l Vimmerby kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-10 Kommunstyrelseförvaltningen Therese Jigsved Sammanställning av förslag som lämnats in som rör rambudget för 2016 med plan 2017-2018 l. Majoritetens forslag (S och M) -tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen med justeringar gjorda efter sammanträde 2015-06-02. 2. Oppositionens forslag (C, KD, V och MP) 3. Förslag från sverigedemokraterna (SD) 4. Motion om konsekvensanalys från Mari Sellin (FP). 5. Medborgarförslag om ramdirektiv till budget 2016 från Johan Rosen. Post: Vimmerby kommun, stadshuset, 598 81 Vinunerby Besök: Slångågatan 28 Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 l. Majoritetens förslag (S och M)- tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen med justeringar gjorda efter sammanträde 2015-06-02. l Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomiavdelningen MK TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-26 Diarienummer 2015/70 Id 47876 1(5) Kommunstyrelsen Förslag till resultatbudget och investeringsram år 2016 med plan 2017-2018, förslag till fördelning av driftramar 2016 samt förslag till tre övergripande finansiella mål Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: • Anta föreliggande fårslag till resultatbudget får Vimmerby kommun 2016 samt plan 2017-2018 som innebär en skattehöjning med 50 öre från och med år 2016. Slutligt beslut om finansiering och skattesats sker senast i november 2015. • Anta föreliggande fårslag till fårdelning av nämndernas driftram 2016, vilket innebär att nettokostnaderna uppgår till 814,0 miljoner kronor. Nämndemas ramar justeras efter beslut om internajusteringar 2015 som även påverkar 2016, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad och omföringar. • Anta föreliggande fårslag till investeringsram 2016 med 23 miljoner kronor samt plan 2017-2018 med 15 miljoner kronor årligen, men inga investeringar får påbörjas utan särskilda beslut i kommunfullmäktige som ska åtföljas av en lista på redan fattade beslut samt finansiering och totallåneskuld. • Anta fårslag till tre övergripande finansiella mål: Resultatmål: långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, men sänkt år 2016 till l ,2 procent. Låneskuld: minskas årligen via amortering med minst 15 miljoner kronor. Självfinansieringsgrad investeringar: l 00 procent • Anta fårslag att ge i uppdrag till nämnderna att senast l oktober 2015 återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet får år 2016, som kommunstyrelsen ansvarar får att sammanställa i ett samlat budgetdokument får år 2016. Kommunstyrelsen beslutar att: • Tidigare beslutat datum får extra fullmäktigemöte den 7 september 2015 utgår. Istället fastställer k01mnunfullmäktige budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 inklusive nämndsplaner samt taxor och skattesats får år 2016 vid ordinarie sammanträde den 23 november 2015. Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Slångågatan 28 Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@v immerby.se Webbp/ats: www.vi mmerby.se Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 2 Ärendet Resultatbudget Vimmerby kommun redovisar får år 2014 ett underskott på 22,8 miljoner kronor. Den politiska majoriteten, bestående av moderater och socialdemokrater, har arbetat fram fårslag till resultatbudget 2016 och plan 2017-2018 1. Förslaget innebär en skattehöjning med 50 öre från och med år 2016. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i november 2015. REsULTATBUDGET Miljoner kronor Summa nettokostnad exklusive avskrivning Avskrivningar SUMMA Nettokostnad Skatter och generella statsbidrag Finansnetto Extraordinär kostnad SUMMA Finansiering ISUMMARESULTAT 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Budget Förslag Budget Utfall Plan Plan 2015 772,4 776,2 745,7 775,3 795,3 815,1 25,6 28,0 31,3 38,7 38,3 38,3 797,9 804,2 777,0 814,0 833,6 853,4 768,9 6,2 0,0 794,0 -5,9 -0,2 797,0 -10,9 -0,2 837,0 -12,9 0,0 863,5 -13,0 0,0 889,4 -13,0 0,0 775,1 788,0 785,9 824,1 850,5 876,4 -22,8 -16,2 8,9 10,1 16,9 23,01 -25,8 -8,9 14,1 Hänsyn till återställande enligt balanskravet, ackumulerat resultat Förslaget till resultatbudget innebär att balanskravet uppfylls vid planperiodens slut, det vill säga år 2018. Förslag till beslut om plan får återställande av negativa resultat hanteras särskilt. 1 Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift, utgår ifrån SKL:s prognos i februari 2015 och att invånarantalet uppgår till 15 297 per den 31 december 2014. 3 Nämndernas driftramar-nettokostnad Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 814,0 miljoner kronor år 2016, vilket motsvarar en ökning med 36,8 miljoner kronor järnfort med år 2015 2 . Jämfört med budget 2015 IFörändring nettokostnader 2016-2018, tusentals kronor 2016 2017 2018 Förändring avskrivningar (ofordelade), exklusive effukt forändrad skolstruktur, se nedan! Ökade pensionskostnader Generell ökning driftkostnader filstigheter KS Löneökningar (ofurdelade) KS Tillskott socialnämndens underskott SN Tillskott underskott kommunstyrelseforvaltningen (tidigare besparing) KS 6 360 4 900 l 000 15 500 11 300 6 800 5 960 7 400 2 000 31 000 11 300 6 800 5 960 12 700 3 000 46 500 11 300 6 800 Minskad ram Miljö- och Bygg (lika mycket som Hultsfi·ed) Kultur och fritidsverksamhet -500 -3 000 -500 -3 000 -500 -3 000 -2 750 -6 100 -6 200 l 000 -930 -1 145 -2 250 900 l 000 -l 410 -l 275 -2 250 1400 l 000 -l 500 -l 275 -2 250 1400 -200 -200 Miljö ochBygg Ko F Förändrad skolstruktur grundskolan BoU och KS/SB Investering anpassning skolor till furskoleverksamhet (TUNA och Brännebro) Avskrivning Större och färre enheter furskola BoU och KS/SB Övergripande barn- och utbildningverksamhet BoU Minskade kostnader gymnasiet Bo U Vuxenutbildningen BoU Räddningstjänst Brandvärn istället for brandstation (från 2018) Samhällsbyggnad (SB), diverse effektiviseringar Effektivisering kostverksamhet Minskade driftkostnader genom avyttring av filstigheter Effektivare lokalutnyttjande (ex ''Fabriken", berör flera nämnder) Ökade kostnader skolskjuts, högre priser KS/SB KS/SB KS/SB KS/SB KS/SB KS/SB KS/SB o o -1 500 -2 000 -700 -600 300 -2 500y -2 000 -700 -1 100 300 -200 -800 -3 000 -2 000 -700 -1 100 300 Lägre kostnader IT (från 2017)- furdelas på nämnderna Minskad sjukfi·ånvaro - fordelas på nämnderna Kompetensforsöljning och friskvårdsbidrag Personalavdelning särskild satsning minska sjuk- och vikariekostnader KS KS KS KS -2 000 1150 1200 -600 -2 500 l 150 1200 -600 -3 000 l 150 1200 IFO, placering barn, missbrukare, forsö1jnstöd, nya ijänster Äldreomsorg- ny enhet (12 lägenheter) Ny gruppbostad HemsjukvårdsavtaL nya ijänster och hjälpmedel SN SN SN SN 3 000 l 000 4200 2 850 3 000 l 000 4200 2 850 3 000 36835 56424 76235 !SUMMA FÖRÄNDRINGAR BUDGETERADE NETIOKOSTNADER 2 o l 000 o o Posten extraordinär kostnad på 0,2 mnkr har från och med 2016 omklassificerats som en verksamhetskostnad och ingår därmed i nettokostnaden. Det innebär att den totala ökningen av nettokostnaden uppgår till 36,8+0,2=37,0 mnkr. 4 Förslag till besparingar, effektiviseringar och utökade anslag enligt ovan ger foljande driftramar år 2016 per nämnd: DRIFTBUDGET Miljoner kronor Nämnd Kommunstyrelse 2015 2016 Förändring* 152,2 170,6 18,4 Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och bygg (Samverkansnämnd) Revision Ö vetförmyndare 290,5 281,4 41,9 7,0 0,8 1,6 305,8 275,9 38,9 6,5 0,8 1,6 15,3 -5,5 -3,0 -0,5 0,0 0,0 775,4 800,1 24,7 13,1 -42,8 31,3 4,9 . 0,0 7,4 1,6 18,0 -42,8 38,7 13,9 12,3 777,0 814,0 37,0 SUMMA NÄMNDER Pensioner (ej utfordelade) Justering interna kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar Summa centrala poster ISUMMANETIOKOSTNADER !r ,. Nämndemas ramar enligt ovan är preliminära for 2016, eftersom ramarna kommer attjusteras efter beslut om interna justeringar 2015 som även påverkar 2016, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad och omföringar. Investeringsram Vimmerby kommun redovisar for år 2014 ett underskott på 22,8 miljoner kronor. En åtgärd for att få en ekonomi i balans är att begränsa investeiingama. I budgeten for år 2016 uppgår ramen for investeringar till23 miljoner kronor och i planen för år 2017-2018 till15 miljoner kronor per år. Inga investeringar får påbörjas utan särskilda beslut i kommunfullmäktige. 5 Finansiella mål Resultatmål Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till resultatbudget för 2016 med plan 2017-2018 uppnås 2 procent först år 2017. REsULTATBUDGET 2017 Plan 2018 Plan 814,0 833,6 853,4 837,0 -12,9 0,0 863,5 -13,0 0,0 889,4 -13,0 0,0 824,1 850,5 876,4 !SUMMA RESULTAT 10,1 16,9 23,01 Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 1,2% 2,0% 2,6% Miljoner kronor 2016 Förslag Budget SUMMA Nettokostnad Skatter och generella statsbidrag Finansnetto Extraordinär kostnad SUMMA Finansiering Resultatmålet uppfylls inte år 2016, bland annat beroende på att förändring av skolstruktur och större enheter inom förskola som påbörjas under 2016 inte får full effekt det första året. Det innebär att resultatmålet måste sänkas för 2016 och uppgår därmed till följande för planperioden: Resultatmåi=Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 1,2% 2,0 % 2,6 % Ar 2016: Ar 2017: Ar 2018: Låneskuld Vimmerby kommun har en hög låneskuld som måste sänkas. Via amorteringar ska låneskulden sänkas med minst det belopp som motsvarar skattehöjningen med 50 öre år 2016. Det innebär följande för planperioden: Mål låneskuld=Låneskulden ska minskas via amortering årligen med belopp motsvarande skattehöjning 50 öre år 2016 Ar 2016: 14,8 miljoner kronor Ar 2017: 15,5 miljoner kronor Ar 2018: 16,2 miljoner kronor Självfinansiering av investeringar För att klara en långsiktig självfinansiering ska investeringsnivån för all verksamhet från och med år 2016 finansieras till100 procent med skattemedee. Mattias Karlsson Ekonomichef 3 100% självfinansiering av investeringar, innebär att utrymmet for investeringar motsvaras av verksamhetens tillförda medel, det vill säga förenklat Årets resultat + Årets avskrivningar + Årets avsättning pensioner = Årets investeringsutgift 2. Oppositionens förslag (C, KD, V och MP) Blad l C, KD, V och MP budgetalternativ BU N-chefer Arvoden !T-effektivisering Förskaleteam Samlad skoldag Summa förändring Jämfört med majoritetens förslag (Miljoner kr) Dnr 2015/70/041 Id. 48035 2016 1 0,5 0,5 1,5 1 2017 2.5 0,5 0,5 1,5 2 2018 2.5 0,5 0,5 1,5 2 4,5 7 7 1.82 1,1 0,3 Sida l 3. Förslag från sverigedemokraterna (SD) f\7ii\M . VIMMt:RBY KOMMUN l Kommunstyrelseförvaltningen l o2 o;c;~ os- !J' L___ 1 ~~!~q~~~t:__J t~:~c~~~·~···-"··~~~~·~·---·~--~~ ----J SVERIGEDEMO TERNAS •• FORSLAG TILL BUDGET •• FOR VIMMERBY OMMU 2014-2018 Inledning Sverigedemokraterna är ett demokratiskt och Sverigevänligt parti. Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, präglat av trygghet och tradition, där alla medborgare är lika inför lagen, har möjlighet att påverka och känna trygghet i hemmet, på gator och torg, på jobbet och i skolan, i barndomen, familjelivet, ålderdomen och i vår identitet. Vi har idag fortfarande en någorlunda fungerande kommun. Tyvärr fattas det beslut av nuvarande majoritet som kan sätta oss i en situation som är i framtiden ohållbar. Man fattar allt som oftast beslut utan bred politisk förankring och alltför sällan sker en konsekvensanalys innan beslut fattas. Hur kan man effektivisera utan att genomföra resultatanalys innan beslutet om nedläggning av skolor och barnomsorg genomförs. Vimmerby kommun bör fmisätta vara en kommun med goda möjligheter för både små och stora företag. Företagen bär upp hela Sveriges och framför allt Vimmerby Kommuns ekonomi. Enligt tjänstemännens uppskattning finns det grundläggande ekonomiska fel. SD:s svn på ekonomin Politik handlar alltid om prioriteringar. Under året som gått har vi tyclliggjmi våra politiskt prioriteringar inom ramen för den givna ekonomin samt vilka förändringar SD önskar göra för att stärka densamma. Genom ett antal motioner har vi velat hjälpa och stötta de som har det sämre ställt och velat skära i de områden som vi bedömer skall ha en lägre prioritet. Samtidigt som politiker på riksplanet beskriver massinvandringen som en ekonomisk vinst för samhället upplever man en annan verklighet ute i kommunerna. På många håll går man på knäna ekonomiskt på grund av mottagande och intlyttning av asylanter och deras anhöriga och anser att man endast får kompensation från staten sommotsvarar 30% av dom faktiska kostnaderna. Resten måste tas från kommunens skattebetalare, antingen genom höjd skatt eller genom neddragningar i elen offentliga servicen så att pengar