . . . . i 18.158 . . . i 18.158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 37.500- 40.721- i 37.500- 40.721- i 37.500- 40.721- . . . . . . . . . . . u i 9.963.979 8.785- 10.115.466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 9.963.979 8.785- 10.115.466 u i 9.720.433 8.785- 9.994.896 u i 9.720.433 8.785- 9.994.896 u 243.546 120.570 u 243.546 120.570 553570 SOCIAL MYNDIGHED. 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97). . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. 553565 TEAM SOCIALPSYKIATRI. . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103). 1 Drift. 558564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . 558570 SOCIAL MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104). 1 Drift. . . . . . . . u i 18.602.965 1.461.832- 16.585.312 2.305.918- 46.00063.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 18.602.965 1.224.832- 16.585.312 2.070.759- 46.00063.000 559000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559030 EGEHUSET . u 3.771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 34.713 285.573 34.713 285.573 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 861.047 1.173.775- 63.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 861.047 1.173.775- 63.000 u i 861.047 1.173.775- 559506 ZIG-ZAG . 00 FÆLLES. 3.771 u . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . 559564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . 559565 TEAM SOCIALPSYKIATRI. . . . . . . . . . . . . . . 63.000 u i 16.263.921 13.636.012 627.171- 20.000- u i 16.263.921 13.636.012 627.171- 20.000- 1.229.727 51.057- u i 152 857.258 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (fortsat) REGNSKAB 2014 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . u i 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . BUDGET 2014 1.229.007 51.057- TILLÆGSBEVILLING 680.489 u 720 176.769 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 209.785 586.230 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . u 209.785 559570 SOCIAL MYNDIGHED. 559598 CAFE ZIGZAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . . 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586.230 u i 1.220.239 1.443.588- 26.000- u i 1.220.239 1.443.588- 26.000- i 237.000- 235.159- i 237.000- 235.159- i 237.000- 235.159- u i 18.227.798 13.832.881- 14.372.302 10.801.711- u i 4.652.640 6.927.684- 5.006.261 6.123.488- u i 4.652.640 4.638.302- 5.006.261 3.689.488- 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a. . . . . . . . . . . . . . . . u 88.030 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 c samt § 24 b. . . . . 119.106 . . u 20.098 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d. . . . . . . . . . . . . . . . u 32.170 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21. . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.530.786 790.922 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21. . . . . . . . . . . . . . . . . u 828.794 1.448.817 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 833.216 1.948.809 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 211.580 485.560 014 Tolkeudgifter. u 107.967 139.420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 22. . . . . . . . . . . . . u 55.628 016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 22. . . . . . . . . . . . . . . . . u 17.999 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.110.140- 203.600- i 2.907.738- 2.991.012- 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7. . . . . . . . . . . . i 47.724- 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7. . i 429.528- 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 143.172- 141.534- i 2.289.382- 2.434.000- . . . . . . . . 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 353.342- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011. . i 1.717.215- 1.217.000- 002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 199.393- 243.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 372.774- 974.000- u i 13.325.865 6.655.905- 9.366.041 4.678.223- u i 13.325.865 9.842- 9.366.041 u 11.579.589 8.462.056 u 1.710.377 903.985 TILLÆGSBEVILLING 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 018-019 . 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge. . 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion. . i 2.322- 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion. . . . . . . . . i 7.520- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 29.392 u 29.392 561156 JOB - JOBCENTER. 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . u 6.507 . . . . . . . . . . u 6.507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 6.646.063- 4.678.223- i 5.791.634- 4.226.199- i 854.429- 452.024- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 249.292 249.292- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 249.292 u 179.992 561530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE. 999 Egedal Kommune autoriserede. 2 Statsrefusion. 004 Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Repatriering. 1 Drift. 565156 JOB - JOBCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Hjælp til repatriering. u 179.992 . . . . . u 69.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 69.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE. 001 Hjælp til repatriering. 2 Statsrefusion. i 249.292- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 249.292- 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 249.292- u i 93.802.278 6.291.787- 97.319.048 5.628.288- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.821.445 1.518.043- 3.768.636 1.496.460- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.768.636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565156 JOB - JOBCENTER. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48. 67 Personlige tillæg m.v.. 1 Drift. . u 3.821.445 002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 140 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 461 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 99.798 104.854 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 114.440 511.036 . . . . . . . . u 15.045 104.854 u 1.110.559 1.267.410 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 960.540 679.006 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . . . . . . . . . . . u 115.382 200.546 007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18). 008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . . . . 154 500.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48 67 Personlige tillæg m.v. (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 u 342.213 123.178 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 785.363 777.752 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18). . . u 277.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.518.043- 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg. i 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18). 2 Statsrefusion. . 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering. . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.518.04310.924.968 u 1.496.4601.496.46011.884.622 i 981.044- 1.198.615- u i 10.924.968 981.044- 11.884.622 1.198.615- u 7.814.480 8.780.643 u 1.339.197 1.437.265 u i 1.771.291 981.044- 1.666.714 1.198.615- 17.499.869 u 17.708.879 i 366.681- 464.045- u i 17.499.869 366.681- 17.708.879 464.045- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . u 14.874.172 14.842.545 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering. . . . . u 1.423.243 2.146.962 u i 1.202.453 366.681- 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.555.997 u TILLÆGSBEVILLING 719.372 464.04563.956.911 i 3.426.019- 2.469.168- 500.000- u i 61.555.997 3.426.019- 63.956.911 2.469.168- 500.000- 57.761.193 001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 54.374.660 002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 119.020 . . . . . . . . . . u i 7.062.317 3.426.019- 6.195.718 2.469.168- 500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 226.870.435 49.156.451- 237.665.233 50.593.169- 11.268.00016.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 72.565.163 21.141.687- 66.282.733 20.836.399- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 72.565.163 766.881- 66.282.733 594.748- 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge. . . . . . . . . . u 15.294.726 11.895.570 003 Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge. u 11.150.294 12.107.627 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. . . . . . . . . . . . . . . . u 323.667 220.906 005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4,5 og 8 i lov om sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . u 7.075.107 9.346.234 999 Egedal Kommune autoriserede. 57 Kontante ydelser. 71 Sygedagpenge. 1 Drift. 155 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . u 38.565.700 008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51 stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 119.120 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 35.169 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . u 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge. . i 766.881- 594.748- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 20.374.806- 20.241.651- 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090). . . . . . . . . . . . . . i 8.763.261- 10.428.532- 005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012). . . . . . . . . . . . . . . . . . i 42.835- 009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. 1.380 i 11.568.710- 9.813.119- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 17.600.931 8.771.233- 20.551.444 10.232.004- 32.000 16.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 72 Sociale formål . 1 Drift. 32.712.396 u 17.600.931 20.551.444 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84). . . . . . . . . . . . . . . . u 63.562 39.702 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82). . . . . . . . . . . . . . . . . u 297.268 494.748 . . . . 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a). . . . . . . . . . . . . . . u 353.004 554.089 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.342.722 537.504 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a). u 9.731 25.450 . . . . . 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a). . . . u 73.099 572531 DTM - DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. . . . u 138.719 130.000 . . . . . . . u 138.719 130.000 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). . . . . . . . . . . . . . . . u 15.073.317 18.588.680 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). . . . u 2.655.333 2.474.758 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). u 2.044.869 3.213.826 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42). . . . . . . . . u 10.276.416 12.802.368 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572564 HANDICAP MYNDIGHED. . . . . . . . u 96.698 97.728 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 249.509 311.271 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). . . . u 202.074 311.271 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). . . . . . . . u 47.435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 8.771.233- 10.232.004- 1.033.144- 825.684- 572570 SOCIAL MYNDIGHED. 2 Statsrefusion. 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019. . . . i 572531 DTM - DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. . . . i 98.000- 98.000- 16.000- 65.000156 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål (fortsat) REGNSKAB 2014 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, §100). TILLÆGSBEVILLING 65.000- . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . i 7.738.089- 9.406.320- 49.000 . . . i 7.738.089- 9.406.320- 49.000 . . . . . . . . . . . u i 36.653.646 11.015.652- 37.815.083 11.361.322- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 36.653.646 378.871- 37.815.083 194.53536.512.492 572564 HANDICAP MYNDIGHED. 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019. 73 Kontant- og uddannelseshjælp. 1 Drift. BUDGET 2014 u 35.303.349 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.593.316 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . u 16.223.213 20.191.276 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 6, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 11.707.514 11.927.761 019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik). u 319.464 256.520 020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, § 25, stk. 4, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . u 772.333 3.773.197 999 Egedal Kommune autoriserede. u 687.508 363.738 u i 1.350.297 378.871- 1.302.591 194.535- 016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.251.528 1.302.591 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik). . u 52.484 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 46.206- 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik. . i 14.715- 1.013- 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik). . i 107.336- 24.317- 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 573156 JOB - JOBCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE. . . . . . 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.475- 1.013 . . . i 210.614- . . . . . . . . . . u 46.285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 10.636.781- 11.166.787- i 10.378.313- 10.845.235- 999 Egedal Kommune autoriserede. 2 Statsrefusion. . 2.027- 573156 JOB - JOBCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, 018-020 minus grp. 097. . . 