UNDERRÄTTELSE till ersättare

Öckerö 2015-03-23
KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan
Socialnämnden
Tid och plats
Onsdag 1 april 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö
Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30 i Lejonet
ÄRENDEN
1.
*2.
Val av justerare
Förslag: Lena Hermansson
Granskning av strategisk planering av äldreomsorgens
verksamhet. Dnr 16/15
Bilaga
3.
Besök av Kommunrevisionen
Bilaga
4.
Val av ersättare till Socialnämndens individutskott
*5.
Drift- och investeringsbudget 2016. Dnr 14/15
Bilaga
*6.
Lokalbehov daglig verksamhet. Dnr 17/15
Bilaga
*7.
Remiss: Validering inom vård och omsorg i Öckerö
kommun. Dnr 3/13
Bilaga
8.
Yttrande enligt föräldrabalken, Tingsrätten - sekretess
Dukas
9.
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och
med 2015-03-31. Dnr 15/15
Bilaga
10.
Marie Andersson,
MAS
Information
a. Budgetuppföljning
b. Patientsäkerhetsberättelse 2014
c. Återrapportering av statsbidrag för 2014 för kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården
d. Ungdomsgruppens arbete
e. Beredskap inför påskhelgen
f. Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK)
g. Tystnadsplikt
h. Redovisning av ekonomiskt bistånd – februari
i. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till
2015-03-26 (dnr 9/15)
11.
Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15
12.
Övriga frågor
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Medtages i pärm
* Närvarorätt för anmälda personalföreträdare
Kent Lagrell
Ordförande
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Anna Corneliusson
Sekreterare
2015-03-18
Yttrande över revisionsrapport 2014, Granskning av
strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun genomfört en granskning av
strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet. EY har inte hittat några väsentliga brister i sin
granskning. Revisorerna har identifierat några utvecklingsområden som verksamheten bör
uppmärksamma:
•
•
•
Rutinerna för äldreomsorgens årliga behovs- och omvärldsanalys och det samlade resultaten
finns inte dokumenterat.
Det saknas långsiktiga strategier för hur äldreomsorgen kan vara en attraktiv arbetsgivare.
Det saknas en lokalförsörjningsplan för äldreomsorgen.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig
strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet.
Socialförvaltningen redovisar nedan åtgärder och tidplan för de områden där förbättringsbehov
noterats:
Rutinerna för äldreomsorgens årliga behovs- och omvärldsanalys
Äldreomsorgens årliga behovs och omvärldsanalys har varit ansluten till Öckerö modellen. En SWOT
analys har gjorts varje år i anslutning till kommande budget år med syftet att synligöra nuläget i
verksamheten samt att hitta förbättringsområden. Underlaget har använts som stöd för den
strategiska planeringen. Analyserna har dokumenterats internt men inte inkluderats i Öckerö
modellen. Äldreomsorgen liksom hela förvaltningen kommer att använda Stratsys i planeringsarbetet
framgent vilket kommer att underlätta den strategiska planeringen i hög grad Dokumentationen kring
verksamhetsplaner, uppföljningar och rapporter förenklas och kan enkelt tas ut. En verksamhetsplan
för äldreomsorgen 2015-2018 kommer att tas fram under året och inkludera en långsiktig strategisk
plan.
Det saknas långsiktiga strategier för hur äldreomsorgen kan vara en attraktiv
arbetsgivare.
Äldreomsorgen har en kompetensutvecklingsplan som uppdateras årligen efter behovsanalysen som
görs i samband med budgetarbetet. Flertal personal har fått möjligheten att vidareutvecklas i sitt
arbete och bidragit med positivt energi för hela verksamheten. 2015 avser äldreomsorgen att satsa på
valideringsutbildning för att ytterligare öka kompetensen i verksamheterna. Utbildningar i anslutning
till nationella kvalitetsregistren har genomförts inom äldreomsorgen och bidragit till kvalitetshöjning
och ökad kompetens. Flertal personer arbetar för att stödja hela GR i utvecklingsarbetet kring mestsjuka äldre. Öckerös äldreomsorg utmärker sig kvalitetsmässigt och kompetensmässigt i hela regionen.
Kompetens utveckling är en del av det långsiktiga arbetet som stärker organisationens
attraktionskraft. För att säkerställa framtida rekryteringar på en mer och mer konkurrensutsatt
arbetsmarknad måste både arbetsgivare och arbetstagare gynnas för att kunna skapa en hållbar
arbetsplats. Detta kan endast göras genom strategiskt planering med HR avdelningen.
Det saknas en lokalförsörjningsplan för äldreomsorgen.
2013 togs fram en ”Behovsbeskrivning, demensboendeplatser i Öckerö kommun.”
Behovsbeskrivningen beskrev den demografiska utvecklingen i kommunen och synliggjorde behovet
av demensboendeplatser i kommunen. Under kommande 10-15 års period behövs det att nyskapa 30
till 50 platser. Arbetet med heltäckande lokalförsörjningsplan är påbörjad och uppskattas bli färdig
under året.
Arto Niskala
Verksamhetschef
Möte med Socialnämnden
Öckerö kommun
2015-04-01
Agenda och frågor
1.
Kort inledning och introduktion
2.
Frågor till nämnden
►
►
►
►
►
Hur säkerställs behovet av kompetensförsörjning och god arbetsmiljö vid
förvaltningen?
Beskriv hur arbetet i projektet SamTidigt fortlöper?
Beskriv omorganisationen av Gallerian och eventuella konsekvenser för
verksamheten?
Vilka åtgärder har vidtagits utifrån IVO:s inspektion HT-2014 vid ett
gruppboende?
Övriga risker eller väsentliga områden som nämnden vill uppmärksamma
revisionen på?
Öckerö 2015-03-25
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Mats Sundström
Ärende:
Drift- och investeringsbudget 2016
Diarienummer:
14/15
Budget 2016 investering, kvalitet, taxor &
volym
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
1. Förslaget till investeringsäskanden, kvalitetssatsningar samt taxor och avgifter för 2016
antas och överlämnas till Kommunstyrelsen
2. Information om bedömning av volym- och kostnadsförändringar noteras
Bakgrund
Enligt Öckerös budgetmodell har socialnämnden att besluta om investeringar,
kvalitetssatsningar och taxor för 2016. Förvaltningens bedömning av
volymförändringar 2016 framgår av bilaga 4.
Ärende
Socialförvaltningen föreslår:
-
investeringsbudget,
bilaga 1
-
kvalitetssatsningar,
bilaga 2
-
taxor och avgifter,
bilaga 3
-
volymförändringar
bilaga 4
Synpunkter
Samverkan har sker i FSG 2015-03-31.
Mats Sundström
Ekonom
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
Mall för budget 2012
Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2016 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)
Nämnd:
Prioritet
Socialnämnd
Vht
tkr
Benämning
tkr
tkr
2016
1
Säbo
Takliftar solhöjden 5 st
2
Hemtj
Lyfthjälpmedel till hemtjänsten
50
3
Hed by
Lås till Hedens by
55
4
Hed by
Bassänglift
5
Hed by
Möbler väntrum Hedens by
6
Centr
Datorer/nätverk
2017
2018
Fem lgh på Bryggan 1 saknar taklift, vilket leder till att personer med stort
vårdbehov ej kan bo där.
Fortsättning på investering som påbörjats 2015. Samtliga arbetsgrupper har
därefter tillgång till hjälpmedlet.
Gamla lås som inte är synkade med varandra. Nycklar till personal saknas bland
annat pga att nycklar inte längre kan kopieras.
Stort bytesbehov av handikapplift. Ålderstigen lift för vilken service inte kan
erbjudas och reservdelar saknas.
125
100
Nya möbler behövs
Befintliga & nya system ställer krav på ökad datortillgänglighet i våra
verksamheter
60
110
Summa
500
Kommentarer till äskandet
0
0
Sidan 1
Investeringsäskande år 2016 (tkr)
Bilaga 1
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall:
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt
Nämnd: Socialnämnd
Ansvar:30510
Verksamhet:Solhöjden 1, särskilt boende
Benämning:Takliftar bryggan 1
Beskr iv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Fem lägenheter på Bryggan 1 är i behov av taklift. Efter genomförd investering har alla
lgh taklift. Behovet är stort då inga tunga vårdkrävande personer kan bo i dessa rum.
Investeringsutgifter /inkomster
Beräknad utgift
Beräknad inkomst (anges med minustecken)
Summa (netto)
År 1
125
0
125
Investeringen får följande effekter i drift
Intäktsökning (anges med minustecken)
Reavinst (anges med minustecken)
Kostnadsbesparing anges med minustecken)
Reaförlust/utrangering
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader)
År 1
Summa (netto)
Avskrivningskostnad
Internränta (2,5 % av bokförda värdet)
Totalt
SAMMANSTÄLLNING PROJEKT
- äskande till investeringsbudget
- driftkostnadspåverkan
År 2
0
0
0
0
0
0
63
2
64
0
0
0
0
0
0 Belopp (tkr)
125
125
3 År
128
1
År 1
125
64
OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.
Sidan 1
Investeringsäskande år 2016 (tkr)
Bilaga 2
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall:
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt
Nämnd: Socialnämnden
Ansvar: 3056/3057
Verksamhet: Hemtjänst
Benämning: Lyfthjälpmedel
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Hemtjänsten har under 2015 fått möjlighet att via investeringsmedel inköpa
lyfthjälpmedel i form av StandUp. 3 stycken inköptes och önskemål finns nu om att
inköpa ytterligare 3 stycken så att hjälpmedlena finns tillgängliga för samtliga
hemtjänstgrupper.
Med hjälp av StandUp kan en ensam personal i hemtjänsten, snabbt, säkert och enkelt
assitera en person som ligger på golvet och inte kan komma upp på egen hand.
Hjälpmedlet lyfter tryggt och bekvämt upp brukaren i en sittande position, redo för
uppresning eller överflyttning till en rullstol.
Genom att ha lyfthjälpmedel tillgängliga för varje arbetsgrupp inom hemtjänsten kan
artbetet med att hjälpa en brukare som trillat omkull genomföras av en ensam
personal. Lyftet sker på ett sätt som är mer angenämt för brukaren samtigidt som
hjälpmedelet har en positiv inverkan på arbetsmiljön.
Investeringsutgifter /inkomster
Beräknad utgift
Beräknad inkomst (anges med minustecken)
Summa (netto)
År 1
Investeringen får följande effekter i drift
Intäktsökning (anges med minustecken)
Reavinst (anges med minustecken)
Kostnadsbesparing anges med minustecken)
Reaförlust/utrangering
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader)
År 1
50
0
50
Summa (netto)
Avskrivningskostnad
Internränta (2,5 % av bokförda värdet)
Totalt
SAMMANSTÄLLNING PROJEKT
- äskande till investeringsbudget
- driftkostnadspåverkan
År 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0 Belopp (tkr)
5
50
1 År
6
10
År 1
50
3
OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.
Sidan 1
Investeringsäskande år 2016 (tkr)
Bilaga 3
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall:
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt
Nämnd: Socialnämnden
Ansvar: 30150
Verksamhet: Hedens by vht 53500
Benämning: Lås
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Låssystemet i huset är föråldrat. När verksamheten förändrats har det bytts lås i vissa
delar så det finns ingen huvudnyckel som passar i alla. Det finns flera olika
cylindersystem som inte är synkade så det är många nycklar i omlott då personal
behöver komma in i byggnaden, in på sina rum och in i tex förråd mm, olika nycklar till
alla lås. De flesta av låsen är så gamla att det inte går att kopiera nycklarna. Cylindrarna
är väldigt slitna så ibland fungerar inte ordinarie nycklar.
