Mål och Budget

Mål och Budget
2015–2017
Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB.
Mål och budget 2015-2017
Mål och Budget
2015–2017
Mål och budget 2015-2017
3
Innehåll
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....................................................5
Vision 2020, Rättvik – där tradition möter framtid......................................6
Organisation .................................................................................................7
Kommunövergripande mål 2015-2017.....................................................8-9
Budgetförutsättningar och ekonomisk information ..............................10-13
Balansbudget ..............................................................................................14
Resultatbudget............................................................................................15
Finansieringsbudget ...................................................................................16
Investeringsbudget .....................................................................................16
Verksamhetsramar ......................................................................................17
4
Mål och budget 2015-2017
Nytt år, ny budget
och nya mål.
I vår vision talar vi bland annat om Rättvik som en tillväxtkommun, en
kommun som lockar människor att bosätta sig här, en kommun där näringslivet uppmuntras att växa och skapa arbetstillfällen. Där våra barn och unga
känner trygghet och de äldre också får den omsorg de behöver.
Vår vision berättar hur vi vill uppleva Rättvik 2020 och du kan läsa den i sin
helhet på sidan 6. 2020 - det är ett antal år dit, men tiden går fort och det är
dags att gå från ord till handling och här har vi ett gemensamt ansvar.
Att vi påverkas av vår omvärld är en självklarhet.
Det är inte bara ekonomiskt vi påverkas, vi påverkas också av media, trender och urbanisering.
Sverige är det land i EU där urbaniseringen går
fortast, och hur möter vi det.
Ja, vi måste vara och förbli en attraktiv kommun!
Ett av våra mål är just att profilera Rättviks som en
attraktiv boendekommun och erbjuda en professionell inflyttarservice. Att vi inom en snar framtid
kan erbjuda ett utbyggt mobil- och bredbandsnät
är en förutsättning både för oss som bor här, besöker oss och för våra företagare.
Ska vi vara en attraktiv kommun är skolorna
oerhört viktiga. Vi vill fortsätta att utveckla våra
moderna och trygga skolor så att alla barn som går
ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet. Barnkullarna sjunker de kommande åren
och det är därför viktigt att vi bibehåller vår
attraktionskraft. Idag har vi ett stort antal elever på
gymnasiet som kommer från andra kommuner och
det är viktigt. Målet är att under perioden bli länets
mest attraktiva gymnasieskola där minst hälften av
ungdomarna som går ut årskurs 9 i Rättvik väljer
Stiernhööksgymnasiet.
Mål och budget 2015-2017
Vi ska självklart uppfattas som en attraktiv
kommun även för de äldre. Vardagen ska upplevas
positiv med fokus på rehabilitering, friskvård,
aktiviteter och stimulans.
För att en kommun ska kunna tillhandahålla bra
skolor och god omsorg krävs ett blomstrande
näringsliv. Det är därför viktigt att vi fortsätter att
stötta vårt befintliga näringsliv men att vi också
aktivt arbetar med nyetableringar.
Jag vill vara med och skapa ett samhälle där samarbete, nytänkande och
mod kännetecknar vårt arbete och
där våra ibland högt uppsatta
mål leder till att vi blir ännu
bättre och utvecklas i positiv
riktning!
Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens
ordförande
5
Vision 2020
Rättvik
– där tradition möter framtid
Rättvik är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark
utveckling och näringslivet präglas av entreprenörsanda, småskalighet,
mångfald och jämställdhet.
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln gör också
vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner,
nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö.
Kommunens kännetecken
Den politiska organisationen
Rättviks Kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen består av de tre församlingarna Rättvik, Boda och Ore och
har tillsammans en befolkning på cirka 10 800 personer. Kommunen omfattar en yta på 2 181 kvadratkilometer vilket motsvarar Vätterns yta och lite till. Den längsta sträckan inom
kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil.
Kommunen har hand om en mängd verksamheter som berör
oss alla, både vuxna och barn. Av all tänkbar samhällsservice
finns det några områden som kommunen är skyldig att svara
för enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas
lokalpolitiskt.