131.716- i 10.378.313- 10.845.235- . . . . . i 258.468- 321.552- 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094. . . . . . . . . . . . . . . i 53.668 29.522 573530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE. 157 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, 018-020 minus grp. 097. . . i 333.458- 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion. . . . i 21.322 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096. . . 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING 351.0751.020 1.019- i . . . u i 128.268 129.268- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 128.268 u 128.268 i 129.268- . i 129.268- . . . . . . . . . . . u i 13.314.433 5.418.493- 14.378.088 5.986.113- u i 13.314.433 6.675- 14.378.088 001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik. . . . . . . . . . . . . . . u 1.557.973 002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik. . . . . . . . . . . . . . . u 2.369.964 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 185.655 197.492 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 88.915 58.026 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83). . . . . . . . . . . . . . u 1.100 256.536 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.505.209 5.257.312 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats§ 51). . . . . . . . . . . . . u 2.140.383 1.791.857 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 72.433 10.180 014 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse , virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion. . . . . . . u 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . i 511- 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . i 6.164- 999 Egedal Kommune autoriserede. 1 Drift. 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.098 3.946.681 . . . . . . . . . . u 446.121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5.411.818- 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094. . . . . . . . . . . i 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2 Statsrefusion. 6.744.587 5.986.113- 332 3.905.698158 4.372.591- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (fortsat) REGNSKAB 2014 004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING i 1.506.452- 1.613.522- u i 11.018.215 1.479.032- 11.982.366 1.056.129- u i 11.018.215 1.479.032- 11.982.366 1.056.1296.063.449 u 6.152.921 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse. . . . . . . . u 23.044 123.178 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.. . . . . . . . u 565.694 1.759.104 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger. . . . . . . . u 3.620.641 3.877.562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 001 Tilskud til lejere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Efterreguleringer . 11.91053322- 093 Tilbagebetaling af lån og renter. . . . . . . . . . . i 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . u i 667.825 1.479.032- 159.073 1.055.754- . . . u i 8.667.748 3.135 8.959.778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.959.778 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. 1 Drift. u 8.667.748 . . . . . . . . . . . u 9.786 005 Boligsikring som tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.449.161 853.084 006 Almindelig boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . u 7.571.733 8.106.694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 003 Boligsikring som tilskud og lån. 091 Efterreguleringer . 092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.997 i 3.135 i 3.135 . . . . . . . . . . . . u 63.514.168 74.706.901 11.300.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 63.514.168 74.706.901 11.300.000- 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Dagpenge til forsikrede ledige. 1 Drift. 368.928- 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering. . . . . . . . . . . . . . . u 19.155 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 30.102 134.818 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.946.461 3.815.003 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.690.127 1.627.609 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 56.321.857 69.129.471 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 163.707 . . . 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.342.759 . . . u i 3.407.862 1.204.221- 2.988.840 1.121.202- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning. . . . . . . . . 1 Drift. . . u 3.407.862 2.988.840 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.503.555 1.866.667 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion. . . . u 407.875 622.222 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 496.432 499.951 159 11.300.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning (fortsat) 2 Statsrefusion. REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 i 1.204.221- 1.121.202- 001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 751.067- 560.100- 002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp 002 og 004 minus grp. 092. . . . . i 669.938- 310.610- 003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 216.784 250.492- 58 Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 78.471.745 41.660.702- 97.268.819 48.943.380- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.576.422 1.606.479- 4.581.816 2.015.745- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Revalidering. 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.576.422 4.581.816 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i love om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . u 1.078.583 1.699.651 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . u 87.278 120.476 . 008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2). . . . . . . . . u 211.956 212.745 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3). . . . . . . . . . u 2.198.605 2.336.214 i 1.606.479- 2.015.745- 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og 093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.142.942- 1.228.863- 003 Berigtigelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 3.191- 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus 092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 136.771- 276.896- 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094. . . . . . . . . . . . . . i 323.575- 509.986- 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse. . 212.730 u 73.383.812 77.187.202 i 39.731.360- 41.381.740- u i 73.383.812 2.195 77.187.202 153 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . u 4.745 004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. . . . . . . . . . . u 77 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . u 6.472.557 9.435.513 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . . u 447.445 446.982 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 TILLÆGSBEVILLING 10.000.0003.000.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) modtagere af 009 Løntilskud til samt handicappede personer i ledighedsydelse (fortsat)i målgruppe § 2, nr. 8 med 50 løntilskudsstilling pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelseindsats).. . . . . . . . . u 11.899 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 261.609 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i). u . REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 16 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. . . . . . u 30.257 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . . u 56.750 112.981 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . . u 13.500.286 15.215.669 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . . u 29.772.704 30.853.207 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . u 837.036 1.152.296 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . u 2.263.674 1.852.174 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.245.495 1.742.094 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.091.021 2.682.037 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og 008.. . . . . . . . . . . . . . i 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 562.042 109 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( §104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik). . i 2.195 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.108.246 9.030.742 112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . . u 94.306 1.034.031 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, minus grp. 91 og 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2 Statsrefusion. 192.402 1.542.569 2.294.813 153 1.142.245 81.096 161 39.733.555- 41.381.893- 530.235- 794.658- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af til personer i 007 Refusion af udgifter til løntilskud ledighedsydelse (fortsat) fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 36.160.452- 38.513.737- 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109). . . . . . . i 3.042.868- 2.073.498- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.511.511 322.863- 15.499.801 5.545.895- 10.000.0003.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.511.511 15.499.801 10.000.000- . . . . . . . u 991.306 11.024.659 10.000.000- . . . . . . . . . u 3.722 3.675.220 82 Ressourceforløb. 1 Drift. 001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv. 002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv. . . . REGNSKAB 2014 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . u 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv. u . . . . . . . 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 799.922 85.365 u 431.117 i 322.863- 5.545.895- 3.000.000 001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 323.002- 3.307.498- 3.000.000 002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. . . . . . . . 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere. . . . . . . . . . . . . . . 139 2.238.397- u i 35.438.576 16.182.651- 63.162.669 28.509.716- 25.911.00011.913.000 u i 14.319.189 7.193.736- 21.410.538 10.894.141- 6.000.0003.000.000 u i 14.319.189 170.519- 21.410.538 104.359- 6.000.000- 7.670.630 6.000.000- u 1.790.455 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere. . u 2.409.284 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. . u 278.357 1.700.060 . . . . u 387.231 1.528.018 . . . . . . . . . . . . u 89.640 . . . . u 304.860 . . . . . . . . . . . . . . u 1.218.195 u 398.569 960.540 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.562.082 2.447.271 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere. . . . . . . . . . . . u 18.479 . . . . . . . . . . . u 5.310 u 18.882 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender. . . . . . . . . 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender. 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere. . . . . . . . . . . 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere. 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere. . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere. 013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2.316.968 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (fortsat) REGNSKAB 2014 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering. . . . . . . . . . . . . u 20.678 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 206.469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 440.918 590010 PRIVAT AKTIVERING. 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590020 PROJEKT EGEDAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590030 PROJEKT EGELUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING u 440.918 u i 4.169.780 170.519- 4.787.051 104.359- 5.000- u i 4.169.780 170.519- 4.787.051 104.359- 5.0005.000 u 5.000 u i 7.023.217- 10.789.782- 3.000.000 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091. . . . . . i 5.823.969- 10.789.782- 3.000.000 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092. . . . . . . i 1.199.248- . . u i 7.291.961 4.217.527- 20.818.099 10.409.081- 14.000.0007.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 1 Drift. u 7.291.961 20.818.099 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. u 53.377 85.512 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.. . u 1.864.932 1.279.626 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 312.044 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . u 113.534 016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . u 203.725 017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . u 129.507 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . u 412.594 1.063.810 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - privale arbejdsgivere, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . u 1.178.905 2.955.253 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . u 112.998 u 20.360 105 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. . 21.378 163 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . REGNSKAB 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . 2 Statsrefusion. BUDGET 2014 u 3.023.344 15.279.162 14.000.000- 10.409.081- 7.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 4.217.527- 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 950.950- 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008). . . . . . . . . . . . . . . . . . i 959.155- 693.258- 1.000.000 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102 - 106) fra 2011. . . . . . . . . . i 2.307.422- 9.715.823- 6.000.000 95 Løn til forsikrede ledige og personer. . . . . . . . under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. . . u 820.663 1.803.576 900.000- i 306.671- u i 820.663 306.671- 1.803.576 900.000- u 572.055 1.673.524 900.000- i 306.671- 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til forsikrede ledigt med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særligt uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med løntilskud. 