Investeringsutgifter /inkomster
Beräknad utgift
Beräknad inkomst (anges med minustecken)
Summa (netto)
År 1
Investeringen får följande effekter i drift
Intäktsökning (anges med minustecken)
Reavinst (anges med minustecken)
Kostnadsbesparing anges med minustecken)
Reaförlust/utrangering
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader)
År 1
55
0
55
Summa (netto)
Avskrivningskostnad
Internränta (2,5 % av bokförda värdet)
Totalt
SAMMANSTÄLLNING PROJEKT
- äskande till investeringsbudget
- driftkostnadspåverkan
År 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0 Belopp (tkr)
6
55
1 År
7
10
År 1
55
3
OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.
Sidan 1
Investeringsäskande år 2016 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall:
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt
Nämnd: Socialnämnden
Ansvar: 30150
Verksamhet: Bassängen Hedens by vht 53500
Benämning: Bassänglift
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Bassängliften som finns idag är av modell och märke som utgått ur sortiment. Som en
följd av detta går det inte att finna reservdelar och något serviceavtal går ej att teckna,
vilket fördyrar service och reparation. Liften används fortfarande och behöver ersättas.
Investeringsutgifter /inkomster
Beräknad utgift
Beräknad inkomst (anges med minustecken)
Summa (netto)
År 1
100
0
100
Investeringen får följande effekter i drift
Intäktsökning (anges med minustecken)
Reavinst (anges med minustecken)
Kostnadsbesparing anges med minustecken)
Reaförlust/utrangering
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader)
År 1
Summa (netto)
Avskrivningskostnad
Internränta (2,5 % av bokförda värdet)
Totalt
SAMMANSTÄLLNING PROJEKT
- äskande till investeringsbudget
- driftkostnadspåverkan
År 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
4
0 Belopp (tkr)
5
100
3 År
8
20
År 1
100
4
OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.
Sidan 1
Investeringsäskande år 2016 (tkr)
Bilaga 5
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall:
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt
Nämnd: Socialnämnden
Ansvar: 30150
Verksamhet: Hedens by vht 53500
Benämning: Möbler väntrum
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Möblerna i väntrummen (2 st-vid entré och bredvid lunchrummet) på Hedens by har
varit med sedan huset öppnades 1990.
Stort slitage har gjort att de skruvats/limmats och klätts om. Eftersom det finns fara för
att de ska falla ihop har vissa möbler kasserats och ersatts av andra begagnade.
Investeringsutgifter /inkomster
Beräknad utgift
Beräknad inkomst (anges med minustecken)
Summa (netto)
År 1
Investeringen får följande effekter i drift
Intäktsökning (anges med minustecken)
Reavinst (anges med minustecken)
Kostnadsbesparing anges med minustecken)
Reaförlust/utrangering
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader)
År 1
60
0
60
Summa (netto)
Avskrivningskostnad
Internränta (2,5 % av bokförda värdet)
Totalt
SAMMANSTÄLLNING PROJEKT
- äskande till investeringsbudget
- driftkostnadspåverkan
År 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
4
0 Belopp (tkr)
6
60
2 År
8
10
År 1
60
4
OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.
Sidan 1
Investeringsäskande år 2016 (tkr)
Bilaga 6
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år
Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall:
- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)
- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt
Nämnd: Socialnämnd
Ansvar: 30000
Verksamhet:IFO-FH-ÄO
Benämning: Datorer / Nätverk
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:
Befintliga & nya system ställer krav på ökad datortillgänglighet i våra verksamheter. De
senaste åren har kraven höjts på dokumentation (procapita, mobipen) och självservice
(Personec, TimeCare,) vilket ställer krav på att datorer finns tillgängliga och att
uppkoppling mot nätverk fungerar. Vår bedöming är att vi kommer att behöva
investera i datorer till de flesta verksamheter inom socialförvaltningen.
Investeringsutgifter /inkomster
Beräknad utgift
Beräknad inkomst (anges med minustecken)
Summa (netto)
År 1
110
0
110
Investeringen får följande effekter i drift
Intäktsökning (anges med minustecken)
Reavinst (anges med minustecken)
Kostnadsbesparing anges med minustecken)
Reaförlust/utrangering
Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader)
År 1
Summa (netto)
Avskrivningskostnad
Internränta (2,5 % av bokförda värdet)
Totalt
SAMMANSTÄLLNING PROJEKT
- äskande till investeringsbudget
- driftkostnadspåverkan
År 2
0
0
0
0
0
0
55
1
56
0
0
0
0
0
0 Belopp (tkr)
110
110
3 År
113
1
År 1
110
56
OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1
blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.
Sidan 1
Mall för budget år 2016
Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar
Äskande för år 2016 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2017 och 2018 anges sist utan prioritetsordning
Nämnd:
Socialnämnd
Prioritet
Vht
Benämning
tkr
tkr
tkr
2016
2017
2018
1
Säbo
Ökad bemanning på äldreboenden
4 100
2
FH
Basutbildning funktionshinder
500
3
ÄO
Validering
500
500
4
FH
Validering
500
500
5
ÄO
Utökning av antalet enhetschefer
6
HSL
IT satsning e-hälsa, HSL
330
7
SSK
IVPA
600
8
Dgl Vht
Arbetskonsulent
370
9
FH
Pedagogisk vägledare
450
1 400
Summa
8 750
1 000
Kommentarer till äskandet
Vårdtygnden har ökat på boendena (nattbemanning
Solhöjden/Bergmans, även på dagtid)
Högre utbildningsnivå för att möta större och mer komplexa behov
hos våra brukare.
För att få större andel av anställd personal med adekvat utbildning
500 inom äldreomsorgen
För att få större andel av anställd personal med adekvat utbildning
500 inom funktionshinder
Utökning av antalet enhetschefer för att kunna minska antalet
anställda per enhetschef till en hanterbar nivå.
IT stöd för framtagande av statistik, dokumentation inom Hälso- och
sjukvård.
Extra resurs behövs då bemanningssköterskor behöver anlitas för att
det ska kunnas genomföras på kvällstid.
Behöver öka till 100% då den idag 20%-iga tjänsten inte motsvarar
verksamhetens behov.
Vägledare för kvalitetsäkring , utveckling av arbetsmetoder och en
kontinuerlig lärandeprocess.
1 000
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: Ökad bemanning på äldreboenden
Bilaga 1
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Bemanningskvoterna är låga i jämförelse med vårdtygnden på boendena. Allt fler personer klarar av eget
boende med stöd av hemtjänst till hög ålder. De flesta som beviljas och flyttar in på permanent plats på
boendena har större omsorgs och omvårdnad behov än tidigare. Personalen har svårt att tillgodose
framförallt brukarnas sociala behov. Enligt Sol ska all vård och omsorg individanpassas och äldre ska
känna välbefinnande. Enligt IVO behövs en personal på varje avdelning på nattetid. Således behöver
nattbemanningen på Solhöjden höjas med 1 personal vilket innebär 1,83 åa. Solhöjdens bemanningskvot
behöver höjas från 0,56 till 0,62 vilket innebär 4,8 åa. Bergmans kvot behöver höjas från 0,68 till 0,75
vilket innebär 2,8 åa. Sammanlagt innebär detta en ökad bemanning om 9,4 årsarbetare, vilket med en
snittkostnad om 512 tkr (inkl OB, semestervikarie mm) per årsarbetare ger en kostnad om 4800 tkr.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
9,4 årsarbetare inom Särskilda boenden
4 800 tkr
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Personalkostnad
Summa
Ramhöjande
Ej ramhöjande
äskande 2016
äskande 2016
4 800 tkr
4 800 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Bilaga 2
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnden
Benämning på äskandet: Kontinuerlig basutbildning funktionshinder
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Det finns idag ett stort behov inom funktionshinder att satsa på kompetensutbildning
för att möta våra brukares ofta sammansatta problematik. De utbildningar som har
genomförts har skett inom befintlig ram och till enskilda personer i personalgruppen.
De senaste åren har vårdtyngden ökat och funktionshindrade med svåra
neuropsykiatriska samt psykiatriska diagnoser, ställer stora krav på personalens
kompetens i form av en ökad kunskap om olika funktionshinders uttryck och
konsekvenser samt ett pedagogiskt förhållningssätt. Våra funktionshindrade blir äldre
idag och inträder i demens och i fysiskt åldrande snabbare än normalt, vilket också
bidrar till behoven av en ökad kompetens vad gäller åldrande och hur detta påverkar
och påverkas av funktionshindret. Sammantaget bör all personal ha en gemensam bas i
kunskap om funktionshinder, förhållningssätt och bemötande, hjälpmedel,
kommunikationsstöd, kompletterande stödåtgärder samt för området aktuell
lagstiftning. Detta ställer krav på kontinuerlig utbildning för våra anställda inom
funktionshinder.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
Funktionshinder
Kontinuerlig utbildning för våra anställda
500 tkr
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
Personalkostnad, avgifter för kurser
500 tkr
Summa
500 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Bilaga 3
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: Validering av personal inom äldreomsorgen.
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Idag krävs utbildning för tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Öckerö kommun. Flertal vikarier
som saknar utbildning blir årligen konverterade till en tillsvidareanställning (LAS 5§). För den som
arbetat inom vården eller på annat sätt tillägnat sig kunskap inom området finns det möjlighet att
validera delar av innehållet på Vård- och omsorgsprogrammet och därmed förkorta studietiden. Målet
med valideringen är att få personalens kompetens kartlagd, bedömd och dokumenterad. Valideringen
planeras individuellt för varje deltagare och innebär att den faktiska kompetensen kartläggs och bedöms.
Kompetensen kan resultera i ett intyg eller prövas mot betyg. I de fall en deltagare inte genomgår alla
delar i valideringsprocessen sammanfattas deltagarens nuvarande kompetenser i en fördjupad
yrkeskartläggning. Validering till undersköterskor skulle vara en kvalitetshöjning och en förutsättning
för kommunen att bedriva god och säker vård.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017
Plan 2018
Äldreomsorg
500 tkr
500 tkr
500 tkr
Validering av kompetens hos anställd personal
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
Personalkostnad, avgifter för kurser
500 tkr
Summa
500 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Bilaga 4
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnden
Benämning på äskandet: Validering av personal inom funktionshinder
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Enligt den inventering som utförts inom Ifo/FH utförarverksamheter dvs. gruppbostäder, daglig
verksamhet, boendestöd samt personlig assistans, fanns det ca 15 personer som saknar adekvat
utbildning inom vård- och omsorg. Dessa personer finns relativt jämnt fördelade i alla verksamheter.
Funktionshinderverksamheten har angett som mål att det skall vara minst två med adekvat
stödpedagogsutbildning i varje enhet. Övrig personal skall ha adekvat vård- och omsorg och med
inriktning på funktionshinder. Titel är stödassistent.
För närvarande finns en stödpedagog i en gruppbostad och i de övriga gruppbostäderna har
medarbetare påbörjat studier till stödpedagog.
