Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Forsiden 1. Fylkesvei 27 med Rondane i bakgrunn. Foto: Gaute Moen 2. Fra Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 2014. Foto: UKM Hedmark 3. Hedmark fylkeskommune påbegynte nybygget og ombyggingen av den eksisterende bygningsmassen på Storhamar videregående skole våren 2014. Innflyttingen skal skje fra juni måned. Foto: Gaute Moen 4. Fylkerådsleder Per-Gunnar Sveen (til venstre) taler ved fredningsmarkeringen på Terningen Skanse 02.08.2014. Foto: Tore Lahn Layout: Hedmark fylkeskommune (Hanne Grytbakk) Innhold Forord..............................................................................................................................................................................................4 2014 Oppsummert........................................................................................................................................................................ 5 Politisk organisering.................................................................................................................................................................... 6 Fylkesdirektøren............................................................................................................................................................................7 - Ansatte ................................................................................................................................................................................. 8 - Mangfold og likestilling...................................................................................................................................................... 9 - Eiendomsforvaltningen......................................................................................................................................................10 - Etikk og internkontroll........................................................................................................................................................11 Utdanning..................................................................................................................................................................................... 12 Tannhelse...................................................................................................................................................................................... 17 Plan og miljø............................................................................................................................................................................... 20 Kultur............................................................................................................................................................................................ 23 Næringsutvikling........................................................................................................................................................................ 27 Internasjonalt samarbeid.......................................................................................................................................................... 30 Folkehelse.................................................................................................................................................................................... 32 Samferdsel ................................................................................................................................................................................. 33 Regionrådene.............................................................................................................................................................................. 37 Rådgivende organer................................................................................................................................................................... 38 Økonomi – resultat og analyse............................................................................................................................................... 40 Organisasjonskart.......................................................................................................................................................................61 Forord I 2014 har Hedmark fylkeskommune fått mye nasjonal anerkjennelse innenfor flere tjenesteområder: Skoleeierpris for god utvikling på gjennomføring i videregående opplæring, Zendiumpris for godt forebyggende tannhelsearbeid og pris for beste trebygg for NordØsterdal videregående skole. Fylkesrådet ser dette som et uttrykk for at Hedmark fylkeskommune har utviklet en kultur for å løse oppgavene våre på en fremragende måte, og at det blir lagt merke til. I tillegg har vi et økonomisk resultat som viser god kontroll på økonomien. Hedmark fylkeskommune har med dette et godt grunnlag for å møte de utfordringene vi vil stå overfor i årene som kommer. Gjennomføring i videregående opplæring viser en liten nedgang i 2014. Fylkesrådet vil i den sammenheng peke på at det gode arbeidet som gjøres i skolene i Hedmark fortsetter. Andre resultatindikatorer viser at karakterer i yrkesfag og på studieforberedende øker mer enn måltallet for 2014. Dette er resultater som underbygger at lærere i våre skoler arbeider godt for å sikre at elever lærer det de skal. På fylkesvegnettet er det gjennomført gode steg for å sikre bedre forhold for skognæringen. 75 % av fylkesvegnettet er omklassifisert til 60 tonn totalvekt, og fylkesrådet har satt av penger til å forsterke Sundfloen bru til å tåle 60 tonn. Dette er tiltak som vil støtte opp under en konjunkturutsatt trebransje. Befolkningsveksten i 2014 i Hedmark er positiv, men ikke så bra som vi kunne ønske. Det er imidlertid tre kommuner som nå ligger over eller rett under landssnittet i befolkningsvekst, og det er svært bra. Fylkesrådet vil trekke fram at Stange og Elverum som har størst vekst, skiller seg positivt ut med et solid fødselsoverskudd og en stor netto tilflytting. Her er det mange som har gjort en god innsats, og fylkesrådet vil gi en stor honnør til alle sammen. For fylkesrådet er det åpenbart at den forbedrede infrastrukturen på veg og en forventet forbedring med dobbeltspor på Dovrebanen, gjør Hedmark til et mer attraktivt fylke å flytte til. Her kan vi ikke sove, og fylkesrådet er innstilt på å stimulere til fortsatt bred innsats for flere folk i Hedmark. 2014 har markert viktige milepeler på tre store samferdselsprosjekter i Hedmark. Ferdigstilling av Mjøsparsellen på E6, E16-parsellen inn til Kongsvinger og ny Åsta bru på RV3 i Åmot viser at harde prioriteringer og langsiktig og systematisk påvirkningsarbeid gir resultater. Alle de tre prosjektene gir oss mer trafikksikker veg, hvor risikoen for alvorlige ulykker reduseres. Null drepte i Hedmarkstrafikken de første 2,5 måneden i 2015, er en indikasjon på en forbedret trafikksikkerhetssituasjon i Hedmark. Samtidig får viktige nasjonale transportårer for personer og gods, en vesentlig bedret framkommelighet. RV3, E16 og E6 skal bygges ut videre, og fylkesrådet vil videreføre det gode påvirkningsarbeidet, for å komme i mål med utbyggingene. Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Aasa Gjestvang Fylkesråd 4 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesråd Lasse Juliussen Fylkesråd 2014 Oppsummert Utdanning • 81,7 % av elevene fullførte og besto skoleåret 2013/2014. Dette er en fremgang på 0,8 prosentpoeng fra 2012/2013 • 67,9 % av ungdomskullet fra 2008 har fullført og bestått videregående opplæring etter fem år. Dette er en nedgang på 0,8 prosentpoeng siden i fjor (2007-kullet) • Elevfraværet har blitt lavere og gått ned fra 8,7 % til 7,8 % i skoleåret 2013/2014 • Hedmark fylkeskommune fikk Skoleeierprisen 2014 for sitt gode arbeid med å få flere ungdommer til å fullføre videregående utdanning Tannhelse • Tannhelsetjenesten har bedre resultater i 2013 enn i 2014 • Det er spesielt blant 12-, 15- og 18-åringene at Hedmark skiller seg positivt ut i forhold til landsgjennomsnittet. Andelen kariesfrie 12-åringer er 71 % i Hedmark, mens landsgjennomsnittet er på 59,8 %. Når det gjelder 18-åringer er det 30 % kariesfrie i Hedmark mens landsgjennomsnittet er på 20,9 % • Tannhelsetjenesten fikk i 2014 Zendiumprisen for et prosjekt for tilbud om tannhelsetjenester i hjemmesykepleien Plan og miljø • Brukerundersøkelse blant kommunene viser en positiv utvikling i oppfatningen av fylkeskommunen som en god og nyttig samarbeidsaktør • Terningen Skanse ble sikret varig vern som kulturminne. Fredningen ble markert som en del av grunnlovsjubileet • Det nye tapperiet og laboratoriet på Atlungstad ble åpnet i 2014. Brenneriet har utvidet aktiviteten med nye publikumstilbud • Fylkesstatistikk for Hedmark 2014 ble publisert Kultur • Anno museum har hatt over 250 000 besøkende, og det har vært flere publikummer på forestillingene til Teater Innlandet og Musikk i Hedmark i 2014 enn i 2013. Kunstbanken har også hatt flere besøkende. • Det ble registrert over 2 000 nye brukere av Kulturkortet for ungdom • Det er gjennomført 23 ulike tiltak i forbindelse med satsingen på Ungdoms-OL • 10 ulike sti- og merkeprosjekter i Hedmark er gjennomført med fylkeskommunale midler • Kulturprisen for 2014 gikk til Jo Øvergaard fra Sollia for hans store og brede kulturengasjement Næringsutvikling • 95 % av kommunene har deltatt på kompetansehevende tiltak • 28,3 % av nyetablerte bedrifter består etter fem års drift. Dette er lavere enn tidligere år og under landsgjennomsnittet • Regional plan for opplevelsesnæringene ble rullert i 2014. Det er startet arbeid med å utvikle reiselivsprodukter innen sykkel, langrenn, fiske og vandring Internasjonalt samarbeid • Interreg Sverige – Norge programmet 2007 – 2013/2014 er avsluttet med gode resultater • Grensekomiteen Hedmark – Dalarna har arbeidet med felles satsninger innen transportkorridorer, reiseliv, næringsutvikling, kompetanse, kultur og tjenesteutvikling Samferdsel • Det var 3,8 % flere kollektivreiser i 2014 enn i 2013. Størst har veksten vært for bybussene i Hamar med 8,2 % • Andelen fylkesveg med fast dekke er økt til 78,8 % • Det er arbeidet med de viktigste vegene for tømmertransporten og nå er 74 % av fylkesvegnettet oppskrevet til 60 tonn totalvekt • 13 investeringstiltak på fylkesvegnettet er gjennomført Ansatte • Det er 1 973 ansatte i fylkeskommunen. Dette er fordelt på 58 % kvinner og 42 % menn. Gjennomsnittsalderen er 50 år • Sykefraværet var 5 % i 2014 fordelt på 6,4 % for kvinner og 3,2 % for menn Økonomi • Sum driftsutgifter for fylkeskommunen var 2,8 milliarder kroner (2,9 mrd. kroner inkl. rente – og avdragsutgifter) • Driftsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 72,2 mill. kroner Befolkning • Det var 195 153 innbyggere i Hedmark pr 1. januar 2015. Det er en økning på 720 personer eller 0,4 % fra året før. Veksten kommer fra nettoinnvandring fra utlandet, som veier opp for innenlandsk flyttetap og fødselsunderskudd. • Befolkningsveksten var sterkest i Hamar (+327), Stange (+276), Elverum (+231) og Ringsaker (+140). • Befolkningsveksten på landsbasis var 1,1 %. Oslo (2,1 %), Akershus (1,6 %) og Rogaland (1,5 %) hadde størst befolkningsvekst i 2014. Svakest vekst var det i Sogn og Fjordane (0,2 %), Telemark (0,3 %), Nordland (0,3 %) og Hedmark (0,4 %). Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 5 Politisk organisering Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Hedmark fylkeskommune har siden valget 2003 hatt en parlamentarisk styringsform. Det betyr at fylkestinget velger et fylkesråd, som med noen unntak er den øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon. Fylkestinget har delegert mye myndighet til fylkesrådet, så fylkesrådet vedtar mange saker selv. Fylkesrådet har også delegert en del myndighet til fylkesdirektøren. Fylkesrådet skal sørge for at de sakene som legges fram for fylkestinget er forsvarlig utredet og at vedtak i fylkestinget blir iverksatt. Fylkesdirektøren bistår fylkesrådet i den daglige ledelsen av administrasjonen. Fylkestinget Fylkestinget i Hedmark består av 33 representanter og ledes av fylkesordfører Dag Rønning (Sp). Fylkestingets sammensetning Arbeiderpartiet Høyre 14 • Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging • Komité for kompetanse og kultur • Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg med fem medlemmer. To av disse skal velges blant fylkestingets faste medlemmer, og minst én av disse må representere opposisjonen i fylkestinget. Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget føre løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen. Hedmark fylkesting hadde 6 møter og behandlet 77 saker i 2014. Fagkomiteenes møter har blitt avviklet rundt i fylket. Komiteene har også vært på befaringer i Arvika i Sverige. Fylkestinget har hatt et felles møte med fylkestinget i Oppland i 2014. I tillegg til saksbehandling har fylkestinget hatt en rekke orienteringer, herunder fra Innovasjon Norge, Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Innlandsutvalget, Sparebanken Hedmark og Sykehuset Innlandet. 