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 248.607 130.052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 116.667 171.624- 292.166- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 116.667 . . . . . u 116.667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 171.624- 292.166- 004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 171.624- 292.166- . . . . . . . . . . u i 8.980.005 3.519.831- 15.291.000 6.617.000- 5.011.0001.913.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Servicejob . 1 Drift. 091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob). . . . . 2 Statsrefusion. 97 Seniorjob for personer over 55 år. 1 Drift. u 8.980.005 15.291.000 5.011.000- . . . . . u 8.980.005 15.291.000 5.011.000- . . . . . . . . . . . . . . u 8.980.005 15.291.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 3.519.831- 6.617.000- 1.913.000 i 3.519.831- 6.617.000- 1.913.000 1.913.000 597186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V. 001 Løn til personer i seniorjob. 2 Statsrefusion. 597186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V. . . . . . . . . . . i 3.519.831- 6.617.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.910.091 773.262- 3.839.456 297.328- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.910.091 3.839.456 002 Tilskud til kommunale seniorjob. 98 Beskæftigelsesordninger. 1 Drift. . . . . . 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55). . . . . . . . . . . . . . u 774.247 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 966.884 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum). . . . . . . u 164 197.245 593.612 5.011.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) REGNSKAB 2014 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor. . u 8.100 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . u 171.263 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82. . . . . . . . . . . . . . 8.868 . . . . . . . . . . . u 1.630.744 2.642.175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 31.000 571.093 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b. . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 598020 EGELUND . TILLÆGSBEVILLING u 999 Egedal kommune autoriserede. 598000 FÆLLESUDGIFTER. BUDGET 2014 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.032 31.000 569.061 3.890 u 3.890 u 117.850 u 117.850 32.576 i 773.262- 297.328- 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17 årige med 50 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 601.999- 297.328- 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen. 171.263- 598030 JOBBROEN ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.576 . i 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.237.430 1.245.680 99 Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.237.430 1.245.680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.237.430 1.245.680 . . . . . u 713.300 649.484 . . . . . . . . . . . . . . . . u 51.984 22.396 . . . . . u 333.174 408.399 . . . . . . . . . . . . . . . . u 138.972 165.401 1 Drift. 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.. . . . . . . . . . . . 002 Udgifter til husly (§ 80). 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). 071 Støtte/udgifter til ældre. 165 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v.. 475.161.183 7.776.536- u i . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.171.015 7.513.931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 417.638 162.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 417.638 162.189 40 Fælles formål. 417.638 162.189 u 5.934.047 5.885.065 225.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 u 5.934.047 5.885.065 . . u 831.688 837.273 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd. . . u 2.573.715 1.041.828 . . . u 707.037 1.086.952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag. u 785.643 1.641.457 u 1.035.965 1.277.555 . . . . . . . . . . . . . u 334.973 479.204 17.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 334.973 479.204 17.000 u 108.354 . . . . . . . . . . . u 108.354 . . . . . . . . . . . . . . . . u 37.403 90.602 . . . . . . . . . . . u 37.403 90.602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 158.055 90.602 17.000 . . . . . . . . . . . u 158.055 90.602 17.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 280 129.286 . . . . . . . . . . . u 280 129.286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. 42 Kommissioner, råd og nævn. 642001 FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 642005 BEBOERKLAGENÆVN . 999 Egedal kommune autoriserede. 642010 SENIORRÅD . 999 Egedal kommune autoriserede. 642015 HUSLEJENÆVN. 999 Egedal kommune autoriserede. 642020 BEVILLINGSNÆVN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 12.215 u u 839 . . . . . . . . . . . u 839 6.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 29.105 89.584 u 29.105 89.584 999 Egedal kommune autoriserede. 642030 TAXANÆVN. 12.215 . . . . . 642025 EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 642035 BEREDSKABSKOMMISSIONEN. 642040 HEGNSYNSMÆND. 9.162 u . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 71 13.234 . . . . . . . . . . . u 71 13.234 . . . . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. 642060 GRUNDLISTEUDVALG. 999 Egedal kommune autoriserede. 642070 HANDICAPRÅDET . 6.106 . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.162 11.197 11.197 u 866 u 27.216 . . . . . . . . . . . u 866 27.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.484.357 987.473 567.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.484.357 987.473 567.000 u 9.300 52.936 934.537 999 Egedal kommune autoriserede. 43 Valg m.v. . 001 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Folketingsvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.246.939 003 Kommunalvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 228.118 45 Administrativ organisation. 139.000 428.000 . . . . . . . . . . . . u i 458.479.898 9.370.980- 429.122.818 7.776.536- 43.736.529 2.678.295- . . . . . . . . . . . . . . . u i 180.848.574 536.043- 150.387.367 1.013 52.397.000 4.050.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 15.098.335 1.013 1.000.000 7.123.702 1.000.000 50 Administrationsbygninger. 1 Drift. 225.000 . . . . . . . . . . . 004 Fast vederlag. 1 Drift. 809.000 u . . . . . . . . . . . 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester. 1 Drift. 28.716.529 2.678.295- . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. 1 Drift. 486.119.579 9.388.499- TILLÆGSBEVILLING . 42 Politisk organisation. 1 Drift. BUDGET 2014 650026 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE. 650028 BYGGESAGSSCANNING . 7.180.720 800 . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . u 245.586 244.856 u 245.586 244.856 u 161.542 101.182 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 650101 ADMINISTRATIONSBYGNINGER - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) REGNSKAB 2014 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . TILLÆGSBEVILLING 101.182 u 1.123.928 1.630.553 . . . . . . . . . . . u 1.123.928 1.630.553 . . . . . . . . . . . . . . . u 18.817 2.043 650110 LEDØJE-SMØRUM RÅDHUS. 999 Egedal kommune autoriserede. 650112 KRATKÆR 6, SMØRUM. 161.542 BUDGET 2014 . . . . . . . . . . . u 18.817 2.043 . . . . . . . . . . . . u i 1.828.852 1.985.499 1.013 u i 1.828.852 1.985.499 1.013 . . . . . . . u 21.167 . . . . . . . . . . . u 21.167 999 Egedal kommune autoriserede. 650120 STENLØSE RÅDHUS (SOLT). 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 650121 GARTNERVÆNGET 2A, STENLØSE. 999 Egedal kommune autoriserede. 650122 6.108 u SANDBJERGCENTERET/FORDELINGSKONTI 999 Egedal kommune autoriserede. u u 1.588.899 2.302.030 . . . . . . . . . . . u 1.588.899 2.302.030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 356.215 . . . . . . . . . . . u 356.215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 936.680 800 925.362 . . . . . . . . . . . u i 936.680 800 925.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 899.034 777.000 u 899.034 777.000 u 899.034 999 Egedal kommune autoriserede. 650150 EGEDAL RÅDHUS . 999 Egedal kommune autoriserede. 650774 RISIKOSTYRING. 999 Egedal kommune autoriserede. 999999 SOLT. 6.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650130 ØLSTYKKE RÅDHUS. 06 STENLØSE RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 3 Anlæg . . . . . . . . . . . . u i 135.289.032 51.397.000 4.050.000- . . . . u i 142.907.367 240.720- 122.460.000 30.564.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 3.917.355 u 1.513.603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650001 EGEDAL RÅDHUS - ANLÆGSPROJEKT. 020 Projektering/Rådgivning. 024 Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.021.267 032 Entreprenørudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 120.619.015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.535.516 u 11.600.879 040 Byggemodning. 042 Inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 178.637 240.720- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Udenomsarealer. 046 Kunst. u 287.020 . . . . . . . . . . . . . . u 403.738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 839.482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 165.473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 31.373 u 198.079 054 Møder og repræsentation. 055 Administration. 056 Annoncering . 059 Forsikringer . 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 650004 PARKERINGSLØSNING - EGEDAL RÅDHUS. 040 Byggemodning. 070 Parkeringsfond. 595.931 9.998.411 u 51.527 u 7.542.883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.000 u 2.400.000 . u 27.320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 27.320 u 163.479 u 163.479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650006 SALG AF ØLSTYKKE RÅDHUS, RÅDHUS ALLE 1, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . u u . . . . . . . . . . . . . . . 650005 SALG AF SMØRUM RÅDHUS, FLODVEJ 77, SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Projektering/Rådgivning. 032 Entreprenørudgifter. 777.000 173.667.854 536.843- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 8.724.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) REGNSKAB 2014 650031 EJENDOMSRENOVERING. . . . . . . . . . . . . . . 02 HAMPELANDSSKOLEN - RENOVERING AF FACADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . u 3.885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.885 04 BÆKKEGÅRDSSKOLEN - KRAV ARBEJDSTILSYN. . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . u 2.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.400 . . . . . . . . u 66.675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 66.675 06 HINDBÆRVANGEN, UNG EGEDAL, RENOVERING. . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. 09 BOESAGERSKOLEN, RENOVERING, TAG SVØMMESAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . . u 578.781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 578.781 . . . . . . . . u 265.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 265.000 11 BOESAGERSKOLEN, TANDKLINIK. 030 Håndværkerudgifter. . u i 1.096 1.096- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.096 1.096- 12 HVIDEHØJ, RENOVERING AF TAG - FACADE. 030 Håndværkerudgifter. 8.290.335 1.096- u i 14 BLÅMEJSEN - NYE VINDUER. u u 12.889 17 STENGÅRDSSKOLEN - RENOVERING AF TAG. u 217.239 u 217.239 . . . . . . . . u 245.965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 245.965 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 LÆRKESKOLEN, RENOVERING AF GANGBROER. . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . u 300.529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 300.529 u 1.091.368 41 STENLØSE HALLEN - RENOVERING AF TAG. 030 Håndværkerudgifter. 42 SANDBJERGHALLEN - NYT TAG. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . u 1.091.368 . u 2.888.061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.888.061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 BALSMOSESKOLEN - RENOVERING AF TAG. 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . u 230.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 230.000 . . . u 27.250 . . . . . . . . . . . . . . . u 27.250 47 VEKSØ SKOLE - TAGRENOVERING. 020 Projektering/Rådgivning. 49 MAGLEHØJSKOLEN - TAGRENOVERING. 020 Projektering/Rådgivning. 50 SLAGSLUNDE SKOLE - NYT TAG OG NYE TAGVINDUER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. . . . u 983.785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 983.785 51 JØRLUNDE 10 KL. CENTER - NYT TAG, NYE VINDUER, FACADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.375.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.375.414 . . . . . . . . . . . . . . u i 10.910.168 259.438- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 46.750 259.438- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.420.315 030 Håndværkerudgifter. 650032 ENERGISTYRING 2012-16. 060 Omkostninger . 061 Energianlæg. u 549.173 . . . . . . u 78.568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 78.568 . . . . . . u 815.363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 01 VARMESYSTEM JØRLUNDE SKOLE. 060 Omkostninger . 02 JORDVARME STENLØSE KLUBHUS. 6.608.064 1.613.000 6.220.968 4.641.000 u 815.363 . . . . . . . u i 1.370.773 35.589- 5.855.000 4.050.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 116.217 117.000 u 56.063 060 Omkostninger . 650033 ETABLERING AF SOLCELLEANLÆG. 01 FASE 1. TILLÆGSBEVILLING 12.889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. BUDGET 2014 030 Håndværkerudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) REGNSKAB 2014 050 Projekt ledelse. 02 FASE 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 786.068 u 746.359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 39.709 . . . . . . . . . . . . . . u i 468.488 35.589- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 40.642 u 427.846 050 Projekt ledelse. 