frigörs till invandringen. Vimmerby Kommun har c:a 15400 invånare och av dessa är 1334 utrikesfödcla. Antalet arbetslösa, 477 personer, eller i program av något slag är enligt Arbetsförmedlingen 6,6% och är en minskning på O, 1% seelan förra året. Av dessa är 30,4% utrikes födda, en ökning med l ,9%. Sfi har ökat med nästan l 00% och detta har medfört ett akut behov av lärare, och ekonomiska förutsättningar för detta saknas. Att personer som anHinder från andra länder som inte har språket eller utbildningen inte kan komma ut i arbete lika snabbt som de som har svenska språket och elen svenska utbildningen som grund är ju inget konstigt alls. ivfen tyvärr i1mebär det att om vi fortsätter att fylla på enligt den nuvarande invandringspolitiken så kommer dessa siffror att bestå eller bli vätTe. Om man har en båt som läcker så botTar man ju inte flera hål? Enligt vår politik skall de personer som vi hämtar själva till Sverige och klassas som flyktingar få den 1-ljälp som de behöver enligt nuvarande stadgar och lagar för att så snabbt som möjligt konm1a in i det Svenska samhället och ut i arbete. Men då vi har nuvarande politik riskerar vi hamna i en återvändsgränd som vi inte kan ta oss ur. Vi förordar starkt att vi gör en analys av läget och inte räds tanken att nuvarande invandringspolitik inte är hållbar och kostar otroligt mycket. Hur vi verkligen skulle kunna hjälpa mä1miskor i nöd, se vidare i denna handling. SD:s syn på Skatten Sverigedemokraterna anser att nuvarande kommunalskatt på 21 ,86% ska bestå. Vi kon11ner medmajoritetens förslag på skattehöjning betala en mycket hög skatt i Vimmerby Kommun. Vad får vi då för detta? Vilka är de svmia hålen som pengarna försviimer i? Sverigedemokraterna vill att bidragstagandet skall minskas till ett minimum. Detta uppnår man genom signalpolitik. Genom att ge det minsta möjliga försäljningsbidrag som går attraherar man inte de personerna som väljer kommun efter hur mycket bidrag man kan få. Familjeenhetens minusresultat år efter år är inte hållbart. S a1nn1anfattning Vi vill ta ett ansvar för helheten i ekonomin. Då är det viktigt att vara medveten om, att för vmje kostnadmåste det finnas ett utrymme för. Genom prioriteringar lägger man grunden till god ekonomi. En förutsättning för att Vimmerby Kommun skall utvecklas är att man ser alla dess delar som lika viktiga, även de mindre orterna och landsbygden. Illegala och kriminella personer kommer långt ner på vår lista över prioriteringar. Äldrevården, skolan och vården kommer högst. Sverigedemokratema är ett demokratiskt Sverigevänligt parti. Det övergripande målet är en politik som skapar ett fritt och öppet demokratiskt samhälle som präglas av trygghet och tradition där alla medborgare är lika inför lagen, kan känna sig trygga i sitt hem, ute i samhället, på jobb och i skolan. Alla blir vi äldre, och några är i behov av vård, och ska då naturligtvis kunna känna en trygghet och omtanke i sitt boende. En budget i balans är enligt Sverigedemokraterna en budget som håller sig inom ramarna och som har utrymme för extra ordinära händelser. Såsom långa vintrar, bränder, skadegörelse och tillfälliga lösningar inom skola, äldrevård och sjukvård. Möjliga besparingar: l. Investeringsstopp om självfinansieringsgraden inte är 100 o;;), Minska partistödet i kommunen Reducera antalet kommunalråd eller deras lön Reducera antalet så kallade mellanchefer Föreningsstödet kan dras ner efter en konsekvensanalys. Minska personalen till ensamkommande till samma nivå som äldrevården. Sätta stopp för utredningar/projekt som inte kommer leda någonstans enligt vår politik. 8. Effektivisera upphandlingar inom varor och tjänster 9. Dra ner på bibliotekstidningar som är onödiga enligt konsekvensanalys 10. Dra ner på kosmetiska utsmyckningar av kommunen 11. Dra ner på administrationen 12. Sälj av skog och fastighetsbestånd 13. Genomför ej vackra Vimmerby denna mandatperiod 14. Konsultarvoden. Använd kommunens tjänstemän i första hand. 15. Kommunens inköp av varor och tjänster bör i första hand göras av lokala företag 16. Införa en ansvarsfull invandringspolitik= mindre försörjningsstöd 17. Energieffektiviseringar Lampor och temperaturer 18. I tomma lokaler se över temperatur och behov av städning 19. Sätta tidsgräns för språktolk 20. Reducera hemspråk i skolan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. satsningar: l. Tillåta privat/friskolor på de nedläggningshotade orterna 2. Införande av fler dagmammor och familjehem i Vimmerby Kommun och ge dem ekonomisk möjlighet att bedriva verksamhet. 3. Fixare i skolan och på äldrevården 4. skolsatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal 5. Äldresatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal 6. Införa Vårdnadsbidrag 7. Förebygga ohälsa, en skolsköterska/kurator på varje skola 8. Terapihundar för äldre Mål Man har runt om i världen många exempel på länder som blivit över tiden mångkulturella och mångreligiösa. Irak, Syrien, Egypten, Somalia, Balkan. Alla dessa uppräknade länder är länder som redan prövat detta och det har skapat inbördeskrig och oroligheter, och det är ifrån dessa vi har elen absolut största flyktingströmmen de senaste 20 åren till Sverige. Bevisen är tydliga på att det inte fungerar. Innan vi hamnar i liknade situation så bör vi alltså sansa vår nuvarande invandringspolitik och se till att de personer vi tar hit kommer ut i arbete och anpassas till det Svenska samhällets seeler och språk. Utan språket kan man aldrig riktigt komma in i ett samhälle och assimileras. Dagens EBO lag gör att så fort invandrare fått PUT så har de möjlighet alt bosätta sig var de vill i Sverige. Vilket man kan förstå, men detta innebär tyvärr allt som oftast att de flyttar till områden som redan har hög kvot av invandrare. Exempelvis Hultsfred, Mariannelund och Målilla, för att nämna några närliggande orter. När koncentrationen av personer som inte kan det svenska språket till fullo, utan dras till sina landsmän, och på så sätt inte assimileras, samt övas inte i svenska språket i vardagen, gör att vi skapar utan att vi menat det, segregerade samhällen. Många gånger lever nyanlända i samhällen i samhället. Devisen är ganska enkel. Vi skall inte ta emot mer personer än vi kan omsätta i arbete inom en rimligt kort tid så att de blir självförsötjancle samt en