5 Senterpartiet 4 Fremskrittspartiet 2 Venstre 2 Sosialistisk Venstreparti 1 Kristelig Folkeparti 1 Pensjonistpartiet 1 Uavhengige 3 Totalt Fylkestinget er delt inn i tre fagkomiteer: 33 200-årsjubileet for Grunnloven ble markert i eget fylkesting i mars, samt i felles fylkesting med Oppland. Fylkesrådet Fylkesrådet i Hedmark består av fire personer. Tre fra Arbeiderpartiet og en fra Senterpartiet. I 2014 behandlet fylkesrådet totalt 306 saker, hvorav 77 saker ble sluttbehandlet av fylkestinget, resten ble avgjort av fylkesrådet. Bildet er fra fylkestingsmøtet i mars 2014. Foto: Marit Thobiassen Strande 6 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Fylkesdirektøren Fylkesdirektøren koordinerer arbeidet i organisasjonen og er bindeleddet mellom fylkesrådet og administrasjonen. Sentraladministrasjonen/ fellestiltak Resultatene innen de ulike hovedtjenestene er presentert i egne kapitler i årsberetningen. Nedenfor presenteres noen resultater for støttefunksjonene. Mål og resultater IKT Oppsummerte resultater innen IKT er: • anskaffet og implementert ny lagringsløsning • implementert ny antivirusløsning • oppgradert fylkeskommunens sak-/arkivløsning til en mer moderne og brukervennlig versjon • iverksatt kryptering av trådløse nettverk for elevene Kommunikasjon Oppsummerte resultater innen kommunikasjon er: De viktigste oppgavene til sentraladministrasjonen er å: • utvikle den overordnede strategiske rollen for å sikre effektiv tjenesteproduksjon og forsterking av Hedmark fylkeskommune som regional utviklingsaktør • sikre et godt grunnlag for politiske beslutninger og effektiv gjennomføring av disse • yte god service til alle fylkeskommunale virksomheter slik at tjenestetilbudet i Hedmark fylkeskommune blir best mulig for brukerne/innbyggerne Arkiv Oppsummerte resultater innen arkivtjenesten: • i 2014 ble det er registrert ca. 69 300 dokumenter i fylkeskommunens arkiv • fylkeskommunens arkiver som er 25 år eller eldre er nå overført til langtidsbevaring ved Fylkesarkivet i Oppland. Arkivene ordnes, katalogiseres og registreres slik at de er tilgjengelig for publikum for elektronisk søk i nasjonal søketjeneste (arkivportalen.no) • det er utarbeidet en plan for langtidsbevaring av elektronisk skapt arkivmateriale. I 2014 ble det påbegynt arbeid med overføring av elektroniske journaler til IKA Øst IKS. Innkjøp Oppsumerte resultater innen innkjøp er: • alle anskaffelser er gjennomført i henhold til lover og regler – ingen klagesaker gikk til KOFA • 68 anskaffelser over kr. 100 000 er konkurranseutsatt i løpet av året, dvs. 10 mer enn i 2013 • 11 anskaffelser er gjennomført i samarbeid med andre offentlige virksomheter • i 62 % av de inngåtte avtalene har leverandøren fysisk tilknytning til Hedmark/Oppland • ved utgangen av 2014 har fylkeskommunen 174 aktive rammeavtaler, dvs. en økning på 17 fra året før • nettløsningen er løftet opp på en nyere teknisk plattform for å sikre stabil drift • implementert ny løsning for web-overføring av fylkestingsmøtene, med innebygget arkivfunksjon. I 2014 startet vi også med web-overføring av fylkestingsmøtene når disse avvikles utenfor fylkeshuset • tatt i bruk sosiale medier i kommunikasjonen med innbyggerne • prosjekt med utvendig skilting av alle skoleanlegg i tråd med nytt profilprogram ble sluttført • større profileringsjobber i forbindelse med blant annet “Midt i matfatet” i Vikingskipet og Skapende ungdomsmesse på Tynset Andre viktige hendelser Stor økning i andelen e-fakturaer Siden fylkeskommunen innførte nye systemløsninger innen bl.a. økonomi og personal/ lønn i 2010, har andelen elektroniske fakturaer økt for hvert år. Ved utgangen av 2014 er andelen e-fakturaer høyere enn andelen papirfakturaer, dvs. 54 %. Andelen e-fakturaer er fordoblet i forhold til året før. Økonomisk resultat Sentraladministrasjonen/fellestiltak hadde i 2014 et netto merforbruk på 12,4 mill. kroner. Brutto budsjettramme var på 180,4 mill. kroner. Det er overført 0,3 mill. kroner i ubrukte statstilskudd mv. til 2015. Resultatet fremkommer ved at fellestiltak har et merforbruk på 33,9 mill. kroner for sentrale pensjonsutgifter (reguleringspremie mv.), mens hovedtjenesten for øvrig har et mindreforbruk på 21,7 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til bl.a. politisk ledelse (1,8 mill. kroner), administrasjon (2,2 mill. kroner), ubrukt lønnsreserve (5,3 mill. kroner), fylkeskommunale lærlinger (1,5 mill. kroner), fellestjenester/fylkeshuset (2,8 mill. kroner), eiendomsdrift (1,0 mill. kroner) og diverse fellesutgifter (4,6 mill. kroner). Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 7 Ansatte Beholde, utvikle og rekruttere Ledelse og medarbeiderskap Hedmark fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi (2013) legger grunnlaget for arbeidet med utvikling av ledelse og medarbeiderskap. Godt lederskap skal bygge opp under fylkeskommunens verdier. Arbeidsgiverstrategien skal sikre at medarbeiderne utvikler seg samt føler seg verdsatt og ivaretatt. Fylkesrådet ønsker å bygge videre på at trygge arbeidsplasser, god ledelse og interessante og meningsfulle oppgaver bidrar til bedre resultater. Alle ansatte skal oppleve personlig og profesjonell vekst gjennom arbeidet for Hedmark fylkeskommune. Oversikt over ansatte Antall ansatte fordelt Eiendom og Innkjøp 2% Fylkeshuset 10 % IA-avtalen er fornyet for 2014-2018. I denne avtalen heter det at sykefraværet ikke skal overstige 4,9 %. I 2014 var det totale sykefraværet på 5 %, det samme som 2013. Sykefravær omfatter både legemeldt og egenmeldt fravær, Sykefraværet varierer mellom stillingsgrupper og type arbeid. I 2014 var det totale sykefraværet for kvinner og menn på hhv. 6,4 % og 3,2 %, mot 6,3 % og 3,4 % i 2013. Videregåe nde skoler 79 % Hedmark fylkeskommune er en sammensatt organisasjon preget av høy kompetanse blant mange yrkesgrupper. Om lag ¾ av de ansatte har høyere akademisk utdanning. Ved utgangen av 2014 har Hedmark fylkeskommune 1 973 ansatte hvorav 57,8 % kvinner og 42,1 % menn. Dette er en økning på 9 ansatte i forhold til året før. De 1 973 hel- og deltidsansatte er fordelt på 1.726 årsverk. I 2014 sluttet totalt 217 ansatte. Av disse var 74 personer over 62 år. 2009 2010 Fylkeskommunen deltar også aktivt på arbeidslivsmesser og profilering overfor aktuelle jobbsøkergrupper. Hedmark fylkeskommune skal ta inn 24 nye lærlinger hvert år. Pr. 31.12.2014 var det registrert 38 lærlinger i Hedmark fylkeskommune. Sykefravær Videregående skoler 79 % 2008 Hedmark fylkeskommune har i 2014 rettet større oppmerksomhet på et systematisk rekrutteringsarbeid. Det er inngått rammeavtale for ekstern konsulentbistand i forbindelse med lederrekruttering. Lønnsnivået i fylkeskommunen følger den nasjonale utviklingen i offentlig sektor. Den totale årslønnsveksten for 2014 er på 3,5 %. Det er svært liten bruk av overtid og liten bruk av ubekvem arbeidstid. Tannhelse 9% Kjønn I 2014 er det gjennomført kompetansesamlinger med tema medarbeiderskap i regional utvikling. Målsettingen med dette arbeidet er gjøre ledere og medarbeidere mer bevisste og profesjonelle i samarbeidsrelasjoner med eksterne samarbeidsparter. 2011 2012 2013 2014 Sykefravær etter kjønn og aldersgrupper 2014 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% <25 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år >64 år K 0,094 0,053 0,05 0,044 0,047 0,073 0,063 0,076 0,092 0,045 M 0,02 0,038 0,007 0,011 0,017 0,035 0,045 0,041 0,048 0,027 Gj.sn. sykefraværsprosent 2011 2012 2013 2014 4,60 6,30 4,50 4,30 Kvinne 49,01 49,17 48,41 48,48 48,62 48,72 49,54 Fylkeshuset Mann 51,19 50,99 50,21 50,21 50,16 49,84 50,61 Tannhelsetjenesten 7,10 7,90 8,20 8,10 49,99 Eiendom og Innkjøp 6,20 7,30 6,20 5,00 Videregående skoler 4,90 5,10 4,70 4,80 Hedmark fylkeskommune 5,10 5,60 5,00 5,00 Totalt 49,98 49,98 49,20 49,22 49,22 49,20 Det er små endringer i aldersfordelingen fra 2013 til 2014. Gjennomsnittsalderen er høyere i 2014 enn i 2013. År Antall ansatte 2010 2011 2012 2013 2014 2 023 1 978 1 973 1 964 1 973 8 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Mangfold og likestilling Det overordnede målet for mangfold- og likestillingsarbeidet er å skape et miljø med aksept, respekt og likebehandling for alle ansatte uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, religion mv. Mangfold og likestilling er et av fire innsatsområder i fylkeskommunens arbeidsgiverstrategi. Ved alle kunngjøringer av ledige stillinger gjøres det kjent at fylkeskommunen er en IA-bedrift og aktivt ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Det legges stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov. Fylkeskommunen skal også rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne på arbeidsrettede tiltak. I handlingsplanen for likestilling og mangfold (2013) er det nedfelt en målsetting om at antall nytilsatte med etnisk minoritetsbakgrunn skal tilsvare minst 9 % pr år. Antall nytilsatte med nedsatt funksjonsevne skal tilsvare minst 2 % pr år. Andelen ansatte som har heltid er noe økt i forhold til 2013. Spesielt gjelder dette for kvinner, hvor andelen med hel stilling har økt fra 55 % til 62 %. Lærere i videregående skoler er den gruppen som har flest deltidsansatte. I Handlingsplanen for likestilling og mangfold er ett av tiltakene å tilby deltidsansatte økning i stillingsprosent. Deltidsansatte har også fortrinnsrett til utvidet stilling dersom vedkommende er kvalifisert for utlyst ledig stilling. Der det er mulig søkes det å slå sammen delte stillinger. Funksjon Kvinner Fylkesordfører Hedmark fylkeskommune har i flere år hatt som målsetting at 50 % av topp- og mellomlederne skal være kvinner. Dette målet er nådd når det gjelder mellomledere, men ikke for toppledere hvor bare 3 av 9 er kvinner. 1 Fylkesråd 2 2 13 20 Fylkestingsrepresentanter År K (%) M (%) Antall 1 2 3 Stabs- og serviceledere 5 4 Rektorer 8 6 Ledere med personalansvar(kap. 3 hta) Øvrige medarbeidere 90% 80% 70% 60% >50 % stilling 50% 50 % - 74 % stilling 40% 75 % - 99 % stilling 57 43 1.964 20% 2014 58 42 1.973 10% Toppledere 2013 33 66 9 0% (kap. 3.4.1.) 2014 33 66 9 Ledere 148 48 2014 50 50 138 Medarbeidere 2013 58 42 1.646 (kap. 4) 2014 58 41 1.641 Rådgivere 2013 55 45 161 (kap. 5) 2014 60 40 185 100 % stilling 30% 2013 52 77 754 100% Totalt 2013 80 1 062 Stillingstørrelse - kjønnsfordeling Fylkeskommunen (kap. 3.4.2.) Fylkessjefer Stillingsstørrelse Stillingsnivå 1 Assisterende fylkesdirektør Det er en relativ god kjønnsbalanse i organisasjonen. Av lederstillinger med personalansvar er det nå 80 kvinner og 77 menn. Ved stillingsutlysninger oppfordres kvinner til å søke lederstillinger. Det legges også spesielt til rette for at kvinner kan søke kompetansehevende tiltak. 1 Fylkesvaraordfører Fylkesdirektør Mulighetene for å registrere statistikkopplysninger om etnisk bakgrunn og grad av funksjonsevne er begrenset. Det samarbeides derfor med bl.a. Statistisk Sentralbyrå for å finne aktuelle og pålitelige metoder for å måle dette. Menn Kvinne Mann Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 9 Eiendomsforvaltningen Fylkeskommunens eide bygningsmasse utgjør totalt 230 000 m2 i bruttoareal. Eide grunnarealer utgjør 18 400 dekar. Ut over dette leies nødvendig bygningsmasse og grunnarealer. Eiendommen Lundbo ved Ankerskogen ble solgt til Hamar kommune i 2014. I forbindelse med utbyggingen av Rv 3 er eiendommen Godly i Alvdal kommune solgt til Statens Vegvesen. Mål og resultater Brannforebyggende tiltak Kartlegging av forskriftsmessige avvik i fylkeskommens bygningsmasse har avdekket et stort behov for oppgradering. Det er avsatt midler til disse tiltakene i økonomiplanen. Det antas at etterslepet vil være løst innen 2016, forutsatt at noe av dette blir løst gjennom de større investeringsprosjektene. Energiøkonomisering I henhold til vedtatt Energi- og klimaplan gjennomføres det tiltak for å oppnå energisparing, samt fase ut alle oljefyrte enheter for oppvarming. I 2014 ble oljefyr ved Solør videregående skole (avd. Flisa) tilknyttet Hovedmål 1 God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser Delmål Resultatindikator 1.1 kostnadseffektiv eiendomsforvaltning Måltall 2014 Resultat 2014 1.1.1 Antall kvm pr. elev av total bygningmasse skoler 26,6 25,7 1.1.2 Antall kvm pr. elev for skoler eksl. Naturbruk 23,4 22,6 1.1.3 Antall kvm pr. elev for skoler med Naturbruk 90,4 89,1 1.1.4 Forvaltningsutgifter (kr pr. m2) 36 40 1.1.5 Profesjonell og Resultat 2012 Resultat 2013 Brukertilfredshet med leverte for- 4,1 valtningstjenester (FDVU) 1.1.6 Luftkvalitet i klasserom 1.1.7 Temperatur i klasserom 1.1.8 Antall pålegg fra brann- og el-tilsyn 1.1.9 Bygningsmassens gjennomsnittlige tilstandsgrad 1.1.10 Samlede energikostnader (kr pr. m2) 96,90 86,56 1.1.11 Andel forbruk elektrisk energi 60 % 62,4 % 1.1.12 Andel forbruk fjernvarme/bio 39 % 37,5 % 1.1.13 Andel forbruk fossil energi 1% 0,1 % 1.1.14 Brukertilfredshet med byggeprosesser Profesjonell og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning Arbeidet med energireduksjon gjennom energioppfølgingssystem og sentralt driftsstyringssystem er videreført fra 2012-2013, og har medført at energiforbruket ved virksomhetene er redusert. Resultat av brukerundersøkelse viser en gjennomsnittlig brukertilfredshet på hhv. 3,5 for luftkvalitet og 3,4 for temperatur (skala fra 1-6, hvor 6 er best). Ved noen skoler er det utfordringer knyttet til luftkvalitet og temperatur. Fokus på luftkvalitet, temperatur og energioppfølging vil fortsatt være høyt prioritert. I 2014 har det pågått byggearbeider for et nybygg på Storhamar videregående skole. Bygget skal erstatte gamle Ankerskogen videregående skole. Ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal planlegges et nybygg som blant annet skal erstatte virksomheten i Moelv. Universell utforming Det vært gjennomført tiltak av universell utforming på Stange, Skarnes, Storsteigen og Øvrebyen videregående skole. Tiltakene har vært utbedringer av parkeringsplasser, atkomstforhold og tilpasning av toaletter. 