Det är önskvärt med validering inom vård- och omsorg, inriktning funktionshinder för att möta invånare
med funktionshinder i vår kommun och ge dem en verksamhet med god kvalitet. Planering för
närvarande är att under första halvåret 2015 ta fram ett erbjudande till de som saknar adekvat
utbildning samt har behov av att höja sin utbildningsnivå motsvarande dagens krav.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
Funktionshinder
500 tkr
500 tkr
500 tkr
Validering av kompetens hos anställd personal
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
Personalkostnad, avgifter för kurser
500 tkr
Summa
500 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Bilaga 5
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: Utökning av antalet enhetschefer inom
äldreomsorg
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
En enhetschef ansvarar idag för 35 - 50 medarbetare. Några enhetschefer har dessutom ansvar för
personal på mer än ett arbetsställe och måste förflytta sig mellan olika enheter. Socialstyrelsen har
påpekat att en chef med personalansvar inom vård och omsorg bör ha mindre än 30 personer i sin
personalgrupp för att ha en möjlighet att utöva sitt chefskap på ett bra sätt. Förutom alla uppgifter som
har med personal och arbetsledning att göra ska chefen också kunna ha kontakt med brukare och
anhöriga, se till att planer upprättas för nya boende, följa upp verksamheten, ha koll på budgeten mm.
Administrativa stödet har minskat på senare år men trots det kvarstår kravet på att vara lika mycket och
tom mer tillgänglig än tidigare. Personal kan inte ges det stöd och den handledning som de är i behov av
i det dagliga arbetet, vilket i sin tur medför en negativ påverkan på deras arbetsförhållanden.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
2 enhetschefstjänster
1 400 tkr
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Personalkostnad
Summa
Ramhöjande
Ej ramhöjande
äskande 2016
äskande 2016
1 400 tkr
1400 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: IT satsning e-hälsa, HSL
Bilaga 6
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Det finns flera områden som behöver ses över.
1) Idag finns det inget IT stöd för framtagande av statistik inom Hälso- och sjukvård. Det
dokumentationssystem som används idag är inte anpassat för att få fram den statistik som
efterfrågas. Den tas idag fram helt manuellt med hjälp av pinn statistik och handräkning.
2) För att öka patientsäkerheten finns det möjligheter att bygga på befintliga
dokumentationssystem med applikationer. Dessa kan ge tillgång till alla data i en transportabel
iPad. Säkerheten blir högre när all dokumentation finns tillgänglig hos patienten men kan även
ses som en tidsbesparing då restid delvis kan användas effektivt i form av möjlighet att
dokumentera.
3) Webbkollen är ett system där man lätt kan följa upp patienterna efter de varit inlagd på sjukhus
för att minimera risken till återinläggning.
4) I Torslanda tillsammans med SU pågår ett projekt med att effektivisera vårdplaneringarna med
hjälp av IT stöd och en webbkamera. Detta för att minska kringtid i form av restid. Det skulle
vara mycket intressant för oss då även vi åker mycket på vårdplaneringar inom
Socialförvaltningen men även i ett större perspektiv där det kan användas som kommunikation
med våra medborgare som bor på de mest avlägsna öarna. Säkerhet och trygghet skulle i och
med det kunna stärkas med enkla medel.
5) E-hälsomyndigheten har ett utbud för våra medborgare, HälsaFörMig, som lanseras 2014 och
bedöms bli särskilt viktigt för dem som har stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga.
Till att börja med skulle en kartläggning av vad som finns och vad som efterfrågas tas fram. Steg två blir
att en prioriteringsordning skapas.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
Hälso- och sjukvård 30550
325 tkr
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Personalkostnad, mjukvara, hårdvara
Summa
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
325 tkr
325 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Bilaga 7
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: I väntan på ambulans (IVPA) 100 % tjänst
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Sedan maj 2013 pågick ett projekt tillsammans med SU, räddningstjänsten och hemsjukvårdens
sjuksköterskor. Räddningstjänsten är sedan tidigare behjälplig (IVPA) vid akuta situationer när
ambulans inte finns närvarande på Öckerö. I projektet är hemsjukvårdens sjuksköterskor en extra resurs
vid dessa tillfällen med sin medicinska kompetens. Idag är projektet avslutat och är en ordinarie
arbetsuppgift som pågår mellan kl 08 och kl 22 alla dagar i veckan. MSB har gjort en forskningsstudie
samtidigt för att belysa sjuksköterskornas upplevelser men även för att se vilken samhällsnytta det kan
ge. Rapporten visar att kan man rädda ett liv så finns det en nytta och besparing inte bara utav ett liv
men av en samhällskostnad på23 miljoner.
Projektet bedrevs helt utan finansiering och har tills nu kostat ca 500.000 kr vilket till största delen är
utbildningskostnader och vikarier men även en del investeringar i teknisk apparatur och drift.
Kostnaderna beräknas framöver bli högre då bemanningen idag kvälls- och nattetid inte är beräknad för
att kunna utföra flera uppdrag. Statistiskt sett så är det lika många larm dag som kvällstid vilket skulle
innebära en högre bemanning då det primära uppdraget för hemsjukvårdens patienter inte får komma i
kläm.
Det gjordes ett äskande för detta 2014. Nytt övervägande vore önskvärt då det handlar om att befintliga
resurser blir utarmade när fler arbetsuppgifter läggs på.
Det här innebär en tjänst till en kostnad av ca 600.000 kr inkl OB och sociala avgifter.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
Hälso- och sjukvård 30550
600 tkr
1 100% tjänst sjuksköterska
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
Personalkostnad
600 tkr
Summa
600 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Bilaga 8
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: Arbetskonsulent, utökning 80% tjänst
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Arbetskonsulentens uppdrag är att vid nya beslut om Daglig verksamhet träffa och utreda varje ny
brukare om vilken plats verksamheten kan erbjuda. En Daglig verksamhetsplats kan vara inom den
ordinarie verksamheten eller på en utlokaliserad DV-plats. Utlokaliserad Daglig verksamhet kan vara i
form av så kallade praktikplats inom något företag, i annan kommunal verksamhet eller eget uppdrag.
Arbetskonsulenten ska uppbringa verksamhetsplatser och handleda de stödpersoner som finns på
respektive DV-plats. Idag sker detta arbete i begränsad omfattning (20 procent, 8 timmar/veckan).
Vissa ärenden kräver mycket handledning och de hinns inte med. Risken är att platser måste avslutas
och att förvaltningen får ägna tid och kraft åt att hitta nya platser. Idag finns inget utrymme i tid att
skapa nya utlokaliserade DV-platser. Det tillkommer 1 - 3 nya DV beslut om året. Vissa går rakt in i
ordinarie verksamhet, men vissa ska ha utlokaliserad plats och dessa fylls på och ska fortsätta
handledas. Idag har förvaltningen ca 10 pågående ärenden med utlokaliserade platser och fler är på väg
in.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
Daglig verksamhet, arbetskonsulent utökning 80% tjänst
370 tkr
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
Personalkostnad
370 tkr
Summa
370 tkr
Sidan 1
Mall för budget 2016
Öckerö kommun
Budget 2016, plan 2017-2018
Äskande för kvalitetsförändringar
Nämnd: Socialnämnd
Benämning på äskandet: Pedagogisk vägledare
Bilaga 9
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv.
Pedagogisk vägledare behövs för att på enhetschefs uppdrag ge stöd till personal inom gruppboenden
och daglig verksamhet så att det sker en kvalitetsäkring , utveckling av arbetsmetoder och en
kontinuerlig lärandeprocess. Uppdraget innebär att ge viss daglig arbetsledning, stötta medarbetarna i
det systematiska kvalitetsarbetet med bl a dokumentation, riskbedömningar, avvikelsehantering.
Pedagogisk vägledare ansvarar för att rutiner upprättas, revideras och följs upp samt ansvara för att
tillsammans med medarbetarna utveckla arbetsmetoder utifrån uppdrag och genomförandeplan.
Uppgiftsmått
t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter
beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö
Verksamhet/
Bud 2016 Plan 2017 Plan 2018
Funktionshinder, Pedagogisk vägledare 100% tjänst
450 tkr
Ekonomi, tkr
t ex avgift, hyra, personalkostnad
Intäkt/kostnad
Ramhöjande
äskande 2016
Ej ramhöjande
äskande 2016
Personalkostnad
450 tkr
Summa
450 tkr
Sidan 1
Öckerö kommun
Socialnämnden
Budget 2016
Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag
1
OMRÅDE/VERKSAMHET
2
3
4
VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN
ANTAL
5
6
7
OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr)
Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr)
8
9
10
11
.
..
…
….
…..
……
…….
SUMMA
0
0
1 700
0
0
0
0
0
0
0
1 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FH Ett nytt Gruppboende/Korttidsplats
0
0
7 500
0
0
0
0
0
0
0
7 500
FH Höjd hyra krabban/Nybyggnad
0
0
??
0
0
0
0
0
0
0
0
FH Flyktingmottagande
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
ÄO Ökade hemtjänsttimmar
ÄO Nationella bemanningskriterier
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
2 000
ÄO-IFO-FH Slopad subvention sociala avgifter
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 200
5 000
0
0
0
0
0
0
16 200
TOTALT
Avgifter inom vård och omsorg för Öckerö kommun för år 2016
Avgiftsnivåerna som används för att beräkna vissa av avgifterna för äldreomsorg och funktionshinder
baseras på maxtaxan som utgår från prisbasbeloppet som för år 2015 är 44 500 kronor, vilket fastställs
av regeringen. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård får uppgå till högst 1780 kronor per månad 2015, det så kallade
högkostnadsskyddet.
Avgifter
Tax 2015
Taxa 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Vård & Omsorg
Maxtaxa/mån
Maxtaxa/mån
Maxtaxa/mån
Maxtaxa/mån
Maxtaxa/mån
Matkostnad
3060 kr/mån
(102 kr/dag)
3120 kr/mån
(104 kr/dag)-
3182 kr/mån
(106 kr/dag)
3243 kr/mån
(108 kr/dag)
3308 kr/mån
(110 kr/dag)
Hemtjänst nivå 1
40 % av
maxtaxa/mån
40% av
maxtaxan/mån
40 % av
maxtaxan/mån
40 % av
maxtaxan/mån
40 % av
maxtaxan/mån
Hemtjänst nivå 2
100 % av
maxtaxan/mån
100% av
maxtaxan/mån
100 % av
maxtaxan/mån
100 % av
maxtaxan/mån
100 % av
maxtaxan/mån
Service (städ & tvätt
var 3:e v)
40 % av
maxtaxan/mån
40% av
maxtaxan/mån
40 % av
maxtaxan/mån
40 % av
maxtaxan/mån
40 % av
maxtaxan/mån
Ledsagning enligt
SoL. % av
bruttoinkomsten
dividerat med
fyra/tillfälle.
7,50 %
7,50%
7,50 %
7,50 %
7,50 %
Trygghetslarm
16 % av
maxtaxan/mån
16% av
maxtaxan/mån
16 % av
maxtaxan/mån
16 % av
maxtaxan/mån
16 % av
maxtaxan/mån
Trygghetslarm med
hemtjänst eller
hemtjänstbidrag
8 % av
maxtaxa/mån
(ej
hemtjänstbidrag)
8% av
maxtaxan/mån
8 % av
maxtaxan/mån
8 % av
maxtaxan/mån
8 % av
maxtaxan/mån
Matportion
58 kr/st
60 kr/st.
62 kr
64 kr
65 kr
Utkörningsavgift, för
de som inte har
hemtjänst
11 kr per st.
11 kr per st.