bidragande grupp till samhället. Möjliga besparingar: Reducera hemspråk i skolan Att ta bort nödvändiga timmar ur unelervisningen eller lägga till efter elen lokala undervisningen, hemspråk, anser Sverigedemokraterna bara gynnar segregering. Vill man bedriva hemspråk så kan det göras av hemmet, inte skattebetalarnas pengar. Vi måste självklart följa vadlagen säger om detta, men skala bmi allt annat. Minska partistödet i kommunen Idag ligger partistödet på 5451 kronor. Per mandat tillkommer 80 l O kronor. Detta kunde man dra ner rejält på och låta pengarna uneler svåra ticler som nu gå till att behålla den praktiska verksamhet som skola, äldrevård och dylikt. Vi beräknar att en 20 % neddragning av pmiistöcl och mandatstöd skulle vara en rimlig besparing. Detta ger en besparing på 87220 kr/år från 2016 och framåt som tas från KF. Reducera antalet kommunalråd eller deras lön Vimmerby Kommun har idag 2 kommunalråd. Det räcker med l och då skulle vi enligt egna beräkningar där vi tagit med att viss summa kommer att försvinna till ordförandeposter göra en besparing på c:a 750.000 kr/år med start 2016 och framåt som tas från KF. Sätta tidsgräns för språktolk Det kan inte vara rimligt att man vistats mer än 5 år i landet utan att kmma språket. Vi anser att elen tidsgränsen bör införas, unelantag de som av medicinska skäl icke kan tillgodogöra sig språket. Genom ett sådant införande där en tolk kostar 800lu·/h uppskattar vi att vi kan göra en besparing. Minska personalen till ensamkommande till samma nivå som äldrevården. Tyvärr har vi inte fått några summor från tjänstemännen i kommunen trots förfrågan. Men enligt regeringens direktiv skall boende för ensamkommande vara besatt dygnet runt. Vi har lagt mycket tid på detta, men tyvärr inte fått fram en jämfårelsesiffra. Vi kan bara se att neddragningar görs på äldrevården men inte de ensamkommande. Vi återkommer med siffror i framtiden och då tar vi med detta i våra beräkningar. Sätta stopp för utredningar/projekt som inte kommer leda någonstans enligt vår politik. Ibland inleds projekt utan att en behovsanalys har genomförts. Effektivisera upphandlingar inom varor och tjänster Enligt tjänstemännen är det många miljoner som det upphandlas får. Avtalen löper med 4 år i snitt samt 60 % är det som man kan upphandla, vilket gör att elen summan som upphandlas vmje år är svindlande! Att effektivisera de upphandlingar som är förhandlingsbara vmje år torde ge en effekt på l % av totalsumman. Vi fårutsätter att vmje nämnd borde kunna klara dessa effektiviseringar på enbmi upphandling av varor och tjänster vilket inte skall drabba elen pågående verksamheten. Dra ner på bibliotekstidnine:ar som är onödiga. Det finns ingen mening att inte alla får dra sitt strå till stacken. Många tidningar på våra bibliotek kan vi idag undvara efter en behovsanalys. Hade inte presstöd funnit så hade de aldrig existerat. Dra ner på kosmetiska utsmyckningar av kommunen I en tid av mycket tutT ekonomi så kan dessa projekt dras ner till ett minimum. Självklart skall traditionella och seelan länge tillbaka projekt hållas vid liv men inte tillåtas utsvävningar. Man skall heller inte starta nya projekt som exempelvis Vackra Vimmerby. Dra ner på administrationen Vi ställer oss mycket tveksamma att kommunen behöver vara elen koloss av administration som den är inom kommunhuset För många konsulter och för många projekt/statistik som inte hjälper elen praktiska verksamheten. Minst 1O heltidstjänster finns att bespara här då dessa tjänster oftast är högavlönade. Införa en ansvarsfull invandringspolitik= mindre försörjningsstöd Om vi i kommunen väljer att följa våra förslag som vi talat om i ovanstående texter så sänder vi en signal politik som leder till att mycket fåne människor hamnar i arbetslöshet, försötjningsstöd samt utanförskap. Vi skall ta emot så många som vi kan omsätta i arbete inom en kmi rimlig tid. l'vlöjlighet till språk och samhällsträning skall ges men fokus bör ligga på att få personer att komma ut i arbete. Lägger vi alla bidrag på minimal nivå vadlagen kräver, och ställer krav att genom att samordna utbildningar, arbetsförmedlingen och socialnämnden på att ta det arbete som fitms, eller andra lösningar inom lagens gränser. Vill personer inte delta, får inte heller dessa tillgång till det bidragssystem som finns. Vi vet att denna politik leeler till att lycksökare som enbart kommer till kommunen för att söka pengar utan att vilja bidra, hellre söker sig till andra kommuner. V år uppskattning är att runt 1O personer hellre vmje år än att komma hit, söker sig till andra kommuner med gynnsammare bidragssystem. l O mindre personer vmje år som inte utnyttjar försötjningsstödet i kommunen ger en lågt beräknad besparing på 2 miljoner från 2016. Energieffektiviseringar lampor och temperaturer Tyvärr har det visat sig vid tillfålliga besök att tomma lokaler som icke brukas, lyser hela nätter, eller temperaturer låter man falla för lågt, vilket innebär stor energimängd för att värma upp dessa tilllämpligt bruk. Vi har många som sköts på detta sätt. Vi anser att efter en god analys och installation av el timei·s så bör vi kunna effektivisera upp detta. Tomma Ioimler se över temperatur och städ. Vi har ett antal tomma lokaler som står runt om i kommunen. Efter en bra analys och kontrollprogram bör dessa neddragningar av städ och minimitemperatur på dessa anläggningar ge besparingar. Föreningsstödet kan dras ner efter en konsekvensanalys. Vi finner det fel att fortsätta betala ut föreningsstöd till föreningar som separerar våra invånare snarare än bidrar till samlevnad och integration. Föreningar som separerar kommunens invånare bör nekas stöd och införlivas i föreningar som bejakar integration. Försäljning av skog och fastigheter. Vimmerby Kommun har ett eget fastighetsbestånd, industrimark och skogsmark till ett värde av cirka 570 miljoner kronor, och vi Sverigedemokrater anser att en del av detta ägande bör gå till försäljning för att kmma reglera Vimmerby Kommuns idag svåra ekonomiska läge. Investeringsstopp om självfinansieringsgraden inte är 100 %. Detta kan tyckas vara motverkande för en konumm som växer att inte skjuta till medel för byggnation. Men man kan inte bygga vidare Vinm1erby Kommun på lånade pengar. Vi anser att projekt som är självfinansierade av kommunen skall stmia. De