Kommunen är känd för sina levande byar i ett öppet odlingslandskap med ett stort inslag av bygdekultur. Bygden lockar
årligen tusentals besökare och besöksnäringen är idag kommunens största privata näring.
Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveckling. Begreppet
hållbar utveckling handlar om människans agerande gentemot
varandra och omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
Hållbar utveckling är en process som innebär ett långsiktigt
ansvarstagande för samhällsutvecklingen och jordens resurser.
I Rättviks kommun står hållbar utveckling för
integration, bevarande av våra byar och byskolor, förnyelsebar
energi, lokalproducerade livsmedel och ett öppet landskap. För
att lyckas krävs en bradialog mellan politiker och medborgare
så att allas
kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi kallar det Rättviksmodellen.
6
Obligatoriskt är förstås förskola och skola, socialtjänst, vård
och omsorg men också renhållning, räddningstjänst och planoch byggfrågor. Exempel på frivilliga verksamheter är fritidsoch kulturverksamhet, kommunal musikskola eller gymnasium för att nämna några.
För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk organisation
bestående av förtroendevalda och en verkställande förvaltningsorganisation med kommunanställda.
Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd samt överförmyndare. Utöver detta har kommunen stor frihet att
organisera sin verksamhet.
Inför mandatperioden 2015 – 2018 har den politiska organisationen förändrats och det har bildats fler utskott under
kommunstyrelsen. Fokus har legat på att skapa en organisation
med ett bredare politiskt inflytande, tydlighet och effektivitet.
Att skapa fler utskott under kommunstyrelsen är en modell
som ofta tillämpas i mindre kommuner i syfte att öka framförallt styrning och effektivitet.
Mål och budget 2015-2017
Politisk organisation
i Rättviks kommun från 1 januari 2015
Tillfälliga
beredningar
KF
Miljö/Bygg
Valnämnd
Revision
Överförm.
Individnämnd
KS
RKAB
RFAB
KSAU
Gemensam
nämnd
inom
Socialtjänsten
PU
FU
SU
BU
RTAB
SHU
Mandatfördelning i kummunfullmäktige 2015–2018
Parti
Mandat
M
5
Mål och budget 2015-2017
FP
1
C
13
S
12
V
2
KD
1
MP
2
SD
3
Totalt
39
7
Kommunövergripande
mål 2015-2017
Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme för framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter. Kommunens
resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna.
Därför prioriterar vi:
• att arbetet med att uppnå balans i ekonomin intensifieras.
• god ekonomisk uppföljning där avvikelser analyseras och
åtgärder vidtas.
Befolkning
Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas
Rättvik och invånarna känner sig stolta över att vara Rättvikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat genom
en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar i sin hemkommun. Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar
och unga familjer har ökat. Folkhälsoarbetet och det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak) ger ett gott resultat och befolkningen blir allt
friskare både fysiskt och psykiskt.
Därför prioriterar vi:
• riktade insatser för att profilera Rättviks kommun som en
attraktiv boendeort.
• en professionell inflyttarservice.
• ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och
företag för att bland annat möjliggöra distansarbete.
Barn, ungdomar och skola
Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna
och trygga skolmiljöer. Kvaliteten upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande.
Därför prioriterar vi:
• utökad valfrihet i barnomsorgen.
• att elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till
gymnasiet.
• att musikskolan bibehåller antal elever och utvecklar deras
färdigheter.
• att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest attraktiva
gymnasieskolor där minst hälften av eleverna från Rättvik
väljer att studera.
• att samarbetet med andra kommuner inom vuxenutbildningen utvecklas ytterligare och alla vuxenstuderande
når målen och blir behöriga till eventuellt fortsatta studier.
• att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas och ligger
till grund för ett fortsatt gott ungdomsarbete.
• Verksamheten i Ungdomens Hus och Santana utvecklas
ytterligare i samarbete med andra aktörer.
Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet, vad gäller
boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre och perso-
8
ner med funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv
där det sociala innehållet genomsyrar tillvaron utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att bo
kvar i sitt hem är goda och anhörigstödet upplevs som gott.
Därför prioriterar vi:
• ökad valfrihet i vård och omsorg.
• tillkomsten av anpassade lägenheter.
• ökat fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter och
stimulans.