03 SOLCELLER - CONCERTO. 052 Dataindsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796.000 4.942.000 4.050.000- . . . . . . . . . . . . i 35.589- . . . . . . . . . . . . . . u i 187.246.362 8.787.770- 191.372.743 7.728.916- 11.990.4711.371.705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 186.340.050 8.787.770- 190.458.343 7.728.916- 12.360.4711.371.705 27.230.907 29.051.50632.051.506- 096 Indtægter med momsgruppe. 51 Sekretariat og forvaltninger. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING 60.155 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Håndværkerudgifter. 051 Konference . BUDGET 2014 651101 2.513.363 u . . . . . . . . . . . . . i 26.398- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.513.363 26.398- 27.534.877 1.265.436 KOMMUNALDIREKTØREN. 002 Øvrig administration. 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 1.378.687 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Myndighedsudøvelse. 1.378.529 1.265.436 u 95.907 3.162.494 2.713.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 95.907 3.162.494 2.713.000- 610.846 385.846- . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 610.846 385.846- u i 1.009.259 4 895.430 55.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.009.259 4 895.430 55.000 651114 CPOS - PERSONALESERVICE. 651126 IT AFDELINGEN . u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 26.483 1.000 u 26.483 1.000 . . . . . . . . . . . . u 442.196 691.593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 442.196 691.593 . . . . . . . . . u 4.365.625 3.493.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.365.625 3.493.403 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651142 INSTITUTIONS AFDELINGEN. 002 Øvrig administration. 651148 KULTUR- FRITIDS AFDELINGEN. 002 Øvrig administration. . . . . . . . u 3.276.800 3.082.009 u 1.071 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.275.730 3.081.628 200.000 u i 1.780.782 119.393- 3.109.224 499.825- 342.860499.825 . . . . . . . . . u 1.446.031 2.127.060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.446.031 2.127.060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 334.751 119.393- 982.164 499.825- 342.860499.825 u i 334.751 119.393- 982.164 499.825- 342.860499.825 001 Myndighedsudøvelse. 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 JOBCENTER - FÆLLES FORMÅL. 002 Øvrig administration. 05 JOBCENTER - LBR. 430- . . . . . . . . . . . . . . . . . 651150 UC - UDVIKLINGSSEKRETARIATET. 651156 JOBCENTER. 430- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Øvrig administration. 70.000 . . . . . . . . . . . . . 651112 CPOS - ØKONOMISERIVCE. 002 Øvrig administration. 70.000 u 651106 BMS - BORGMESTERSEKRETATIAT. 002 Øvrig administration. 3.000.000 . . . . . . . . . . . . . 651105 DIGITALISERINGSTEAMET. 002 Øvrig administration. 303.970- u . . . 651104 DIREKTØR M.A CBS, JOB, CPK OG CTM. 002 Øvrig administration. 4.050.000- 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651160 CSD - CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD . 002 Øvrig administration. 6.401.330 5.348.187 . u . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.401.330 5.347.786 u 2.600 59.449 001 Myndighedsudøvelse. 651164 SKOLE AFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 215.000- 401 215.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.600 59.449 651180 CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE - CAS. u 5.112.669 3.693.000 1.931.846 u 5.112.669 3.693.000 1.931.846 7.652.599 7.666.000 002 Øvrig administration. 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651182 PERSONALE OG FORHANDLING. . . . . . . . . . u 169 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) REGNSKAB 2014 TILLÆGSBEVILLING u 7.652.599 7.666.000 . . . . . u 7.300.314 6.320.000 1.720.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 7.300.314 6.320.000 1.720.000 . . . . . . . . . . . . . u 3.612.923 3.583.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.612.923 3.583.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 122.382 2.311.000 1.811.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 122.382 2.311.000 1.811.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.760.545 61.500- 7.984.000 u i 7.760.545 61.500- 7.984.000 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V. 002 Øvrig administration. 651190 HR OG KOMMUNIKATION. 002 Øvrig administration. 651191 CAS - IT - ØVRIGE. 002 Øvrig administration. 651192 SEKRETARIAT . BUDGET 2014 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.806 . . . . . . . . . u i 12.974.439 79 12.658.000 426.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 12.974.439 79 12.658.000 426.000 651193 DIGITALISERING OG EFFEKTIVISERING. 002 Øvrig administration. 651194 ØKONOMISTYRING OG FINANS. 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . i 2.809.423- 3.254.000- 40.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 560.478- 205.000- 428.000- . . . . . . . . i 2.248.945- 3.049.000- 388.000 . . . . . . . . . . . . . . u 2.583.025 2.130.790 70.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.583.025 2.130.790 . . . . . u i 46.647.251 1.243.477- 40.122.241 1.569.447- 2.927.895 911.880 . . . . . . . . . . . u 574.944- 1.074.895 32.401.785 1.243.477- 28.339.906 1.569.447- 1.400.000 911.880 651195 ADMINISTRATIONBIDRAG M.V. 002 Øvrig administration. 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne. . . . . . . 651503 SDIR - SOCIAL DIREKTØR. 002 Øvrig administration. 651530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE. 999 Egedal kommune autoriserede. 01 CBS - LEDELSE OG SEKRETARIAT. . . . . . . . . u i . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 32.399.995 1.243.477- u 14.245.465 12.357.279 453.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 12.997.144 10.777.324 453.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Myndighedsudøvelse. 002 Øvrig administration. 04 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED. 001 Myndighedsudøvelse. 002 Øvrig administration. . . . . . . . . 1.248.322 1.579.955 13.100.534 2.278.725 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 9.679 255.793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.036.668 311.857 875.000 911.880 4.516.000 3.610.000 u 91.348 u 8.962.196 1.211.075 306.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.973.326 674.832 29.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.988.870 536.243 277.000 . . . . . . . . . . . . u 643 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 001 Myndighedsudøvelse. 03 CSS - IMPLEMENTERING AF HANDICAPPOLITIK. . . . . . . . 001 Myndighedsudøvelse. 651666 CSO - CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG. . u i . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 001 Myndighedsudøvelse. 999 Egedal kommune autoriserede. 643 7.932.065 150.0003.193 7.928.872 150.000- u u 369.185- u 369.185- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 500.000 9.749.226 586.000 1.534.166 8.715.011 499.951- . . . . . . . . . . . 651667 SUNDHED- OG SENIORSUNDHEDSORDNING. 86.000 500.000 . . . . . . . . . . . . . u 2.029.726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.029.726 2.003.222 15.839.788 2.198.575- 13.756.778 1.258.395- 3.348.000 . . . . . u i . . . . . . . . . . . . . . . . . u 13.152.553 11.379.124 1.829.000 651704 TDIR - TEKNISK DIREKTØR. 002 Øvrig administration. 525.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 02 CSS - CENTER FOR SOCIAL SERVICE. 002 Øvrig administration. 7.660.226 1.569.447- u 999 Egedal kommune autoriserede. 002 Øvrig administration. 20.679.680 u 001 Myndighedsudøvelse. 002 Øvrig administration. 1.791 . . . . . 651555 CSS - CENTER FOR SOCIAL SERVICE. 002 Øvrig administration. 70.000 651715 CPK - CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Myndighedsudøvelse. 170 2.003.222 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) REGNSKAB 2014 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.674.088 173.633 2.377.654 2.372.208- 1.258.395- . . . . . . . . i 92 STRATEGISKE MÅL - BRANDING. . . . . . . . . u 13.147 . . . . . . . . . . . u 13.147 651745 CTM - CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ. TILLÆGSBEVILLING u i 097 Gebyrer for byggesagsbehandling. 999 Egedal kommune autoriserede. BUDGET 2014 . . . . u i 1.269.000 250.000 250.000 2.294.711 253.356- 5.560.871 306- 758.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 954.345 4.512.252 743.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.340.366 253.356- 1.048.619 306- 15.000 651770 CEI - CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 13.811.295 1.621.471- 001 Myndighedsudøvelse. 002 Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 10.839- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 9.408.265 1.621.471- 001 Myndighedsudøvelse. 002 Øvrig administration. 4.413.870 3.867.370 1.202.689- 4.568.284 1.146.943- 2.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.867.370 1.202.689- 4.568.284 1.146.943- 2.000 262.000 . . . u 26.701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 26.701 . . . . . . . . u i 10.981.493 898.429 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 804.570 490.890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 10.176.923 898.429 4.750.005 001 Myndighedsudøvelse. 5.240.895 u 73.072 1- 101.000 u 73.072 1- 101.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 796.084 . . . . . . . . . . . u 796.084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 895.411 600.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 895.411 600.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 906.312 914.400 914.400 999 Egedal kommune autoriserede. 002 Øvrig administration. 3 Anlæg . 200.000 . . 002 Øvrig administration. 651815 ERHVERV. 200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651808 DIREKTØR M.A., CBS, JOB, CPK OG CTM. 999999 SOLT. 550.000 u i 651774 FORSIKRINGER/RISIKOSTYRING. 002 Øvrig administration. 11.282.764 u . . . . . . . . . . . 651773 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER KANTINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Øvrig administration. 812.000 . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 651772 EGEDAL KOMMUNES KANTINE. 002 Øvrig administration. 11.282.764 813.000 813.000 370.000 651380 ADMINISTRATIVE SYSTEMER - ARKIVERING OG KONVERTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 651381 UDSKIFTNING AF PC'ER. . . . . . . . . . . . . . . . u 906.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 906.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 39.937.157 38.894.003 1.879.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 39.937.157 38.894.003 1.879.000 060 Omkostninger . 52 Fælles IT og telefoni. 1 Drift. 652103 PROJEKT ADMINISTRATIVE SYSTEMER (PPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 680.011 680.000 . . . . . . . . . . . u 680.011 680.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 999 Egedal kommune autoriserede. 652126 IT AFDELINGEN . 370.000 999 Egedal kommune autoriserede. 652191 IT-FORSYNINGEN. 3 3 . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 15.781.485 16.857.000 u 15.781.485 16.857.000 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 652193 CAS- IT, KMD/FUJITSU M.M.. . . . . . . . . . . . u 23.475.662 22.037.000 1.199.000 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . u 23.475.662 22.037.000 1.199.000 24.552.069 48.669- 23.259.587 1.315.000 3 Anlæg u 652001 ETABLERINGSUDGIFTER VED IT-FORSYNINGEN 060 Omkostninger 53 Jobcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u u u i 171 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 53 Jobcentre (fortsat) REGNSKAB 2014 1 Drift. 24.552.069 48.669- 23.259.587 1.315.000 u i 24.552.069 48.669- 23.259.587 1.315.000 . . . . . . . . . . . u i 24.552.069 48.669- 23.259.587 1.315.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.957.120 3.559.666 18.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.957.120 3.559.666 18.000 u 5.957.120 3.559.666 18.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 54 Naturbeskyttelse. 654156 NATURBESKYTTELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.957.120 3.559.666 18.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.572.449 1.501 3.413.268 48.633- 37.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.572.449 1.501 3.413.268 48.633- 37.000 u i 3.446.621 1.501 3.413.268 48.633- 32.000 . . . . . . . . . . u i 3.446.621 1.501 3.413.268 48.633- 32.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.125.828 5.000 u 1.125.828 5.000 . . . . . . u 4.870.070 8.189.236 44.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.870.070 8.189.236 44.00044.000- 999 Egedal Kommune autoriserede. 55 Miljøbeskyttelse. 1 Drift. 655156 MILJØBESKYTTELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal Kommune autoriserede. 656156 KOMMUNALE VEJE. 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. 1 Drift. TILLÆGSBEVILLING u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653505 JC - JOBCENTER. 1 Drift. BUDGET 2014 . . . . . . . u 4.870.070 8.189.236 999 Egedal Kommune autoriserede. . . . . . . . . . . u 4.870.070 8.189.236 58 Det specialiserede børneområde. . . . . . . . . . . u 10.496.098 10.046.948 125.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657555 MYNDIGHED - VOKSENOMRÅDET. 1 Drift. u 10.496.098 10.046.948 125.000 . . . . . . . . u 10.496.098 10.046.948 125.000 . . . . . . . . . . u 10.496.098 10.046.948 125.000 u 977.556 1.291.434 658555 MYNDIGHED - BØRNEOMRÅDET. 999 Egedal Kommune autoriserede. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 17.519- 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 26.151 17.519- 8.144 u i 26.151 17.519- 8.144 u i 26.151 17.519- 8.144 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. . . . . . . . . . . . 