10 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune 3,5 3,4 1,3 0 0 1,3 1,3 4,1 fjernvarme. Fylkeskommunen har nå kun ett anlegg igjen hvor olje benyttes som oppvarmingskilde. Arbeid med å utrede muligheter for utfasing av dette startet i 2014. Ved Storsteigen videregående skole er det installert nytt ventilasjonsanlegg i internatet. I tillegg har arbeidet med utskifting av vinduer fortsatt som en del av planlagt vedlikehold. Planlagt vedlikehold I 2014 ble det gjennomført 40 vedlikeholdstiltak og utskiftinger på til sammen 9 mill. kroner. Av større tiltak kan nevnes: • Utvendig maling av bygg ved Solør videregående skole, avdeling Flisa • Ny taktekking ved Solør videregående skole, avdeling Sønsterud • Utskifting av vinduer og lysarmaturer ved Stange videregående skole • Utskifting av vinduer og ytterdører ved Øvrebyen videregående skole Planlegging av nytt tak på internatet ved Jønsberg videregående skole ble igangsatt i 2014 og skal etter planen fullføres i 2015. Etikk og internkontroll Hedmark fylkeskommune har egne etiske retningslinjer (2013) for ansatte. Disse skal bidra til at ansatte opptrer og utfører sine oppgaver etter anerkjente etiske prinsipper for offentlig forvaltningsvirksomhet. I tillegg til forståelse av fylkeskommunens verdier og krav til integritet, legger de etiske retningslinjene vekt på etisk refleksjon blant medarbeiderne. Etisk refleksjon er innført som metode for bevisstgjøring om etiske problemstillinger. Det er utviklet totalt ti ulike verktøy for dette. Arbeidet har hatt høy prioritet i 2014 og det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke forankring og motivasjon i etikkarbeidet. Det er utarbeidet en egen brukerveiledning for verktøyene som nå tilbys enheter og virksomheter. Videre er det etablert en egen intranettside for å stimulere og følge opp etikkarbeidet i hele organisasjonen. Det er også ved flere virksomheter gjennomført kurs- og seminarer med etikk og etisk refleksjon som tema. Etisk refleksjon forventes gjennomført på jevnlig basis på alle nivåer i organisasjonen. Fylkeskommunen har i 2014 styrket egen kompetanse på områder som handler om interne ordninger for klage, varsling og etisk standard. Fylkeskommunen har i flere år arbeidet aktivt med etiske problemstillinger knyttet til innkjøp og samfunnsansvar i verdikjeden. Begge aspekter er nedfelt i fylkeskommunens nye innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk fra 2014. I forholdet til tilbydere og leverandører skal all samhandling skje forutberegnelig, gjennomsiktig og etterprøvbart – samtidig som tilbyders forretningshemmeligheter beskyttes. I fylkeskommunens standard avtalevilkår stilles det minimumskrav, bl.a. til oppfyllelse av ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner samt norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid som utføres i Norge. Fylkeskommunes finansportefølje forvaltes i henhold til forutsetningene om etisk standard i finansreglementet. Det heter i finansreglementet bl.a. at «Hedmark fylkeskommunes finansportefølje skal forvaltes på en måte som ikke medfører risiko for at fylkeskommunale midler medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser». Fylkeskommune har det siste året arbeidet med et dokument for internkontroll og forbedring som skal bidra til å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen gjennom at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser oppstår. Arbeidet ferdigstilles våren 2015. Internkontrolldokumentet bygger på veiledere fra Kommunenes sentralforbund og Transparency International Norge om henholdsvis Rådmannens internkontroll og Antikorrupsjonsarbeid. Dokumentet gir et sammendrag av fylkeskommunens interne føringer og retningslinjer som er utgitt av stabog serviceenheter og gir samtidig en oversikt over mangfoldet og kompleksiteten i regelverket som ledere og medarbeidere må forholde seg til. Sentrale elementer i fylkeskommunens forbedringsarbeid når det gjelder internkontroll og arbeid med antikorrupsjon er systematisk bruk av verktøy som risikoanalyse og etisk refleksjon. Dokumentet Internkontroll og forbedring i Hedmark fylkeskommune gir en beskrivelse av ledelsens ansvar og medarbeideres medvirkning er poengtert. Videre gis en beskrivelse av overordnede strategier, styringssystem og føringer som er felles for hele organisasjonen. Støttefunksjoner er omtalt i egne kapitler. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 11 Utdanning Fylkeskommunens ansvar innenfor utdanning omfatter: • videregående opplæring for ungdom • oppfølgingstjeneste for ungdom i alderen 15-21 år som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker ikke er i utdanningssystemet • opplæring innen kriminalomsorgen • opplæring innen helse- og barnevernsinstitusjoner Mål og resultater Hovedmål 1 Flere gjennomfører videregående opplæring med bedre resultat innenfor et planlagt opplæringsløp Delmål Resultatindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 Andel fullført og 68,2 % 68,7 % bestått etter 5 år (2006-kullet) (2007-kullet) 78,5 % (2011/12) 80,9 % (2012/13) 81,5 % direkte overgang: (Sommer 2011) (Sommer 2012) Vg1 til Vg2 81,8 % 78,8 % Vg2 til lære/Vg3 77,7 % 79,8 % Vg3 til lære/yrkes- 72,0 % 69,7 % 3,76 (2011/12) 3,79 (2012/13) 3,85 4,1 (2013/14) 3,63 (2011/12) 3,56 (2012/13) 3,60 3,8 (2013/14) 8,7 % (2012/13) 8,5 % 7,8 % (2013/14) 31 % 29 %2) 63,0 % 77,6 % Øke andel elever som fullfører og består videre1.1 gående opplæring på 5 år 1.1.1 - både studieforberedende 70 % 67,9 % (2008-kullet) og yrkesfag (4års løp) Øke andelen som 1.2 fullfører og består 1.2.1 skoleåret Andel fullført og bestått skoleåret 81,7 % (2013/14) Andel elever med Øke andelen elever med 1.3 direkte overgang til neste 1.3.1 trinn i utdanningsløpet 80 %1) 81 %1) 71 % ) 1 (Sommer 2013) 83,6 % 78,2 % 71,6 % eller st.komp. Øke karakter 1.4 snittet for elever på Vg3 Karatergjennomsnitt 1.4.1 studieforberedende 1.5 1.6 Øke karaktersnittet for elever på Vg2 yrkesfag Redusere elevfraværet Vg3 studieforbr. Karaktergjennomsnitt 1.5.1 1.6.1 vært i kontakt med 1.7.1 Oppfølgingstjenesten og fremmende tiltak, eller en som er tilbake i skole/ kombinasjon av disse lære påfølgende skoleår En større andel elever 1.8 Elevfravær fullfører og består sin yrkesfaglige utdanning 8,6 % (2011/2012) Andel undom som har tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetanse- for avgangselever på Vg2 yrkesfag Sørge for at OT ungdom får 1.7 for avgangselever på 23 % 29 % (1. okt. 2011) (1. okt. 2012) 61,7 % 58,1 % Andel formidlet til lære1.8.1 kontrakt per 1. okt. av rettselever som har søkt 1) Målsetningen er endret ift fylkestingets vedtak i sak 82/11 2) Utdanningsdirektoratet - status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 2014 Skoleåret 2013/14 var det 7 333 elever ved de 14 videregående skolene i Hedmark. Elevtallet har vært relativt stabilt de siste årene. Antall elever per pedagogisk årsverk var 8,4. Dette er en liten nedgang fra skoleåret 2012/13. Antall elever per pedagogisk årsverk nasjonalt var 8,9 i 2013/14. Dette var en svak økning fra året før. I Hedmark fikk 89,2 % av elevene sitt førsteønske til videregående opplæring oppfylt når det gjaldt valg av studiested og utdanningsprogram. 12 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Elevers fagvalg til Vg1 er relativt stabilt fra år til år, men noen endringer er å se både i søkemønster og i antall elever på de ulike utdanningsprogrammene. Økningen av søkere til studiespesialiserende utdanningsprogram vedvarer. Det er et mål i Opplæringspolitisk plattform (OPP) å redusere omvalg, det vil si å redusere antall elever som begynner på nytt utdanningsprogram eller programområde. 7,2 % av elevene gjorde omvalg høsten 2014. Andelen omvalg har fortsatt å gå ned, og man ser en god utviklingstrend de siste årene. Øke andel elever som fullfører og består videregående opplæring på 5 år Et overordnet mål i OPP er at flere gjennomfører videregående opplæring. Tallet beskriver hvor stor andel av elevene som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av de fem første årene etter at de begynte i videregående opplæring. Tallene som ble publisert i 2014 gjelder derfor elever som startet Vg1 første gang i 2008, og gir status for disse i 2013. Hedmark hadde for dette kullet en gjennomstrømning på 67,9 %, noe som er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2007-kullet. Det nasjonale nivået økte på samme tidspunkt fra 69,3 % til 70,6 %. Nedgangen i Hedmark kan bl.a. ha sammenheng med at kullet som begynte i videregående opplæring i 2008 i gjennomsnitt hadde lavere grunnskolepoeng enn foregående kull. Gjennomstrømning 5 år (SSB) 72 70,6 71 70 69,2 68,4 69 68,3 68,8 69,3 68 69,6 68,2 67 69,3 Øke andelen som fullfører og består skoleåret I tillegg til gjennomstrømningstallene fra SSB, følger fylkesrådet opp tall for å beskrive graden av gjennomføring per skoleår i Hedmark. Tallene beskriver hvor mange elever som fullfører og består det skoleåret de er inne i. Andelen elever som fullførte og besto skoleåret 2013/14 var 81,6 % i Hedmark. Her ser man en positiv tendens med stadig flere elever som gjennomfører skoleåret. En del av den positive utviklingen på denne indikatoren skyldes at flere gutter på yrkesfaglige utdanningsprogram fullfører og består skoleåret. Dette til tross for at disse elevenes gjennomsnittlige grunnskolepoeng ikke har endret seg, og det fortsatt er mange som har lavt karaktersnitt fra grunnskolen. Det kan tyde på at flere av de videregående skolenes tiltak, har gitt positive resultater for gutter på yrkesfaglige utdanningsprogram. 68,7 Gjennomføring pr. skoleår (prosent) 67,9 66 85 65 64,7 64 63 62 laveste i landet på begge statistikkene, og det er store forskjeller mellom kommunene. 63,9 63,7 2002-kullet 2003-kullet 80 64,9 78,5 2010/11 2011/12 80,9 81,6 2012/13 2013/14 75 70 62,6 2001-kullet 77,9 2004-kullet Alle fylker 2005-kullet 2006-kullet 2007-kullet 2008-kullet Hedmark 65 Som tidligere år fullfører og består jenter videregående opplæring i større grad enn gutter, og gjennomstrømningen er vesentlig høyere på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom man tar høyde for antall grunnskolepoeng elevene har, er det ikke store forskjeller i andelen som fullfører og består mellom gutter og jenter, eller mellom elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Øke andel elever med direkte overgang til neste trinn i utdanningsløpet Overgangen fra Vg2 yrkesfag til læreplass er imidlertid kritisk i forhold til gjennomstrømningen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Av elevkullet som startet i videregående opplæring i 2008, endte kun 16 % på landsbasis opp med fagkompetanse. Samtidig vil det i tida framover blir stor mangel på fagarbeidere med kompetanse på videregående nivå. Den lave gjennomstrømningen er derfor en utfordring både for den enkelte elev, fylkeskommunene, næringslivet og samfunnet som helhet. Når det gjelder elever med direkte overgang fra Vg2 til lære/Vg3 for skoleåret 2013/2014 er tallet 78,2 %, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra forrige skoleår og 2,8 prosentpoeng lavere enn måltallet. Elevenes kompetanse og karakterer fra grunnskolen er det forholdet som har mest å si for om de gjennomfører videregående opplæring. Elevenes sosiale bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå spiller en stor rolle ift. elevens prestasjoner. Samtidig kan betydningen av å gå på en skole med høyt bidrag til elevenes læring, være like stor som betydningen av foreldrenes utdanningsnivå. Både når det gjelder elevenes grunnskolepoeng og befolkningens utdanningsnivå, er det en liten økning i Hedmark. Fylket ligger imidlertid fortsatt blant de Andel elever med direkte overgang fra Vg1 til Vg2 var for skoleåret 2013/2014 på 83, 6 %, mens det tilsvarende tallet for skoleåret 2012/2013 var på 78,8 %. Dette er et godt resultat og ligger 3,3 prosentpoeng over målsettingen for 2013/2014. Dette tyder på at det gjøres en god jobb på skolene for å få elevene til å fullføre på normert tid. Nedgangen er bekymringsfull siden det jobbes intensivt med å få yrkesfagelever over i lære. Det er en realitet at det er en for stor andel Vg2-elever på yrkesfag som ikke søker læreplass, samtidig som det innenfor flere bransjer er vanskelig å skaffe læreplasser. Det er mange elever som søker Vg3 påbygg for å få studiekompetanse, samtidig som det er en liten økning i antall elever som går alternativt Vg3 i skole. Andel elever som etter Vg3 går ut i lære eller avslutter med yrkes- eller studiekompetanse skoleåret 2013/2014 er 71,6 %. Dette er 1,9 prosentpoeng høyere enn skoleåret 2012/2013. Ut fra en målsetting på 71,0 %, er det grunn til å være fornøyd med resultatet, samtidig som det må arbeides aktivt med å bli enda bedre. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 13 Øke karaktersnitt for elever på Vg3 studieforberedende Karaktersnittet for Vg3 studieforberedende utdanningsprogram var for skoleåret 2013/2014 på 4,1. Dette er økning på 0,22 fra forrige skoleår. Måltallet var 3,85 og resultatet bekrefter en positiv utvikling. Det er satt i gang flere tiltak som kan ha bidratt positivt til en slik utvikling skoledager i året svarer 14,9 dagers fravær til 7,8 % skoleåret 2013/14. Resultatet i skoleåret 2012/13 var 16,6 dager (8,7 %). 