11 kr/st
11 kr /st
11 kr st
Hemsjukvård
440 kr/mån
449 kr/mån
458 kr
467 kr
476 kr
37 kr/st
38 kr/st
39 kr/st
40 kr/st
41 kr/st
Särskilt boende
Ordinärt boende
Lunch i
dagverksamhet för
personer med
demenssjukdom
Avgifter
Taxa 2016
Tax 2015
Korttidsboende/växelvård enligt SoL/Hospice
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Boende
148 kr/ dygn
151 kr/ dygn
154 kr/dygn
157 kr/dygn
160 kr/dygn
Vård & Omsorg
100 % av
maxtaxa/mån
100 % av
maxtaxa/mån
100 % av
maxtaxa/mån
100 % av
maxtaxa/mån
100 % av
maxtaxa/mån
Matavgift
102 kr/dygn
104 kr/dygn
106 kr/dygn
108 kr/dygn
110 kr/dygn
Avgifter
Taxa 2015
Taxa 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Egenavgiften följer
regeringens
fastställda avgift
vid sjukhusvård
Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård
Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård
Egenavgiften
följer
regeringens
fastställda
avgift vid
sjukhusvård
Följer taxa för plan
mat särskilt
boende samt
prisbasbelopp
Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp
Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp
Följer plan mat
särskilt boende
samt
prisbasbelopp
Egenavgift för vuxna vid beslut enligt SoL eller LVM
Vid vård och
behandling av
missbruk på
behandlingshem,
LVM-hem (HVB)
eller familjehem(Egenavgiften
följer regeringens
fastställda avgift vid
sjukhusvård.)
Vid andra stöd och
hjälp insatser än
vård och
behandling. Det
totala belopp som
anges är en
matdel(102 kr flr år
2015) som följer av
avgiften för mat vid
kommunens
särskilda boenden.
Avgiften 62 kr är för
boende och utgår
från socialtjänstlagen (50 % av en
tolftedel av
prisbasbeloppet)
100 kr/dag
164 kr/dag
Avgifter
Taxa 2015
Taxa 2016
Avgifter för måltider i samband med insatser enligt LSS
Lunch i daglig
verksamhet
Avgift för
matkostnad vid
korttidsvistelse
enligt LSS för vuxna
enligt LSS
40 kr/dag
56 kr/dygn
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Kopplas till
prisbasbeloppet
och är 0,09 % av
prisbasbeloppet .
0,09 % av
prisbasbeloppe
t
0,09 % av
prisbasbelop
pet
0,09 % av
prisbasbelop
pet
57 kr/dygn
58 kr/dygn
59 kr/ dygn
60 kr/ dygn
Frukost 11
kr/st
Frukost 11
kr/st
Frukost 11
kr/st
Mellan mål 11
kr/st
Mellan mål
11 kr/st
Mellan mål
11 kr/st
Lunch 23 kr/st.
Lunch 23
kr/st.
Lunch 24
kr/st.
57 kr/ dygn
58 kr/ dygn
58 kr/ dygn
Följer
maxbelopp för
underhållsstöd(
3,3 %)
Följer
maxbelopp
för underhållsstöd (3,3
%)
Följer
maxbelopp
för underhållsstöd (3,3
%)
Avgifter för måltider vid insatser för barn och unga enligt LSS
Avgift för mat vid
korttidstillsyn för
skolungdom över
12 år enligt LSS
Frukost 11
kr/st
Mellan mål 11
kr/st
Lunch 22 kr/st.
Avgift för
matkostnad vid
korttidsvistelse
enligt LSS för barn
0-18 år
56 kr/dygn
Frukost 11 kr/st
Mellan mål 11
kr/st
Lunch 22kr/st.
57 kr/dygn
Egenavgift vid placering av barn och unga
0-18 år placering
utanför hemmet.
Följer maxbelopp
för underhållsstöd(3,3 %) enligt
Socialförsäkringsba
lken
Familjerådgivning
Första gång gratis
sedan 120 kr/gång,
100 kr för en
person
Max 42 kr/dag
per vårdnadshavare
Följer maxbelopp
för underhållsstöd(3,3 %)
Avgifter
Avgifter Hedens by 2016
Taxa 2015
Taxa 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Uthyrning av bakstugan för
bakning per heldag
435 kr
445 kr
455 kr
460 kr
470 kr
Uthyrning av bakstugan per
halvdag
270 kr
275 kr
280 kr
285 kr
290 kr
Uthyrning bakstugan, dagrehab
& konferensrum per heldag
1070 kr
1090 kr
1110 kr
1130 kr
1150 kr
Uthyrning bakstugan, dagrehab
& konferensrum per timme
220 kr
235 kr
240 kr
Städning av lokal som lämnats
smutsig per tillfälle
225 kr
230 kr
325 kr
330 kr
335 kr
340 kr
345 kr
Bastubad per termin
325 kr
330 kr
335 kr
340 kr
345 kr
Bastubad per tillfälle
45 kr
45 kr
50 kr
50 kr
55 kr
Bad avgift vuxen per tillfälle
60 kr
60 kr
65 kr
65 kr
70 kr
Bad avgift barn (från tre år) per
tillfälle
55 kr
55 kr
60 kr
60 kr
65 kr
Bassäng förening eller
kommunal verksamhet per
termin
6 885 kr
7 000 kr
7 150 kr
7 290 kr
7 435 kr
Bassäng övriga (ej föreningar
och kommunala förvaltningar)
per termin
8 620 kr
8 790 kr
8 970 kr
9 150 kr
9 330 kr
Bassäng privatperson i grupp
utan ledare per termin
720 kr
735 kr
750 kr
765 kr
780 kr
Bassäng förening eller
kommunal verksamhet per
timme
465 kr
475 kr
485 kr
495 kr
405 kr
Bassäng övriga (ej föreningar
och kommunala förvaltningar)
per timme
590 kr
600 kr
610 kr
620 kr
630 kr
Bassäng privat per timme
590 kr
600 kr
610 kr
620 kr
630 kr
Öckerö 2015-03-26
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Dick Andersson
Ärende:
Lokalbehov daglig verksamhet
Diarienummer:
17/15
LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov
finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar
anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov
Bakgrund
För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut september
2015. Därför har en behovsbeskrivning arbetats fram från daglig verksamhet. Behovsbeskrivningen
baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov.
Kommande behov påvisar en utökning av verksamheten och därmed ökade lokalbehov. Beskrivningen
av behoven påvisar utformning av lokal utan att ta ställning till i vilken lokal verksamheten skall vara
belägen. Alternativ för användning av behovsbeskrivningen är därmed öppen för flera alternativ.
Alternativ
2014-06-26 slutfördes en behovsbeskrivning för daglig verksamhet Öckerö kommun. Avtal från
befintliga lokaler löper ut i september 2015. Alternativ till lösning har framarbetats.
Förvaltningen ser följande alternativ som kan tillgodose behovsbeskrivningen.
1.
2.
Ombyggnation och av befintlig lokal på 800 m2
Nybyggnation på tomt Sudda ”Sandlyckeskolan” Hult 1:524.
Synpunkter
Förvaltningen har i sin bedömning vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen.
Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet samt förväntad ökning av målgruppen.
Byggrätt för alternativ 2 begränsar möjligheterna att tillgodose verksamhetens behov och bedöms vara
till ytan för liten. Byggrätt på tomt är 330 m2 i med möjlighet att bygga på 2 plan med eventuell
möjlighet till utökning ca 10 procent. Båda alternativ förutsätter att tidplan för projektering och
färdigställande av byggnation sammanfaller tidsmässigt med verksamhetens behov. Tidsplan för
nybyggnation förutsägs bli längre än tidsplan för ombyggnation.
Förvaltningen anser att fördelarna med alternativ 1 överväger där fastighetsägaren får fortsatt
förtroende till avtalstecknande och påbörjar ombyggnation.
Postadress
Gatuadress
Telefon
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
Organisationsnr
212000-1280
E-post
kommun@ockero.se
Hemsida
www.ockero.se
Öckerö 2015-03-25
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Barbro Carlhamre / Arto Niskala
Ärende:
Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun
Diarienummer:
3/13
KOMPLETTERING HANDLINGSPLAN
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN § 23/14) med nedanstående
handlingsplan.
Bakgrund
Socialdemokraterna har i motion daterad 2012-11-22 föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga
tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens.
Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera
ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan.
Allmänt om validering
Idag krävs utbildning för tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Öckerö kommun. Flertal
vikarier som saknar utbildning blir årligen konverterade till en tillsvidareanställning (LAS 5 §).
För att konverteras ska du under en femårsperiod ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i
allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år.
Enligt kommunens centrala kollektivavtal, Allmänna bestämmelser, blir du även konverterad när du
har arbetat sammanlagt tre år under den senaste femårsperioden, oavsett anställningsform.
Handlingsplan för verksamhetsområde Äldreomsorg
För den som arbetat inom vården eller på annat sätt tillägnat sig kunskap inom området finns det
redan nu möjlighet att validera delar av innehållet på Vård- och omsorgsprogrammet och därmed
förkorta studietiden. Målet med valideringen är att få personalens kompetens kartlagd, bedömd och
dokumenterad. Valideringen planeras individuellt för varje deltagare och innebär att den faktiska
kompetensen kartläggs och bedöms. Kompetensen kan resultera i ett intyg eller prövas mot betyg. I
de fall en deltagare inte genomgår alla delar i valideringsprocessen sammanfattas deltagarens
nuvarande kompetenser i en fördjupad yrkeskartläggning.
•
Personen som validerar har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, eller
motsvarande kunskaper och kompetens som denne har skaffat sig på annat sätt.
•
Om personen arbetar inom vård och omsorg, genomförs den praktiska delen av valideringen på
en annan arbetsplats än den egna. Ett annat alternativ är att en valideringshandledare från en
annan arbetsplats deltar i bedömningen tillsammans med vård- och omsorgsläraren och bidrar
till att vård- och omsorgsläraren gör en opartisk och rättssäker bedömning.
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
•
En verksamhet som validerar praktiska kunskaper har tillgång till valideringshandledare.
Valideringshandledaren har en utbildning som är godkänd av aktuellt VO-College.
•
Validering leder till intyg eller prövas mot betyg.
Första planeringsmöte med Vård och Omsorgs College sker vecka 13. Start vecka beror på vilken
modell Öckerö kommun väljer. Validering kan ske i gruppform eller på individ nivå. Finns det tillgång
till valideringsledare kan den egna verksamheten användas istället för annan kommun.
Identifiering av behov, inventering av kompetens
Vecka 13-18
Planering med Vård och Omsorgs College
Vecka 13
Bestämma modell för validering
Vecka 14-19
Utbildning av valideringsledare (beroende av modell)
Vecka 37
Start av validering
Vecka 37
Handlingsplan för verksamhetsområde IFO/FH
Enligt den inventering som utförts inom IFO/FH utförarverksamheter, dvs. fyra olika gruppbostäder,
daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans, fanns det ca 15 personer som saknar adekvat
utbildning inom vård- och omsorg. Dessa personer finns tämligen jämnt fördelade i alla
verksamheterna.
Inom daglig verksamhet finns flera medarbetare med stödpedagogsutbildning och inom boendestödet finns flera medarbetare som är boendepedagoger. Enhetscheferna för gruppbostäderna har
angett som mål att ha minst två stödpedagoger i varje verksamhet. I dagsläget finns en stödpedagog
på Heinövägens gruppboende och det finns medarbetare från de andra tre gruppbostäderna som har
pågående studier till stödpedagog.
Det är önskvärt med validering inom vård- och omsorg, inriktning funktionshinder för att möta våra
brukares behov av vård och omsorg och för att bedriva verksamhet med god kvalitet. Det kommer
därför att under första halvåret 2015 att planeras för och ta fram erbjudanden till dem som har behov
av att höja sin utbildningsnivå så att den motsvarar dagens krav.