• att ge ett ökat stöd till föräldrar.
• en utökad samverkan mellan kommun, landsting och övriga
organisationer i samhället.
• ökat antal demensplatser alternativt demensteam.
Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen. Vi
stödjer det etablerade näringslivet som till stor del består av
små- och medelstora företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen
är viktig för vår kommuns utveckling, därför fortsätter vi att
möjliggöra satsningar inom besöksnäringen.De gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan
på lokalproducerade livsmedel ökar.
Därför prioriterar vi:
• att konceptet ”Tillväxt & Tillsyn” genomsyrar all kommunal
verksamhet.
• att vi fortsatt arbetar för att förbättra företagsklimatet i
kommunen och på så sätt når målet att bli bland de 50
bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking.
• ett ”Vackert Rättvik” för att bibehålla vår starka ställning
som besöksort.
• en ”evenemangslots” som stöttar och hjälper till att
samordna såväl kommunens befintliga som nya evenemang.
• att våra UF-företagare får stöd och hjälp av kommunens
näringslivsenhet.
Boende och samhällsplanering
Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen. I
takt med det ökade behovet byggs nya bostäder av olika
karaktär i hela kommunen. Vi erbjuder mark och lokaler som
täcker näringslivets behov. Vi har en framsynt samhällsplanering där vi bevakar invånarnas intressen och möter olika
människors behov.
Därför prioriterar vi:
• lägenheter för ungdomar och äldre.
• att Persborgsområdet samt Lissbrändan färdigställs för
bostadsbyggande.
• att ett flertal centralt belägna områden färdigställs för
bostadsbyggande.
• LIS-områden för utveckling och exploatering.
• att vi aktivt marknadsför våra exploateringsområden.
• att kontakten med externa fastighetsägare och bostadsföretag intensifieras för att möjliggöra nyetablering.
Mål och budget 2015-2017
Infrastruktur och skydd
Därför prioriterar vi:
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både
i samhället och i det egna hemmet. Utsattheten för brott,
olyckor, bränder och samhällskriser är låg. Möjligheterna att
arbetspendla inom regionen är goda och vi har täta tågförbindelser med Arlanda och Stockholm.
• fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund.
• att en ny lekplats planeras på Prästskogsvallen och att man
i samband med det arbetet också tar hänsyn till de äldres
önskemål om en attraktiv mötesplats.
• en plan för utveckling av strandområdet mellan
Siljansbadets camping och båthamnen.
• utveckling av våra fiskevårdsområden för att gynna
fisketurismen.
• planering av en skateboardplan.
Därför prioriterar vi:
• ett aktivt engagemang för att bibehålla pendlingstrafiken till
och från Rättvik.
• en pendlarparkering i Söderås.
• en utbyggd busshållplats i Vikarbyn.
• ett fortsatt arbete med att förbättra kommunens vägar.
• ett ”blåljusens-hus” i Rättvik.
• ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing.
• ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer.
• att antalet fallolyckor minskar.
Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta
del av den. Kommunens övergripande mål och visioner är väl
kända och våra politiker och tjänstemän är tillgängliga för
medborgarna. Invånarna känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen.
Därför prioriterar vi:
• att alla invånare ska kunna påverka kommunens fortsatta
utveckling.
• att Rättvik har en väl genomtänkt och fungerande
integration i samverkan med det övriga samhället.
• ett professionellt och gott mottagande där den som
kontaktar kommunen ska få en snabb återkoppling på
enklare frågor.
• att arbetet med ”Medborgardialog” intensifieras och
omfattar såväl personliga som nätbaserade möten.
Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av kultur och fritidsaktiviteter som finns att tillgå både
i centrala Rättvik och i kringliggande byar. Det är därför av
högsta vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. Kulturens betydelse för kommunen
är stor och vi erbjuder ett differentierat utbud i hela kommunen. Många vistas i vår vackra natur. De uppmärkta lederna
inbjuder till vandring, cykling och ridning och den så kallade
”Naturturismen” ökar.