andra får vänta. Prioriteringslistor bör upprättas vmje kvartal. Minska antalet mandat med 4 personer Vi Sverigedemokrater tycker att det är oförsvarbmi att en kommun i vår storlek behöver 4 mandat mer än vad kommunallagen säger. Besparing 32.040 kr/år vilket tas från KF från 2016 och framåt. satsningar: Förskalebussar En buss som året runt kan ta hela förskaleklasser på berikande resor och skapa en grundläggande känsla för samhället som helhet. Satsning på det mest värdefulla vi har måste ses som elen klokaste investering vi kan göra. Upphandling med kommunalt bolag som kan bistå med chaufför och fordon anpassat efter klassens storlek, eller använd bussen som idag står oanvänd vid fritidsgårelen "Fabriken" Införande av fler dagmammor och ge dem ekonomisk möjlighet att bedriva verl{samhet. Då vi har svårt att finna ekonomi i de färskoleverksamheter som finns idag borde vi se över vår verksamhet och satsa på dagmammor och lokala familjehem. Med fler lokala familjehem går det att drastiskt minska kostnader för placeringar i andra kommuner. Fixare i skolan och på äldrevården Många gånger väntar vi för länge med att reparera saker och då blir kostnaden ibland tiofalt mot vad det hade kostat om det åtgärdats direkt. Systemmed O, l ,2, 3 fi1ms och åtgärder kommer oftast inte innan vi kommer till 3. Då är materialet sällan brukbart och nytt måste inhandlas. Detta är ingen besparing utan blir en stor kostnad. Vi vill satsa på l person som skall vara kompetent och fungera som ambulerande vaktmästare i konummens alla lokaler, och framför allt på våra äldreboende. skolsatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal Kvalitetshöjning på dessa områden vill vi satsa mycket på närproducerad och bättre mat, renare lokaler, mindre klasser och inga lärarlösa lektioner. Satsning 1 miljoner/år 2015 och sedan höjning med 1 miljon/år tillfaller BUN. Äldresatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal K valiletshöjning på dessa områden vill vi satsa mycket på närproducerad och bättre mat, renare lokaler, högre personaltäthet dygnet runt. satsning l miljon/år 2015 och sedan höjning med l miljon/år. Införa V åreinadsbidrag Vmje familj vet bäst sin egen situation. Om man ges ekonomisk möjlighet att vara hemma med sina barn de 2-3 första levnadsåren så bygger man en tryggare och starkare grund för barnet och det kommer att ge stora besparingar för skola och individ framgent. Satsning 2 miljoner/år. Förebygga ohälsa, en skolsköterska/kurator på varje skola En självklarhet i en skola som vill barnens bästa är en skolsköterska/kurator som stöd. Dagens barn vistas i en mycket svårare värld att hantera och behöver all hjälp de kan få. Satsning l miljoner/år som tillfaller BUN 2015-2018 Terapihundar for äldre Att införa terapihundar för äldre. Vi vet betydelsen av elen helande effekten som djur har. Satsning i ett pilotprojekt l 00000 kr/år med analys var 6 månad. Privat/ Friskolor Ge föräldraföreningar eller andra intressenter chans att starta privat/friskolor i dom nedläggningshotade orterna i Vimmerby Kommun. Ginprioriteringar Idag lägger vi en omfattande summa på den misslyckade invandringspolitiken. Vi har försökt både på riksplan och lokalt att få fram korrekta summor för elen nuvarande invandringspolitiken. Det vi kan komma fram till i :tvligrationsverkets senaste förordning är att grundbeloppet är 420.000 kr och sedan finns det ytterligare ersättningar i form av schabloner som varierar mellan 50.000kr till 80.000 kr och kommunen kan även söka övriga tillägg om det uppstår extraordinära situatioi1er. Rimligt är att dessa personer kommer att kosta likvärdigt för kommunen även när det statliga stödet försvinner vilket gör att våra siffror som vi räknar in är kraftigt i underkant vad gäller besparingar. Vimmerby Kommun erhöll 2014 enligt verifikation från Migrationsverket 25.851982,40 kronor. Grundläggande värderingar och satsningar Ansvarsfull ekonomi är grunden för en kommuns överlevnad. Äldrevården måste vara en viktig del av en kommuns ansvarstagande Trygghet i samhället och satsningar på god ekonomi ger en förutsättning för företag att utvecklas och växa. Skola och omsorg är grundläggande för att få nya familjer att vilja flytta till kommunen. Bostadsbyggandet bygger på att vi förenklar och standardiserar byggförloppet, inte bygger upp det kring godtycklighet och dåligt grundade beslut. På riks sker en stor satsning på landsbygden, och i dess anda verkar Sverigedemokraterna Vimmerby självklart på kommunal nivå. Nationellt och globalt ansvarstagande Vi vill verka för att Vinimerby Kommun tar ett nationellt men även ett globalt ansvar gällande humanitära insatser i konfliktregioner. Vi anser att ekonomiska bistånd bäst tillgodoses i utsatta länders närområde. Däm1ed vill vi uppmana regeringen att öka bistånden till utsatta områden. Omprioriteringar skall därför göras och detta resulterar i minskade utgifter även för Vimmerby Kommun, som kommer att få en stor andel nyanlända i framtiden. Förslag på omprioriteringar (1 )Röda korset: Matpaket för fem personer/ månad 280 kr (2)UNHCR: Ger en familj på flykt skydd och ett hem/ månad 174 kr I(ällan visning ( 1) http://vvvvw.reclcross.se/teman/varlclens-katastro fer/ ge-en- gav a/? gclici=CMTclw 6LybkCFbGXcAodVhQAmA (2)http://vvvvvv.unhcr.se/gavoshop/ (3)http://www.skl.se/vi arbetar medlinte2:rationlintegration 1/ersattning for flyktingmottaga n det (4) http ://mstatkommun.arbetsfonnecllingen.se/ (5) http://vvvvw.gis.scb.se/b/cgi-binlbj mapp.exe 4. Motion om konsekvensanalys från Mari Sellin (FP). - . VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen 2 i 15-04-25 Motion Till Kommunfullmäktige, Vimmerby kommun Yrkar framtagande av konsekvensanalys o20I'J;'OY-- DZi- r~j~E~~ &_ ~J I dokumentet "Den politiska majoritetens forslag till minskade kostnader for Vimmerby kommun" daterad31mars 2015, föreslås nedläggning av skolor och förskolor. De skolor som berörs är belägna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna. Skolorna förväntas enligt förslaget att stängas från och med höstterminen 2016. Förskolebarn som berörs bor i Djursdala och Pelarne. Förskolebarnens vårdnadshavare föreslås erbjudas förskoleplats i Södra Vi och i Vimmerby stad. Avsikten med nedläggningarna är att minska kommunens kostnader. För att veta om kommunens sammanlagda kostnader