Öckerö 2014-03-19
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Marita Olsson
Leitet, enhetschef Funktionshinder
Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om
validering inom vård och omsorg
0003/13-010
Yttrande till Kommunstyrelsen avseende
motion om validering inom vård och omsorg
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
Socialnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till
Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende motion om validering inom vård och
omsorg.
Bakgrund
Socialdemokraterna har i sin motion den 22/11 2012 föreslagit att en inventering
om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen.
Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en
validering för att få en formell kompetens.
Ärende
Verksamhet Äldreomsorg
Socialförvaltningen har genomfört en inventering. Under senare år har
äldreomsorgen i Öckerö kommun arbetat medvetet för att erbjuda kvarboende i
ordinärt boende så långt det är möjligt. Antalet personer som vårdas i hemmet har
ökat då vården har flyttas alltmer ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett
ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges
där. Inventeringen visar att 30 % av personalen inom hemtjänsten saknar formell
utbildning. Inom äldreboendena är situationen bättre då 11 % är utan formell
utbildning. För att höja personalens kompetens är validering ett bra alternativ.
Mellan 2005 – 2008 validerades 25 personal inom äldreomsorgen i KOMVUX regi.
Verksamhet Funktionshinder
Inom Funktionshinder pågår ett arbete med att byta titlar för vård- och omsorgspersonalen. Det gäller dem som idag benämns habiliteringspersonal. Vi följer
därmed övriga GR-kommuner som redan bytt till titlarna stödassistent respektive
stödpedagog. Öckerö kommun kommer att ha den nya titulaturen fr o m 140401. I
samband med översynen av arbetstagarnas betyg så har vi sett behovet av validering
för ca 15 personer, av totalt 57 st, det vill säga ca 30 %. Kraven på vår verksamhet
blir allt högre då många brukare har stora och omfattande funktionsnedsättningar.
Postadress
Gatuadress
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
Telefon
031-97 62 00
Organisationsnr
212000-1280
E-post
kommun@ockero.se
Hemsida
www.ockero.se
Detta i kombination med åldrande ställer höga krav på kompetens. Det är mycket
angeläget att vi genom validering kan höja utbildningsnivån för de medarbetare på
gruppboenden och inom daglig verksamhet som idag saknar full kompetens.
Förvaltningen avser påbörja validering av tillsvidareanställd personal inom
verksamhet äldreomsorg och funktionshinder under år 2015.
Malin Tisell
Tf socialchef
Öckerö 2015-03-26
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Angelica Francisca, administrativ chef
Ärende:
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - 2015
Diarienummer:
15/15
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS till och med 2015-03-31
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
1. Rapportering till och med 2015-03-31 visar att Socialnämnden inte har något ärende att anmäla
där insatsen inte kunnat verkställas inom tre månader efter beslut om insats
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige för kännedom
Ärende
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för Vård och omsorg om beviljade insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att
insatsen inte verkställts inom skälig tid har Inspektionen för vård och omsorg en skyldighet att
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.
Rapportering skall ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, Kommunens revisorer och
Kommunfullmäktige. Rapport till Inspektionen för vård och omsorg och revisorer sker efter
fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person
som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige
skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden.
Rapportering till och med 2015-03-31 visar att Socialnämnden inte har något ärende att anmäla där
den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut.
Angelica Francisca
Administrativ chef
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
Öckerö 2015-03-26
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Mats Sundström
Ärende:
Budgetuppföljning 2015
Diarienummer:
7/15
Utfall och prognos februari 2015
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
Informationen noteras
Utfall och prognos 2015-02
Det ackumulerade utfallet ligger på 16,3 procent av årsbudgeten, dvs ca 0,4 procent under
riktpunkten 16,7 procent.
Hittills under 2015 kan vi notera att Hemtjänst och Särkskilda boenden har haft höga lönekostnader
dels pga influensa hos brukare och personal, dels pga av svårigheter att rekrytera vikarier.
Försörjningsstödet ligger fortsatt högt vilket innebär en risk för att vi inte kommer att klara budgeten
om 9000 tkr under 2015. Efter lagd prognos har information kommit om två nya
funktionshinderplaceringar som i nuläget inte kan värderas. Det står redan nu klart att
flyktingverksamheten kommer att gå med underskott under 2015. En första prognos handlar om ett
underskott om ca 1500 tkr. Trots ovanstående punkter finns det i nuläget inte skäl nog att lägga en
negativ prognos. Förvaltningen har bla en buffert, ej tillsatta tjänster och en låg förbrukning
avseende placeringar för vuxna och barn som i nuläget väger upp ovan nämnda kostnadsökningar.
Bilaga 1
Utfall per verksamhet och konto 2014-02
Bilaga 2
Ekonomisk helårsprognos
Mats Sundström
Ekonom
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
EKONOMISK UPPFÖLJNING
Utfall & helårsprognos 2015-02
Socialnämnden
Det ackumulerade utfallet ligger på 16,3% av årsbudgeten, dvs ca 0,4% under riktpunkten 16,7%.
Hittills under 2015 kan vi notera att Hemtjänst och Särkskilda boenden har haft höga lönekostnader dels pga influensa hos brukare och personal, dels pga av svårigheter att
rekrytera vikarier. Försörjningsstödet ligger fortsatt högt vilket innebär en risk för att vi inte kommer att klara budgeten om 9000 tkr under 2015. Efter lagd prognos har
information kommit om två nya funktionshinderplaceringar som i nuläget inte kan värderas. Det står redan nu klart att flyktingverksamheten kommer att gå med underskott
under 2015. En första prognos handlar om ett underskott om ca 1500 tkr.
Trots ovanstående punkter finns det i nuläget inte skäl nog att lägga en negativ prognos. Förvaltningen har bla en buffert, ej tillsatta tjänster och en låg förbrukning avseende
placeringar för vuxna och barn som i nuläget väger upp ovan nämnda kostnadsökningar.
Tkr
201502
Årsprognos
Årsbudget
Prognavv
Utfallack
Förbr%
Föregprog
1 079
1 079
0
121
11,2
0
862
862
0
160
18,6
0
7 398
7 360
-38
1 236
16,8
0
Kommentar
100
Nämnds- och styrelsevht
270
Säkerhet & trygghet
271
Riskhantering
275
Totalförsv- & samhällssk.
558
558
0
120
21,5
0
500
Gemensamt äldreomsorg
4 406
4 629
223
574
12,4
0
510
Vård o oms. enl SoL /HSL
1 685
1 702
17
253
14,8
0
511
Vård o oms. ord. boende
55 376
55 631
256
9 265
16,7
0
Hög förbrukning löner i början av året.
512
Vård o oms.särs. boende
54 605
54 215
-390
9 510
17,5
0
Hög förbrukning löner i början av året.
513
Insatser LSS egen regi
47 609
47 714
104
7 685
16,1
0
514
Köpt vht LSS
14 850
14 850
0
2 256
15,2
0
535
Öppen verksamhet
2 740
2 750
10
508
18,5
0
552
Inst.vård vuxna missbruk.
1 610
1 610
0
232
14,4
0
Låg förbrukning vuxna institution
554
Inst.vård barn och unga
2 850
2 850
0
33
1,2
0
Låg förbrukning barn institution
2015-03-16
2 FH-placeringar på väg in. Ej med i prognos.
Bilaga till Uppdrag 1
Tkr
201502
Årsprognos
Årsbudget
Prognavv
Utfallack
Förbr%
Föregprog
556
Fam.hemsvård vuxna missbr
1 515
1 515
0
94
6,2
0
557
Fam.hemsvård barn o unga
2 375
2 375
0
460
19,4
0
558
Öppna ins. vuxna missbruk
1 364
1 364
0
319
23,4
0
568
Övr. insats. barn o unga
1 960
1 960
0
261
13,3
0
571
Övrig vuxenvård
65
65
0
12
18,5
0
575
Ekonomiskt bistånd
9 000
9 000
0
1 707
19,0
0
580
Individ&familjeomsorg,tot
12 559
12 559
0
1 824
14,5
0
585
Familjerätt
10
10
0
0
0,0
0
590
Socialförv. gemensamt
10 821
10 639
-182
1 497
14,1
0
600
Flyktingmottagande
645
645
0
224
34,7
0
610
Arbetsmarknadsåtgärder
0
0
0
25
0,0
0
235 941
235 941
0
38 375
16,3
0
Prognos
Budget
Avvikelse
Summa nettokostnader
Investeringsprognos 2015-02
År 2015
Sängar Solhöjden &
Bergmans
60
60
0
År 2015
Lyfthjälpmedel hemtjänsten
50
50
0
År 2015
Möbler gem. utrymmen
Solhöjden
70
70
0
År 2015
Rullstolar Solhöjden
100
100
0
År 2015
Grundutrustning hjälpmedel
50
50
0
År 2015
Möbler Bergmans
70
70
0
2015-03-16
Kommentar
Risk för underskott under 2015
Troligt underskott om ca 1500 tkr 2015
Bilaga till Uppdrag 1
Tkr
201502
Årsprognos
Årsbudget
Prognavv
År 2015
Möbler väntrum Hedens by
60
60
0
År 2015
Höj- & sänkbara bord SSK
40
40
0
500
500
0
2015-03-16
Utfallack
Förbr%
Föregprog
Kommentar
Bilaga till Uppdrag 1
Patientsäkerhetsberättelse för
Öckerö kommun
Socialförvaltningen
År 2014
2015-02-16
Marie Andersson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Innehållsförteckning
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3
Övergripande mål och strategier ............................................................................................................ 4
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet ............................................................................... 5
Socialnämnden .................................................................................................................................... 5
Förvaltningschef .................................................................................................................................. 5
Verksamhetschef ................................................................................................................................. 5
MAS ..................................................................................................................................................... 6
Enhetschef ........................................................................................................................................... 6
Legitimerad personal........................................................................................................................... 6
Omvårdnadspersonal .......................................................................................................................... 6
Struktur för uppföljning/utvärdering ...................................................................................................... 7
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet ..................................................................... 7
Uppföljning genom egenkontroll ............................................................................................................ 8
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad
patientsäkerhet ....................................................................................................................................... 9
Kvalitetsregister................................................................................................................................. 10
Senior alert .................................................................................................................................... 10
Demensvård ...................................................................................................................................... 10
BPSD-registret ............................................................................................................................... 10
Palliativ vård ...................................................................................................................................... 11
Palliativ registret............................................................................................................................ 11
Läkemedel ......................................................................................................................................... 12
Fördjupad läkemedelsgenomgång ................................................................................................ 12
Vaccinering ........................................................................................................................................ 12
Tandvård............................................................................................................................................ 12
Delegering ......................................................................................................................................... 12
Vårdhygien ........................................................................................................................................ 13
Riskanalys .............................................................................................................................................. 13
Bedömning av avvikelser och hur de skall hanteras ..................................................................... 13
Hantering av klagomål och synpunkter ................................................................................................. 14
Samverkan med patienter och närstående ........................................................................................... 14
Resultat.................................................................................................................................................. 14
Sammanställning och analys ................................................................................................................. 15
Övergripande mål och strategier för kommande år ............................................................................. 16
Sammanfattning
De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten under året har varit införandet av
digital rapportering av avvikelser samt utvecklingen av det systematiska
förbättringsarbetet där fördjupade händelseanalyser är en viktig del.
Uppföljning och kontroll av patientsäkerhetsarbetet har främst skett via inrapporterade
avvikelser. Under året har rutinerna för avvikelserapportering uppdaterats och ett
metodstöd för chefer har tagits fram. I metodstödet ingår en bedömningsmatris för att
säkerställa att enhetscheferna så långt det är möjligt bedömer allvarlighetsgrad och
sannolikhet för upprepning utifrån samma kriterier. Antalet inrapporterade avvikelser
har ökat från 286 st år 2013 till 1054 st år 2014.