67 Erhvervsservice og iværksætteri. 1 Drift. . . . . . . . . . . u 951.404 1.283.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 951.404 1.283.290 u 660.000 663.605 . . . . . . . . . . . u 291.404 619.685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 18.491.110 37.233.000 15.829.000- 001 Væksthuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 52 Lønpuljer. 70 Løn- og barselspuljer. 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 13.478.000 12.379.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 13.478.000 12.379.000- u 13.478.000 12.379.000- 670186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V. . . . . . . . . . . . u 13.478.000 12.379.000- u 17.725.048 19.363.000 650.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 17.725.048 19.363.000 650.000- . . . . . u 17.725.048 19.363.000 650.000- . . . . . . . . . . . u 17.725.048 19.363.000 650.000- . . . . . . . . . . . . . . . . u 766.062 4.392.000 2.800.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 766.062 4.392.000 2.800.000- . . . . . u 766.062 4.392.000 2.800.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 170.078 4.392.000 2.800.000- u 34.000 672186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V. 999 Egedal kommune autoriserede. 74 Interne forsikringspuljer. 1 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Egedal kommune autoriserede. 72 Tjenestemandspension. 1 Drift. 44.000- 674186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V. 001 Arbejdsskader . 071 Forsikringspræmie og aktuarberegning. . . . . . 172 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer (fortsat) REGNSKAB 2014 . . . . . u 196.202 . . . . . . . . . . . . . . . . u 168.519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 197.263 072 Administrationsgebyr pr. arbejdsskade. 073 Arbejdsskadestyrelsen. 074 Erstatninger. 173 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. REGNSKAB 2014 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. u i 190.251.168 2.522.066.537- 191.111.000 2.517.816.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 168.145 224.477- 250.0001.500.000- . . . . . . . . . . . u i 168.145 224.477- 250.0001.500.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 168.145 224.477- 250.0001.500.000- . . i 424.170 . . . . . . . . i 429.879- 1.650.000- i 429.879- 1.650.000- i 429.879- 1.650.000- i 854.049 800.000 i 854.049 800.000 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. 4 Renter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Renter i betalingskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Renter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Renter af langfristede tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.000- . . . . . . . . . . . . . . . . i 18.376- 13.000- i 18.376- 13.000- . i 2.395.490- 3.900.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2.395.490- 3.900.000- i 2.395.490- 3.900.000- . . . . . . . . . . . . i 32.979.326- 26.685.000- 3.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 32.979.326- 26.685.000- 3.000.000 200 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 27 Deponerede beløb for lån m.v.. 4 Renter. 3.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 4 Renter. 30.599.000- i 23 Udlån til beboerindskud. 4 Renter. 35.393.192- 5.336.0005.498.000 850.000- . . 20 Pantebreve. 4 Renter. TILLÆGSBEVILLING . 22 Renter af likvide aktiver. 4 Renter. BUDGET 2014 270 Deponeringer. 100.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 999999 SOLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 32.979.326- 26.585.000- 3.000.000 275 SOLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 32.979.326- 26.585.000- 3.000.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. . . i i 100.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 100.000- . . . . . . . . . . . u i 264.324 41.521- 463.000 89.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 264.324 41.521- 463.000 89.000- 51 Renter af kortfristet gæld til staten. . . . . . u 6.869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.869 . . . . . . . u 1.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.358 u 13.744.246 52 Anden gæld . 4 Renter. 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt. 59 Mellemregningskonto. 4 Renter. 55 Renter af langfristet gæld. . . . . . . . . . . . . . 63 Selvejende institutioner med overenskomst. 4 Renter. 13.075.000 . u 21.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 21.000 150 Vuggestuen Karmsten. 68 Realkredit. 4 Renter. 189.000- . . . . . . . . . . . . 35 Andre forsyningsvirksomheder. 4 Renter. 41.521- 463.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Varmeforsyning. 4 Renter. 264.324 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 Renter af realkreditlån. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . . . . . . 21.000 u u 76.656 94.000 u 76.656 94.000 u 76.656 94.000 13.541.410 12.745.000 u 174 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 55 Renter af langfristet gæld 70 Kommunekreditforeningen (fortsat) REGNSKAB 2014 4 Renter. u 13.541.410 12.745.000 u 2.421.979 2.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 760.000 . . . . . . . . . . . . . . u 11.119.431 9.985.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 126.179 215.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 126.179 215.000 u 126.179 215.000 702 Renter af eksisterende lån. 71 Pengeinstitutter. 4 Renter. TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Kommunale ældreboliger. 700 Renter af nye lån. BUDGET 2014 712 Renter af eksisterende lån. . . . . . . . . . . . . . . 58 Kurstab og kursgevinster m.v.. . . . . . . . . . . u i 2.811.088 2.422.353- 4.700.000 2.813.000- 2.000.000850.000 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt. . . . . . . . . . . u i 2.811.088 1.770.894- 4.700.000 2.800.000- 2.000.0001.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.811.088 1.770.894- 4.700.000 2.800.000- 2.000.0001.500.000 008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 12.368- 4.700.000 2.800.000- 2.000.0001.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.811.088 1.758.525- 008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.811.088 1.758.525- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 651.459- 13.000- 650.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 651.459- 13.000- 650.000- 13.000- 4 Renter. 999999 SOLT. 79 Garantiprovision. 4 Renter. . . . . . . . . . . i 6.459- . . . . . . . . . . . . . . . . i 645.000- 020 Slagslunde Fjernevarme a.m.b.a. 021 Egedal Fjernvarme A/S. 022 Smørum Kraftvarme a.m.b.a. 5.000- i . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 164.423.004 233.810.004- 164.639.000 234.708.000- 2.640.0004.800.000 . . . . . . . . . . . . u i 126.600.000 143.421.009- 126.600.000 140.784.000- 2.640.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 126.600.000 143.421.009- 126.600.000 140.784.000- 2.640.000- u 126.600.000 126.600.000 . . . . . . . . . . . . . . i 134.985.009- 134.988.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.640.000- 62 Tilskud og udligning. 80 Udligning og generelle tilskud. 7 Finansiering . 645.000- . . . . . . . . . . . . 001 Kommunal udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Statstilskud til kommuner. 007 Efterreguleringer . 2.640.000- i 5.796.000- 5.796.000- . u i 28.430.004 18.279.996- 28.430.000 18.280.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 28.430.004 18.279.996- 28.430.000 18.280.000- . . . . . . . . u i 28.430.004 18.279.996- 28.430.000 18.280.000- . . . . . . . . . . u 5.244.000 5.241.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 5.244.000 5.241.000 . . . . . . . . . . . . u 5.244.000 5.241.000 86 Særlige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.149.000 72.108.999- 4.368.000 75.644.000- 4.800.000 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.149.000 72.108.999- 4.368.000 75.644.000- 4.800.000 010 Udligning af selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . . 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. 7 Finansiering . 001 Udligning vedrørende udlændinge. 82 Kommunale bidrag til regionerne. 7 Finansiering . 002 Kommunalt udviklingsbidrag. 002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.149.000 4.368.000 008 Beskæftigelsestilskud. i 60.324.000- 63.860.000- . i 2.616.000 2.616.000 . . . . . . . . i 3.972.000- 3.972.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. 175 4.800.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 86 Særlige tilskud (fortsat) REGNSKAB 2014 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . i 3.996.999- 3.996.000- . . . . . i 5.352.000- 5.352.000- 091 Tilskud vedr. folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . i 1.080.000- 1.080.000- 65 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . u 1.044.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.044.135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. 87 Refusion af købsmoms. 7 Finansiering . u 167.276.023- 134.685.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.685.000 u 168.178.628 . . . u 141.529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.788.000 2.250.599.159- 8.484.000 2.247.157.000- 696.0003.152.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.788.000 1.995.319.911- 8.484.000 1.995.319.000- 696.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.788.000 1.995.319.911- 8.484.000 1.995.319.000- 696.000- 1.995.319.911- 1.995.319.000- 003 Udgifter til købsmoms. 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms. 68 Skatter . 1.044.135 . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af købsmoms. 90 Kommunal indkomstskat. 7 Finansiering . 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. . . i . . . . u 7.788.000 8.484.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 24.857.952- 24.858.000- i 24.857.952- 24.858.000- 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft. 92 Selskabsskat . 7 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 24.857.952- 24.858.000- . . . . . . i 1.820.922- 1.824.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.820.922- 1.824.000- 001 Afregning af selskabsskat m.v.. . . . . . . . . . . . 93 Anden skat pålignet visse indkomster. 7 Finansiering . 002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven. . . . . . . . . . . . i 975.454- 979.000- . . . . . i 845.468- 845.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Kommunens andel af skat af dødsboer. 94 Grundskyld. i 222.806.820- 219.338.000- 3.152.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 222.806.820- 219.338.000- 3.152.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 219.655.336- 219.338.000- 7 Finansiering . 001 Grundskyld . 696.000- . . . . . i 3.151.484- . . . . . . . . . . . . . i 5.793.554- 5.818.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5.793.554- 5.818.000- 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld. 95 Anden skat på fast ejendom. 7 Finansiering . 3.152.000- 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 22.677- 23.000- 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 20.739- 32.000- 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5.750.139- 5.763.000- 176 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger REGNSKAB 2014 08 Balanceforskydninger. 1.033.099.893 1.172.156.962- 38.446.53355.954.000- 81.165.10825.915.000- . . . . . . . . . u 85.171.669- 17.680.533- 75.822.108- . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.000 17.680.533- 75.822.108- . . . . . . . . . . . . . . . u 1.000 17.680.533- 75.822.108- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.000 17.680.533- 75.822.108- 5 Balanceforskydninger. 100 Kontantkasser . 200 Kontant beholdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. u 178.693.893- . . . . . . . . . . . . . . . u 178.693.893- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 104.894.152- 300 Danske Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.124 u u 74.051.865- u 93.521.225 . . . . . . . . . . . . . . . u 93.521.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 93.521.225 u 1.396.157 400 Danske Bank - OBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. 001 Tilgang . u . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. 200 Nordea . 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.144- . . . . i 12 Refusionstilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . u 1.396.157 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . u 1.396.157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.143.930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 408.442 u 267.537- 801 Sociale refusioner. 802 Integration. 803 Boligstøttelån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 Særlig dyre enkeltsager. . . . . . . . . . . . . . . . . 810 Momsrefusion IM + registreret moms. 13 Andre tilgodehavender. 2.198 u u 890.876- . . . . . . . . . . . . . . . . . i 52.144- 189.000- i 52.144- 189.000- i 52.144- 189.000- 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 685.218 i 37.975.088 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . . . u 8.510.740- . . . . . . . . . . . . . . . u 8.510.740- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.910.718 5 Balanceforskydninger. 060 Mellemregningskonti. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 13.421.458- 15 Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 8.903.452 . . . . . . . . . . . . . . . u 8.903.452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. u 8.484.562 950 CBS - Center for Borgerservice. . . . . . . . . . . u 140.500 960 CSS - Center for Social Service. . . . . . . . . . . u 258.264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.125 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 37.975.088 i 37.975.088 i 64.452.668- i 97.908.634 . i 5.151.033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 631.911- . . . . u 292.507 . . . . . . . . . . . . . . . u 292.507 915 Nyt rådhus. 