Budgetunderlag 2016 - 2018

Box 206, 101 24 Stockholm
Vasagatan 52, 3 tr
Telefon växel 08-441 76 00
Fax: 08-24 05 30
E-post: rmv@rmv.se
www.rmv.se
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Regeringen
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM
Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016 2018
RMV överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 – 2018.
Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för 2015 och verkets
tilldelade anslag under utgiftsområde Rättsväsendet för anslaget 4:1:8.
Sammanfattning
RMV bedriver en verksamhet som till mycket stor del är efterfrågestyrd och
författningsreglerad och som därigenom är svår att påverka och planera till
omfattning och att styra ekonomiskt. Verkets unika expertkunnande och de
utlåtanden som avges är mycket efterfrågade och har en viktig betydelse som ett
led i teknisk bevisning men även inom andra områden som t.ex. identifieringsärenden, faderskaps- och andra släktskapsutredningar. Det är avgörande för hela
rättskedjan att RMV:s verksamhet är väl fungerande, effektiv och tillförlitlig.
När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar
eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det verkets
skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal
stipulerad tid. Dessutom är RMV:s verksamhet geografiskt spridd över landet,
vilket ställer stora krav på ledning och samordning när det gäller t.ex.
gemensamma rutiner och kompetensutvecklingsinsatser.
RMV har under de senaste åren successivt tillförts mer resurser vilket bl.a. har
gjort det möjligt att långsiktigt rekrytera och utbilda specialistläkare för att säkra
läkarkompetensen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, påbörja genomförandet av en nödvändig modernisering av det medicintekniska stödet och
delar av verksamhetens lokaler och ett nödvändigt forsknings- och utvecklingsarbete. Det är angeläget för uppdragets genomförande att dessa satsningar får
fortsätta. Detta utvecklas närmare i bilaga 1.
1 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
RMV gör bedömningen att verkets ramanslag behöver höjas med 5,5 miljoner
kronor för år 2016, med 9,5 miljoner kronor för år 2017 och med 15,5 miljoner
kronor för år 2018. Den föreslagna ramhöjningen utgår från ramanslaget för
2016. Höjningen för 2016 är exklusive den planerade ramhöjningen på 25
miljoner kronor. De närmare motiven redovisas i bilaga 1.
I bilaga 2 återfinns förslag till finansiering av verksamheten, redogörelse för
beräknade avgifts-/uppdragsinkomster, investerings- och lånebehov, beräknade
lånekostnader och förslag till låneram samt behov av anslags- respektive
räntekontokredit.
Hemställan
Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer RMV
att
regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för
de närmaste tre räkenskapsåren,
att
regeringen föreslår riksdagen att inom utgiftsområde Rättsväsendet,
anslaget 4:1:8 Rättsmedicinalverket, anvisa ett ramanslag (i 2015 års
prisnivå) för år 2016 på 404 067 tkr, för år 2017 på 408 067 tkr och för
år 2018 på 414 067 tkr,
att
regeringen fastställer låneramen för investeringar i anläggningstillgångar
till 120 000 tkr för år 2016,
att
regeringen bestämmer anslagskrediten för år 2016 till 3 procent av
anslaget,
att
regeringen bestämmer RMV:s räntekontokredit till 5 procent av totalt
disponibelt belopp.
Beslut
Detta beslut har fattats av t.f. generaldirektören Johan Ahlner.
Ekonomidirektören Johan Karlsson har varit föredragande.
Johan Ahlner
Johan Karlsson
2 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilagor:
1. Motiv för utökning av Rättsmedicinalverkets ramanslag, sid. 4
2. Förslag till finansiering m.m. (tabeller), sid. 10
Sändlista:
Justitiedepartementet
Finansdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Statskontoret
3 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 1
Motiv för utökning av Rättsmedicinalverkets (RMV) ramanslag från
och med år 2016
Nuläge – säkra den uppbyggnad som skett
RMV bedriver en verksamhet som till mycket stor del är efterfrågestyrd och
författningsreglerad och som därigenom är svår att påverka och planera till
omfattning och att styra ekonomiskt. Verkets unika expertkunnande och de
utlåtanden som avges är mycket efterfrågade och har en viktig betydelse som ett
led i teknisk bevisning men även inom andra områden som t.ex. identifieringsärenden, faderskaps- och andra släktskapsutredningar. Det är avgörande för hela
rättskedjan att RMV:s verksamhet är väl fungerande, effektiv och tillförlitlig.