Med hjälp av registrering i kvalitetsregistren senior alert, BPSD samt palliativa registret
har hälso- och sjukvårdspersonalen bidragit till ökad patientsäkerhet. Under året har
antalet riskbedömningar minskat i senior alert och varit ungefär det samma i BPSD
jämfört med föregående år. Resultaten i det palliativa registret har förbättrats på
samtliga uppmätta punkter och Öckerö kommun har mycket bra resultat sett ur en
nationell synvinkel när det gäller vård i livets slut. För att ge vårdpersonalen en
gemensam uppfattning om vårdens innehåll och inriktning har ”Lokala riktlinjer för
palliativ vård i Öckerö kommun” tagits fram under året.
I syfte att öka patientsäkerheten har det under året anordnats utbildning för
omvårdnadspersonalen i delegering, vårdhygien samt läkemedel och äldre.
Samverkan har skett med vårdcentral för att på individnivå säkerställa att samtliga
boende på särskilt boende får en årlig läkemedelsgenomgång.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 3
Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för
personer som:
 bor i särskild boendeform
 vistas i dagverksamhet
 har behov av hemsjukvård
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering,
habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet
tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Kommunen ansvarar för hemsjukvård där medicinska åtgärder krävs i hemmet.
Ansvaret omfattar även rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda
boendeformer och personer med kommunal hemsjukvård. Hemsjukvård erbjuds till de
personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller
funktionshinder. Ansvaret omfattar inte läkarinsatser. För en person som tillfälligt är
sjuk och normalt kan besöka vårdcentralen har primärvården sjukvårdsansvaret.
Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer krav på att verksamhetens insatser ska vara av
god kvalitet, utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att
kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Ledningssystemet
innebär att det finns tydliga riktlinjer och mål samt tydliga ansvarsområden och rutiner
för uppföljning och redovisning av det arbete som bedrivs inom socialförvaltningen.
Kvalitetsstegen är namnet på Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet
säkerställer att socialtjänsten utvecklar tjänster av god kvalitet. Vi gör rätt saker vid rätt
tidpunkt och på rätt sätt. Genom dokumentationen skapar vi förutsättningar för
spårbarhet, kontroll och uppföljning som är viktiga ingredienser i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 4
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Socialnämnden ansvarar för att:
 besluta om ett ledningssystem som är anpassat till verksamhetens inriktning
och omfattning
 med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och
förbättra verksamheten
 fastställa mål för kvalitetsarbetet, samt följa upp och utvärdera dessa mål
 ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig
 se till att verksamheten ges resurser så att förutsättningar finns för
måluppfyllelse, i alla de mål som finns i verksamheten
 försäkra sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i övrig
yrkesmässigt bedriven verksamhet där nämnden upphandlar tjänster eller har
avtal med
 fastställa en årlig patientsäkerhetsberättelse
Förvaltningschef rapporterar till socialnämnden. Förvaltningschefen ska:
 leda och fördela kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
 säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med
ledningssystemet och att beslutade processer och rutiner är kända av
medarbetarna
 bevaka verksamhetens totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort
och lång sikt
 säkerställa ärenden till nämnden så att nämnden kan besluta i enlighet med
mål, uppdrag, riktlinjer, policys, lagar, speciallagar och andra förordningar
 se till så att analyser görs och att rapportunderlag lämnas till socialnämnden och
kommunledningen
 se till så att intern kontroll av verksamheten sker systematiskt och kontinuerligt
 ansvara för att avtal om samverkan skrivs där så behövs
Verksamhetschef ansvarar för att avsikten med kvalitetsledningssystemet omsätts i
praktisk handling. Verksamhetschef HSL har ett samlat ledningsansvar för
verksamheten så att patientsäkerhet och god vård säkerställs. Verksamhetschefen
ansvarar för att:
 fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten
 se till så att verksamheten svarar upp mot kraven som medicinskt ansvarig
sjuksköterska ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker
vård
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 5

driva verksamhet med kostnadseffektivitet och med en patientsäker
dokumentation
MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att säkerställa och följa upp
kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. MAS rapporterar till
verksamhetschef HSL. MAS ansvarar för:
 kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt 18 och
18a §§ HSL
 att planera, leda, styra och kontrollera att verksamheten håller hög
patientsäkerhet och god kvalitet
 att vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande regelverk inom området
 att verka för att gällande regelverk blir kända och förankrade hos vårdgivaren
 att delta och bidra till det systematiska förbättrings- och utvecklingsarbetet
 att i patientsäkerhetsberättelsen sammanställa de planerade, genomförda och
dokumenterade förbättrings- och utvecklingsarbetena som görs inom
verksamheter kopplade till HSL
 att anmäla allvarliga händelser enligt Lex Maria samt att redovisa resultat och
mätningar framtagna ur system och register till verksamhetschef HSL samt
vårdgivare
Enhetschef
Enhetschefen är operativt ansvarig för att risker i vården undviks och ska i dialog med
medarbetarna på enheten vid behov vidta omedelbara åtgärder. Enhetschefen är även
ansvarig för avvikelserapportering samt för att kontakt tas med legitimerad personal
och/eller MAS vid behov av fortsatt utredning.
Legitimerad personal
Legitimerad personal (sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut) har ett egenansvar i
sin yrkesutövning genom att aktivt bidra i utvecklingen av patientsäkerheten i syfte att
minska risken för att negativa händelser och tillbud uppstår. Legitimerad personal skall
skyndsamt rapportera avvikelser till ansvarig enhetschef samt vid behov även till MAS.
Omvårdnadspersonal
All omvårdnadspersonal har ansvar att rapportera avvikelser.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 6
Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån
ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens
ledning och styrning samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Den som bedriver verksamhet ska skapa förutsättningar för medarbetarna att delta i
det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende
verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten
och vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande
organisation.
Att rapportera identifierade risker för vårdskador och inträffade vårdskador sker
kontinuerligt utifrån rutinen för avvikelsehantering. Rutinen är väl implementerad och
medarbetarnas medvetenhet om avvikelsearbetet är hög. MAS har under året haft
utbildning i avvikelsehantering inklusive systematiskt förbättringsarbete för en stor del
av omvårdnadspersonalen samt för alla enhetschefer inom Socialförvaltningen. Under
2015 planeras för utbildning av resterande del av omvårdnadspersonalen.
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser som utgör ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande
eller som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada ska rapporteras.
Inrapporterade avvikelser utreds enligt fastställd process för avvikelsehantering. I
processen ingår även att förbättringsarbete genomförs och följs upp. Vid behov görs
anmälan till IVO (utifrån lex Sarah eller lex Maria) enligt fastställda processer för detta.
All personal har en skyldighet att rapportera sådant som motverkar eller utgör hot mot
att brukare får god vård/omvårdnad, gott stöd och god service samt kan leva under
trygga förhållanden.
Avvikelser mellan vårdgivare till exempel mellan slutenvård, primärvård och kommun
rapporteras på separat blankett som ser likadan ut i hela regionen. Det kan röra sig om
bristande överrapportering, avsaknad av information, oklarheter i
behandlingsuppdraget eller avsaknad av kallelse till vårdplanering.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 7
Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva
egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som
krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.
I april 2014 utarbetades en ettårig projektplan för avvikelsehantering med syftet att ”Få
struktur på och ta fram metodstöd för arbetet med avvikelsehantering inom samtliga
verksamheter i förvaltningen”. Målet med projektet var att ”öka antalet rapporterade
avvikelse och få igång ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheterna”.
Under året har uppföljning och kontroll av patientsäkerhetsarbetet främst skett genom
uppföljning av inrapporterade avvikelser. Omfattande arbete har lagts ned på att införa
och implementera elektronisk avvikelsehantering. Den 1 maj började Öckerö kommun
med digital rapportering av avvikelser via verksamhetssystemet Procapita.
När det gäller avvikelsetypen fall sker det övervägande antalet i situationer när inte
någon personal är närvarande. Vid fall är det svårt att arbeta utifrån perspektivet
systematiskt förbättringsarbete då åtgärderna företrädesvis sker på individnivå.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 8
Fallprevention är ett prioriterat område där Öckerö kommun sedan tidigare arbetar med
tvärprofessionella team.
För ytterligare information gällande arbetet med att öka patientsäkerheten när det
gäller läkemedel, se rubriken ”läkemedel” på sidan 12.
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
MAS har tillsammans med KvU under året utarbetat rutiner och tagit fram
inmatningsstöd för rapportering av avvikelser för såväl omvårdnadspersonal som chefer
inom Socialförvaltningen samt tagit fram metodstöd för uppföljning av avvikelser till
chefer.
Under året har ett förslag tagits fram och presenterats för nämnd och
förvaltningsledning angående hur inkomna avvikelser ska sammanställas, analyseras
och redovisas.
Avvikelser
Statistik levereras till EC och VC av MAS+KvU
Kvartalsvis
EC analyserar sin avvikelsestatistik, dokumenterar i Stratsys
Kvartalsvis
Analys i respektive ledningsgrupp (ÄO resp IFO/FH)
Kvartalsvis
Redovisning av statistik och analys i Förvaltningsledning
Kvartalsvis
Redovisning av statistik och analys i SN
Kvartalsvis
Lex Sarah & lex Maria
Informera i Förvaltningsledning när lex-rapport är inkommen.
FC/VC tar ställning till om info skall gå omedelbart till SN eller ingå
i planerad kvartalsvis redovisning av avvikelser
Löpande
Återkoppling i Förvaltningsledning när händelseanalys är klar:
orsaker samt planerade åtgärder
Löpande
Redovisning i SN: händelser, orsaker samt planerade åtgärder
Kvartalsvis
(allvarliga
händelser löpande)
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 9
Kvalitetsregister
Öckerö kommun arbetar med tre olika kvalitetsregister: Senior alert, palliativ registret
samt BPSD-registret.
Senior alert
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra
det förebyggande arbetet. Här registreras riskbedömningar och åtgärder som vidtas för
att förbättra vården och öka säkerheten. Det som registreras är risk för fall, trycksår,
onormal nedgång i vikt, munohälsa och blåsdysfunktion/inkontinens.
Demensvård
De senaste åren har det gjorts stora satsningar inom området demens i kommunens
äldreomsorg. Fokus har varit kompetenshöjning hos omvårdnadspersonalen genom den
webbaserade utbildningen Demens ABC samt genom införandet av BPSD-registret.
BPSD-registret
Samtliga verksamheter inom ÄO har fått utbildning och det finns minst en
administratör/avdelning/enhet, vilket motsvarar 49 stycken (inkluderat enhetschefer,
MAS och legitimerad personal). Under 2014 har en uppföljningsutbildning genomförts.
Inom LSS har inte kvalitetsregistret använts på samma sätt som inom ÄO. För att
registrera krävs en demensdiagnos och då detta saknats har endast arbetsmetoden
använts för att förtydliga behov och utvärdera insatser.
Antalet skattningar i BPSD-registret var 72 stycken under 2014, vilket är en marginell
minskning jämfört med 2013 då det gjordes 76 stycken.
Antalet skattningar gjorda i BPSD-registret under 2014. Statistik från BPSD-registret
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 10
Palliativ vård
Palliativ vård i livets slutskede skall kunna erbjudas var helst personen väljer att vårdas.