980 De tekniske centre. 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . 022 Mellemregning mellem årene - Udgifter. . . . . 024 Mellemregning mellem årene - Indtægter. . . . 071 Mellemregning mellem årene - Udgifter år + 1. 073 Mellemregning mellem årene - Indtægter år + 1. 189.000- . . . . . . 100 Tilskud fra Staten vedr. servicearealer, jf. gammel lovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Restancekonti . TILLÆGSBEVILLING u i . . . . . . . . . . . . . . . 22 Forskydninger i likvide aktiver. 01 Kontante beholdninger. BUDGET 2014 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst. . . . . . . 5 Balanceforskydninger. 835 EURO-Konto Egedal 5036 245 656. . . . . . . . . u 177 292.507 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender REGNSKAB 2014 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. . . . . . . . . . . 20 Pantebreve. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING u 83.725.874- 98.060.000- . . . . . . . . . . . i 28.800- 127.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 28.800- 31.000- . . . . . . . . . . . . . . . i 28.800- 31.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i 28.800- 29.000- 5 Balanceforskydninger. 831 Salg af ejendomme. 832 Salg af ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Aktier og andelsbeviser m.v.. 2.000- . . . . . . . . . . . . . u 500.000- . . . . . . . . . . . . . . . u 500.000- 843 Egedal Fjernvarme A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . u 500.000- 23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . . . u i 413.204 248.000 90.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 413.204 248.000 90.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.000 5 Balanceforskydninger. 5 Balanceforskydninger. u 290.625 833 Flygtninge (100%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 114.341 835 Lån Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 12.666- 831 Pligtlån . 34.343.000- 90.000 90.000117.000- u 20.903 . . . . . . . . . u 11.534.925 27.440.000 . . . . . . . . . . . . . . . u 11.534.925 27.440.000 u 11.534.925 27.440.000 . u i 7.099.887 12.148.000 6.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.099.887 12.148.000 6.000- 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . u i 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . u 836 Flygtninge (50%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.. 5 Balanceforskydninger. 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 5 Balanceforskydninger. 830 Andre indskud og deposita. 27 Deponerede beløb for lån m.v.. 5 Balanceforskydninger. 11.000 6.0007.094.562 12.137.000 5.325 . . . . . . . . . . . . u 102.273.890- 110.456.000- 61.783.000- 102.273.890- 110.456.000- 61.783.000- . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 999999 SOLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 102.274.997- 109.388.000- 61.783.000- 275 SOLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 102.274.997- 109.388.000- 61.783.000- u 45.196.475 270 Deponeringer. 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.107 3.300.000- . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 45.196.475 u 45.196.475 . . . . . . . . . . . u 50.052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 45.146.423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 3.300.000- i 3.300.000- . i 3.300.000- 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 38.529.677- i 6.700.000- 47 Deposita. u i 38.529.6776.700.000- u i 38.529.6776.700.000- 43 Deposita. 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . 950 CBS- Center for Borgerservice. 980 De tekniske centre. 44 Parkeringsfond. 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . 650003 PARKERINGSFOND - EGEDAL RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER - 33 PARKERINGSPLADSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . 178 1.068.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 08 Balanceforskydninger 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 47 Deposita (fortsat) 910 CPOS - Center for Personale- og Økonomiservice. . . . . . . . . . . . 950 CBS- Center for Borgerservice. REGNSKAB 2014 . . . . . . . . . . u 32.310- . . . . . . . . . . . u 50.052- 960 CSS - Center for Social Service. TILLÆGSBEVILLING 13.350 . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 38.460.6656.700.000- . i 301.725- 183.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 301.725- 183.000- i 301.725- 183.000- 980 De tekniske centre. 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. 52 Anden gæld . BUDGET 2014 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . 008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.698.000 i 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 3.612.533 3.301.000 013 Sygedagpenge i øvrigt. i 9.026.798 14.618.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 015 ATP-bidrag førtidspension. 018 Delpension. . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . i 198.596- 1.698.000- . . . . . . . . . . . . i 12.639.331- 17.919.000- . . . . . . . . . . . . . . . . 1.630.000- 090 Refusion af offentlige pensioner. 095 Refusion af dagpengeydelser. i 1.603.052- . . i 337.585 72.000 . . . . . . . . . . . . . . i 899.812 143.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 4.813.407 555.000 097 Refusion af ATP-bidrag. 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp. 101 ATP-bidrag sygedagpenge. 106 Fleksydelse . 1.415.000 199.596 i 911.915- . . . . . . . . . . . . . . i 4.199.492- . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 107 Bidrag vedr. fleksydelse. . . . . . . . . . . . . . . . 108 Refusion vedr. fleksydelse. 110 Betalinger vedr. pas. 111 Betalinger vedr. kørekort. . . . . . . . . . . . . . . . 9.521- i 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig). . . . . . . . . . . . . . . . i 297.000 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse. . i 238.298 . . . . . . . . . . . i 102.248 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte. 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 15.007 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 7.102 120 Status af børnetilskud - NY i i 193.750- . i 114.341- . . . . . i 10.452- . i 18.638 . . u i 150 Pligtlån 5 års løbet. § 56,57, 2/3 refusion. . . . . 151 Flygtningelån 5 års løbet. § 56,57, 2/3 refusion. 152 Flygtningelån 5 års løbet. § 56,57, 50 % refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Statens andel af indskud ældrebolig § 74, 2/3 refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. 53 Kirkelige skatter og afgifter. 5 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . u 001 Forskudsbeløb af kirkeskat. 013 Landskirkeskat. . . . . . . . . . . . . . 200 Remitteringskonto. 9.640.107 . . . . u 10.926.407- . . . . . . . . . . . . . . . u 10.926.407- u 10.926.407- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 895 . . . . . . . . . . . . . . . u 895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. 100 Fejlkonti. 27 47.922.216- u 38.282.136 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Edb fejlopsamlingskonto. 27 u . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. 1.114.030.239 1.161.249.380- u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Lokale kirkelige kasser. 555.000- 10.701 895 179 183.000- 37.944.000- REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto REGNSKAB 2014 59 Mellemregningskonto. 1.124.955.724 1.161.249.380- 37.944.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.124.955.724 1.161.249.380- 37.944.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.127.860.652 1.154.773.702- u 1.767.540- 400 Debitorsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 29.346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 161.041- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 332.807- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 38.105 u 666.232- 475 Barselsdagpenge. 500 Sygedagpenge. 550 KMD-Aktiv. 600 Pension . 650 Børn og Voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 Gammel FAS-system. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 260.438 800 Moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.863.7602.233.074 910 C P Ø S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.688.528 8.943.836- . . . . . . u 511.691- 950 CBS - Center for Borgerservice. . . . . . . . . . . u 539.098- 960 CSS - Center for Social Service. . . . . . . . . . . u 44.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 876.224 235.083 940 CSD - Center for Skole og Dagtilbud. 980 De tekniske centre. 55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . . . . . . 63 Selvejende institutioner med overenskomst. 79.219.023 38.500.000- u i 37.944.000- 77.294.000 55.455.000- . u 82.000 . . . . u 82.000 . . . . . . . . . . . 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. u 52.000 . . . . . . . . . . u 30.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Karmsten lån nr. 13330745002. 633 Stenløse Menighedsbørnehave. 68 Realkredit. TILLÆGSBEVILLING u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Balanceforskydninger. 300 Lønsystem. BUDGET 2014 u 58.756 62.000 . . . . u 58.756 62.000 . . . . . . . . . . . . . u 10.670 39.000 10.000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 681 Lån nr. 061796601 (serie 79). 29.000.000 12.029.000 683 Lån nr. 061796602 (serie 03). . . . . . . . . . . . . . u 32.494 685 Lån nr. 061796603 (serie 03). . . . . . . . . . . . . . u 7.874 3.000 687 Lån nr. 061796604 (serie 79). . . . . . . . . . . . . . u 2.704 5.000 689 Lån nr. 061796605 (serie 79). . . . . . . . . . . . . . u 5.014 5.000 . . . . . . . . . . . . . . u i 23.847.588 38.500.000- 23.050.000 55.455.000- 29.000.000 12.029.000 . . . . u 23.847.588 23.050.000 29.000.000 . . . . . . . . . . u 5.110.000 789.000 70 Kommunekreditforeningen. 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 701 Budgetterede afdrag på nye lån. 702 Budgetterede afdrag på eksisterende lån. u . . . . . . u 8.289.377 . . . . . . . . u 386.200 u 562.277 27.000.587 710 Lån nr. 200226277 på 160.039.000 kr.. 711 Lån nr. 200327681 på 9.655.000 kr.. 22.261.000 . . . 712 Lån nr. 200732477 på 19.700.000 kr.. . . . . . . . 713 Lån nr. 200934412 på 30.400.000 kr.. . . . . . . . u 714 Lån nr. 200934586 på 53.768.715 kr.. . . . . . . . u 2.095.188 715 Lån nr. 201036537 på 35.204.558,43 kr.. . . . . . u 1.359.628 716 Lån nr. 201137105 på 77.841.926,80 kr.. . . . . . u 2.165.501 717 Lån nr. 201137675 på 96.187.811,74 kr.. . . . . . u 4.575.105 . . . . . . . u 21.177.356 718 Lån nr. 201138073 på 22.600.000 kr.. 719 Lån nr. 201138075 på 2.000.000 kr.. . . . . . . . . u 1.874.102 720 Lån nr. 201138076 på 2.000.000 kr.. . . . . . . . . u 1.874.102 . . . . . . . u 1.017.228 . . . . . . . . u 721 Lån nr. 201239747 på 32.000.000 kr.. 722 Lån nr. 201239748 på 2.000.000 kr.. 57.753 723 Lån nr. 201341446 på 29.000.000 kr.. . . . . . . . u 1.145.886- 724 Lån nr. 201341447 på 40.000.000 kr.. . . . . . . . u 1.086.165 180 29.000.000 REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2014 08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld 70 Kommunekreditforeningen (fortsat) REGNSKAB 2014 725 Lån nr. 201442414 på 55.928.869,85 kr. (provenue 5.110.000kr.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Finansiering . TILLÆGSBEVILLING u 53.637.097- i 38.500.000- 55.455.000- 12.029.000 . . . . . . . . . . . . . . i 38.500.000- 55.455.000- 12.029.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 379.100 350.000 . . . . u 379.100 350.000 . . . . . u 379.100 350.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Budgetteret låneoptagelse. 71 Pengeinstitutter. BUDGET 2014 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 749 Lån nr. 33 511004/91998 på xxxxxxx kr.. 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. . . . u 2.933.578 1.750.000 . . . . u 2.933.578 1.750.000 771 Lån nr. 9520098 på 4.964.200 kr.. . . . . . . . . . . u 118.549 683.000 772 Lån nr. 9520105 på 2.341.200 kr.. 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. . . . . . . . . . . u 79.060 773 Lån nr. 9822353 på 522.000 kr.. . . . . . . . . . . . u 17.404 774 Lån nr. 17607 på 7.568.400 kr.. . . . . . . . . . . . u 291.327 67.127 775 Lån nr. 200023846 på 3.391.000 kr.. . . . . . . . . u 776 Lån nr. 200023848 på 1.464.000 kr.. . . . . . . . . u 40.627 23.000 . . . . . . . u 323.163 312.000 . . . . . . . . u 191.340 106.000 592.000 777 Lån nr. 200023844 på 16.325.000 kr.. 778 Lån nr. 200023845 på 6.895.000 kr.. 34.000 779 Lån nr. 200428496 på 31.683.000 kr.. . . . . . . . u 707.226 780 Lån nr. 201036331 på 26.590.000 kr.. . . . . . . . u 1.097.756 79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver. . . . . . . . u 52.000.000 52.000.000 . . . . u 52.000.000 52.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 52.000.000 52.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 52.000.000 52.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4.252.786.690 3.154.768.351 23.913.051 i 4.252.786.690- 3.154.768.351- 23.913.051- 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. 