Mål och budget 2015-2017
Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Det är därför viktigt att vårt miljöarbete fortgår
och att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar
vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt
och miljövänligare boende. Det öppna kulturlandskapet som
är en viktig resurs för livsmedelsproduktionen men också för
besöksnäringen har utökats. Vi strävar efter att de råvaror som
vi använder i de kommunala köken kommer från egen produktion eller från närområdet.
Därför prioriterar vi:
• att antalet miljöbilar som används i kommunens regi ökar.
• att öka andelen ”miljömärkta” livsmedel i de kommunala
köken.
• produkter som innehåller ämnen som är särskilt farliga för
människors hälsa och miljön fasas ut.
• att det öppna landskapet utökas med hjälp av bland annat
betande djur.
• att revidera kommunens miljöpolicy.
Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent och tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med
kommunens invånare är ett positivt bemötande en självklarhet.
Vi strävar efter att möte medarbetarnas önskemål och behov i
en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra
kommuner.
Därför prioriterar vi:
• en utveckling av chefs- och ledarskapet i kommunen.
• en plan för den framtida personalförsörjningen.
• att erbjuda praktik- och lärlingsplatser och till unga
sommarjobb i förvaltningarna.
9
Budgetförutsättningar och
ekonomisk information
Samhällsekonomin
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har svensk ekonomi i årutvecklats förhållandevis svagt, efter
en stark avslutning på fjolåret. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed
en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent.
Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden
har ut vecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning.
Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent.
Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent 2016. Tack vare att ekonomin befinner
sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent nästa år
och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men
stannar ändå på minus 0,5 procent 2018.
Diagram 2 • BNP i Sverige
Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2011 års priser; säsongsrensade
data
BNP−nivå i fasta priser
Miljarder kronor
1000
900
800
700
Procent
10
Procentuell förändring närmaste kvartal
6
2
−2
−6
−10
2000 2001
2001 2002
2002 2003
2003 2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016
2000
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
10
Mål och budget 2015-2017
Kommunens resultat
För 2015 är ett positivt resultat på 5 mkr. budgeterat. Det kommunövergripande målet för resultatet 2015-2017 är på två procentenheter av skatteintäkterna. För att målet skall uppfyllas, krävs
det skatteintäkter på drygt 12 mkr. För 2014 har ett positivt resultat på 2,3 mkr. budgeterats.
Enligt den senaste prognosen förväntas resultatet bli ett mycket litet plusresultat.
Att kommunen överhuvudtaget får ett plusresultat beror på utvecklingen de sista två månaderna och poster i bokslutet såsom pensionsskuld och semesterlöneskuld.
Numera finns det i kommunallagen ett krav att intäkterna skall överstiga kostnaderna både när
budgeten upprättas och för varje års resultat. Om resultatet för ett visst år är att kostnaderna
överstiger intäkterna, skall detta minusresultat återställas inom de närmaste följande tre åren.
Diagram 7 • Kommunernas resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag
3,8
4
2,7
2,7
3
3,4
A. Procent
3,3
3,2
2,7
2,2
1,8
2
1
0,8
15
10,6
10,1
9,0
15,3
B. Miljarder kr
13,3
10
14,3
13,6
9,4
7,0
5
2,4
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.
Mål och budget 2015-2017
11
Skatteintäkter och nettokostnader
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida
pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten utvecklas i relation till skatteintäkterna är därför av avgörande betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi,
lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan utveckling ohållbar.
Diagrammet visar att den löpande verksamhetens kostnader är större än skatteintäkterna 2015 och har
så varit sedan 2009, med undantag av 2013. Förhållandet visar att kommunens ekonomi är känslig för
oförutsedda händelser och att inga marginaler finns för att klara en ekonomi i balans, om detta inträffar.
Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter
)!!!!!"
KOSTN.
SKATT
(!!!!!"
'!!!!!"
93,0%
95,8%
100,2%
99,4%
100,9%
103,1%
100,9%
99,6%
102,5% 100,5%
100,4%
98,4%
&!!!!!"
%!!!!!"
$!!!!!"
#!!!!!"
!"
0
Bokslut 06 Bokslut 08 Bokslut 10 Bokslut 12
Budget 14
Budget 16
Bokslut 05 Bokslut 07 Bokslut 09 Bokslut 11 Bokslut 13
Budget 15
Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett
mått som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det
som påverkar soliditeten.