16,4 Fraværsdager (gj.snitt) 16,6 14,8 15 14,7 14,9 Nasjonalt 12/13 Hedmark 13/14 12,4 10 5 0 Skolebasert kompetanseutvikling knyttes til områder hvor skolene ser behov for å forbedre egen praksis. Vurdering for læring, hvor målet bl.a. er å forbedre lærernes vurderingskompetanse, er eksempel på et område mange av skolene arbeider med. Flere skoler jobber også systematisk med å styrke hjem-skole samarbeidet, og alle har tiltak for å få ned elevfraværet. Mange skoler har i tillegg tiltak for spesielt tett oppfølging av faglig svake elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring. Hedmark fylkeskommune iverksatte våren 2014 et skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt med fokus på læringsledelse. Målet er å øke gjennomstrømming og karakternivå for elevene samt at lærerne skal videreutvikle sin undervisningspraksis og kompetanse i læringsledelse. Alle de videregående skolene har hatt anledning til å søke om deltakelse. Skoler som deltok i prosjektet Klasseledelse kan velge en av tre frivillige moduler; Tilpasset opplæring, Vurdering/Helhetlig vurderingspraksis og Pedagogisk bruk av IKT. Skoler som ikke har deltatt i klasseledelsesprosjektet gjennomfører modulen Læringsledelse først, og kan velge en frivillig modul videre. Øke karaktersnitt for elever på Vg2 yrkesfag Karaktersnittet på Vg2 yrkesfag var for skoleåret 2013/2014 på 3,80. Dette er en økning på 0,24 fra forrige skoleår og 0,2 prosentpoeng over måltallet. FYR (fellesfag-yrkesretting-relevans) er et delprosjekt som er videreført etter Ny GIV. Hensikten er å utvikle opplæringen i norsk, engelsk, matematikk og naturfag slik at elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram i større grad opplever fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. Gjennom prosjektet skal det utvikles og deles gode undervisningsopplegg som integrerer de yrkesfaglige programfagene i fellesfagene. Prosjektet er særlig viktigfor å forbedre de skolefaglige resultatene til gutter på yrkesfag. Hedmark styrket arbeidet med FYR og la inn ekstra ressurser utover det som Kunnskapsdepartementet (KD) bevilget midler til. Redusere elevfraværet Høyt fravær er ofte en indikator om at elever kan komme til å avbryte opplæringen. I tillegg er tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisningen viktig for læringsutbyttet, som igjen påvirker elevenes resultater og gjennomføringsgrad. Alle de videregående skolene jobber kontinuerlig med å forebygge og følge opp elevers fravær. Elevfraværet er målt i gjennomsnittlig antall fraværsdager per elev. I dette er elevenes timefravær omregnet til dager og inkludert i statistikken. Med 190 14 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Hedmark 11/12 Nasjonalt 11/12 Hedmark 12/13 Nasjonalt 13/14 Selv med en nedgang i gjennomsnittlig fraværsdager på 1,7, ser man at elevfraværet i Hedmark er jevnt høyt når det sammenliknes med nasjonale tall. Det er grunn til å tro at ulik praksis og rutiner med hensyn til fraværsføring og dokumentasjon er en feilkilde i statistikken. Til tross for det, vurderes en differanse på denne indikatoren på over 2 dager som stor. Ser man på gruppenivå i Hedmark for skoleåret 2013/14, er det jenter på yrkesfaglige utdanningsprogram som i snitt har det høyeste fraværet på 19,2 dager. Sørge for at OT-ungdom får tilbud om opplæring, arbeid eller andre aktiviteter Oppfølgingstjenesten (OT) er en lovpålagt tjeneste, som hvert år kontakter alle ungdommer i aldersgruppen 15 – 21 år som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker ikke er i offentlig videregående opplæring i Hedmark. I skoleåret 2013/14 var 1566 ungdommer i kontakt med OT. Dette er et noe lavere antall enn skoleåret 2012/13. Det arbeides intensivt i Oppfølgingstjenesten for å få flere av ungdommene som er i oppfølgingstjenesten tilbake i skole/lære eller annen aktivitet påfølgende skoleår. Måltallet for 2014 var 31 %, men resultatet ble 29 %, dvs. det samme som etter skoleåret 2012/2013. Dette betyr at trykket må holdes oppe for å oppnå bedre resultater. Antall ungdommer som ikke er i noen form for aktivitet, har hatt en markert nedgang de siste årene. Skoleår Opplæring Finn Din Vei Arbeid 478 NAV 08/09 443 280 09/10 552 Startet 403 10/11 476 høsten 369 11/12 591 2012 329 12/13 502*) 93*) 333 13/14 452 70 294 174 Diverse Ikke i aktivitet 314 411 339 403 307 286 468 215 274 340 236 235 363 173 416 160 En større andel elever fullfører og består sin yrkesfaglige utdanning Per 1. oktober 2013 var 58,1 % av søkere til lærekontrakt med ungdomsrett formidlet. Tallmessig utgjorde dette 532 søkere, mens 309 var formidlet. 3. november 2014 var tilsvarende tall 77,6 %. Søkertallet var da 630, av disse var 482 formidlet. Dette viser en positiv utvikling. Totalt ble det godkjent 565 lærekontrakter i 2014 mot 556 i 2013. Dette inkluderer formidlede elever med ungdomsrett og godkjente lærekontrakter for personer uten ungdomsrett. Det er fortsatt utfordringer knyttet til overgangen mellom Vg2 yrkesfag og opplæring i bedrift. Dette gjelder alle utdanningsprogrammer. Det er behov for et tettere samarbeid mellom de videregående skolene og bedriftene i fylket. Godkjente kontrakter pr. år 565 570 548 550 530 Spesialundervisning Skoleåret 2013/14 ble det fattet 245 enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring i Hedmark. Dette tilsvarer 3,5 % av elevtallet og er en nedgang fra 5,7 % forrige skoleår. 556 560 540 i Hedmark. Mobbing og krenkelser foregår ofte i det skjulte, og mange elever vegrer seg for å fortelle om det til voksne. Elevundersøkelsen viser også at svært få skoler er mobbefrie over flere år. Det er derfor viktig at arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø foregår kontinuerlig på alle skoler. Voksenopplæring 533 528 520 510 500 2010 2011 2012 2013 2014 Det har de siste årene vært en positiv utvikling når det gjelder antall avlagte fagprøver. Det er kun 4 % som ikke består fagprøven ved første gangs avleggelse. Antall hevinger av lærekontrakter er lavt, og tilbakemeldinger fra lærlingene tyder på at de trives i lærebedriftene. Læringsresultater Ser vi på karaktergjennomsnitt i gjennomgående fellesfag etter Vg1, var det en positiv utvikling i Hedmark skoleåret 2013/14. Utslagene fra et år til det neste er generelt små når man måler på fylkesnivå. Indikatorene for karakterutvikling er mer interessante på skole- og klassenivå som verktøy for å identifisere forhold som krever spesiell oppmerksomhet og eventuelt ekstraordinære tiltak. Læringsmiljø Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til faglig læring og sosial trivsel. Elevundersøkelsen 2013 viste at i snitt var det ikke store forskjeller på hvordan elevene i Hedmark og nasjonalt opplevde læringsmiljøet sitt. Ser vi på elevenes kjønn og utdanningsprogram, finner vi imidlertid noen forskjeller. Mange av elevene opplevde god faglig og sosial støtte fra lærerne. Elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram opplevde i snitt mer støtte fra lærerne enn elever på studieforberedende, og gutter opplevde mer støtte enn jenter. Relativt mange elever opplevde ikke å ha en kultur som støtter læring i elevgruppa. Dette gjaldt i større grad elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, og flere gutter enn jenter. Elevene opplevde å få mindre støtte hjemmefra, jo eldre de var. Sammenlignet med nasjonale tall, opplevde elevene i Hedmark i litt mindre grad at de hjemme oppmuntret dem i skolearbeidet og forventet at de gjorde så godt de kunne på skolen. Dette gjaldt flere elever på yrkesfag enn på studieforberedende utdanningsprogram. 2,6 % av elevene på videregående skoler i Hedmark svarte i Elevundersøkelsen 2013 at de opplevde mobbing på skolen. Man kan ikke med sikkerhet si noe om utviklingen over tid, men det er grunn til å tro at det har blitt mindre mobbing de siste årene både nasjonalt og Et overordnet mål i OPP er å øke utdanningsnivået i Hedmark. Dette gjøres blant annet gjennom videregående opplæring for voksne. Skoleåret 2013/14 finansierte og gjennomførte Hedmark fylkeskommune opplæring av ca. 500 voksne i tilbud spesielt organisert for dem på videregående skoles nivå. De videregående skolene har også gjennomført opplæring av ca. 550 voksne finansiert av andre enn fylkeskommunen. 431 voksne har tatt fagbrev som praksiskandidater i perioden 01.07.13-30.06.14. I samme periode ble ca. 180 voksne realkompetansevurdert ved de videregående skolene. Opplæring innen kriminalomsorgen Skarnes og Storhamar videregående skoler ivaretar fylkeskommunens forpliktelser når det gjelder opplæring innen kriminalomsorgen. Det gis tilbud om opplæring ved samtlige anstalter i Hedmark. Opplæring i institusjoner innen barnevern og helse Fylkeskommunene har ansvar for å ivareta opplæringstilbudet for beboere og pasienter i institusjoner innen barnevern og helse. Ansvaret gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Fylkeskommunen sikrer ivaretakelse av grunnskoleopplæringen ved å inngå avtaler med kommuner der institusjonene ligger. Økonomisk resultat Hovedtjeneste 2 Utdanning viser et netto mindreforbruk på 45,6 mill. kroner etter korrigering for merforbruk/ pensjonsutgifter (15,1 mill. kroner). Brutto budsjettramme var på 1.360,1 mill. kroner. Skolenes andel av mindreforbruket er 36,5 mill. kroner. Sentrale opplæringsmidler viser et mindreforbruk på 18,4 mill. kroner. Videre er det et mindreforbruk innen den sentrale eiendomsforvaltningen på 7,2 mill. kroner, bl.a. knyttet til forskjøvet planlagt vedlikehold ved Jønsberg internat. Når en vurderer årets mindreforbruk ved skolene og sentrale opplæringsmidler på til sammen 54,9 mill. kroner må en ta i betraktning at budsjettet for 2014 ble styrket med 44,5 mill. kroner i overført mindreforbruk fra 2013. Det overførte mindreforbruket er ikke disponert i sin helhet og forklarer derfor deler av resultatet for 2014. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 15 Andre viktige hendelser Skoleeierprisen 2014 til Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune fikk den nasjonale skoleeierprisen 2014. Fylkeskommunen fikk prisen for sitt grundige arbeid med å få flere ungdommer til å gjennomføre det videregående skoleløpet. De 14 videregående skolene i fylket har vist en positiv utvikling de siste årene. 68,2 % av kullet som startet opp i 2006 gjennomførte det videregående skoleløpet, mens tallet for 2001-kullet var 62,6 %. I juryens begrunnelse sies bl.a.: “Resultatene bryter, i positiv forstand, med sammenhengen mellom utdanningsnivå i befolkningen og læringsutbytte fra grunnskolen. Det er god grunn til å anta at den positive resultatutviklingen springer ut av et solid pedagogisk arbeid i klasserommene, og systematikk og langsiktighet i styrings- og ledelsesarbeidet. Hedmark fylkeskommunes gode resultatutvikling bør være av nasjonal interesse siden gjennomføring i videregående opplæring er en sentral målsetting i nasjonal utdanningspolitikk. Hedmark fylkeskommune bygger på erkjennelsen av at læreren framstår som den faktor som har den mest kraftfulle innflytelse på elevenes læring.” Videre heter det: “Rammeverket omkring behandlingen av tilstandsrapporten bidrar til å gi den politiske skoleeieren dyp innsikt og gode verktøy for styring og ledelse. Tverrpolitisk enighet omkring de overordnede målsettinger, slik de er nedfelt i Opplæringspolitisk plattform, gir kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet på alle nivå. Fylkeskommunen var tidlig ute med å gi tilbakemelding til kommunene på elevresultater.” “Hedmark fylkeskommune utøver et helhetlig og systematisk skoleeierskap fra fylkestinget og helt ned i klasserommene. Det er en markert oppgang i antall og andel hedmarksungdom som fullfører og består videregående opplæring. Den positive utviklingstrenden i Hedmark gir visshet om at riktige grep er tatt, og gir helt sikkert motivasjon til ytterligere innsats, utvikling og forbedring.” Fylkessjef Tore Gregersen (fra venstre) og fylkesråd Aasa Gjestvang mottok Skoleeierprisen 2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Torvild Sveen 16 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Tannhelse I Lov om Tannhelsetjenesten § 1-2 heter det at: «Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling». Loven fokuserer på at forebyggelse skal prioriteres foran behandling. Det helsefremmede og forebyggende arbeidet for de ulike brukergruppene gjennomføres etter planer som utarbeides ved den enkelte tannklinikk. Planen tar utgangspunkt i Tannhelsetjenestens virksomhetsplan og skal være basert på en analyse av tannhelseresultatene siste år. Mål og resultater Hovedmål 1 Gjennom et godt tilgjengelig tilbud med vekt på forebygging bidra til god tannhelse Delmål Resultatindikator Gi tilbud til 1.1 befolkningen i alle Tilbud via egne tannkl. eller 1.1.1 fylkets 22 kommuner avtaler med private tannleger i alle fylkets 22 kommuner 1.2.1 Andel under tilsyn (alle grupper) Resultat 2012 Resultat 2013 Oppnådd. Måltall 2014 Videreføres Samarbeide med på dagens 55 private ad nivå rusmisbrukere Resultat 2014 Videreføres på dagens nivå 94 % 95,5 % 94 % 95,2 % 8,1 % 8,3 % 8% 6,6 % 3år: 0,2 3år: 0,2 3år: 0,1 3år: 0,2 5år: 0,6 5år: 0,5 5år: 0,5 5år: 0,6 12år: 0,8 12år: 0,7 12år: 0,8 12år: 0,6 15år: 15år: 1,9 15år: 2,0 15år: 1,7 18år: 3,3 18år: 3,4 18år: 3,2 18år: 3,0 3år: 95 % 3år: 95,3 % 3år: 96 % 3år: 95,4 % 5år: 84 % 5år: 85 % 5år: 85 % 5år: 83,5 % 12år: 65 % 12år: 67,9 % 12år: 68 % 12år: 70,7 % 15år: 15år: 43,8 % 15år: 40 % 15år: 47,4 % 18år: 26 % 18år: 26,6 % 18år: 28 % 18år: 30,3 % 26 26 5 10 5 6 5 7 7 7 2 2 Etterslep (Etterslep = mer enn 1.2.2 1 mnd forsinkelse i forhold til avtalt tid) (alle grupper) 1.2 God tannhelse med 1.2.3 vekt på forebygging 1.2.4 1.3.1 Tidsriktige og 1.3 representative 1.3.2 tannklinikker 1.3.3 1.4.1 1.4 Andel kariesfrie Antall uniter skiftet ut (tannlegestol med tilh. utstyr) Antall dentale innred. skiftet ut Antall klinikker hvor venteromsmøbler er skiftet ut Bedre lønnsnivå for tannleger enn landsgjennomsnittet Rekruttere nye og Ja for begynnerlønn, ellers som landet I øvre skikt Ok -bra på begynnerlønn Følge veksten - fokus på i landet midtskiktet for begynnerlønn. Rettet opp skjevheter i 2014 beholde egne ansatte 1.4.2 Turnover i tannlegestillinger 34 % 20 % 20 % 20 % 1.4.3 Antall ubesatte tannlegestillinger 0 0 0 0 1.4.4 Andel voksenbehandling 29 % 27 % 25-30 % 26 % 5,57 5,61 5,57 5,60 95 % 94,2 % 95 % 95,6 % 1.5.1 1.5 Gjennomsnittlige DMFT Fornøyde brukere 1.5.2 Fornøyd med behandlingen (skala fra 1-6, hvor 6 er best) Fornøyd med tilgjengelighet, service og informasjon Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 17 Tannhelsetjenesten ved Fylkestannlegen har overordnede samarbeidsavtaler med kommuneansvarlige, som følges opp med årlige møter med helsesøstre, barnehagepersonell og helse- og sosialtjenesten i hver kommune. Fra 2015 satses det på å få på plass tilsvarende avtaler med barnevern og fengsel. Tidsriktige og representative tannklinikker Tannhelsetjenestens hovedoppgave er å legge til rette for at pasienten selv, eller ved hjelp av andre personer, kan ta ansvar for egen tannhelse. Våre brukere skal få veiledning om sin tannhelse og anbefalinger om tiltak som er nødvendig for å opprettholde god tannhelse hele livet. Rekruttere nye og beholde egne ansatte Tannhelsetjenesten har totalt 180 hel- og deltidsansatte fordelt på 143 årsverk. Gi tilbud til befolkningen i alle fylkets 22 kommuner I Hedmark har fylkeskommunen 22 tannklinikker og er, med unntak av Rendalen og Engerdal, tilstede i alle fylkets 22 kommuner. I Rendalen får befolkningen tilbud om tannbehandling enten ved Tynset