999999 SOLT. 790 SOLT ejendomme. TOTAL ('UDGIFT'). TOTAL ('INDTÆGT') . TOTAL ('NETTO') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 181 182 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 183 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT REGNSKAB 2014 01 Økonomiudvalget - ØU 45 Center for Ejendomme og Intern Service ØU REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . u i 188.672.235 5.120.180- 247.962.979 3.482.872- 45.160.50640.000- 45 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE - ØU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 29.593.576 2.222.942- 29.781.845 228.872- 1.021.000 50 CENTER FOR PERSONALE- OG ØKONOMISERVICE - ØU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 55 CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE - ØU. . . u i 140.248.321 2.870.844- 171.623.569 3.254.000- 15.280.15440.000- . . . . . . . . . u i 18.760.288 26.398- 46.557.566 30.901.352- u i 143.165.604 62.892.979- 155.207.813 59.526.092- 3.822.78463.000- . . . . . . u i 143.165.604 62.892.979- 155.207.813 59.526.092- 3.822.78463.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 105.607.317 4.805.567- 96.077.936 12.963.500- 2.848.2338.587.882 . u i 19.429.051 2.216.094- 17.231.879 1.258.395- 3.243.000 45 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE - PU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 86.178.266 2.589.473- 78.846.057 11.705.105- 6.091.2338.587.882 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG - SSU. . . . . . u i 1.100.258.388 196.324.424- 1.029.291.408 202.534.096- 43.574.422 5.024.880 . . . . . . . u i 211.512.714 12.031.986- 193.864.156 10.287.093- 11.433.895 717.880 . . . . . . . . u i 471.676.652 139.579.759- 455.389.484 148.663.193- 7.518.000 4.282.000 . . u i 389.941.303 44.631.916- 352.871.164 43.524.031- 22.402.841 25.000 . . . u i 27.127.719 80.763- 27.166.604 59.779- 2.219.686 . . . . . . . . u i 821.653.288 144.629.201- 818.908.793 138.638.411- 28.563.482 . . . u i 821.653.288 144.629.201- 818.908.793 138.638.411- 28.563.482 . . . . u i 391.490.432 9.456.142- 435.047.901 8.050.814- 39.140.860499.825 . . . . . . . u i 16.703.891 801.544- 16.792.744 239.115- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 334.988.801 5.297.876- 378.973.407 4.293.519- 41.287.860499.825 35 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV - KEU. u i 39.797.741 3.356.722- 39.281.750 3.518.180- 2.117.000 01 ØKONOMIUDVALGET - ØU. 60 DIREKTION OG SEKRETARIAT - ØU. 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - TMU. . . . . . . . 40 CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ - TMU. 07 PLANUDVALGET - PU. 35 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV - PU. 10 CENTER FOR BORGERSERVICE - SSU. 20 CENTER FOR SOCIAL SERVICE - SSU. 25 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG - SSU. 30 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD - SSU. 15 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - BSU . 30 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD - BSU. 19 KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET - KEU. 10 CENTER FOR BORGERSERVICE - KEU. 15 JOBCENTER - KEU. TOTAL ('UDGIFT'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL ('INDTÆGT') . TOTAL ('NETTO'). 70.050 4 2.760.435.876 u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 432.817.1052.327.618.771 184 1- 2.782.496.830 425.195.7852.357.301.045 30.000 18.834.47914.009.587 4.824.892- REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 185 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKAB 2014 01 Økonomiudvalget - ØU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger REGNSKAB 2014 TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . . . . . u i 157.145.497 15.850.806- 123.374.400 42.765.000 20.423.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 157.145.497 15.850.806- 123.374.400 42.765.000 20.423.000- 01 ØKONOMIUDVALGET - ØU. 3 Anlæg . BUDGET 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. u 3.142.608 3.107.000 . . . . . . . . . . . . . . . i 15.610.086- 20.423.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.828.310 11.625.086- 814.000 13.101.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.186.614 11.519.326- 124.000 12.989.000- 002001 SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. ROSKILDEVEJ 1A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 90.443 2.000.000- 87.000 2.000.000- 002002 UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD. . . . . . u 602.238 824.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 22 Jordforsyning. 02 Boligformål. 002003 KUNSTPULJE. 002004 SALG AF RESTPARCELLEN VED DET NYE RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER. . . . . . 88.000 . . . u 322.748 002005 SALG AF PARCELHUSGRUND, TVILLINGEVEJ I SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 54.986 744.000- 002010 FORVENTEDE OVERFØRSLER. u . . . . . . . . . . . 70.000 744.00010.000.000- 888880 EGEDAL BYDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 925.776 999998 STENLØSE SYD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.190.423 8.775.326- 7.707.000 10.245.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.358.304105.760- 690.000 112.000- 03 Erhvervsformål. 003002 SALG AF MATR.NR. 11X, HVIDEHØJVEJ GANLØSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003003 SALG AF DELAREALER I GANLØSE. 1.348.000 . . . . u 6.149 . . . . . . . i 50.000- 50.00060.000- 003007 SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 55.760- 003008 KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE. u 1.490.144- . . . . . . . 003009 INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR. 40D OG 25A, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 470.000 003010 SALG AF BYGGERETTER VEDR. MATR.NR. 4ET, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 20.000 003011 SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NØ SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM. i . . . . . . . . . 2.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 125.691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 314.298 3.835.000- 2.287.000 7.172.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 227.237 4.500.000- 290.000 4.500.000- 010085 SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 227.237 4.500.000- 290.000 4.500.000- 11 Beboelse . u i 20.486 1.645.000 1.922.000 1.692.000- u 15.446 u i 1.650.000 003040 KILDEDALPROJEKT. 25 Faste ejendomme. 10 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011003 SALG AF RÅBROVEJ 66. . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 1.650.000 011064 OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE. . . . . . . . . . . 011065 SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE. . . . . . u i 5.040 5.000- 272.000 1.692.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 66.575 980.000- 75.000 980.000- 012083 SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 66.575 980.000- 75.000 980.000- 32 Fritidsfaciliteter. u i 150.000- 6.000 150.000- 12 Erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKAB 2014 01 Økonomiudvalget - ØU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) REGNSKAB 2014 35 Andre fritidsfaciliteter. BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING u i 150.000- 6.000 150.000- 035002 SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 150.000- 6.000 150.000- 06 Fællesudgifter og administration m.v.. . u i 154.002.889 240.720- 123.374.400 39.658.000 . . . . . . . . . . . . u i 154.002.889 240.720- 123.374.400 39.658.000 . . . . . . . . . . . . . . . u i 153.096.577 240.720- 122.460.000 39.288.000 u i 142.907.367 240.720- 122.460.000 30.564.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Administrativ organisation. 50 Administrationsbygninger. 650001 EGEDAL RÅDHUS - ANLÆGSPROJEKT. . . . . 650004 PARKERINGSLØSNING - EGEDAL RÅDHUS. . u 9.998.411 650005 SALG AF SMØRUM RÅDHUS, FLODVEJ 77, SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 27.320 650006 SALG AF ØLSTYKKE RÅDHUS, RÅDHUS ALLE 1, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 163.479 51 Sekretariat og forvaltninger. 906.312 . . . . . . . . . . . . . . u 651380 ADMINISTRATIVE SYSTEMER - ARKIVERING OG KONVERTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 651381 UDSKIFTNING AF PC'ER. u . . . . . . . . . . . . . . . 52 Fælles IT og telefoni 914.400 370.000 370.000 906.312 914.400 u 652001 ETABLERINGSUDGIFTER VED IT-FORSYNINGEN u . . . . . . . u i 35.667.347 3.590.410- 51.384.407 2.477.274- 6.169.7591.337.362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 35.667.347 3.590.410- 51.384.407 2.477.274- 6.169.7591.337.362 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - TMU. 3 Anlæg . 8.724.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. u 4.635.366 . . . . . . . . . . . . . . . i 3.590.410- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.635.366 3.590.410- 5.803.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.635.366 3.590.410- 5.770.000 22 Jordforsyning. 02 Boligformål. 488.362 . . . . . . . . i 847.162- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 4.635.366 2.743.248- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 33.000 . . . . . . . . . . . . u 33.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 488.362- 488.362 002028 MARIENLYST - FÆRDIGGØRELSE. 888880 EGEDAL BYDEL . 03 Erhvervsformål. 5.803.000 488.362- 003043 BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE. . . . . . . 38 Naturbeskyttelse. 50 Naturforvaltningsprojekter. i 488.362- 488.362 . . i 488.362- 488.362 . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050002 VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL. 01 Forsyningsvirksomheder m.v.. 40.233.759 36.208.759- u 40.233.759 40.233.759- u 40.233.759 40.233.759- . . . u 40.233.759 40.233.759- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.207.837 4.025.000 22 Forsyningsvirksomheder. 03 Varmeforsyning. 5.770.000 103001 FJERNVARME PROJEKT - ØLSTYKKE OG STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Affaldshåndtering. 3.207.837 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. . . . . u 3.207.837 4.025.000 161001 MATRIEL TIL KILDESORTERING AF DAGRENOVATION I LEDØJE/SMØRUM. . . . . u 8.265 25.000 . . . . . . . . . . . . . u 3.199.572 4.000.000 161002 AFFALDSPLAN 2013-2024 DAGRENOVATION. . . . . . . 187 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKAB 2014 05 Teknik- og Miljøudvalget - TMU 02 Transport og infrastruktur REGNSKAB 2014 02 Transport og infrastruktur. 22 Fælles funktioner. u i 27.824.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.541.380 1.541.000 u 1.541.380 1.541.000 u 243.008 241.000 . . . . . . . . u 1.298.372 1.300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 26.282.763 11.150.648 1.988.912- 22.695.000 849.000 u 23.722.763 1.031.240 23.127.000 . u 1.790.647 1.031.240 971.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205010 MASKINHAL MATERIELGÅRDEN. . . . . . . . . . 205011 FLYTNING AF OPLAGSPLADS VED MATERIELGÅRDEN . . . . . . . . . . . 11 Vejvedligeholdelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . 211020 KABELLÆGNING AF UDENDØRSBELYSNING. u 1.687.775 2.156.000 u 20.244.341 20.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 2.560.001 211022 MODERNISERING AF VEJBELYSNINGEN. 222020 STI TUNNELDALFREDNINGEN GANLØSE SLAGSLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 47.579 . u i 187.804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.247.431 . . 222025 CYKELSTIER I FREDERIKSSUNDSFINGEREN. 222028 CYKELSUPERSTI . 222030 FORSKØNNELSE AF STATIONSOMRÅDET VED STENLØSE STATION, SAMT SALG AF P-AREAL OG CENTERGADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.119.408 1.988.912- 432.000849.000 1.994.408 1.988.912- 1.182.000849.000 600.000 8.125.000 77.188 u 150.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 33.925.980 976.245- 19.245.071 22.228.000 8.497.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 33.925.980 976.245- 19.245.071 22.228.000 8.497.000- u 3.624.824 07 PLANUDVALGET - PU. 3 Anlæg . 24.236.000 849.000 . . . 211021 OVERTAGELSE AF VEJBELYSNING. 22 Vejanlæg . 11.150.648 1.988.912- TILLÆGSBEVILLING . . . . . . . . . . . 05 Driftsbygninger og -pladser. 28 Kommunale veje. BUDGET 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.392.903 5.953.000 3.150.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 3.392.903 5.953.000 3.150.000- u i 3.392.903 5.953.000 3.150.000- u 231.922 235.000 010300 ENERGIANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Fredningserstatninger. u 231.922 235.000 . . . . . . . . . . . . u 231.922 235.000 . . . . . . . . . . . . . . u i 8.486.912 680.122- 1.297.000 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.486.912 680.122- 1.297.000 1.297.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 7.427.532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052001 FREDNINGSERSTATNINGER. 03 Undervisning og kultur. 22 Folkeskolen m.m.. 01 Folkeskoler. 3.150.000- i 25 Faste ejendomme. 10 Fælles formål. 6.188.000 . . . . . . . . . . . . . . . 301030 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013. . . . . . . u 1.412.505 301040 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2014. . . . . . . u 6.015.028 . . . . . . . . . u i 1.059.380 680.122- u 379.541 u 679.839 1.297.000 . . i 680.122- 1.297.000- . . . . u 1.242.966 . . . . . . . . . u 1.242.966 . . . . . . . . . . . . . u 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. 318003 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013. . . . . . . 318010 EUDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER ENERGISTYRELSENS JOURNALNR.: 1936-0015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 25 Dagtilbud m.v til børn og unge. 14 Integrerede daginstitutioner. 188 1.242.966 1.297.000 1.297.000- 6.416.039 2.634.000 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKAB 2014 07 Planudvalget - PU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse (fortsat) REGNSKAB 2014 BUDGET 2014 TILLÆGSBEVILLING 514023 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013 DAGTILBUDSOMRÅDET. . . . . . . . . . . . . . . . u 212.850 514040 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2014. . . . . . . u 1.030.116 . . . . . . . u 6.416.039 2.634.000 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6.416.039 2.634.000 532023 KVALITETSFONDSPROJEKTER. . . . . . . . . . . u 6.416.039 2.634.000 32 Tilbud til ældre og handicappede. 