Oavsett vad personen väljer är det viktigt att alla som vårdar gör det utifrån en
gemensam plan. Under året har ”Lokala riktlinjer för palliativ vård i Öckerö kommun”
tagits fram med syftet att beskriva hur svårt sjuka och döende ska vårdas och
garanteras god kvalitet oberoende av diagnos, ålder och boendeform. Enligt dessa
riktlinjer är målet att Öckerö kommun ska ge en kunskapsinriktad palliativ vård.
Riktlinjerna ger vårdpersonal en gemensam uppfattning om vårdens innehåll och
riktning samt möjliggör en så god livskvalitet som möjligt för den döende och dennes
närstående. Principen är att alla kommuninvånare ska erhålla en god palliativ vård på
lika villkor.
Palliativ registret
I palliativ registret registreras olika kvalitetsindikatorer. Syftet med detta
kvalitetsregister är att identifiera förbättringsområden samt utvärdera och utveckla den
palliativa vården. Under det gångna året har samtliga uppmätta indikatorer förbättrats
jämfört med föregående år, se diagram nedan.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 11
Läkemedel
Under året har det material som används inför delegering av läkemedel från
sjuksköterska till omvårdnadspersonal reviderats och uppdaterats. Frågorna i det
kunskapstest som omvårdnadspersonalen får göra inför delegeringen har också
arbetats om.
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Fördjupade läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en brukares
samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och
aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och
uppföljning av brukarens hela läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda och
förebygga läkemedelsrelaterade problem. Under året har samverkan skett med
vårdcentralen i syfte att säkerställa att de boende på särskilt boende får en årlig
läkemedelsgenomgång.
Vaccinering
Samtliga brukare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i Öckerö kommun
har erbjudits vaccination mot årets influensa samt vaccination mot pneumokocker.
Utförda vaccinationer har registrerats i kvalitetsregistret Svevac.
Tandvård
Den som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till Ntandvård (nödvändig tandvård), vilket innebär att personen betalar samma patientavgift
för tandvård som för övrig vård enligt det nationella högkostnadsskyddet för den öppna
hälso- och sjukvården. Särskilt utvalda medarbetare identifierar de personer som har
rätt till munhälsobedömning och utfärdar intyg om nödvändig tandvård. Antalet gjorda
munhälsobedömningar är i stort sett samma för år 2014 jämfört med år 2013.
Tandhygienist från tandvården har under året haft utbildning i munhälsobedömning för
omvårdnadspersonal.
Delegering
Dokumentet ”Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Öckerö
kommun” har uppdaterats och implementerats i Socialförvaltningen under året som
gått. Samtlig personal inom funktionshinder samt en stor del av personalen inom
äldreomsorgen har gått en delegeringsutbildning som MAS har anordnat. Utvärderingen
visar att personalen själva skattar att deras kunskapsnivå har ökat väsentligt inom
området delegering. Under år 2015 planeras för delegeringsutbildning för resterande
del av omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 12
Vårdhygien
Hygienombud, enhetschefer samt legitimerad personal har deltagit i basutbildning i
basala hygienrutiner där hygiensjuksköterska från SU har föreläst vid två olika tillfällen.
Därefter har samtlig omvårdnadspersonal inom funktionshinder samt en stor del av
omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen fått en teoretisk och praktisk genomgång
gällande basala hygienrutiner av MAS. Under år 2015 planeras för utbildning av
resterande del av omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen.
Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Under året har metodstöd till enhetschefer gällande bedömning av inrapporterade
avvikelser arbetats fram i syfte att säkerställa att alla i möjligaste mån bedömer
inkomna avvikelser på ett likartat sätt, se nedanstående matris.
Bedömning av avvikelser och hur de skall hanteras
Allvarlighetsgrad
Sannolikhet
Mycket hög/
katastrofal
allvarlighetsgrad
Betydande
allvarlighetsgrad
Måttlig
allvarlighetsgrad
Mindre
allvarlighetsgrad
(3)
(2)
(1)
Alltid Lex-anmälan
Alltid Lex-rapport
Avvikelsehantering
Gul
Avvikelsehantering
Gul
Alltid Lex-anmälan
Alltid Lex-rapport
Avvikelsehantering
Gul
Avvikelsehantering
Avvikelsehantering
Gul
Avvikelsehantering
Avvikelsehantering
Gul
Avvikelsehantering
(4)
för upprepning
Mycket stor
sannolikhet
(dagligen eller en
på tre tillfällen)
(4)
Stor sannolikhet
(varje vecka eller
en på tio tillfällen)
Grön
(3)
Liten sannolikhet
(en gång/månad)
Alltid Lex-anmälan
Alltid Lex-rapport
Grön
(2)
Mycket liten
sannolikhet (en
gång/år)
Alltid Lex-anmälan
Alltid Lex-rapport
Grön
(1)
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 13
Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Inkomna klagomål och synpunkter från t ex vård- och omsorgstagare, deras närstående
eller personal utreds enligt de rutiner som finns i Öckerö kommun. Inkomna klagomål
från patientnämnden eller IVO hanteras primärt av MAS i nära samarbete med berörd
verksamhet.
Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Brukarna och deras närstående erbjuds möjlighet att medverka i
patientsäkerhetsarbetet genom varje enhets rutiner. Enhetschefen ansvarar för att
arbeta fram dessa rutiner och beskriva dem i enhetens verksamhetsberättelse.
Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Under året rapporterades det in 1054 st avvikelser. Antalet har ökat markant sedan den
digitala rapporteringen infördes i maj 2014.
År
2011
2012
2013
2014
Antal inrapporterade avvikelser
232
170
286
1054
MAS och KvU har tillsammans initierat och lett arbetet med fördjupade
händelseanalyser av 13 inträffade avvikelser, varav fyra har gällt lagstiftning enligt lex
Maria och nio enligt lex Sarah. Av dessa har två skickats vidare till IVO.
I september 2012 började Öckerö kommun med registrering av gjorda riskbedömningar
i senior alert. Målet för 2014 var att öka antalet riskbedömningar från 133 st till 180 stUtfallet blev att antalet riskbedömning minskade till 112 st.
År
2012
2013
2014
Antal registrerade riskbedömningar i senior alert
46
133
112
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 14
När det gäller arbetet med palliativ vård visar samtliga uppmätta indikatorer i palliativ
registret en förbättring. I en nationell jämförelse ligger Öckerö kommun mycket bra till
och används ofta som ”ett gott exempel”.
Vid utbrott av magsjuka inom ordinärt boende, Hönö hemtjänst, i slutet av december
2014 kunde MAS konstatera att följsamheten till basala hygienrutiner hos personalen
var god, vilket hade avgörande betydelse för att smittspridningen kunde stoppas snabbt.
Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Den enskilt största åtgärden som har gjorts under 2014 för att öka patientsäkerheten i
Öckerö kommun är införandet av digital rapportering av avvikelser vilket även har
medfört en omfattande utveckling av det systematiska förbättringsarbetet. Syftet med
projekt avvikelsehantering (”att få struktur på och ta fram metodstöd för arbetet med
avvikelsehantering inom samtliga verksamheter i förvaltningen”) är väl genomfört inom
de verksamheter i förvaltningen som arbetar med verksamhetssystemet Procapita, dvs
äldreomsorg och funktionshinder. Även målet (”att öka antalet rapporterade avvikelser
och få igång ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheterna”) är väl uppfyllt.
När det gäller antalet registreringar i kvalitetsregister har dessa minskat i såväl senior
alert som i BPSD-registret under året. Under 2013 arbetade i stort sett bara Bergmans
gruppboende med BPSD och Solhöjden med senior alert. Under året har möjligheterna
utökats för i stort sett samtliga enheter att arbeta med båda dessa kvalitetsregister och
antalet registreringar borde därför ha ökat under året. Anledningen till att antalet
registreringar i kvalitetsregistren har minskat kan vara brist på tid för att driva
förbättringsarbete från enhetscheferna.
Den främsta anledningen till det förbättrade resultatet när det gäller palliativ vård är
förmodligen det intensiva fokus på förbättringsarbete som bedrivs i kommunen. Navet i
förbättringsarbetet utgörs av det palliativa rådet som består av ett team av olika
professioner inom Socialförvaltningen samt representanter för de båda vårdcentralerna
i Öckerö kommun.
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 15
Övergripande mål och strategier för kommande år
 Fortsatt fokus på utveckling av det systematiska förbättringsarbetet
 Fortsätta arbetet med kontroll och uppföljning av kvaliteten på utförda hälso- och
sjukvårdsinsatser i Öckerö kommun
 Ha som målsättning att öka antalet registrerade riskbedömningar i
kvalitetsregistren senior alert och BPSD
 Fortsätta utveckla det redan mycket framgångsrika arbetet med vård i livets slut,
palliativ vård
 Fortsätta arbetet med minskning av olämpliga läkemedel till äldre
 Arbeta med ökad säkerhet kring läkemedelshantering, digital signering av
läkemedelslistor samt med e-hälsa
 Arbeta för utökad samverkan mellan kommun och primärvård
Patientsäkerhetsberättelse, Socialförvaltningen, Öckerö kommun, 2014
Sida 16
2014-12-17 Dnr 3584/2014
Återrapportering av statsbidrag för 2014 till kommuner för
kompetenssatsning inom den sociala barn- och
ungdomsvården
Så här använder du den elektroniska blanketten:
 Spara blanketten i datorn (namnge filen exempelvis med kommunens
namn).
 Fyll i de gråmarkerade fälten i blanketten (klicka dig fram med musen
eller tabbtangenten). Undvik semikolon och retur (Enter) när du skriver
in texten. Uppgifter om antal och belopp ska skrivas med siffror.
 Spara den ifyllda blanketten.
 Skicka den ifyllda blanketten med e-post som bifogad fil till:
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Ange dnr xxx i mejlet
 Skriv ut blanketten, låt behörig person signera den och skicka till:
Socialstyrelsen, Dnr xxx 106 30 STOCKHOLM
Återrapporteringen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2015.
A. Kontaktuppgifter
Namn på återrapporterande kommun:
Öckerö
Utdelningsadress:
Öckerö Kommun
Faktureringsadress: (skriv, som ovan, om samma)
Öckerö Kommun Fack 760041 R067
Referens-id för fakturering:
ZZ30100
E-postadress till kommun:
Kommuninkorg@ockero.se
Namn på kontaktperson:
Barbro Carlhamre
E-postadress till kontaktperson:
barbro.carlhamre@ockero.se
Befattning:
Verksamhetschef
Telefonnr till kontaktperson:
031-97 62 26
B. Rekvirerat belopp från Socialstyrelsen
Rekvirerat belopp för 2014:
50000 kronor
Förbrukat belopp för 2014:
56300 kronor
Postnr:
47580
Org.nr:
212000-1280
Postort:
Öckerö
10637
Stockholm
Oförbrukat belopp 2014
0 kronor
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
1(2)
SOCIALSTYRELSEN
2014-12-01
Dnr 3584/2014
Statsbidrag som inte har utnyttjats för utbildningsinsatser t.o.m. den 31 december 2014 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Efter den 15 februari 2015 kommer
Socialstyrelsen att skicka ut faktura för återbetalning av oförbrukade medel.
C. Kompetensinventering
Detta avser endast de kommuner som inte rekvirerade statsbidraget för 2013.
Dessa kommuner fick avsätta 50 000 kronor för inventeringen för 2014. Om
kommunen har rekvirerat statsbidrag endast för kompetensinventeringen och inte
genomfört utbildningsinsatser kan ni bortse från punkt D.
Vi har rekvirerat statsbidrag för kompetensinventering för 2014.