Det senaste bokslutet som var år 2013, förbättrades soliditeten med 24,9 procent i jämförelse med året
innan. Orsaken till denna extrema förbättring av soliditeten var att kommunens samtliga lån på 216 mkr.
överfördes till Rättviks Fastigheter AB. Samtidigt minskades kommunens fordran på bolaget med motsvarande belopp. I och med att transaktionerna skedde inom koncernen, så blev koncernens fordringar
och skulder opåverkade.
%
)!"
59,0%
(!"
'!"
38,0%
&!"
36,0%
31,0% 31,0%
31,0%
33,0%
31,0%
36,0%
36,0%
36,0%
30,0%
"
34,0%
29,0% 28,0%
%!"
$!"
#!"
!"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12
Mål och budget 2015-2017
Lån
Under 2013 överflyttades alla kommunens lån på sammanlagt 216 Mkr. till Rättviks Fastigheter AB
(RFAB). Samtidigt minskades kommunens reversfordran på RFAB med motsvarande belopp.
Fordran härrör från när kommunen tidigare bildade RFAB och fastigheter överfördes, men bolaget erlade
ingen likvid utan fick istället en skuld till kommunen. Kommunen har efter denna överföring av lånen,
inga långfristiga lån, men inom koncernen är skuldförhållandet oförändrat.
Mkr
+!!"
*!!"
)!!"
(!!"
'!!"
"
&!!"
%!!"
$!!"
#!!"
!"
2003
"
2004
"
2005
"
2006
"
2007
"
2008
"
2009
"
2010
"
2011
"
2012
"
2013
"
Kommunens skattesats
Kommunens skattesats för år 2015 är oförändrat 22 kronor och 29 öre. År 2015 har Rättvik tillsammans
med Leksand den lägsta kommunala skattesatsen i länet. Landstinget skattesats för 2015 är 11 kronor
och 16 öre. För Rättviks kommun blir då den totala skattesatsen 33 kronor och 45 öre.
År 2014: 22,29 • År 2015: 22,29
Befolkningsutveckling
Jämfört med 1:a november 2013 visar befolkningstalet för 1 november 2014 en minskning med 10 st
invånare. Precis som fördelningen tidigare brukar vara, är även 2014 ett år med större inflyttning än
utflyttning, men med flera avlidna än födda.
!!&""$
!!%""$
!!#""$
!!"""$
$
!"'""$
!"&""$
!"%""$
!"#""$
-90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Mål och budget 2015-2017
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
13
Balansbudget (Tkr)
BOKSLUT
BOKSLUT
2013
BUDGET
BUDGET BUDGET
BUDGET
2014
2015
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Markinnehav
Mark byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
113 698
29 230
63 532
20 936
121 705
235 403
3 650
16 346
72 858
24 603
117 457
124 000
137 000
95 000
29 000
114 000
238 000
4 000
105 000
32 000
117 000
254 000
4 000
71 000
5 000
80 000
60 000
15 000
80 000
SUMMA TILLGÅNGAR
352 860
318 000
334 000
209 736
9 054
217 292
2 292
227 000
5 000
29 692
30 000
32 000
29 692
30 000
32 000
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
0
113 432
113 432
0
70 708
70 708
0
75 000
75 000
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
352 860
318 000
334 000
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat
Avsättningar
Avsättning för pensioner o liknande förpliktelser
Summa avsättningar
14
Mål och budget 2015-2017
Resultatbudget (Tkr)
BOKSLUT BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
2013
2014
2015
2016
2017
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
157 665
-722 270
-587 608
-609 125
-620 625
-640 900
-8 678
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
-573 283
-597 608
-619 125
-630 625
-650 900
405 667
169 770
11 928
-5 028
592 000
616 625
641 000
666 000
10 000
-2 100
7 600
-100
7 600
-100
7 600
-100
9 054
2 292
5 000
17 875
22 600
9 054
2 292
5 000
17 875
22 600
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
Mål och budget 2015-2017
15
Finansieringsbudget (Tkr)
BOKSLUT
BOKSLUT
2013
BUDGET
BUDGET
BUDGET
BUDGET BUDGET
BUDGET
2014
2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
9 054
8 678
3 208
2 292
10 000
5 000
10 000
-1 158
19 782
12 292
15 000
268
33 767
-25 380
28 437
-5 000
5 000
12 292
15 000
5 000
35 000
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
-11 173
-14 000
-14 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-11 173
-14 000
-14 000
-1 708
-1 000
-2 708
21 000
-1 000
20 000
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för avsättning pensioner och övrigt
Justering för reavinster
Justering för reaförsluster
Justering för övriga, ej likviditetspåverkande
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökn(-)minsk(+)förråd och varulager
Ökn(-)minsk(+)kortfristiga fordringar
Ökn(+)minskn(-)kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
-216 000
216 251
251
Amortering av skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
17 515
7 088
24 603
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Investeringsbudget (Tkr)
Inventarieinvesteringar
Infrastrukturinvesteringar
Investeringar i byggnader
Mark och anläggningar
2015
5 000
7 000
500
1 500
2 016
5 000
6 000
500
500
2017
5 000
6 000
500
500
Totalt
14 000
12 000
12 000
Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer
därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.