När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar
eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det verkets
skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal
stipulerad tid. RMV:s verksamhet är geografiskt spridd över landet, vilket
ställer stora krav på ledning och samordning när det gäller t.ex. gemensamma
rutiner och kompetensutvecklingsinsatser.
RMV har i budgetunderlagen sedan år 2008 beskrivit de satsningar som gjorts.
Det har varit och är till vissa delar fortfarande avgörande att dessa satsningar får
slutföras för att myndigheten ska kunna fortsätta att utvecklas till en modern
myndighet och för att fullgöra myndighetens uppdrag.
RMV:s anslag har under åren 2008 – 2012 successivt ökats för att möjliggöra en
mer långsiktig strategisk planering av för verket centrala utvecklingsområden än
som tidigare varit möjligt. I budgetunderlaget för 2013-2015 bedömde RMV att
anslagsnivån, för att täcka behoven i den del av verksamheten som kan
betecknas som mer löpande, är i stort sett bra men att nivån under ytterligare
några år successivt behöver höjas något ytterligare för att klara kostnaderna för
de långsiktiga satsningarna på rekryteringen och utbildningen av fler läkare,
upprustningen av lokalerna, forskning och utveckling samt upprustningen av
den medicintekniska utrustningen. Myndigheten är på god väg att nå de mål
som satts för de nämnda områdena. Det är angeläget för uppdragets genomförande att det som uppnåtts inte riskeras utan att den uppbyggnad som skett
säkras och får fortsätta bl.a. genom en anslagsnivå i paritet med planerade
nödvändiga förändringar. Dessa områden kräver en långsiktig planeringshorisont och ett målinriktat och uthålligt genomförande över tid. Det handlar om
investeringar och åtaganden under lång tid.
Det ekonomiska läget och effekterna därav som uppkom under 2013 till följd av
att RMV inte tilldelades det anslag som myndigheten bedömde att det fanns ett
behov av beskrevs utförligt i budgetunderlaget för åren 2014-2016 och har
också behandlats i årsredovisningen för 2013. I och med att regeringen under
4 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 1
hösten 2013 beslöt ge RMV ett tillskott av medel dels på tilläggsbudget för
2013, dels ett engångsbelopp för 2014 på 30 miljoner kronor, kunde de mest
negativa effekterna av besparingsåtgärderna undvikas och planerna på att säga
upp medarbetare behövde aldrig realiseras. För 2015 har RMV tilldelats en
ramhöjning på 20 miljoner kronor vilket i realiteten innebär en anslagssänkning
jämfört med 2014. För att kunna upprätthålla kvalitet och effektivitet, samt
fortsätta utveckla verksamheten krävs att RMV under 2015 utnyttjar hela sitt
anslagssparande, samt större delen av anslagskrediten. RMV:s totala
anslagsbelastning under 2015 bedöms bli i nivå med den planerade
anslagsbelastningen för 2016, då RMV förväntas tilldelas ytterligare 25
miljoner kronor i ramhöjning.
I detta läge är det av väsentlig betydelse att inför år 2016 och framåt poängtera
vikten av att den planerade nivåhöjningen av anslagsramen verkställs och att
behov att fortsatt utveckla verksamhetens kvalitet och bibehålla effektivitet
kvarstår, vilket kräver vissa resurstillskott, dock i mindre omfattning.
Ökade anslagsbehov
1. Fortsatt rekrytering av läkare – genomförandet av den tioåriga
bemanningsplanen RMV 2018 får inte äventyras
Rekrytering och utbildning av fler läkare inom rättspsykiatrin och rättsmedicinen har varit ett prioriterat mål inom RMV och också särskilt
kommenterats i budgetpropositionerna för åren 2010-20121.