06 Fællesudgifter og administration m.v.. . u i 20.571.277 296.123- 12.829.032 12.109.000 4.050.000- . . . . . . . . . . . . u i 20.571.277 296.123- 12.829.032 12.109.000 4.050.000- . . . . . . . . . . . . . . . u i 20.571.277 296.123- 12.829.032 12.109.000 4.050.000- 45 Administrativ organisation. 50 Administrationsbygninger. 650031 EJENDOMSRENOVERING. . . . . . . . . . . . . . . u i 8.290.335 1.096- 6.608.064 1.613.000 650032 ENERGISTYRING 2012-16. . . . . . . . . . . . . . . u i 10.910.168 259.438- 6.220.968 4.641.000 u i 1.370.773 35.589- . . . . . u i 59.241.210 320.000- 14.631.864 1.748.783- 62.412.000 320.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 59.241.210 320.000- 14.631.864 1.748.783- 62.412.000 320.000- 12.754.864 1.036.000 650033 ETABLERING AF SOLCELLEANLÆG. . . . . . . . 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG - SSU. 3 Anlæg . 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 25 Faste ejendomme. 1.748.783- . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 126.194 12.754.864 1.748.783- 1.036.000 u i 126.194 12.754.864 1.748.783- 1.036.000 . . . . . . u i 126.194 12.754.864 1.748.783- 1.036.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Driftsikring af boligbyggeri. . . . . . . . . . . . . . . 018002 SERVICEAREAL - 72 PLEJEBOLIGER. 04 Sundhedsområdet. u 58.921.128 1.877.000 60.606.000 . . . . . . . . . . . . . . . . u 58.921.128 1.877.000 60.606.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.876.801 1.877.000 1.877.000 62 Sundhedsudgifter m.v.. 85 Kommunal tandpleje. 126.194 u 5.855.000 4.050.000- 485003 RENOVERING AF TANDKLINIK PÅ BOESAGERSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.876.801 88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . . . . . u 57.044.328 60.606.000 . . u 54.749.269 57.330.000 488004 PARKERINGSLØSNING - SUNDHEDSCENTER. u 2.295.058 3.276.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . u i 193.888 320.000- 770.000 320.000- . . . . . . . u 193.888 770.000 . . . . . . . . . . u 193.888 770.000 . . . u 193.888 270.000 . . . . u 488003 SUNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT. 32 Tilbud til ældre og handicappede. 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. . . . . . . . . . . . . . . 532029 INDFLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPE STENLØSE I DAMGÅRDSPARKEN. . . . . . 532030 RENOVERING AF DAMGÅRDSPARKEN. 500.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov u i 320.000- 320.000- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) u i 320.000- 320.000- 542001 UDSATTE BOLIGER - OPFØRSEL AF 4.UDSATTE BOLIG VED DAM ENGE u i 15 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - BSU . . . . . . . . . u 320.000189 5.133.904 320.0001.488.112 5.357.000 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG REGNSKAB 2014 15 Børne- og Skoleudvalget - BSU (fortsat) REGNSKAB 2014 3 Anlæg . 5.133.904 1.488.112 5.357.000 . . . . . . . . . . . . . . u 1.912.277 1.100.000 1.976.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.912.277 1.100.000 1.976.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.912.277 1.100.000 1.976.000 u 27.200 1.100.000 . u 1.885.077 . . . . u 3.221.627 388.112 3.381.000 . . . . . . . . . u 3.221.627 388.112 3.381.000 . . . . . . . . . . . . . u 3.221.627 388.112 3.381.000 03 Undervisning og kultur. 22 Folkeskolen m.m.. 301002 RENOVERING OG MODERNISERING AF BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL. . . . . . . 301025 FOLKESKOLE/SFO - INDEFROSNE MIDLER. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. 25 Dagtilbud m.v til børn og unge. 14 Integrerede daginstitutioner. 514025 INSTITUTIONSOMRÅDET - INDEFROSNE MIDLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.780.603 514360 LEGEPLADSPULJE DAGINSTITUTIONER. . . . u 441.024 . . . . . . . . . . . . u 514361 NY INSTITUTION I SMØRUM. 1.976.000 3.200.000 388.112 59.000 122.000 . . . . u i 8.638.916 1.830.000- 9.483.200 2.656.000 2.000.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 8.638.916 1.830.000- 9.483.200 2.656.000 2.000.000- u 7.342.227 5.283.200 2.050.000 . . . . . . . . . . . . . . . i 1.830.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 7.342.227 1.830.000- 5.283.200 2.050.000 2.000.000- 19 KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET - KEU. 3 Anlæg . TILLÆGSBEVILLING u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Folkeskoler. BUDGET 2014 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 32 Fritidsfaciliteter. 31 Stadion og idrætsanlæg. u 5.425.348 5.283.200 200.000 . . . . . . . u 400.000 203.200 200.000 . . . . . . . . u 5.025.348 5.080.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u i 1.916.880 1.830.000- 1.850.000 2.000.000- . . . . . . . . . . . u i 1.916.880 1.830.000- 1.850.000 2.000.000- . . . . . . . . . . . . . . u 1.296.689 4.200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 709.885 4.200.000 u 709.885 4.200.000 . . . . u 709.885 4.200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 586.804 606.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 586.804 606.000 u 172.804 192.000 . . . . u 414.000 414.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 299.752.853 . . . . . . . . . . . . . . . . 031277 UDENDØRS MOTIONSREDSKABER. 031278 OPDATERING AF IDRÆTSANLÆG. 35 Andre fritidsfaciliteter. 035001 MULTIHUS I STENLØSE SYD. 03 Undervisning og kultur. 22 Folkeskolen m.m.. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . . . . . . . 318001 RENOVERING OG MODERNISERING AF GANLØSE FRILUFTSBAD. . . . . . . . . . . 32 Folkebiblioteker. 50 Folkebiblioteker. 350025 BIBLIOTEKER - INDEFROSNE MIDLER. . . . . . 350026 ETABLERING AF ÅBNE BIBLIOTEKER PÅ ØLSTYKKE OG SMØRUM BIBLIOTEKER. TOTAL ('UDGIFT'). TOTAL ('INDTÆGT') . TOTAL ('NETTO'). 2.000.000- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.567.461- i 277.185.392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 219.607.054 4.226.057215.380.997 606.000 129.248.241 29.902.63899.345.603 FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen). 191 FINANSIEL STATUS REGNSKAB 2014 Primosaldo Ultimosaldo AKTIVER: 22 Likvide aktiver. u 283.629.923 198.458.255 u 493.200 494.200 . . . . . . . . . . u 283.136.723 104.442.830 . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. 08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . u 43.815.570 45.159.583 . . . . . . . . . . . . . u 43.755.282 45.151.439 . . . . . . . . . . . . . . . . u 60.289 8.144 25 Tilgodehavender hos staten. 12 Refusionstilgodehavender. 13 Andre tilgodehavender. 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt. . . . . 9.553.840- u 29.188.895 . . . . . . . u 39.912.224 31.483.912 . . . . . . . . . . . . . . . . u 237.059 9.140.511 14 Tilgodehavender i betalingskontrol. 15 Andre tilgodehavender. 93.521.225 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 50.932.173- 12.957.085- 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst. . . . . . . . . . u 1.229.050 1.521.556 . . . . . . . . . u 1.546.193.549 1.432.488.509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.071.134 1.042.334 u 628.006.784 608.879.986 . . . . . . . . . u 1.153.516 1.107.264 . . . . . . . . . . . . . . . u 8.365.207 8.550.817 32 Langfristede tilgodehavender. 20 Pantebreve. 21 Aktier og andelsbeviser m.v.. . . . . . . . . . . . . 22 Tilgodehavender hos grundejere. 23 Udlån til beboerindskud. 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. u . u 147.490.863 155.075.952 . . . . . . . . . . u 760.106.045 657.832.155 . . . . . . . . . . . . . u 36.682.547- 34.613.112- u 36.682.547- 34.613.112- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. 27 Deponerede beløb for lån m.v.. 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. 35 Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . . . . . . u 279.325.324 321.708.509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 279.325.324 325.008.509 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. 43 Deposita. 44 Parkeringsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300.000- u 1.682.129.014 1.795.156.519 u 388.266.972 387.224.672 u 1.017.683.322 950.194.942 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 42.631.823 38.713.563 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 1.021.441 4.507.572 . u 232.525.456 414.515.770 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg. u 105.978.504 86.110.971 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg. . u 105.978.504 86.110.971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 3.894.835.498 3.873.658.129 . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Materielle anlægsaktiver. 80 Grunde. 81 Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. TOTAL ('UDGIFT'). 192 FINANSIEL STATUS REGNSKAB 2014 Primosaldo Ultimosaldo PASSIVER: . . . i 281.323.333- 327.629.521- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 281.323.333- 327.629.521- . . . . . . . . . . . . . i 5.805.896- 5.945.545- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5.805.896- 5.945.545- i 301.290.455- 374.503.507- 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.. 47 Deposita. 51 Kortfristet gæld til staten. 52 Anden gæld . 52 Kortfristet gæld i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 281- 254- . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 183.784.405- 182.181.315- 53 Kirkelige skatter og afgifter. 55 Skyldige feriepenge. 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 127.957.307- 138.866.245- . . . . . . . . . . . . . . . . i 10.451.538 53.455.693- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.569.235.764- 1.439.146.719- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.402.157- 1.346.653491.164.321- 59 Mellemregningskonto. 55 Langfristet gæld . 68 Realkredit. 70 Kommunekredit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 505.511.910- 71 Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2.103.394- 1.724.294- i 76.741.284- 73.255.833- . i 983.477.020- 871.655.617- . . . . . . . . . . . . . . . i 339.203.702- 347.329.507- . . . . . . . . . . . . . . . . . i 339.203.702- 347.329.507- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.397.976.348- 1.379.103.330- i 10.954.091- 10.954.091- . i 3.510.279- 3.510.279- . . . . i 1.773.643.148- 1.866.803.120- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 390.131.170 502.164.161 i 3.894.835.498- 3.873.658.129- 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. . . 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. 72 Hensatte forpligtelser. 90 Hensatte forpligtelser. 75 Egenkapital. 91 Modpost for takstfinansierede aktiver. . . . . . 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver. 93 Modpost for skattefinansierede aktiver. 99 Balancekonto . TOTAL ('INDTÆGT'). . . . . . . . . . . . . . . . . 193 194 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 195 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2014 REGNSKAB 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.037.862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.211.191.365 1.0 Lederløn. 1.1 Fast løn. 1.5 Lønrefusioner . 2.2 Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Brændsel og drivmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms). 2.7 Anskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 Øvrige varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 Tjenesteydelser uden moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. 4.6 Betalinger til staten. 1.500.00027.364.200 84.945.672 207.315.323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.667.437 97.647.824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.590.758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.459.904 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.. 5.2 Overførsler til personer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.969.657 18.209.618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.725.048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.071.670 5.1 Tjenestemandspensioner m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.737.086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.223.392.582 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. 7.1 Egne huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Salg af produkter og ydelser. 7.6 Betalinger fra staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.030.7451.429.664178.733.398- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.144.13751.873.126- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.486.695.949- 7.9 Øvrige indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL ('UDGIFT') . 9.197.873- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 Betalinger fra regioner. 8. Finansindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7 Betalinger fra kommuner. 8.6 Statstilskud. 32.745.732 313.760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Betalinger til kommuner. 4.8 Betaling til regioner. 14.973.989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.. 6. Finansudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.384.931- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL ('INDTÆGT'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL ('NETTO') 196 348.859.1664.252.786.690 4.252.786.690- Egedal Kommune, Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Telefon 72 59 60 00, www.egedalkommune.dk Udgivet marts 2015 Ansvarshavende redaktør Morten Skjoldsøge. Redaktion Jesper Rerup-Dyberg, Bibi Hvalsøe From & Susan Bremme. Regnskab 2014 kan downloades på www.egedalkommune.dk Klik på ”Om Egedal kommune” – herefter ”Kommunens Økonomi”.
© Copyright 2024