verkligen minskar behöver en konsekvensanalys tas frarn för varje berört objekt (det vill säga sex stycken konsekvensanalyser). Varje konsekvensanalys bör åtminstone innehålla svar inom följande områden och frågor: Barnen - Hur många barn berörs idag? - Hur ser det framtida behovet ut av skolaiförskola på orten? - Hur påverkas berörda barn? - Finns barn med särsidida behov? Föräldrar . - Finns intresse av att starta friskolor? -Hur skulle friskolor påverka den korimmnala ekonomin? - Om nedläggningsbeslut tas, far föräldrarna bestämma var barnen ska hamna? Personalen - Hur påverkas berörd personal t. ex. genom minskad arbetstid, annan resväg, förlust/utökande av förmån? Kostnader? (Rektor, lärare, kostpersonal, städpersonal, vaktmästare, fastighetsskötare, parkpersonal, gatupersonal.) -Vilken personal kommer att förflyttas respektive sägas upp? Förändring av kostnad? - Vilken personal och personalkostnad kvarstår på grund av säkerhetskrav och lagkrav, så länge fastigheterna inte säljs? Kostnad? (Exempelvis snöröjning, fastighetstillsyn av byggnad och installationer.) Fastigheterna som berörs av nedläggning - Vilka årliga kostnader har berörd fastighet idag när förskola/skolverksamhet bedrivs? - Om hyresavtal finns, när går de tidigast att säga upp? -Har eventuell hyreskostnad förhandlats? -Vilka årliga kostnader kvarstår även om berörd verksamhet tas bort från fastigheten? - Vad ska fastigheterna användas till istället? - Om fastigheterna kan/ska säljas, vilket pris förväntas? - Vilka bokförda värden finns per fastighet? - Vilka underhållskostnader och investeringskostnader är kända idag, för att bibehålla/återfå varje fastighets värde? 2015-04-25 Samhället - Hur förväntas orten att påverkas, kortsiktigt och långsiktigt, av en nedläggning? - Kommer företag på orten att påverkas? Byggnaderna som förväntas ta emot fler elever - Vilka lokaler planeras få ökat elevantal? - Behövs ny lokalyta som idag saknas? - Vilka åtgärder och kostnader krävs på mottagande fastighet (byggnad och tomt) för att uppfylla gällande lagkrav för skolverksamhet/förskoleverksarnhet? (Ventilation, handikapptillgänglighet, underhåll, utrymningssäkerhet, lekplatsutrustning/utemiljö, anpassningar på grund av särskilda behov som exempelvis hörslinga med mera.) Ekonomi - Vilka kostnader uppstår om barnen ska få skolskjuts? . - Vilka kostnader uppstår om föräldrarna väljer att placera barnen i grannkommun? - Hur skiljer sig den totala ekonomin mellan att behålla verksamheten kontra en eventuell nedläggning? Sammanfattning - Utifrån konsekvensanalysens resultat, vilken motivering har maj oriteten bakom eventuellt nedläggningsbeslut? - Om folkomröstning sker angående nedläggningsförslagen och medborgarna röstar för att skolorna och förskolorna ska behållas, vilka är m~oritetens motiveringar till att eventuellt besluta tas mot medborgarnas vilja? Vi_yrkar att - Konsekvensanalyser tas fram för skolorna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna samt för förskolebarnen i Djursdala och Pelarne. ·Konsekvensanalyserna-ska tas framav·berörda-nämnder·med-hjälp av·-·--· kommunens tjänstemän som med sin sakkunskap känner till Vimmerby kommun. - Konsekvensanalysernas (se ovan) svar tas i beaktande vid eventuellt beslut om nedläggning. - Att resultatet från eventuell folkomröstning tas i beaktande vid eventuellt övervägande om nedläggning. n;~~ Mari Sellin Folkpartiet Liberalerna 5. Medborgarförslag om ramdirektiv till budget 2016 från Johan Rosen. VIMM ERBY KOMMUN M EDBORGARFÖRSLAG Dnr 2015/217/109 Id 47868 Till kommunfullmäktige i Vimmerby ors 1ag M cdb orgar r· Namn rl"ån: Johan Rosen Adress Tel nr Drottninggatan 50, 598 36 Vimmerby 0703227186 E-post (fri villigt) johan.rosen @rosenliUeblad.se Förslag: Nr7 . RAM DIR KTIV ILL BUDGET 201 6 Det yrkos all Vimmel by kommun antor bilagt förslag (8 sidor) om ramdirektiv för Vimmerby kommuns budget 201 6 . Aifedborgmfö r:slag bl ir allmän vjfentlig hand/ ing. Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt förslag: l.l a gj !Nej D Undcrsl{rift: M cd borgarforslaget IHmnas eller ski cka s till knnsli enhetcn. Postach·c ·s: Besöksadress : Tele l'o nn tunm ~o:r : Vimmerby kon11nun VimnlC rby kommun Kansli enheten Stad shu sct 1·· a n s li e nh e t ~.: n 598 8 1 VIMM ERBY ladshu set 598 8 1 VIMM ERBY 0492 76 90 00 Telefax : 04 92 - 76 90 98 Hems ida: www .vimmerby .se Sid l (av 8 sid in kl. bil agor) BU G r ÖRSLAG ÖR 201G Dnr 2015/217/109 Id 47868 Detta är mitt medborgarförslag till hur situ ation en i Vimmerby skall hanteras. Det bygger bl. a. på; - skattehöjning med 4 öre, ej vara högst i län et, höjning slår hårda st mot de säm st ställda - avgiftshöjningar då de sä mst st älld a skydda s av samhäll ets skyddsnät och om behov som avgifter avse r välj s bort minskar kommun ens underskotts verk samhet, - inför P-avgifter av ekonomi ska skäl men med påverkan på bättre miljö - lägg ned Djursdala skol a men st arta ny verksamhet i bygd en genom hem för en sam kommande flyktingb arn, det skapar intäkter och jobb, skolbarn till Södra Vi/ Vimm erby - lägg ned förskolan i Djursdala och ta bort vårdnadsbidrag samt skärp vi st elsetider, förskol ebarn och hemmavarande barn till Södra Vi/ Vimm erby, - lägg ned Fa briken, ändra biblioteksfilialer Södra Vi och storebro - lägg ned brandkår i Södra Vi - små förb ättringsförslag avsee nde bl. a. hemsjukvård och trivse l för person al samt öka resurser till sä rskol an. Detta och mer görs fö r att få ordning på kommunens ekonomi. För en stund rädd as skolor och förskolor i Tun a, Gull ringen, Rumskull a och Pelarne . Sälj stor del av kommun ens skog för att minska räntekostn ader och för att återst älla efter de stora förlusterna. Detta gör då det är nödvändigt. Åtgärd ern a bygger på att vi tror att fl er männi skor i Vimmerby utgör grund god välfärd och tillväxt. Samm antaget förstärk s ekonomin 2016 med 23 miljoner och tar bort gamla underskott på en gång. Dessa besparin ga r som även påverkar 2017 och 2018 sa mt avgiftshöjningar och ökat bidragskrav skapas goda förutsättningar för även dessa år skall bli år med överskott. Vår omvärld s migration utgör grund för rimligt antagand e om ökad befolkning. Vimmerby är barnen s stad och där är ensa mkommande flyktin gbarn välkomna liksom vuxna som vill bo här. Ensa mkomma nd e flyktin gbarnsverksa