Målet i tioårsplanen för rekrytering av läkare – RMV 2018 – är att fram till
2018 ha fördubblat antalet rättspsykiater och tredubblat antalet rättsläkare – allt
för att kunna möta behovet av läkarkompetens, kompetens- och kvalitetsutveckling samt forskning och utveckling. Under 2013 har en halvtidsavstämning genomförts av planen och vid den har myndigheten kunnat konstatera att
planen i huvudsak följs och att utsikterna att nå målet 2018 är mycket goda.
Under 2014 har planen fortsatt att genomföras. Läkarbristen har varit ett mycket
stort problem under årtionden så den nu positiva utvecklingen när det gäller
rekrytering och utbildning får inte äventyras. RMV har blivit en attraktiv
arbetsgivare och har numera inte svårt att rekrytera och behålla läkare. Läget är
dock fortsatt ”skört” eftersom andelen läkare som är under utbildning (ca
hälften) är stort och det tar några år till innan de är färdiga specialister.
1
Jfr Prop. 2009/10:1, UO4, s. 59f., Prop. 2010/11:1, UO4, s. 60, Prop. 2011/12:1, UO4, s. 57f.
5 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 1
För att fortsätta genomförandet av den tioåriga bemanningsplanen behöver
verket under den kommande treårsperioden tillföras ytterligare medel: 4 mnkr
(år 2016), 7 mnkr (år 2017) och 9 mnkr (år 2018). Medlen ska finansiera
kostnaderna för ytterligare läkare.
2. Teknikstödet - fortsatt satsning för framtiden
RMV har en verksamhet som ständigt kräver nya investeringar särskilt i
apparatur, instrument samt tillhörande IT-system inom
laboratorieverksamheterna eftersom den tekniska utvecklingen inom detta
område sker mycket snabbt. Ny teknik ger nya möjligheter att analysera allt fler
substanser ur allt mindre provmängder. Detta ställer krav på RMV att följa med
i teknik- och metodutvecklingen så att myndigheten kan ge de svar som
omvärlden förväntar sig att kunna få nu och i framtiden. För RMV:s del handlar
det i dessa fall inte minst om att både utveckla metoder men också om att se till
att ha toppmodern laboratorieutrustning för att kunna utföra de analyser som
rättsväsendet efterfrågar. Inte minst gäller det upptäckten och analysen av s.k.
internetdroger, en ärendetyp som för myndighetens rättskemiska verksamhet
fortsatt stadigt ökar i antal och komplexitet. Dessutom krävs långsiktiga
investeringar i farmakologisk/ toxikologisk kompetens för att tolka och bedöma
analysresultaten. Systemen behöver snabbas upp och allmänt få större kapacitet
bl.a. mot bakgrund av det som RIF[1]-arbetet kommer att kräva av myndigheten
när det gäller kommunikation med omvärlden, ärendehantering m.m. RMV
arbetar ständigt med detta och har under åren utvecklat en elektronisk
ärendehantering med flera av uppdragsgivarna, bl.a. Polisen och
Kriminalvården och detta arbete kommer att fortsätta. Under 2014 tog Polisen
beslut att utveckla deras gamla system DurTvå till att bli ett system som nu har
informationsutbyte med RMV. Vi har tillsammans med Polisen gjort
anpassningar på båda sidor och kommer att utveckla det vidare. Vi har nu 97 %
av missbruksärenden, eget bruk och trafikärenden elektroniskt. Nu pågår ett
utvecklingsarbete att kunna hantera de övriga ärenden från polisen, de så
kallade våldsbrotten elektroniskt. Då kommer RMV att behöva göra ytterligare
tekniska anpassningar och det kräver resurser både från oss och vår
systemleverantör. Det finns en mycket stor potential att effektivisera och göra
verksamheten mera säker genom att utnyttja moderna IT-system. RMV planerar
att fokusera på att se till att verksamheten har den IT-miljö som kommer att
krävas för att fortsatt kunna leverera resultat i världsklass.