D. Utbildningsinsatser
Av det totala beviljade statsbidraget får högst 25 procent finansiera vikarier (3),
kurslitteratur (4), resor (5) och administration och samordning (6) se gärna informationsbrev om ni är osäkra på hur mycket ni får disponera vid varje post).
Kostnadstyp
1. Utbildningsplatser
2. Stöd och handledning
3. Vikarier
4. Kurslitteratur
5. Resor
6. Administration och samordning
Totala summan i kronor(1+2+3+4+5+6):
Summa förbrukat 2014
(belopp i kronor)
56300
0
0
Behörig företrädare för kommunen intygar härmed att uppgifterna som
lämnas i denna återrapportering är riktiga.
Ort och datum
Öckerö 20150211
Underskrift
Befattning
Verksamhetschef
Namnförtydligande
Barbro Carlhamre
2(2)
Plan inför 2015
Ungdomsgruppen
Sammanfattning ungdomsgruppen
För att främja ungas psykiska hälsa och arbeta hälsofrämjande inom arenor där unga
vistas, finns en ungdomsgrupp som består av kommunala tjänstemän. Genom att
arbeta med hälsofrämjande ser vi till det som ger hälsa istället för det som ger ohälsa.
Syftet med ungdomsgruppen är att arbeta tvärsektoriellt med ungas, mellan 13 – 20
år, uppväxtvillkor.
Ungdomsgruppen skall genom undersökningar, kvalitetsredovisningar och övriga
omvärldsbevakningar göra sig en gemensam bild av ungas uppväxtvillkor. Utifrån
den gemensamma bilden föreslå utredningar, satsningar och interventioner i syfte att
stärka målgruppens hälsa. Ungdomsgruppen har till uppgift att utse specifika
arbetsgrupper när gemensamma interventioner eller utredningar skall komma till.
Ungdomsgruppen har en klar koppling till kommunens tvärsektoriella
samverkansforum Rådet för Hälsa och Trygghet. Folkhälsoplanerarens uppgift i
ungdomsgruppen är att verka som processledare och vara en länk mellan gruppen
och RHT. Processledaren skall stötta övriga deltagare i arenatänkande där de egna
verksamheternas arbete läggs åt sidan till förmån för en helhetssyn kring ungas
uppväxtvillkor. Arbetet skall ta fasta på såväl ungas livsvillkor som levnadsvanor.
Livsvillkoren ger förutsättningar och sätter ramar för vilka levnadsvanor vi
människor utvecklar. Livsvillkor kan exempelvis vara utbildning, sysselsättning,
ekonomi, socialt stöd, boende och miljö medan levnadsvanor kan vara motionsvanor,
tobaksbruk och kostvanor.
Ungdomsgruppen vill under 2015 stärka ungdomar och skapa förutsättningar för
goda uppväxtvillkor genom att stödja de arenor ungdomar vistas inom.
Ungdomsgruppen vill bl.a. fokusera på psykisk (o)hälsa, etik och moral, trafikvanor
som trimning av mopeder och ungdomars förhållningssätt till droger. Med
årsredovisningen från 2014 i åtanke, har ungdomsgruppen för avsikt att under år
2015 undersöka några av de föreslagna metoder och insatser vidare, såsom
Ungdomsprogrammet, DISA, LUPP och ta fram nyckeltal för den psykiska ohälsan
bland ungdomar i kommunen. Ungdomsgruppen skall genom processledaren
fortsätta informera om det pågående arbetet till RHT.
Sofia Enström
Folkhälsoplanerare
Öckerö kommun
20141212
FÖRSÄKRAN OM TYSTNADSPLIKT
OCH SEKRETESS
Du som i egenskap av anställd eller förtroendevald eller som på annat sätt deltar i Öckerö
kommuns verksamhet får i många fall inblick i enskilda människors personliga förhållanden.
Sådan information omfattas i vissa fall av en lagreglerad tystnadsplikt och sekretess.
För att ett gott samarbete ska kunna bedrivas i kommunen krävs att människorna har
förtroende för den kommunala verksamheten. Människorna måste kunna lita på att du inte
röjer hemliga uppgifter för obehöriga, och att uppgifter och handlingar som rör deras
förhållanden inte lämnas till andra än de som har sådana arbetsuppgifter att de måste ha
tillgång till uppgifterna eller handlingarna.
Du är skyldig att känna till de sekretessregler som gäller din verksamhet.
Tystnadsplikten gäller både under den tid du är verksam i Öckerö kommun samt därefter.
Brott mot tystnadsplikten, vårdslös förvaring och obehörigt utlämnande av allmän handling
kan medföra åtal och straff.
Härmed bekräftas att jag tagit del av ovanstående
Namnteckning
Namnförtydligande
Datum
Personnummer
Arbetsplats/ Politiskt organ
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
budget
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
935 944 898 186
928 335 912 826 933 397 899 561 858 520 1 024 912 872 260 785 267 1 007 736 886 432 718 330
821 265
971 396 830 809 903 165 910 966 977 932 864 471 850 777 927 405 838 316 852 874 880 881
874 973
789 296 821 361 793 267 819 487 810 083 858 491 801 549 792 048 845 796 789 842 875 123
825 853
837 028 737 844 907 079 737 582 862 844 824 044 746 775 701 891 730 379 757 498 754 319
781 856
722 335 739 462 857 309 737 789 715 321 878 309 789 975 858 963 715 804 833 562 864 486
780 872
518 174 461 683 619 151 495 520 487 464 650 378 564 190 549 066 602 984 685 917 692 406
743 097
418 117 396 265 392 925 524 374 355 874 459 770 446 397 385 057 367 909 482 417 405 763
482 879
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
750000
Ekonomiskt bistånd
1 200 000
1 000 000
800 000
2015
600 000
2014
2013
2011
2012
400 000
2010
2009
2008
budget
200 000
Linjär ()
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Utveckling ek. bistånd 2015
Arbetslös, Otillräcklig ersättning
Arbetslös, Väntar på ersättning
Arbetslös, Ingen ersättning
Arbetslös, Flykting i introduktion
Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning
Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning
Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning
Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning
Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning
Arbetshinder, sociala skäl
Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning
Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning
Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst
Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst
Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst
Arbetar heltid, Väntar på inkomst
Språkhinder
Utan försörjningshinder
Annat försörjningshinder, totalt 2011
Annat försörjningshinder, avliden
Annat försörjningshinder, deltid accepterad
Annat försörjningshinder, godkända studier
Annat försh, studerande med studiemedel
Annat försörjningshinder, ålderspension
Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad
Totalt
Ålder
18 987
35 165
3 160
15 835
40 139
928 335
2014-jan
0 - 17
18 - 19
20 - 25
26 - 45
46 - 64
65 Totalt
2014-jan
2015-jan
2014-febr 2015-febr 2014-mars 2015-mars 2014-april 2015-april
39 546
14 835
43 717
38 737
25 568
28 709
5 380
296 391
332 190
316 246
366 301
363 699
300 402
20 465
24 395
12 399
10 871
4 766
7 454
39 783
1 991
2 412
2 420
18 750
81 347
43 207
49 406
43 759
64 004
35 358
19 477
66 880
18 469
86 916
30 498
29 386
1 892
27 110
293 696
273 614
285 060
193 313
239 088
253 571
29 373
30 500
25 912
28 829
14 453
9 423
28 310
21 803
38 650
29 292
5 004
28 155
6 463
39 662
6 415
14 855
3 028
1 119
4 716
8 835
5 890
8 890
5 351
479
11 528
11 528
0
0
26
28
50
8
112
37 775
12 048
42 344
11 715
935 944
2015-jan
21 875
14 116
50 183
27 184
28 800
23 769
912 826
27 326
16 969
1 932
898 186
2014-febr
0
1
26
34
41
6
108
0
1
28
30
45
5
109
37 888
12 660
14 399
30 993
933 397
0
2014-mars
0
2
26
30
44
5
107
0
1
28
27
49
5
110
31 852
31 239
7 190
40 767
899 561
0
2014-april
0
0
1
28
27
45
5
106
0
Ekonomist bistånd - antal beslut, antal unika hushåll per beslut, beslutat belopp kr samt antal vuxna och barn som omfattas av besluten Tabell 191
Ekbist
Beslut
E Bevilja bistånd livsföring i övr SoL 4:1
E Bevilja frivilligt bistånd SoL 4:2
Antal beslut
Antal unika
hushåll per beslut
Beslutat
belopp kr
Antal vuxna
som omfattas
av beslutet
Antal barn
som omfattas
av beslutet
15
12
32700
17
5
1
1
14116
1
0
E Bevilja försörjningsstöd SoL 4:1, 4:3
139
103
851371
163
60
Summa
155
116
898187
181
65
Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192
Ekbist
Orsak
0 - 17
18 - 19
20 - 25
26 - 45
46 - 64
65 -
Summa
Annat försh, Avliden
0
0
0
0
1
0
1
Annat försh, Godkända studier
0
1
2
1
1
0
5
Annat försh, Ålderspension
0
0
0
0
0
4
4
Annat försh,Förhindrad arbeta/biståndsberä
0
0
0
0
0
1
1
Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst
0
0
1
0
3
0
4
Arbetshinder, sociala skäl
0
0
1
11
8
0
20
Arbetslös, Flykting i introduktion
0
0
0
1
0
0
1
Arbetslös, Ingen ersättning
0
1
13
10
14
0
38
Arbetslös, Otillräcklig ersättning
0
0
2
3
2
0
7
Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning
0
0
2
1
0
0
3
Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning
0
0
0
1
0
0
1
Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning
0
0
0
1
4
0
5
Sjukskriven med läkarintyg,Otillräcklig sjukpennin
0
0
0
0
1
0
1
Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning
0
0
5
1
10
0
16
Språkhinder
0
0
0
0
0
0
0
Summa
0
2
26
30
44
5
107
Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193
Ekbist
Orsak
0 - 17
18 - 19
20 - 25
26 - 45
46 - 64
65 -
Summa
Annat försh, Avliden
0
0
0
0
14116
0
14116
Annat försh, Godkända studier
0
9069
13958
692
3607
0
27326
Annat försh, Ålderspension
0
0
0
0
0
16969
16969
Annat försh,Förhindrad arbeta/biståndsberä
0
0
0
0
0
1932
1932
Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst
0
0
8714
0
19441
0
28155
Arbetshinder, sociala skäl
0
0
4595
92574
96145
0
193314
Arbetslös, Flykting i introduktion
0
0
0
24395
0
0
24395
Arbetslös, Ingen ersättning
0
4180
94403
112436
155282
0
366301
Arbetslös, Otillräcklig ersättning
0
0
13627
12643
12467
0
38737
Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning
0
0
16996
13504
0
0
30500
Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning
0
0
0
9423
0
0
9423
Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning
0
0
0
7242
36517
0
43759
Sjukskriven med läkarintyg,Otillräcklig sjukpennin
0
0
0
0
7454
0
7454
Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning
0
0
30624
3307
52985
0
86916
Språkhinder
0
0
0
0
8890
0
8890
Summa
0
13249
182917
276216
406904
18901
898187
jan
febr
mars
april
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Totalt
Öppnade Avslutade
5
9
9
6
14
15
10
9
8
7
6
5
Öppnade
4
Avslutade
3
2
1
0
jan
febr
mars
april
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Redovisning 2015-03-26 av ej verkställda beslut gällande särskilt boende
Beslutsdatum:
Den enskilde befinner sig idag:
Särskilt boende SoL
Solhöjden
-
-
Bergmans
150126
Hemmet
Öckerö den 26 mars 2015
Micael Marcussen
Biståndshandläggare