16
Mål och budget 2015-2017
Verksamhetsramar (Tkr)
RAM
2015
RAM
2016
RAM
2017
VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
3 400
3 500
3 600
Kommunstyrelsen
9 600
9 700
9 800
35 625
35 925
37 000
264 000
268 000
277 000
Samhällsutvecklingsförvaltningen
75 500
76 500
78 500
Barn- & utbildningsförvaltningen
225 000
228 000
235 000
11 000
14 000
15 000
Intern kapitaltjänst
-15 000
-15 000
-15 000
Summa
609 125
620 625
640 900
Stab & serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Arbetsgiv.avg./Pensioner
Verksamhetens andel av
den totala budgeten 2015
Verksamheterna Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen svarar för näranog 80
procent av den totala verksamhetsbudgeten 2015.
%
$!"!!#
($"!!#
43,06%
(!"!!#
36,70%
'$"!!#
'!"!!#
&$"!!#
&!"!!#
%$"!!#
12,31%
%!"!!#
Mål och budget 2015-2017
Barn- & utbildningsförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
1,57%
Kommunfullmäktige
!"!!#
0,55%
Stab- & serviceförvaltningen
5,81%
$"!!#
17
Håven
!
Storhåven
Snotten
Storejen
Ejheden
!
Hermansborg
!
Ärteråsen
Björnberget
!
!
Tenninge
!
Dalfors
!
!
Skattungen
Näset
!
Furudals bruk
!
Furudal
Amungen
Hedbodberget
Östanvik
!
!
Oresjön
Östansjö
Sunnanhed
Dalbyn
Norrboda
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Sörboda
Gulleråsen
!
Getryggen
Halgonberget
Finnbacka
Kärvsåsen
Dalstuga
!
!
!
Änderåsen
Hommanbodarna
!
!
!
Silvberg
Boda kyrkby
Västanå
Tammeråsen Karl Tövåsen
!
Bingsjö
Lenåsen
S Vålberget
Ovanmyra
!
!
!
!
!
Östbjörka
!
Solberga
Born Ljugaren
Ingels
!
Dalhalla
Röjeråsen
!
!
!
!
Gärdsjö
Granmor
Västberg Backa
Nittsjö
Dådran
Prästbodarna
!
!
!
!
!
Västbjörka
!
!
!
!
!
Ickholmen Öja
!
!
Blecket
Sätra
!
!
Vikarbyn
Nyberget
!
!
!
Rättvik
Sjurberg
!
Klitta
!
Lisskog
Lerdal
Gärdebyn Hedsåsen
Bäck
Ärtled
Utby Söderås
!
Stumsnäs
!
!
!
Siljan
!
!
!
!
!
!
Utanåker Östergrav
Västgärde Västergrav
!
Risås
!
!
!
!
!
Mårtanberg
Brossen
18
Mål och budget 2015-2017
Mål och budget 2015-2017
19
Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK
0248-700 00
rattvik.kommun@rattvik.se
www.rattvik.se