RMV har både i årsredovisningen för 2013 och 2014 mer i detalj redogjort för
hittills vidtagna åtgärder när det gäller det medicintekniska stödet. Under 2015
kommer den kraftsamling som påbörjades 2014 i syfte att lyfta stödet
kompetens- och funktionsmässigt för att möta framtida krav att fortsätta.
[1]
Rättsväsendets Informations Försörjning
6 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 1
Utvecklingen enligt ovan kan leda till ytterligare medelsbehov under perioden
2016-2018. Om så är fallet kommer RMV att avisera detta så snart det är känt.
Outsourcing av IT – uppdelning för framtidssäkring
RMV har under en tjugoårsperiod outsourcat sin drift och systemutveckling till
en mindre, lokalt verksam, IT-leverantör. Fram till 2013 var all IT outsourcad,
men i och med uppbyggnaden av en egen IT-organisation som inleddes under
2014 och slutförs under 2015 kommer bl.a. strategiskt arbete, upprättande av
kravspecifikationer och kritisk granskning av leverans att kunna genomföras
inom myndigheten. Områdena drift och systemutveckling behöver även
fortsättningsvis upphandlas, och denna upphandling beräknas genomföras under
2015. RMV kommer i upphandlingen kräva en högre nivå av kompetenssäkring
(för att bli mindre sårbart för sjukdomar och personalrotation) och en högre
täckningsgrad i landet (vilket skulle minska reskostnader och möjliggöra en
lokal närvaro vid RMV:s lokaliseringar i landet) än vad dagens leverantör kan
erbjuda. Då nuvarande leverantör ej ingår i Kammarkollegiets ramavtal planerar
RMV för ett byte av leverantör och då kommer även de ökade kraven enligt
ovan att kunna implementeras. Ett byte av IT-leverantör bedöms leda till ökade
kostnader med 1,5 mkr per år under 2016-2018 i det överlämningsarbete som
föranleder en sådan process. Från 2019 bedöms kostnaderna uppgå till samma
nivå som 2015.
3. Lokalerna – genomförd och planerad upprustning ger kostnader under lång
tid (långa hyreskontrakt)
RMV:s lokaler är till sin karaktär speciallokaler som måste anpassas exakt efter
verksamhetens behov och de krav som finns på myndighetens lokaler när det
gäller en säker och god arbetsmiljö. Verksamheten kan inte av bl.a. etiska skäl
bedrivas var som helst. Det är ingen slump att verkets lokaler, med undantag av
ledningskansliet, ligger på eller i närheten till sjukhus- eller universitetsområden.
De senaste årens ny- och ombyggnationer är i huvudsak färdigställda, långa
hyresavtal2 tecknade efter regeringens godkännande och inflyttning genomförd.
Kostnaderna för detta har nu slagit igenom fullt ut och omfattar ca 17 mnkr per
år.
Under 2013 påbörjades planeringen av viss ombyggnad av lokalerna för den
rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg. Planeringen stoppades med anledning
2
År 2010 godkände regeringen ett 20-årigt hyresavtal avseende de nybyggda lokalerna för den rättspsykiatriska
avdelningen i Stockholm (Dnr Ju2010/589/Å) och år 2011 godkände regeringen ett 20-årigt hyresavtal avseende de
nybyggda lokalerna för den rättsmedicinska avdelningen i Göteborg (Dnr Ju2011/3323/Å).
7 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 1
av de besparingar som gjordes under 2013. Denna ombyggnad är föranledd dels
av behovet att ytterligare anpassa lokalerna till de säkerhetskrav som gäller för
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, dels det faktum att den rättspsykiatriska vården flyttade ut ur den byggnad myndigheten hyr för sin
verksamhet. Myndigheten disponerar nu hela byggnaden. Under 2014 har
omfattningen av den planerade ombyggnationen analyserats och beslut har
fattats om att fokusera på de mest väsentliga åtgärderna. Av denna anledning
har den förväntade kostnadsökningen minskat. Ombyggnationen förväntas
genomföras under 2015-2016 och medföra en ökad kostnad på 2 mnkr per år
från kvartal 4 2016.
Den rättsmedicinska avdelningen i Umeå är i behov av nya lokaler bl.a. mot
bakgrund av att lokalerna är för små för verksamheten som bedrivs där.