mhet är tjänst eproduktion likaväl som ALV verk samh et ell er hem för om sorgsboend e där Vimm erby entreprenörer varit/är framgångsrika. Fråga Väst ervik om de vill avst å fängelset ell er Eksjö Långanäs Ungdomshem? Det skapar jobb och jobben komm er landsorten till del också. Jag bej akar dessa tjänst eproduktioner och ser gärn a att verksa mhet bedrivs av entreprenörer ävensom inom kommun en s.k. intraprenad. Tj änsteproduktlon medför också ofta bättre arbete och bättre lön eutveckling för kvinnor. Viktigt är också att politiken använd er Vim arhem för ytterligare bost adsproduktion . Det noteras att ekonomifunktionen i Vimm erby, efter period av fritt fall, är på väg att återh ämta sig. M ed återgå ng till ett års budget bör situ ation en hantera s ett år i taget för att se och utvärd era utfall. Därför är detta end ast konkreta förslag för år 2016 som lämpligt bör kompletteras med ytterligare åtgä rder. Jag tror att framtid a skattehöjningar är nödvändiga för äld re vården - skatteutrymmet får inte slösas bort fö r att vi medborga re inte ork ade t a t ag i annat först! Detta förslag är försök till offensiv sa t sning om än med avsevärd a försä mringar. M en politiken måst e ta ansvar och vi sa väge n - en väg för Vimm erby i framtid en! Jo hi) n Ro ' n, Iib ral i Vi mm rby ) Förändringar nettokostnader 2016 Johan Rosens förslag j ämfört med 201s 2016 2016 Förändringar nettokostnader 2016, tusentals kronor JR M/S 6360 l Förändring avskrivningar (ofördeladel 2 3 4 5 5b Ökade pensionskostnader Ökade driftkostnaderfastigheter Löneökningar (ofördeladel Tillskott socialnämndens underskott Ökad hyra på kommunens äldreboenden KS KS SN SN 4900 1000 15500 11300 6 Tillskott underskott kommunstyrelseförvaltning (tid. besparing) KS 7 Minskad ram Miljö- och Bygg (lika ~et som Hultsfred) 8 Minskade tjänster Kulturskolan och Bibliotek etc besparingsåtgärder Samverk.N KoF -500 -2000 9 Förändrad skolstruktur grundskolan BoU &KS/SB -3 763 10 Större och färre enheter förskola BoU &KS/SB -928 11 12 13 14 övergripande barn- och utbildningsverksamhet Minskade kostnader gymnasiet Vuxenutbildningen Räddningstjänst Bo U Bo U BoU KS -1145 -2250 900 -200 15 16 17 18 19 20 21 22 Samhällsbyggnad (SB), diverse effektiviseringar Effektivisering kostverksamhet Minskad sjukfrånvaro Kompetensförsörjning och friskvårdsbidrag Personalavd. Särskild satsning minska sjuk- och vikariekostnader IFO, placering barn, missbrukare, försörjningsstöd, nya tjänster Äldre omsorg- ny enhet (12 lägenheter) Ny gruppbostad KS/SB KS/SB KS KS KS SN SN SN -1500 -2000 -2000 1150 1200 1000 6800 o o Kommenta r 6 360 Oförändrat då ej tillgång till utredningstjänst som majoriteten utgår därför från förvaltnings beräkningar/antagande vilka får korrigeras utifrån verkligt utfall och ytterligare åtgärder i nästa budget. 4900 sammasom l 1000 sammasom l 15500 samma som l 11300 sammasom l -l 500 Ökad hyra 160 lght från 5199 t 6199 = l 920" reducerad för ökat behov bistånd antagande -420' 6800 sammasom l -500 sammasom 1 -2500 Borttagrmg bibiotekschef & omradeschef kulturförvaltning minskat bid :ag 25% föreningar ändrrng biblioteksfilialer alternativ t; s;:olbiloliotelo:/affär visst oidrag till fören ., affär Södra \'i och Storebro, nedläggnmg Fabriken/flytt t . KulturSkol. l )och till gymnasiet alt till AL e er Vi mar Höj ishallshyra . -1535 Nedläggning Djursdala skola 2015 {-735 000 lol<:al et<: & -800 000 lärartjänst) -500 Nedläggning förskola Djursdala HT 2015, (ej personalindrag.) borttagning vårdnadsbiDrag snävare reglervistelse (-400 000 vårdnadsbidrag) nedläggning Gullvivan (100 000) -1145 sammasom 1 -2 250 sammasom l 900 samma som 1 -400 nedläggning Södra Vi Branekar istället brandvärn (utöver S/M antagande inbesparing Södra Vi brandkår -200' ) -1500 sammasom l -2000 sammasom l -2000 sammasom l 1150 sammasom l 1200 sammasom l 1000 sammasom l o sammasom l o sammasom l ) 23 Hemsjukvårdsavtal, nya tjänster och hjälpmedel A SN SUMMA FÖRÄNDRINGAR BUDGETTERADE NETIOKOSTNADER 3000 36824 3 000 samma som l 37 280 25 Borttagning l arlcitekt tjänst (hälften inbesparing till H-fred) Samverlc.N -l 000 Samma som C, KO, VP och MP -100 Exempel när kn fördelade de 10" från tillväxtverket skulle avgift utgått vid beviljade ansökningar -200 Plan arbete m.m. får gå långsammare 26 Införande parlceringsavgifter (intäkt som minskar nettokostnad) KS -3 000 24 Besparing politisk org. 24 b Intäktskrav på Näringslivsenhet 26 b Bidrag till NÄS 26 c Ökat koncernbidrag från Vemab (intäkt minskar nettokostnad) 27 Ny utökad verksamhet ensamkommande flyktingbarn (intäkt som minskar nettokostnad) KS KS .intäkt P-avgifter går till NÄS) 865 st x 5 kr x 24 h x 365 = 37 887000 kr beläggningsgrad 9,24% 3 000 Bortagning bidrag från Vemab till Näs -3000 -6 800 Utlägg på entreprenad verksamhet i lokaler Djursdala skola Gullvivan, Fabriken, och gamla De!oitte huset ( logikaraktär} till hus till verksamhet cör ensamKOlTimande fiyktmgbam . Av generellt bidrag per dygn om 1900kr behäHer kn 250 kr. Verksamhet med 75 barn 250 kr x 365 dagar ger 6 800' kr. Personal från Fabriken och Djursdala, Kultur som ej vill vara kvar i får anställning här. Entreprenörs/ eller den kommunala verksamhet har kvar 1650 kr/dygn betala samma hyra som idag för angivna lokaler, personal liksom övriga driftkostnader. Genom andra bidrag från Migrationsverket erhålls ytterligare täckningsbidrag för annan kommunal verksamhet som ger ytterligare besparingseffekter_ Till detta tillkommer ytterligare generellt statsbidrag med 11 000 kr/per person vid PUT. Verksamhet har således kvar 1750 kr/barn/dygn. Detta skall betala samma hyra som idag för angivna lokaler Djursdala 800'+Gullvivan 100' + g:a Deloittehuset 100' + Fabriken l ooo· = 2 " eller cirlca 100 kr av de 1650 kr/dygn således kvar 1550 kr/dygn/barn till personal och verksamhet. Reservbyggnad Pelarne skola- lite olämplig då ej norra kn KS KS SN a 27 b Ökat tillskott för bevakning vård fungerar mellan kn och landsting SN 200 27 c 27 d 27 e B C SN Bo U Bo U 200 200 ? TrivselåtgärderIförbärring omsorgs- & hemtjänstpersonal Trivselåtgärder/förbätting lärare Ökad anslag grundsärskola SUMMA FÖRÄNDRINGAR BUDGEnERADE NETIOKOSTNADER SUMMA PÅVERKAN FP jfr M/S 250 36824 27030 9 794 - ) RESULTATBUDGET 2016- ) 201~ RESULTAT/BUDGET Miljoner kr Summa nettokostnad exklusive avskrivningar Justering FP åtgärder/ej åtgärder Avskrivningar SUMMA Nettokostnad -örs lag Johan Resen 2014 2015 Prognos Utfall 2015 Budget 772,4 utfall 771,9 745,7 25,6 797,9 29,1 801 31,3 777 768,9 794,6 797 6,2 -10,9 -10,9 o 20161 Förslag Budget 2017 Plan 2018 Kommenta Plan 776,3 -9,7 37,7 804,3 l - 837 -14,8 1,2 -12,9 0,9 skatter & generella statsbidrag Avgår M/S skattehöjning 50 öre skattehöjning 4 öre Finansnetto Finansjustering punkt 33 Extraordinär kostnad SUMMA Finansiering 775,1 -0,2 783,5 -0,2 785,9 811,4 SUMMÄ·RESULTAT -22,8 -17,5 8,9 7,1 o Nytt överskottsmål 0,5 % men överskott detta år 0,88 % 28 Ökad utdelning Vemab (höjda aygifter) x kr x kr Se bilaga 1 tabell, Vimmerby bör ha medel avgift jfr. med närliggande kommuner och vid beräkning skalllägsta avgiften borträknas. 