Planeringen har av olika skäl stått stilla under 2013-2014 men är nu aktuell att
återupptas. Från början var planen att endast bygga om de befintliga lokalerna
med syfte att få ett effektivare utnyttjande men vi ser inga möjligheter till en
sådan lösning längre då även den totala lokalytan behöver utökas. Landstiget
har även aviserat ett stort intresse av att komma åt lokalerna för sina egna
verksamheter. En närmare beskrivning av lokalbehovet liksom en sökning efter
hyreslediga objekt, alternativt planerad nybyggnation, inom radie av 1 km från
sjukhusområdet kommer att göras under 2015. Nuvarande avtal löper ut 201612-31. Marknadshyran för nya lokaler förväntas ligga väsentligt över nuvarande
hyresnivå.
Vid den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala stoppades av ekonomiska skäl
den planerade om- och tillbyggnaden av lokalerna under 2013. Tanken var att
detta arbete skulle tillgodose satsningen på datorskiktröntgen (CT) och
ökningen av antalet läkare och annan personal. Det visar sig nu att de
prisindikationer vi fått från landstinget för om- och tillbyggnaden överskrider
kostnaden för en flytt till nya lokaler. Landstinget har även själva visa stort
intresse av att komma åt de lokaler vi hyr. Med anledning av detta har ett arbete
påbörjats med att hitta nya lokaler. Vasakronan kommer att uppföra ett nytt
objekt ett par hundra meter från nuvarande lokalisering och diskussioner förs
just nu om möjligheten att få hyra lokaler i detta hus. När en flytt kan bli aktuell
är inte klart och RMV får återkomma framöver med en precisering av
resursbehov för detta. RMV gör bedömningen att en flytt, bl.a. mot bakgrund av
gällande hyresavtal, kan bli aktuell först någon gång under 2017. RMV
förväntar sig i nuläget inte någon större ökning i hyreskostnader vid en flytt.
För 2017 beräknar verket ett utökat anslagsbehov på ca 1 mnkr och för 2018 ca
5 mnkr per år för att finansiera ökade lokalkostnader.
8 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 1
Sammanfattning av behoven av höjd anslagsnivå för nuvarande
verksamhet
Föreslagna höjningar utgår från ett anslag på 398 567 000 kronor d.v.s. verkets
ramanslag 398 567 000 inklusive den planerade ramhöjningen på 25 000 000
kronor för år 2016. Anslagsbehoven anges i 2015 års prisnivå.
Anslagsbehov (tusental kronor)
Höjning av anslagsram (2015 års prisnivå)
År 2016
År 2017
År 2018
1. Rekrytering av läkare
4 000
7 000
9 000
2. Teknikstöd
1 500
1 500
1 500
0
1 000
5 000
5 500
9 500
15 500
404 067
408 067
414 067
3. Lokaler
Summa behov av höjd anslagsram
Beräknat behov av anslag
(exklusive pris- och löneomräkning)
9 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 2
1. Förslag till finansiering av verksamheten åren 2016 - 2018 (tkr i 2015 års prisnivå)
2014
Utfall
2015
Prognos
2016
Beräknat
2017
Beräknat
2018
Beräknat
Finansiering
Ramanslag (4:1:8)
Avgiftsinkomster
Övriga inkomster
(varav bidrag)
360 897
120 780
2 871
(2 556)
371 005
105 300
2 000
(2 000)
404 067
104 000
800
(400)
408 067
107 000
1 400
(400)
414 067
112 000
1 800
(400)
Summa
484 548
478 305
508 867
516 467
527 867
2. Avgifter som disponeras av RMV
2a. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år 2016 (tkr)
Verksamhet
Balanserat
resultat
141231
Prognos
resultat
2015
Avgiftsintäkter
2016
Kostnader
2016
Rättsgenetik
15 649
-2 000
20 000
25 000
Rättskemi
22 177
-2 000
58 000
Rättsintyg
-1 974
3 000
Övriga
inkomster
0
0
Resultat
Kostnadstäckning
(%)
Uppdragsgivare
Staten
(%-andel)
Uppdragsgivare
Övriga
(%-andel)
-5 000
80
25
75
59 000
-1 000
98
80
20
24 000
24 000
0
100
100
0
2 000
2 000
0
100
25
75
2016
2b. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år 2017 (tkr)
Verksamhet
Prognos
balanserat
resultat
151231
Beräknat
resultat
2016
Avgiftsintäkter
2017
Kostnader
2017
Rättsgenetik
13 649
-5 000
22 000
25 000
Rättskemi
20 177
-1 000
59 000
Rättsintyg
1 026
0
Övriga
inkomster
0
0
Resultat
2017
Kostnadstäckning
(%)
Uppdragsgivare
Staten
(%-andel)
Uppdragsgivare
Övriga
(%-andel)
-3 000
88
20
80
60 000
-1 000
98
80
20
24 000
24 500
-500
98
100
0
2 000
2 000
0
100
25
75
10 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 2
2c. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år 2018 (tkr)
Verksamhet
Beräknat
balanserat
resultat
161231
Beräknat
resultat
2017
Avgiftsintäkter
2018
Kostnader
2018
8 649
-3 000
26 000
26 000
Rättskemi
19 177
-1 000
60 000
Rättsintyg
526
-500
Övriga
inkomster
0
0
Rättsgenetik
Resultat
Kostnadstäckning
(%)
Uppdragsgivare
Staten
(%-andel)
Uppdragsgivare
Övriga
(%-andel)
0
100
20
80
60 000
0
100
80
20
24 000
25 000
-1 000
96
100
0
2 000
2 000
0
100
25
75
2018
3. Investeringar
3a. Lån i Riksgäldskontoret (tkr)
År 2015
Prognos
År 2016
Förslag
År 2017
Beräknat
År 2018
Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret
76 234
76 000
76 000
88 000
Beräknad nyupplåning
20 000
20 000
33 000
26 000
3 800
2 000
1 000
1 000
Beräknad amortering
20 000
20 000
21 000
22 000
UB lån i Riksgäldskontoret
76 000
76 000
88 000
92 000
Beslutad/föreslagen låneram
120 000
120 000
120 000
120 000
0
0,0 %
200
0,25 %
800
1%
1 200
1,5 %
14 500
14 700
16 100
17 300
5 500
5 500
5 700
5 900
varav immateriella anläggningstillgångar
Beräknad ränteutgift
Ränteantaganden nyupplåning
Finansiering av räntor och amorteringar
Anslag 4:1:8
Avgiftsbelagd verksamhet
11 (12)
BUDGETUNDERLAG
2015-02-26
Dnr X15-90019
Bilaga 2
Behov av låneram
RMV tilldelades för 2015 en låneram på 120 mnkr. Verket har inför budgetunderlaget gjort en
inventering och prioritering av upprustningsbehoven inom alla verksamhetsområden och kan
konstatera att ramen beräknas vara tillräcklig för de kommande årens investeringsbehov.
Satsningarna i ny- och ersättningsinvesteringar i laboratorieutrustning fortsätter. Även för
verkets IT- och ärendehanteringssystem pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete som kräver
stora investeringar. Vidare leder vissa mindre lokal- och säkerhetsupprustningar till behov av
investeringsmedel.
3b. Investeringsbehov i anläggningstillgångar åren 2016 - 2018 (tkr)
Verksamhetsområde
År 2016
År 2017
År 2018
Rättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi och rättsgenetik
Verksgemensamt
1 000
4 000
12 000
3 000
14 000
4 000
12 000
3 000
1 000
10 000
12 000
3 000
SUMMA
20 000
33 000
26 000
4. Anslagskredit (tkr)
Beviljat
2015
Förslag
2016
Förslag
2017
Förslag
2018
11 130
3%
12 122
3%
12 242
3%
12 422
3%
Beviljat
2015
Förslag
2016
Förslag
2017
Förslag
2018
Räntekontokredit
19 000
20 000
20 000
21 000
Procent av
disponibelt belopp
5%
5%
5%
5%
Anslagskredit
Procent av anslaget
5. Räntekontokredit (tkr)
12 (12)