29 Ökade avgifter generellt x kr x kr Se bilagor 2 - 3, Vimmerby bör ha medel avgift jfr. med närliggande kommuner och vid beräkning skalllägsta avgiften borträknas 30 Bättre Finansnetto OBSERVERA ÅTERSTÄllNINGSKRAV UPPFYllT se punkt 31 - , 0,9 0,9 Se nedan punkt 33 ) J BALA NSPAVERKAN Åtgärd (tusental kr) 31 l Vimmerby Kommuns resultat år 2014 -22 800 2 Vimmerby kommuns förväntade underskott 2015 -17 500 4 överskott 5 Avsikten med balanskravet i Komlär att inte beakta reavinst men_ kan försvaras då skog och extraordinär situation Detta gör att 2014 och 2015 års underskott är återställda men överskott kan ej föras vidare då det är att utnyttja situation för mycket . Således utförd återställning medför överskott att föra vidare 33 2015 2016 2017 Anmärkning ÅTERSTÄllANDE av underskott 3 Försäljning av skog 910 ha beräknas ge 75.000.000 kr • Den har ett bokfört värde på mindre än 25.000.000 kr. Det ger en bokföringsmässig vinst om ca 32 Jonan Rosen Förslag BAIANSFÖRÄNDRING 1 Vimarhem får köpa gamla Karlbergstomten för gamla köpeskillingen 8.500.000 kr varvid köpekilling används till amortering med minskad lånevolym 2 Försäljning skog enligt punkt 31 med amortering motsvarande försäljningslikvid 3 Minskad lånevolym innebärande även riskdämpning vid ränteförändringar FÖRÄNDRING FINANSNETTO 1 skogens borttagande innebär inkomstförlust 2 Eftersom hela försäljningslikvid används för amortering/ minskas räntekostnad (2,41%) 3 Vidare minskad arbete på kommun för hantering (arb. Uppgift) 4 Resultat 50000 9700 Skog kan säljas som awerkningspost och mark separat o -8 500 -75 000 Krönsmon bör nedskrivas mer och fortare eftersom försäljning = mot O kr -83 500 -1100 2012 -1100 2012 50 962 962 so Driftkostnader (kr per månad) för småhus Ar 2011 El Va Sop. summa/månad Kommun Index Yd re Kinde Hultsfred Västervik Vimm erby Eksjö Riket~ 2052 565 2052 534 2052 1869 1935 1813 1956 195 2812 108,1 191 2777 106,7 448 165 2665 102,4 503 148 2520 96,8 435 145 2515 96,6 387 172 2372 91,1 479 166 2601 100 Kdl/a; Villägarna rapport 15/1 2013 (~ l VIMMERBY K MNIUN Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsavdelningen 2 SA I ab nnemanget ingAr näringsdryck ej sjukdoms specifika niringsdrycker, sondmat eller aggregat. Jlimf'Urelse med andra kommuner 2014 I omlaingliggande kommuner är kostnadsnivln foljande får h ldygnsabonnemang: Hultsfreds kommun . Eksjö kommun Mönsterås kommun Västerviks kommun Kinakommun 3325 b /mån 3665 kr/mån 3300 kr/mån 1111111 '/mån 4N32 00 latt/mån För boende på korttidsboend är dygnspriset följ ande: Hultsfreds kommun Eksjö kommun Mönsterås kommun 135 kr/dygn 122 kr/dygn } ..,_, llOkr/dygn F ö~~Taxeförsla heldy bo em "ng mAltider särsldlt boende 2015 Pri~/mån. I eldygnsabonnemang ska ingå: Fruk st, middag, l ällsmat och kaffe . . Till midda serveras mineralvatten/Uittöl alternati mjölklmlltidsdryc1, och till' hel er även Iwedryck. Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryc vrigt ingår lmäckebröd och efterrätt vid middag, tillbehör som tex gurka, stillad, grönsaker Till fOrmiddagskaffet ingår enklare vet bröd, och till eftenniddagskaffe ing!r kex alt. Sk rpa. Till kvällskaffet serveras smörgås. Näringsdryck men ej sjukdomsspecifika näringsdrycker, sondmat eller a egat. -- a eflJrslng måltider@ ' ttidsboende 2015 Pris för h ldygnskostn l 02 /dygn. I heldygns ab nnemang ska ingå: Frukost, middag, kvällsmat och kaffe Till middag serveras nlineralvattenlli ttöl ternativ mjölk/mAl ·dsdry k, och till helger även läsl edryck; Till kvällsmat serveras m'"lk eller m!llidsdryck · vrigt ingår knäeke röd och efterrätt vid middag, tillbehör som tex gurka, sallad, grönsaker Till fonn· ddagskaffet ingår enkln e v teb ö , och till eftermiddagskaffi ingår kex alt. Skorpa. Till kvällskaffet serveras smörgås. Nliringsdryck men ej sjukdomssp cifika näri gsdryck , sondmat eller aggregat. 61 l VTh1ME y K "MM1JN KommunstyrelsoR>rvaltningen Samhällsbyggnadsavdelningen 2014-10-30 ' Dnr 2014/240 SA F6r lag till tu.a fBr kommunens matdistribution FOnlag till beslut Samhiillsbyggnadsavd 1nin en förestAr Kommunstyrelsen att oreslå Kommunfullmäktige besluta anta ny taxa mr kommunens matdistribution enligt taxeförslag. Sammanfattning nu ll1ge Kostnad för matdistribution i dag ir 45 kr/portion Brukaren flr idag matportioner hemlevererade 2ggr/v. Till portionen flr brukaren välja frukt eller kräm/soppa till dessert. Finare dessert ingår vid soppdagar enligt matsed l samt en till veckoslut t. Färska grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetor mm ingår ej. Bistånd far matdistribution krävs. }t ) Jllmf6relse med andra kommuner 2014 ~ I Hultsfreds kommun ir priset mr matdistribu ' 55 I Eksjö kommun är priset mr matdistributio I Mönst~ kommun är priset för matdistributio , · port dessert l Okr/port. dessert ingår. port dessert vid soppa. Taxefön lag 1. Ma t · ' bution 2015 Kostn~IDJ~iaiL Leverans ggr/v Till p rti ntm flr brukar n vtUja frukt eller kräm/soppa till dessert. Finare dessert · gd.r vid soppdagar enligt matsedel samt en till veckoslut. Färs a grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetol' mm · år ej. Bistånd mr matdistn'buti n krävs. l. Extra levera s . År brukaren ej he.tnmu vid lev ans tas en avgift ut för extraleverans på 50 kr per utlc' ming. Gäll ej vid akuta läkarb ök. So a Andersson K st f 1~ St.Angå.gnttm 28 01~ nanuuuner 21200 -0787 lnn bar ·- l:c evis Bankairo 577-2777 kgmmw;_~@yimm grby. se Telefax PluiOiro Hemlida 0492-76 90 98 748 S9 - 0 www.vimmerby.sc 049.2-76 90 00 57 E-pott
© Copyright 2024