eller StorElvdal tannklinikk. I Engerdal kommune har fylkeskommunen samarbeidsavtale med en privatpraktiserende tannklinikk; en ordning som har vart siden 70-tallet. Den private tannklinikken har årlig tilsynsbesøk av fylkestannlegen for å sikre at tilbudet er i tråd med den offentlige tannhelsetjenestens virksomhetsplan når det gjelder mål og resultater. God tannhelse med vekt på forebygging På grunn av overførte midler fra tidliggere år har tannhelsetjenesten forskuttert utskiftingstakten for bl.a. tannlegestoler slik at ved utgangen av 2014 er få enheter eldre enn 6 år. Tannhelsetjenesten har siden 2008 hatt en utvikling der turnoverprosenten for tannleger har variert mellom 10 % (2008) til 34 % (2012). De to siste årene har det vært en turnover på 20 %. Bakgrunnen for dette er at søkerne til ledige stillinger i Hedmark primært ønsker seg stillinger i Oslo-området og dagpendler i påvente av ledige stillinger mer sentralt. Situasjonen er utfordrende og det gjøres forsøk med ulike tiltak for å redusere turnover, blant annet etableringstilskudd med to års bindingstid. Andelen voksne betalende pasienter har gått noe ned de tre siste årene, men er også i 2014 innenfor det målet som er satt. Fornøyde brukere Siden 2004 har Tannhelsetjenesten gjennomført en årlig brukerundersøkelse. I år som i fjor viser undersøkelsen at pasientene er svært fornøyde med de tjenestene som tannhelsetjenesten utfører. Dette gjelder både behandling, tilgjengelighet, service og informasjon. Økonomisk resultat I 2014 er målsettingen for andel under tilsyn (alle grupper) oppnådd. Det har vært gjennomført tilsyn med totalt 67 187 personer i Hedmark. Dette er en økning på 2 110 personer i forhold til 2013. Totalt 16 907 voksne betalende pasienter har vært under tilsyn i 2014. Hovedtjeneste 3 Tannhelse viser et mindreforbruk på 5,6 mill. kroner. Til grunn for resultatet ligger også en overført besparelse fra 2013 på 3.7 mill. kroner. Brutto budsjettramme var på 136,8 mill. kroner. Resultatet er fordelt med et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner for fylkestannlegen og 0,9 mill. kroner for den sentrale eiendomsforvaltningen knyttet til husleie/eiendomsdrift ved tannklinikkene. Tannhelsetjenesten oppnådde bedre tannhelseresultater enn i 2013. Fokus på forebygging rettet mot aldersgruppen 13-15 år har gitt resultat. Andelen med «null hull» i enkelte årskull for 2014 sammenliknet med landet for øvrig: Årskull Hedmark 2014 (2013) Norge 2014 (2013) 3 år 95,0 % 5 år 12 år 15 år 18 år 84,0 % 70,7 % 47,0 % 30,3 % (85,0 %) (67,9 %) (44 %) (26,6 %) 82,0 % 59,8 % 20,9 % (82,9 %) (56,5 %) (19,8 %) Grunnlaget for god tannhelse legges tidlig 18 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Andre viktige hendelser Zendiumprisen Zendiumprisen er landets eneste pris for forebyggende tannhelsearbeid. Prisen er på 65 000 kroner og gikk i 2014 til Hedmark fylkeskommune sammen med fem kommuner i Sør-Østerdal; Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum. Prisen er gitt på grunnlag av et prosjekt som fokuserer på tilbud av tannhelsetjenester til brukere av hjemmesykepleien (C2-prosjektet), samt videreføring av samarbeidet med Elverum kommune. Gjennom arbeidet har man tatt initiativ til å føre tannhelsen inn i samhandlingsreformen, en reform som tannhelsetjenesten i utgangspunktet ikke er inkludert i. Ved å gjennomføre kurs og møter ønsker man å heve kompetansen om tann- og munnhelse blant pleie- og omsorgspersonalet i de fem kommunene. Arkiv Det ble i 2014 inngått avtale mellom Fylkesarkivet i Oppland og Hedmark fylkeskommune ved Fylkestannlegen om deponering og sortering av gamle papirjournaler fra før 1990. Om lag halvparten er ferdig sortert og arkivert i løpet av 2014. Arbeidet forventes å være avsluttet i løpet av 2015. Endring i tannhelsetjenesteloven (ESA-saken) EFTA sitt overvåkingsorgan ESA har i sitt vedtak 12. mars 2014 slått fast at tannhelsetjenestene som fylkeskommunen velger å tilby voksne pasienter mot betaling, må holdes adskilt fra offentlig støtte. Som følge av dette ble honorartakstene justert for at de skulle være på nivå med prisene til de privatpraktiserende tannlegene, jfr. FT-sak 17/14. Helse- og omsorgsdepartementet kunngjorde 06.12.2014 en forskriftsendring i tannhelsetjenesteloven med ikrafttredelse 01.01.2015. Formålet med forskriften er å bidra til å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som fylkeskommunen tilbyr i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tannhelsetjenester som tilbys i et marked i konkurranse med private tjenesteytere. Med «kryssubsidiering» menes i forskriften at offentlige midler brukes til å subsidiere tannhelsetjenester som tilbys voksne pasienter mot betaling, slik at fylkeskommunen oppnår en konkurransemessig fordel i forhold til private tjenesteytere. Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 (FT 72/14), innføring av to-delt regnskapsføring i tannhelsetjenesten for å imøtekomme kravene i forskriften. Fylkestannlege Claes Næsheim (t.v.) mottok Zendiumprisen for 2014 under Samfunnsodontologisk Forum i Stjørdal. Til høyre Thorbjørn Willhelmsen fra Zendium. Foto: Tannstikka Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 19 Plan og miljø Plan og miljø omfatter områdene: • Kommunal veiledning i arealplansaker • Kulturminnevern • Fisk, vilt og vannforvaltning • Energi og klima • Samfunnsplanlegging, statistikk og geodata Mål og resultater Faglig god forvaltning og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer Én av tre planlagte fredningssaker ble ferdigstilt i 2014. Fredning av Terningen skanse ble en stor satsing som i tillegg til selve fredningssaken også omfattet skjøtsel- og skiltingsarbeid og gjennomføring av et stort arrangement i forbindelse med Grunnlovsjubiléet. De planlagte fredningene av Fabelaktiv og Prøysenstua søkes gjennomført i 2015. Hovedmål 5 God kommunal veiledning Delmål Kommunene skal oppleve 5.1 Resultatindikator 5.1.1 fylkeskommunen som en god og nyttig samarbeidsaktør 5.1.2 Evaluering fra kommunene (skala 1-6, hvor 6 er best) Andel saker med frist besvart innen fristen Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 3,9 5 4,1 75 % 90 % 78 % Hovedmål 6 Sikre og istandsette et representativt utvalg kulturminner/-miljøer som del av en helhetlig miljø- og arealforvaltning Delmål 6.1 6.2 Faglig god forvaltning og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer Kvalitetssikrede og oppdaterte kulturminneregistre Resultatindikator 6.1.1 Andel (%) av planlagte fredninger inneværende år som er gjennomført Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 75 % 100 % 25 % 18 % 5% 14 % Antall kulturminner med 6.2.1 mangelfull geometri og uavklart vernestatus skal red. med 5 % årlig Formidle verdier og bidra til 6.3 kunnskap om kulturarven gjennom 6.3.1 Beskrivelse av gjennomførte tiltak Se tekstdel Se tekstdel publikasjoner, foredrag og kurs Nummereringen av hovedmål, delmål og resultatindikatorer er tilsvarende som oppsettet i Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 Kommunene skal oppleve fylkeskommunen som en god og nyttig samarbeidsaktør Uttalelser til kommunale planer, avholdelse av fagdager og konferanser, samt direkte kontakt med kommuner er de viktigste elementer i fylkeskommunens planfaglige veiledning. Både i 2013 og 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om dette i kommunene. Behandling av enkeltsaker har størst positiv fremgang i svarene, mens kommunene fremdeles er mest fornøyd med fylkeskommunens rolle i forbindelse med møter og samlinger. Resultatet på 4,1 er fortsatt en del lavere enn målet på 5,0 (skala fra 1-6, hvor 6 er best). Andel saker besvart innen fristen viser en forbedring fra 75 % til 78 % (målet er 90 %), og andel saker som er besvart mer enn 7 dager over frist har en liten negativ utvikling med økning fra 7 % til 8 % fra 2013 til 2014. 20 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Kvalitetssikrede og oppdaterte kulturminneregistre Det er oppdatert 526 kulturminnelokaliteter i kulturminnedatabasen «Askeladden» i 2014 for å kvalitetssikre kulturminneregistre for brukerne. Med et utgangspunkt på 3 661 mangelfulle/uavklarte lokaliteter pr 1.1.2012 er dette en reduksjon på 14,4 %. Formidle verdier og bidra til kunnskap om kulturarven Satsingen på et kompetanseløft innen kulturminneforvaltning i kommunene fortsatte i 2014. Fem kommuner startet arbeidet med kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer med støtte fra fylkeskommunen og Riksantikvaren. Planene gir et etterlengtet grunnlag for lokal forvaltning av kulturminneverdier i kommunene. Fylkeskommunen koordinerer og deltar aktivt i arbeidet gjennom møter, seminarer og samlinger med kommunene og frivillig sektor. Det nye tapperiet og laboratoriet på Atlungstad Brenneri ble åpnet høsten 2014, og i samarbeid med Arcus ble ferdigvareproduksjonen på Atlungstad gjenopptatt for første gang siden 1920-tallet. Brenneriet utvidet aktiviteten med nye publikumstilbud som åpne omvisninger, akevittsmaking, sommerkomedie og urtedramkurs. Boka «Østerdalsstuer – lokal bygningstype med stor symbolverdi» ble lansert i november. Østerdalstuene utgjør en viktig del av Hedmarks identitet. Fylkeskommunen har samarbeidet med Norsk Kulturminnefond om å sette fokus nettopp på denne bygningstypen. Andre forhold innen plan og miljø Hedmark Fylkeskommunen var i 2014 vertskap for Innlandsbykonferansen og for den nasjonale kommuneplanleggerkonferansen. Begge konferansene ble avholdt på Hamar med bred deltakelse fra planmiljøer. Arbeidet med den regionale planen for Dovrefjellområdet har pågått i hele 2014 og forventes sluttført i 2015. Det vil da være regionale planer for alle de nasjonale villreinområdene som berører Hedmark. Behandling av planer/saker innen kommunal veiledning og kulturminnevern: Plan/sakstype 2012 2013 2014 16 8 28 232 172 166 242 121 202 10 14 12 422 379 361 127 201 173 Kommuneplaner / kommunedelplaner / områdereguleringer Reguleringsplaner Dispensasjonssaker (Plan og bygningsloven) Dispensasjonssaker (Kulturminneloven) Fredede bygninger Saker etter kulturminneloven § 9 Arkeologiske registreringer kulturminneloven § 11 Mindre private tiltak Vilt og fiskeforvaltning er fulgt opp ved regionale møter og fagseminar. Det er satt i gang arbeid med prosjekt om vilt og trafikkulykker. Fylkeskommunen har fulgt opp vannforvaltningsarbeidet i tråd med føringer for vannregion Glomma. Tiltaksanalyser for vannområdene Glomma, de norske delene av vannregion Västerhavet og delområde Dalälven ble ferdigstilt tidlig i 2014. De regionale planene ble lagt ut på høring i andre halvår 2014. Plandatasatsingen fortsatte i prosjektet «Plan&Tema 2015», samarbeidet i «Norge Digitalt» og videreutvikling av den regionale geoportalen «InnlandsGIS». Energi og klima Fylkesrådet igangsatte i 2014 et arbeid for å revidere handlingsdelen til gjeldende energi- og klimaplan (2009). Rulleringsarbeidet skal ta utgangspunkt i gjeldende struktur for de ulike tiltaksområdene og oppdatere det faglige grunnlaget. Tiltakene vil dreie seg omkring tre hovedretninger; Reduksjon av drivhusgasser, erstatning av fossilt drivstoff med ren energi og binding av eksisterende utslipp av karbondioksid. Når det gjelder reduksjon av drivhusgass-utslipp, så er de viktigste bidragsyterne til dette transport- og landbrukssektorene og stasjonært energibruk. Når det gjelder erstatning av fossilt drivstoff, så vil virkemidlene være utvikling og videreutvikling av ren og fornybar energi. Binding av karbondioksid vil bli sett i sammenheng med skogsbevaring og treplanting. Kvotehandel gjenstår også som en mulighet, men der diskuteres det på faglig hold hvordan dette best bør skje. I den grad det er behov for å se på den overordnede delen av energi- og klimaplanen, vil det også omfattes av rulleringsarbeidet. Arbeidet er godt i gang og første fase har vært innrettet mot å oppdatere det faglige grunnlaget for det ulike tiltaksområdene i handlingsdelen. I neste fase vil hovedutfordringen være å komme frem til reviderte tiltak, før disse blir avstemt og kvalitetssikret i siste fase av rulleringsarbeidet. Fylkesrådet legger opp til å legge fram rullert handlingsdel for fylkestinget høsten 2015. Fylkesrådet vil involvere fylkestinget underveis i prosessen. Samfunnsplanlegging og statistikk Målet i steds- og lokalsamfunnsutvikling er å skape attraktive byer, tettsteder og nærmiljøer for innbyggere, besøkende og bedrifter. Dette er forankret i den regionale planstrategien. Gjennom det nasjonale programmet «lokalsamfunnsutvikling i kommunene» (LUK) har 4 kommuner i Glåmdalen fått midler til å videreutvikle prosesskompetanse og kulturbasert utviklingsarbeid. De 8 nordligste kommunene samarbeider om å utvikle en «regional boligstrategi for Nord-Østerdal». I tillegg har det vært jobbet med planer og tiltak for opprusting av Engerdal sentrum og Sand sentrum i Nord-Odal. Det ble tildelt regionalutviklingsmidler til stedsutvikling i 4 kommuner. Tiltakene er samordnet med midler avsatt i fylkesvegprogrammet og andre tilskuddsordninger. «Fylkesstatistikk for Hedmark 2014» ble publisert i mars 2015. Publikasjonen inneholder statistikk innen 10 ulike temaområder for Hedmark fylke. Målet er at denne oversikten skal bli et nyttig kunnskapsgrunnlag for fylkeskommunen, kommunene og andre samarbeidspartnere. Fylkeskommunen følger opp med kompetansehevende tilbud overfor kommunene. I 2014 har fylkeskommunen bidratt med formelle innspill til kommunenes arbeid med å utarbeide, revidere eller oppdater kommuneplanens samfunnsdel. 21 av 22 kommuner har nå utarbeidet slike. Det er samtidig tilført statsmidler fra småkommuneprogrammet for å styrke plan- og utviklingsarbeidet i hhv. Folldal, Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal kommuner. Hedmark fylkeskommune gir sine uttalelser til de ulike samfunnsdelene med basis i regional planstrategi. I 2014 har fylkeskommunen også bidratt med annen faglig veiledning i samråd med den enkelte kommune eller region. Gjennom dette søker fylkeskommunen å bidra til å skape god og helhetlig kommunal planlegging. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 21 Økonomisk resultat Hovedtjeneste 4 viser et netto mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Brutto budsjettramme var på 30,8 mill. kroner. Det er overført 5,6 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler til 2015, hovedsakelig knyttet til kommunal veiledning samt miljø og kulturvern. Til grunn for resultatet ligger også en overført besparelse fra 2013 på 0,4 mill. kroner. Andre viktige hendelser Markering av grunnlovsjubiléet Fredning av Terningen skanse Med fredning av Terningen skanse i Elverum er et enestående kulturminne sikret varig vern. Skansen er ett av to bevarte stjerneformede forsvarsanlegg fra siste del av Napoleonskrigene. Som depot og forlegning for tropper på vei mot krigshendelsene sør i Hedmark i 1814 hadde den en viktig rolle i spillet om Norge og vernet av grunnloven. Riksantikvar Jørn Holme overleverer fredningsdokumentene til ordfører Erik Hanstad og grunneier Berit Rismyr 2. august 2014. I anledning fredningen har hun donert sin del av skanseområdet til Elverum kommune. Foto: Steinar Hovland, Elverum kommune 22 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Unike funn i myr I 2014 ble det gjort to nye funn av myrskjeletter i Romedal i Stange. Sju av 17 myrskjeletter i Norge er funnet på Hedemarken, og det er kun på Hedmarken det er funnet myrskjeletter fra den første perioden av jernalder og i bronsealder. Dette setter Hedmarken i en særstilling med tanke på denne viktige funngruppen. Med bakgrunn i funnene som ble innlevert i 2014, samarbeidet Hedmark fylkeskommune med Kulturhistorisk museum i Oslo om utgraving av det ene funnstedet sommeren 2014. De ulike funnene fra utgravningene er i ferd med å bli analysert. Funnene kan få stor betydning for forskning og formidling av den tidligste delen av jernalder på Østlandet. Et lårbein graves fram fra myra. Lårbeinet kommer fra en kvinne som ble ca. 25 år før hun døde for omtrent 2250 år siden. Sannsynligvis ble hun ofret til gudene og lagt ned i et tjern. Foto: Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune Kultur Fylkeskommunens arbeid med å løfte kulturen i Hedmark konsentreres gjennom følgende områder: • • • • • • Bibliotektjenester Museer Kunst og kunstformidling Idrett og friluftsliv Tiltak for barn og unge Andre kulturtiltak, bl.a. flerkulturelt arbeid Mål og resultater Bibliotekansatte med høy kompetanse Fylkesbiblioteket har et lovpålagt ansvar for å drive veiledning og å arrangere kurs i bibliotekfaglige spørsmål. I 2014 deltok 72 % av de ansatte i fylket på ulike kurs og konferanser. I november startet seks bibliotekansatte i videregående skoler på studiet «Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid». Studiet gir 15 studiepoeng og er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark. Hovedmål 1 Bibliotekene som gode møteplasser for leseglede, offentlig samtale og debatt Delmål Resultatindikator Bibliotekansatte 1.1 med høy Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 Andel bibliotekansatte 1.1.1 kompetanse deltatt på kurs og 69 % kompetanseutviklende tiltak (101 av 147) 65 % (96 av 148) 50 % 72 % (84 av 118) i regi av fylkesbiblioteket 1.2.1 1.2.2 Beskrivelse av arrangement, Se aktiviteter og profilering i bibl. tekstdokument Medieforflytning med bibliotektransporten (Ant. medier) Tall ikke klare 50 168 51 621 55 000 1. 7 prosjekter 1. 7 prosjekter 1. 8 prosjekter 1. 7 prosjekter 2. 4 prosjekter 2. 15 prosjekter 2. 8 prosjekter før medio 2015 Antall utviklingsprosjekt i Hedmark Likeverdige og 1.2 gode bibliotek- 1.2.3 tilbud i hele fylket 1. Antall tildelinger fra fylkesbibl. 2. Antall tildelinger fra Nasj.biblioteket og Fritt Ord 1.2.4 1.2.5 Tilfredshet blant brukerne Vil ikke bli (brukerundersøkelse) startet Antall besøk i folkebibliotek og 886 057 (f.bibl.) 827 150 (f.bibl) 800 000 (f.bibl. Tall ikke klare bibliotek i videregående skoler 66 512 (vgs) 64 859 (vgs) + vgs bibl.) før medio 2015 Hovedmål 2 Museene som sterke samfunnsaktører Delmål Resultatindikator 2.1.1 Faglig sterke og 2.1 godt besøkte 2.1.2 museer 2.1.4 Antall utstillinger/formidlingsoppl. ved Anno museum Antall besøkende ved Anno museum Antall besøkende på Norsk Skogfinsk museum Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 24 temporære 42 temporære 24 temporære 21 temporære 257 612 228 230 262 000 252 553 11 152 11 162 11 300 10 970 Hovedmål 3 Et mangfoldig kunst- og kulturliv som utfordrer, begeistrer, foredler og engasjerer Delmål Resultatindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 Andel tilskudd som Gode 3.1 3.1.1 68 % 80 % 75 % mellom profesj. og amatører samarbeids- 1 kommunekonf. 1 kommunekonf. konferanser i samarbeid med 1 kommunekonf. 1 DKS-konf. 1 DKS-konf. både kommuner, kunstnere 1 DKS-konf. 1 frivilligforum 1 frivilligforum 1 festivalforum 1 festivalforum Arrangør av arenaer og kreative allianser omfatter kunstnerisk samarbeid 76 % 3.1.2 og andre kulturaktører Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 23 Antall publikummere ved 25 518 31 172 37 573 Teater Innlandet, Musikk i 16 767 8 640 8 155 livet i Hedmark skal Hedmark og Kunstbanken 9 000 7 550 19 492 være betydnings- Andel av Kulturrådets 19 % 19,2 % Kunst- og kultur3.2 fullt lokalt, regionalt og nasjonalt 3.2.1 3.2.2 fondsmidler tildelt kunstog kulturlivet i Hedmark i Tall kommer i 20 % rådets årsrapp. forhold til søknadsum Tilgjengelig 3.3 profesjonell kunst og kulturformid- 3.3.1 ling der folk bor Godt synlige 3.4 kulturtilbud mars i kultur- Antall forest./konserter/utst. 350 335 350 417 i Teater Innlandet, Musikk i 105 103 105 113 Hedmark og Kunstbanken 14 14 14 11 Antall solgte kulturkort3.4.1 rettet mot ungdom billetter på arrangementer 1 425 med samarbeidsavtale Hovedmål 4 Flere fysisk aktive Hedmarkinger Delmål Resultatindikator God prosess og 4.1 saksbehandling av søknader om Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 0 0 11 Nytt initiativ 6 6 Nytt initiativ Ja Ja Nytt initiativ 5 7 Antall godkj. nærmiljø4.1.1 anleggs-søkn. som ikke innvilges spillemidler spillemidler Antall videregående skoler som har gjennomført aktiviteter/arrangement for alle 4.2.1 elever (starter i 2014 med de seks videregående skolene med idrettsfaglig studieret- Flere fysisk aktive 4.2 ning. Etter hvert alle vgs) ungdommer i Hedmark 4.2.2 - Ungdomsløft Nyskapende prosjekter for ungdom i hver region Antall prosjekter i de 4.2.3 tre arbeidsgruppene for Ungdoms-OL Antall utviklingsprosj. 4.2.4 for skoler og nærmiljø 6 6 5 10 4 4 4 2 10 10 100 % Ok 22 kommuner 21 kommuner hvor fylkeskom. deltar 4.3.1 Antall regionmøter med kommuner og idrettsråd Antall nye sti- og Godt samarbeid 4.3 4.3.2 10 tettsteder og byer i Hedmark) med offentlige og Gitt innspill i alle relevante frivillige idretts- og friluftslivaktører merkeprosj. pr. år (i alle 4.3.3 saker i fk’s arbeid med kom. planer som kommer på høring gjennom planforum 4.3.4 Antall kommuner besøkt med fokus på kompetanseheving 21 kommuner Hovedmål 5 Systematisk og strategisk arbeid med likestilling og mangfold Delmål Resultatindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 Ferdig utarbeidet Plan for inkl. og vedtatt strategi5.1 og handlingsplan for likestilling 5.1.1 Beskrivelse av gjennomførte og likestilling tiltak i handlingsplanen vedtatt av og mangfold i Hedmark 24 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune fylkestinget i juni Likeverdige og gode bibliotektilbud i hele fylket Prosjektet «Litteraturer» resulterte i en interaktiv løsning som gir tekst, lyd og bilde langs Præstvægen rundt det nye Prøysenhuset. I forbindelse med revidert Lov om folkebibliotek, hvor det legges vekt på at folkebibliotekene skal være en arena for offentlig samtale og debatt, har fylkesbiblioteket startet opp prosjektet «Biblioteket – tar den lokale debatten». Dette er et samarbeid med fylkesbibliotekene i Oppland og Sør-Trøndelag. I Hedmark samarbeider bibliotekene økonomisk og organisatorisk om transport av bøker og andre medier i og ut av fylket. Omfanget på denne transporten vil imidlertid kunne endre seg pga. utlån av e-bøker fra juni 2014. Fylkesbiblioteket står ansvarlig for både koordinering av transportordning og anskaffelse og organisering av teknisk løsning for utlån av e-bøker. Resultattallene for bibliotektransport leveres fra bibliotekene til Nasjonalbiblioteket innen utgangen av første halvår 2015. Fylkesbiblioteket har de siste årene jobbet aktivt for å øke antall søknader og tildelinger til bibliotek i Hedmark. I 2014 fikk 7 prosjekter tildeling innenfor ordningen Bibliotekmidler. Til sammen fikk 8 bibliotekprosjekter i Hedmark tildeling fra Nasjonalbiblioteket. Det er en økning fra 4 tildelinger året før. Brukerundersøkelsen vil ikke bli gjennomført, da det viser seg at det enkelte bibliotek kan gjennomføre dette bedre gjennom kommunens egne tilfredshetsundersøkelser. Faglig sterke og godt besøkte museer Anno museum skreddersyr sine formidlingsopplegg til publikum. Antallet formidlingsopplegg lar seg derfor ikke konkretisere. Antallet temporære utstillinger er 21. I tillegg har museet laget 1 vandreutstilling, 7 kunstutstillinger og 3 nye basisutstillinger. Det totale besøkstallet til Anno museum for 2014 viser en økning fra året før. Ringsaker kommune overtok driften av Prøysenhuset 1. april 2013, og Anno museum hadde derfor et lavere besøkstall i 2013 enn i 2012. Besøkstallet i 2014 er imidlertid på nivå med 2012, selv uten Prøysenhuset som en del av Anno museum. Antallet besøkende til Norsk Skogfinsk museum viser en liten nedgang. Gode samarbeidsarenaer og kreative allianser Ved vurdering av søknadene til Generelle kulturmidler prioriteres tiltak som omfatter samarbeid mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører. Dette bidrar til å heve kvaliteten på tiltakene og tilrettelegger for viktig kompetanseheving på kulturfeltet. I 2014 omfattet hele 75 % av tiltakene et slikt samarbeid, mot 68 % i 2013. Fylkeskulturkonferansen for kommunene, DKS konferanse (Den kulturelle skolesekken), Frivilligforum og Festivalforum er slike faste, årlige tiltak. Kunst og kulturlivet i Hedmark skal være betydningsfullt lokalt, regionalt og nasjonalt. Tilgjengelig profesjonell kunst og kulturformidling der folk bor Teater Innlandet spilte 417 forestillinger for totalt 37 573 publikummere i Hedmark og Oppland, noe som er bedre enn målsettingen på 350 forestillinger og 25 000 publikummere. Av dette var 189 av forestillingene og 21 097 publikummere i Hedmark. Antallet forestillinger og publikummere kan variere fra år til år. Dette avhenger av hvilken type forestillinger som settes opp på programmet. I 2014 var forestillingen “Det året det var så bratt” en storproduksjon som trakk mange publikummere. Det var i 2014 forestillinger i alle 22 kommunene i fylket. Teater Innlandet hadde fem egenproduksjoner (tre av disse var urpremierer), 16 co-produksjoner/ samarbeidsproduksjoner med frie kompanier, samt ni gjestespill. Dette viser at teatret er godt etablert som en inkluderende aktør innen det norske institusjonsteaterlandskapet. Musikk i Hedmark gjennomførte 15 produksjoner fordelt på 113 arrangementer for 8 155 publikummere. De har avholdt kurs, laget egne produksjoner og hatt turnévirksomhet. Høydepunktet i 2014 var deltakelse i Prøysen sitt jubileumsår med produksjonen “Lyden av Prøysen”. Det var en vellykket produksjon med to fullsatte saler i Hamar kulturhus. TV-produksjonen «Lyden av Prøysen» er sendt fem ganger på NRK-TV og egen CD er utgitt. Musikk i Hedmark har også arbeidet med produksjonen “Østerdalsmusikk”. En ny CD-plate er produsert og sluppet for salg fra januar 2015. “Lyden av Prøysen” og “Østerdalsmusikk” er store produksjoner som gir verdifulle utfordringer for dyktige musikere fra Hedmark. Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) har Musikk i Hedmark tilbudt flere produksjoner i 2014, blant andre “Tango for 1000” og “Bonanza kids”. Kunstbanken Hedmark kunstsenter har i 2014 hatt 11 utstillinger. De har hatt 6 564 publikummere i kunstbanken og 12 360 publikummere i sin desentraliserte virksomhet. Flere av utstillingene/produksjonene vises utendørs eller i myldreområder hvor et stort og sammensatt publikum nåes. Kunstbanken har i 2014 hatt vandreutstilling i Løten, Elverum, Folldal, Alvdal og Lillestrøm. Andelen av Kulturrådets fondsmidler som ble fordelt til Hedmark blir publisert i Kulturrådets årsrapport som normalt kommer i løpet av mars. Hedmark har de siste årene hatt en positiv utvikling. Et sentralt virkemiddel for å skape gode samarbeidsarenaer og kreative allianser, er blant annet å gjennomføre ulike samlinger og konferanser gjennom året. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 25 Godt synlige kulturtilbud rettet mot ungdom Godt samarbeid med offentlige og frivillige idretts- og friluftslivsaktører God prosess og saksbehandling av søknader om spillemidler Det er viktig for fylkeskommunen å ha god dialog med kommunene. Alle kommuner med unntak av en ble besøkt i 2014. Temaene har vært idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet samt veiledning om spillemidler. I 2014 ble det registrert 2 081 nye brukere av Kulturkortet i Hedmark. Det har vært en økning i bruk av kortet ved kjøp av billetter i kulturhusene. Kulturkort for ungdom startet i 2014 med å lage en systematisk oversikt over antall solgte billetter med kulturkortrabatt. I 2014 ble det solgt 1 425 slike billetter. I 2014 fikk fylkeskommunene myndighet til å bestemme selv hvor mye av spillemidlene som skulle gå til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. Med bakgrunn i Plan for fysisk aktivitet var det en ambisjon om å gi midler til alle nærmiljøsøknader. Dette ble vanskelig å gjennomføre i praksis og 11 søknader fikk avslag. Avslagene skyldes at omsøkt beløp var fordoblet i forhold til 2013. Flere fysisk aktive ungdommer i Hedmark – Ungdomsløft Alle videregående skoler med idrettsfaglig tilbud har gjennomført tiltak i 2014. Det har blitt gjennomført tilsammen 23 tiltak i alle regioner og da særlig knyttet opp mot arbeidet med Ungdoms-OL. Blant annet leder Høgskolen i Hedmark og Hedmark Idrettskrets et arbeid med utvikling av samlings- og nettbaserte moduler for trener- og lederutdanning, samt mentoroppfølging av unge ledere. En egen arbeidsgruppe (kulturgruppa) ledet av Turnèorganisasjonen i Hedmark er i gang med planlegging av arrangement som skal bidra til folkeliv, kulturopplevelser under Ungdoms-OL på Hamar: «One year to go», fakkelstafettarrangement, velkomstseremoni og kulturinnslag på arenaer. Plan for fysisk aktivitet har fokus på nærmiljøet for barn og unge. Fylkeskommunen har brukt spillemidler for å bidra i utvikling av bedre nærmiljø. Målet for 2014 var 4 regionmøter med kommuner og idrettsråd, men pga. dårlig påmelding ble møtene slått sammen til 2. Innlandsprosjektet, som nå heter Nasjonalt turskiltprosjekt, ble igangsatt i Hedmark i 2013. Det ble i 2014, som i 2013, fordelt 1 mill. kroner til skilting, merking og gradering av turstier og -løyper. Ferdig utarbeidet og vedtatt strategiog handlingsplan for likestilling og mangfold i Hedmark Plan for inkludering og likestilling 2014-2017 ble ferdigstilt i mai 2014 og vedtatt av fylkestinget i juni 2014. Planen omfatter både kulturelt mangfold og likestilling, og består at 33 ulike tiltak. Likestillingssenteret er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Økonomisk resultat Hovedtjeneste 5 viser et netto mindreforbruk på 3,1 mill. kroner. Brutto budsjettramme var på 167,3 mill. kroner. Det er overført 53,6 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler til 2015 hovedsakelig knyttet til tildelte, men ikke utbetalte spillemidler (idrett og friluftsliv) og tilskudd til kulturbygg. Til grunn for resultatet ligger også en overført besparelse fra 2013 på 0,2 mill. kroner. Til grunn for resultatet ligger også inngåtte økonomiske forpliktelser og tilsagn gitt til prosjekter, der tilsagn og utbetaling ikke skjer i samme år. For 2014 gjelder dette 1,5 mill. kroner under hovedtjeneste 5 som er utgiftsført i driftsregnskapet i sin helhet mot postering som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet (bl.a. likestillingsarbeid). Andre viktige hendelser Alf Prøysens 100-års jubileum Fylkeskommunen ga i 2014 et tilskudd på 3 mill. kroner (innen hovedtjeneste 4 Plan og miljø) til jubileumsfeiringen og nytt Prøysenhus. I anledning jubileet ble appen «Prøysenvandring» utarbeidet av fylkesbiblioteket og lansert i juli. Hedmark ble årets UKM-fylke Fylkeskommunen jobber tett sammen med Turnéorganisasjonen om den årlige Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Hedmark ble i 2014 kåret til årets UKM–fylke. 200-års jubileet for grunnloven Jo Øvergaard fra Sollia ble tildelt Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2014. Fylkesråd Lasse Juliussen (t.v.) og fylkesordfører Dag Rønning (t.h.). Foto: Gaute Moen 26 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Grunnlovsjubileet ble i Hedmark blant annet markert gjennom gjenskapingen av «Slaget på Lier» ved Kongsvinger. Fylkeskommunen var en viktig bidragsyter til arrangementet. Næringsutvikling «Verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling». Fylkeskommunen skal tilrettelegge for næringsutvikling tilpasset fylkets forutsetninger, mål og strategier. Hedmark fylkeskommune arbeider for mer robuste næringsstrukturer med styrket konkurransekraft. Mål og resultater Hovedmål 1 Tilrettelegge for at det skapes nye- og utvikle eksisterende arbeidsplasser i hele Hedmark Delmål 1.1 Økt innovasjon i næringslivet Økt kompetanse 1.2 i næringslivet og virkemiddelapparatet 1.3 Resultatindikator Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 Sør-Østerdal etablert. Mangler Ja fortsatt for kommunene i Nord-Østerdal Ja 1.1.1 Minst ett næringshagemiljø i hver planregion innenfor Sivas næringshageprogram innen 2014 1.1.2 Antall bedrifter i Hedmark som benytter seg av kompetansemekling i regi av VRI 3 Mål oppnådd 8 15 1.1.3 Antall innvilgede søknader/ prosjekter fra næringslivet til EU’s FoU program og Forskningsrådet (inkl. Regionalt forskningsfond) 2 4 7 1.1.4 Antall utviklede nettverk og klynger 2 3 5 1.2.1 Opplæringsprogram utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge Nei Ja Ikke utviklet 1.2.2 Andel av kommunene som deltar på kompetansehevingskurs og nettverkssamlinger rettet mot 1. linjen 90 % 95 % 1.2.3 Brukertilfredshet m/1. linjen i fylkets næringsliv Gj.føre nullpunktsanalyse Ikke gjennomført 1.2.4 Andel deltagere fra næringslivet på arrangement for næringslivet og virkemiddelapperatet hvor fylkeskom. er arrangør/medarrangør 50 % 54 % 1.3.1 Andel av deltakerne som fullfører etablererkurset og som starter egen virksomhet i løpet av ett år 1.3.2 Brukertilfredshet hos deltakerene på etablererkursene (skala fra 1 - 5, hvor 1 er best) 1.3.3 Andel bedrifter som består etter fem års drift 31 % 1.3.4 Inkubatortilbud som dekker hele fylket Antall inkubatorbedrifter Flere levedyktige nyetableringer 1.3.5 Innovasjon Norge som fylkeskommunens opera1.4 tør bruker bedriftsrettede 1.4.1 virkemidler i samsvar med fylkeskommunens mål Andel midler tildelt Innovasjon Norge som har gått til myke investeringer som kompetanseheving, innovasjon og entreprenørskap Nei Ikke utviklet Undersøkelse foreløpig ikke gjennomført etter vedtak i styringsgruppa Tallgrunnlag foreligger ikke Utvikle rutiner for kartl. av sta- Påbegynt tus for kursdelt. 2,2 1,8 1,6 35,6 % Overlevelsesrate for nyetabl. minst på nivå med landsgj. 28,3 %, under målet om landsgjennomsnitt på 29,8 % Ja Ja Ja 20 20 20 Minst 50 % 59 % 1,8 Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 27 Økt innovasjon i næringslivet Næringshager Ved utgangen av 2014 var det fire SIVA-næringshager i Hedmark. Gjennom året er det arbeidet for å få en næringshage også i Nord-Østerdal, og fra 2015 vil denne bli etablert som en avdeling av Rørosregionen Næringshage. Virkemiddel for regional innovasjon (VRI) Minst 15 hedmarksbedrifter benyttet seg av kompetansemekling gjennom VRI i 2014, og av disse gikk 6 videre som bedriftsprosjekter. Mange bedrifter innen skog- og trenæringene har brukt ordningene, mens bedrifter i reiselivet har vært litt mindre aktive. Tallet for bedrifter innen kompetansemeklingsordningen ligger langt over måltallet. Fylkeskommunens måltall bør justeres opp for senere år. Regionale Forskningsfond (RFF) Innlandet De regionale forskningsfondene har som overordnet mål å bidra til økt FoU- innsats i regionene for å oppnå regional utvikling og innovasjon. I 2014 er det i RFF Innlandet lyst ut midler til mobilisering, næringsutvikling og kunnskapsoppbygging. I tillegg er det lyst ut midler til interregionale prosjekter. fordi det er for krevende å få nok respondenter til at undersøkelsen har relevans på kommunenivå, samt at prosjektperioden var for kortvarig til å kunne måle konkrete resultater. Næringslivet Hedmark fylkeskommune var medarrangør av to konferanser rettet mot næringslivet i Innlandet. På Våg & Vinn, som er en gründerkonferanse med fokus på vekst og innovasjon, representerte over 60 % av deltakerne nye og etablerte bedrifter. På FoU-konferansen for opplevelsesnæringene er også FoU-apparatet ei viktig målgruppe. På denne konferansen kom det derfor en noe lavere andel fra næringslivet, dvs. 41 %. Begge konferansene fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og er viktige arenaer for nettverksbygging og kompetansespredning i Innlandet. Det ble ikke utviklet noe eget opplæringsprogram for bedriftene i Hedmark. Dette skyldes at Innovasjon Norges ordinære kompetansehevingsprogram for næringslivet vurderes å være dekkende for dette behovet. Flere levedyktige nyetableringer Etablererkurs Flere miljøer i Innlandet har i 2014 oppnådd finansiering gjennom større nasjonale ordninger, og av disse har flere fått kvalifiseringsstøtte og/eller hovedprosjektfinansiering fra RFF Innlandet tidligere. Sju prosjekter er finansiert regionalt eller nasjonalt, dvs. at målet for 2014 er mer enn oppfylt. Det samarbeides tett mellom RFF og VRI i Innlandet, slik at det blir god samhandling mellom programmer og virkemidler. Antall utviklede nettverk og klynger Hedmark fylkeskommune bidro i 2014 til arbeidet med å utvikle nettverk/klynger innenfor trenæringene, bioteknologi, spill og industrinettverk. Dette er gjort i samarbeid med Innovasjon Norge. Økt kompetanse i næringslivet og virkemiddelapparatet Virkemiddelapparatet I samarbeid med Fylkesmannen og Innovasjon Norge arrangeres det årlig to samlinger for nærings- og landbruksmedarbeiderne i kommunene/regionene. Virkemiddel- og innovasjonsapparatet deltar også. Samlingene gir deltakerne faglig påfyll og informasjon, i tillegg til at de er en arena for nettverksbygging. I tillegg ble det i 2013 og 2014 tilbudt kurs i EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Både på nettverkssamlingene og EØS-kursene var det stor oppslutning fra kommunene, med 21 kommuner representert på begge arenaer. Det ble ikke gjennomført ny brukerundersøkelse for prosjektet «Førstelinje for utvikling av næringsliv i kommunene» i 2014. Dette 28 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Bilde fra gründerarrangement i Stor-Elvdal høsten 2014. Foto: Torunn H. Kornstad I 2014 overtok AButvikling AS som fylkeskommunens hovedleverandør av etablererkurs. Modellen for kursene ble også noe endret, slik at tid og sted er mer etterspørselsbasert. Kommunene har fått ansvaret for gründerarrangementer i forkant av kursene, og mange av disse har vært svært godt besøkt. Evalueringen som er gjennomført viser at etablererkursene får en svært god score av deltakerne. I tillegg er frafallsprosenten lavere enn tidligere år. Overlevelsesrate I 2014 var det en nedgang i hvor mange hedmarksbedrifter som består etter fem år. Resultatet for 2014 ligger ca 6 prosentpoeng lavere enn resultatet for 2013. Resultatet er også litt under landsgjennomsnittet, mens Hedmark i flere år har ligget godt over landsgjennomsnittet. Det er naturlig med noe svingninger fra år til år. Fylkesrådet vil følge med på utviklingen for å se hvorvidt man ser en årssvingning eller starten på en trend. Inkubatorene Hedmark kunnskapspark har ansvaret for at det er et inkubatortilbud tilgjengelig i hele fylket. Det finnes i tillegg en industriinkubator i Kongsvinger. Totalt har det vært mellom 18 og 22 bedrifter i inkubatorene i 2014, i samsvar med det målet som var satt. Innovasjon Norge som fylkeskommunens operatør på bedriftsrettede virkemidler Innovasjon Norge, som fylkeskommunens operatør på bedriftsrettede virkemidler i det distriktspolitiske virkemiddelområdet, fikk totalt 27,2 mill. kroner i 2014. I overkant av 8 mill. kroner gikk til etablererstipend. Sysselsettingseffekten av etablererstipendet (totalt 32 tilsagn) var 262 personer. Kvinneandelen på etablererstipend i 2014 var 31,3 % og ungdomsandelen var på 31,7 %. Økonomisk resultat Samlet sett ble det et netto merforbruk på 1,5 mill. kroner innen næringsutvikling i 2014 som fremkommer ved et mindreforbruk for reiseliv (0,1 mill. kroner) og merforbruk for næringsutviklingstiltak (1,6 mill. kroner). For mer detaljerte kommentarer til det økonomiske resultatet, vises det til eget kapittel om dette bakerst i beretningen. Andre viktige hendelser Innføring av søknadsfrister for midler til næringsutvikling I 2014 innførte fylkeskommunen utlysing av midlene til næringsutvikling, med to søknadsfrister og elektronisk saksbehandling. Utlysingene omfattet både de fylkeskommunale og de statlige midlene. Erfaringene så langt er at en gjennom utlysing når flere søkergrupper enn tidligere. Ved en samlet saksbehandling to ganger i året øker muligheten for å prioritere de prosjektene som gir størst effekt, og en kan i tillegg oppnå enda bedre likebehandling av søknader. Ungt Entreprenørskap Hedmark Ungt Entreprenørskap tilfører barn og unge kunnskap om lokalsamfunnet og det å drive bedrifter. Fylkeskommunen finansierer mye av arbeidet i Ungt Entreprenørskap. Organisasjonen bidrar til at ungdom blir bedre i stand til å velge utdanning tilpasset arbeidsmarkedets behov, og til senere å etablere egne bedrifter. Ungt Entreprenørskap Hedmark hadde i 2014 en svært stor økning i aktiviteten. Så mange som 18 241 elever deltok i en Ungt Entreprenørskapsaktivitet, noe som var en økning på hele 43 % fra 2013. Hedmark er med dette helt i toppen i Norge både når det gjelder aktivitet i prosent av elevtall og i absolutte tall. Opplevelsesnæringene Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012-2017 ble rullert våren 2014. Det ble utarbeidet nytt handlingsprogram for 2015 (-16). Næringsaktørene ble involvert gjennom regionale møter. De fleste tiltakene i handlingsprogrammet for 2014 er gjennomført. Et tiltak som ble påbegynt, og som videreføres i 2015, er arbeidet med å utvikle flere kommersielle reiselivsprodukter innen sykkel, langrenn, fiske og vandring. Det ble engasjert en prosjektleder for å bistå næringa i dette utviklingsarbeidet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen. Hedmark fylkeskommune har deltatt aktivt i det nasjonale arbeidet med ny reiselivsstruktur, og arbeidet forankres i dialogmøter med næringsaktørene. Jordbruk Fylkeskommunen skal bidra til utvikling i jordbruksnæringa i Hedmark, og synliggjøring i ulike prosesser. Å gi innspill til sentrale myndigheter, som ved det årlige jordbruksoppgjøret, er én oppgave. Å støtte opp om utviklingsprosjekter for næringa er en annen. Arbeidet med utarbeiding av en jordbruksstrategi for Hedmark fylkeskommune ble startet opp i 2014. Fylkeskommunene forvalter den statlige tilskuddsordningen «Rekruttering, kompetanse og likestilling i landbruket». I hovedsak ble midlene (1,4 mill. kroner) benyttet til å finansiere nettbasert voksenagronomutdanning ved Jønsberg og Storsteigen videregående skoler. De resterende midlene ble brukt til å støtte omsøkte utviklingsprosjekter og kursopplegg for næringa. Skog- og trenæringene Fylkeskommunene i Innlandet deltar i et fellesprosjekt for å bidra til å videreutvikle skogens verdier, potensialer og funksjoner gjennom systematisk samhandling mellom skogeiere, industri, forskning, forvaltning og politikk. En slik samhandling gir tyngde i utformingen av den nasjonale politikken på området. Eksempler på dette er arbeidet mot Innlandsutvalget og en betydelig innsats i arbeidet med ny nasjonal strategi for skog- og trenæringene, Skog22. Et stort spekter av forbruksvarer og energibærere som i dag dekkes av fossile ressurser, kan erstattes med produkter fra skog. Bioøkonomi handler om å omdanne denne kunnskapen til innovasjon og næringsutvikling for verdiskaping og sysselsetting. Innlandet har en godt utviklet verdikjede fra frø til sluttprodukt, og vil ha en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Økningen er i første rekke oppnådd gjennom flere gründercamper med stor deltakelse, og stor interesse for programmene «Fra utdanning til jobb» og «Økonomi og karrierevalg». Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 29 Internasjonalt samarbeid En ny programperiode for grenseoverskridende-, transnasjonalt- og interregionalt samarbeid startet opp i 2014. Programperioden følger EUs 7 års plan- og budsjettperiode. Parallelt med avslutning av programperioden 20072013/2014, har det i 2014 pågått forberedelse til ny programperiode (2014-2020). Mål og resultater Hovedmål 2 Internasjonalt samarbeid skal styrke fylkeskommunens rolle som regional utklingsaktør og understøtte fylkeskommunens andre oppgaver Delmål 2.1.1 Fremme regionale utviklingsmål gjennom deltagelse i og utnyt2.1 telse av interreg Sverige-Norgeprogrammet, øvrige Interreg- 2.1.3 kommuner gjennom samhand- Resultat 2014 2014 Tilførte program- og prosj. A-prg A-prg A-prg midler. Akkumulerte 462 mill 472 mill 472 mill A-prg 472 mill programmidler, Hfk’s Hfk’s andel Hfk’s andel Hfk’s andel Hfk’s andel andel akkumulert 42 42 42 42 A-prg A-prg A-prg A-prg 205 mill 212 mill 210 mill 210 mill Midler til satsnings- A-prg A-prg A-prg A-prg området ”attraktivitet” 130 mill 131 mill 131 mill 131 mill Midler til satsnings- A-prg A-prg A-prg A-prg området ”energi og klima” 127 mill 129 mill 131 mill 131 mill A prosj 64 A prosj 68 A prosj 71 A prosj 71 C prosj 3 C prosj 3 området ”kompetanse Antall europeiske samhand- Internasjonalisering av regionale utviklingsaktører, FoU-aktører og Måltall 2013 og næringsutvikling” 2.1.4 2.2 Resultat 2012 Midler til satsnings2.1.2 programmer, nordiske ordninger og Eus sektorprogrammer Resultat Resultatindikator lingsprosjekter mellom Hfk/ 2.2.1 FoU-aktører/kommuner (hvor Hfk deltar eller har ling i europeiske prosjekter rollen som medfinansiør) Hovedmål 3 Internasjonalt samarbeid skal styrke fylkets konkurransekraft, kompetanse og medvirkningsevne Delmål Resultat Resultat Måltall Resultat 2012 2013 2014 2014 klingsnettverk gjennom euro- 50 i 50 i peiske og nordiske prosjekter programper. programper. 25 25 Resultatindikator Antall kompetanse- og utvi- Fremme regional utvikling, 3.1 3.1.1 (nettverkklynger interreg) kompetanse og verdiskaping gjennom europeiske prosjekter Antall videregående elever 3.1.2 fra Hedmark med deler 25 25 av læretiden i utlandet Hovedmål 4 Internasjonalt samarbeid skal bidra til at fylkets innbyggere og næringsliv tar et globalt samfunns- og solidaritetsansvar Delmål 4.1 Bidra til kapasitetsbygging i mindre utviklede land Resultatindikator 4.1.1 Resultat Resultat Måltall 2012 2013 2014 Beskrivelse av arrangemen- EØS prosj. Under EØS prosj. ter/tiltak gjennom året - Tsjekkia utvikling - Tsjekkia Oppfølging 4.2 Bidra til innbyggernes globale samfunns- og solidaritetsansvar 4.2.1 Beskrivelse av arrangemen- avtale ter/tiltak gjennom året Namibiaforeningen Prosjekt entreprenørskap i skolen Resultat 2014 Fylkesmuseet samarbeid med Zlin Prosjektet Oppfølging entreprenør- avtale skap gjennomf. 2014 1) NMR (Nordisk Ministerråd) Hedmark-Dalarna Nummereringen av hovedmål, delmål og resultatindikatorer er tilsvarende som oppsettet i Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 30 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Interreg Sverige-Norge Alle prosjekter i Interreg Sverige-Norge programmet 2007-2013/14 er nå avsluttet. Følgende tabell viser en oversikt over aktiviteten innen de ulike satsingsområdende: Dette har åpnet opp for økt bilateralt samarbeid og knyttet Värmland og Dalarna tettere sammen med Hedmark på våre politikkområder. Satsingsområde Kompetanse og næringsutvikling Resultat indikatorer Indre skandinavia Energi og klima Attraktivitet Indre Investert i delområdet (mill. kroner) Hedmark 1 Indre skandinavia Hedmark skandinavia Hedmark 210,9 42,2 131,2 26,2 131,2 26,2 2272 454 2697 539 1421 284 Ungdomsdeltakelse (antall) 22638 4528 10929 2185 3303 660 Øvrige deltakere (antall) 24820 4964 10273 2055 14438 2887 Kompetanseutvikling (antall deltakere) 13862 2772 2073 415 5228 1045 34 27 17 13 27 22 37 29 27 22 50 40 Deltakelse bedrifter og virksomheter (antall) Etablering av klynger og nettverk (antall) Grensehindringer (identifisert og løst,antall) 1 Estimert 20% andel i forhold til finansielt bidrag Interreg Sverige-Norge programmet har utviklet humankapitalen i hele Hedmark, og praktisk samarbeid over grensen er utviklet på alle fylkets politikkområder. Hedmark fylkeskommune har sammen med partnere i Interreg Sverige-Norge programmet i perioden 20072013 tatt en ledende rolle innen områder som klima og energi, infrastruktur, reiseliv, innovasjon, entreprenørskap, kompetanse, kultur og tjenesteutvikling. Fylkesrådet har vært representert i den politiske styringsgruppen som ble etablert i 2013 for å utarbeide nytt program for Interreg Sverige-Norge 2014-2020. Programmet bygger bl.a. på regionale planstrategier, på norsk og svensk side, samt nasjonale prioriteringer og Europa 2020-strategien. Fylkesrådet vil i egen sak til fylkestinget oppsummere programperioden 2007-2013/14 med vekt på resultater og effekter i grenseregionen Indre Skandinavia og aktører i Hedmark. Samarbeid med regioner i Europa Gjennom 2014 har Hedmark fylkeskommune hatt tette samarbeidsrelasjoner med ulike regioner i Europa. I tillegg har Hedmark fylkeskommune lange tradisjoner for samarbeid med Värmland gjennom flerårige avtaler med Region Värmland. Innholdet i avtalen knyttes til de regionale utviklingsstrategiene og ønske om å skape en merverdi gjennom grenseoverskridende samarbeid. Tilsvarende har grenseoverskridende samarbeid mellom Hedmark og Dalarna blitt videreutviklet i 2014, gjennom Grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Bilateralt samarbeid og europeiske organisasjoner Østlandssamarbeidet koordinerer noe av det internasjonale arbeidet mot de europeiske organisasjonene og bidrar til at fylkene på Østlandet får en sterkere stemme internasjonalt. Hedmark fylkeskommune inngår i Østlandssamarbeidets internasjonale fagpolitiske utvalg og administrative koordineringsgruppe. Hedmark fylkeskommune er medeier i Osloregionens Europakontor og var i 2014 aktivt med i Open Days arrangementet i Brussel. Politisk ledelse i Hedmark fylkeskommune er aktive og valgt inn i styrende organer i hhv Association of European Border regions (AEBR) og Assemby of European Regions (AER). Samfunns- og solidaritetsansvar Gjennom EØS-avtalens finansielle mekanisme er Hedmark fylkesmuseum engasjert i samarbeid med Zlinregionen i Tsjekkia og i 2014 utviklet dette videre med blant utveksling av personale og øvrig prosjektutvikling. Hedmark fylkeskommune støtter Namibiaforeningen på Elverum med sitt engasjement i Namibia. Økonomisk resultat Samlet sett ble det et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner innen internasjonalt samarbeid i 2014. For mer detaljerte kommentarer til det økonomiske resultatet, vises det til eget kapittel om dette bakerst i beretningen. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 31 Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helse og reduserer faktorer som medfører helserisiko. Det skal også bidra til å redusere sosiale forskjeller som påvirker folkehelsen negativt. Folkehelsekonferansen 18. og 19. mars 2014 med mer enn 130 deltakere hadde «Kulturens påvirkning på helse og Psykisk helse i hverdagen» som hovedtema. De fem bærende prinsippene i folkehelsearbeidet er (ref. St.meld. 34, 2012-13); 1) utjevning, 2) helse i alt vi gjør, 3) bærekraftig utvikling, 4) føre-var og 5) medvirkning. I 2014 ble det gjennomført ulike spørreundersøkelser i fylkets fire regioner for å øke kunnskapen om befolkningens helsetilstand. Eksempelvis ble det gjennomført en spørreundersøkelse i hele fylket om hvordan det er å bo og leve i Hedmark. Kommunene ved rådmannen har etter folkehelseloven et selvstendig ansvar for sitt folkehelsearbeid. Loven fastsetter i tillegg at fylkeskommunen skal være pådriver for folkehelsearbeidet i fylket og understøtte kommunene. Som en del av fylkeskommunens veileder- og pådriverrolle ble kommunene tilbudt målrettede statistikkurs. Det foreligger egne nettsider som gjør statistikk tilgjengelig for kommunene. Det er derfor etablert tverrsektorielle nettverksgrupper på fagfelt som «Folkehelseperspektiv i planlegging og tverrsektorielt samarbeid», «Oppvekst, psykisk helse og frafall i et folkehelseperspektiv», «Friluftsliv», «Aktiv aldring». Nettverket vil bli ytterligere utvidet i samarbeid med kommuner og samarbeidende instanser som for eksempel Høgskolen i Hedmark, KORUS (Kompetansesenter for rus og psykisk helse), NAV, Sagatun Brukerstyrt senter, Kulturnettverket – Sykehus Innlandet. Gjennom en tverrsektoriell dialog skal nettverksgruppene få fram viktige utfordringer i folkehelsearbeidet og gi faginnspill slik at disse kan profileres på folkehelsekonferanser, i nyhetsbrev, på sosiale media, møter og ulike arrangementer. Økonomisk resultat Samlet sett ble det et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner innen folkehelse i 2014, som blant annet skyldes vakant stilling. For mer detaljerte kommentarer til det økonomiske resultatet, vises det til eget kapittel om dette bakerst i beretningen. Fylkeskommunene har gjennom Nasjonalt Turstiprosjekt bidratt med midler til blant annet Ilsengstiene. Foto: Ilsengstiene 32 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Samferdsel Hedmark fylkeskommune har både et overordnet ansvar for utvikling og et direkte ansvar for gjennomføring innenfor samferdselssektoren. Fylkeskommunens særlige ansvar på samferdselsområdet er ivaretagelse og utvikling av fylkesvegnettet samt å opprettholde et godt kollektiv- og transporttilbud for befolkningen. I tillegg har fylkeskommunen et særskilt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten, forvalte transportløyver og bidra i finansiering av grensekryssende kollektivtilbud. Mål og resultater Hovedmål 1 Utvikle attraktivitet og vekstpotensial i byer og tettsteder gjennom god framkommelighet, sikkerhet for alle grupper og en mer miljøvennlig transportmiddelfordeling Delmål Tilrettelegge for gående og 1.1 syklende i byer og tettsteder Resultatindikator 1.1.1 1.1.2 Universell utforming av punkt, holdeplasser, fotgjen- Måltall 2014 Resultat 2014 -25 % 5% 2,8 % 2 6,26 6,5 1,16 1 10 5 7 syklende målt i Antall km gang og sykkelveg bygd Antall nye kollektiv-trafikken med knute1.2 Resultat 2013 sykkelbyene 1) med mer sammehengende gang- og sykkelvegnett Resultat 2012 Årlig økning i antall 1.2.1 gersoner, transportmateriell universelt utformede holdeplasser og informasjons-systemer Hovedmål 2 Utvikle en trygg, effektiv, regionforstørrende og miljøvennlig kommunikasjon innad i regionene og mellom regionsentra Delmål Resultatindikator 2.1.1 2.1 Trygt og effektivt fylkesvegnett Andel fylkesveg med fast dekke Resultat 2012 Resultat 2013 Måltall 2014 Resultat 2014 77,1 % 77,7 % 78,2 % 78,8 % 68 % 69,2 % 69,2 % 69,2 % 4,4 % 5,3 % 3,0 % 3,8 % Andel av fylkes2.1.2 vegnettet med 10 tonn aksellast Godt kollektivtilbud i fylket, 2.2 og spesielt legge til rette for å få flere kollktivreisende i og til og fra byer/tettsteder Økning i antall 2.2.1 ordinære kollektivreisende 1) Det er stor usikkerhet knyttet til kvaliteten på tallgrunnlaget fra telleapparatene. Statens vegvesen gjennomførte en egen sykkelbyundersøkelse i 2014. Resultatet viser en økning på sykkeltrafikken på 25 % i perioden 2010-14 i Hamar. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 33 Tilrettelegge for gående og syklende Utbygging av gang- og sykkelveger har stor betydning for innbyggernes dagligliv, folkehelse og trafikksikkerhet. I tråd med Handlingsprogram for fylkesveger gjennomføres tiltak som gir bedre sammenheng i gang- og sykkelvegnettet og typiske skolevegtiltak. 1,16 km sykkelveg er åpnet for trafikk i 2014. Målsetningen var 6,5 km. Avviket skyldes forsinket oppstart og fremdrift på sykkelvegtiltakene langs Fv 381 Øvre Langelandsveg og Fv 508 Våler sentrum-Kåten. Tiltakene ferdigstilles i 2015. Hamar og Kongsvinger er utpekt som sykkelbyer i Hedmark og tildeles midler til ekstra satsing på økt sykkelbruk. I 2014 har Sintef på oppdrag fra vegvesenet gjennomført en undersøkelse som viser at sykkeltrafikken i Hamar har økt med 25 % de siste 4 år. Målinger utført ved tellepunktene i sykkelbyene viser en økning i sykkeltrafikken på 2,8 % i sykkeltrafikken siste år. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til dette tallgrunnlaget. Universell utforming av kollektivtrafikken I arbeidet med utvikling av kollektivtrafikken har det vært lagt vekt på utvikling av effektive og universelt utformede knutepunkt og holdeplasser med sanntidsinformasjon. Satsingen på knutepunktutvikling skjer i samhandling med statlige aktører og kommunene. I 2014 ble det montert fem nye sanntidsmonitorer i Stange og Hamar kommuner. Dette er i tråd med målsettingen. Tilgjengeligheten til kollektivtrafikkanlegg har blitt forbedret i 2014 ved at 7 holdeplasser er blitt universelt utformet. Dette er i tråd med målsettingen. Det er også utbetalt 1 mill. kroner i tilskudd til Moelv skysstasjon i 2014. Det er gjennomført mulighetsstudie for knutepunkt Fv 90 i Brumunddal. Byggeplanlegging av Hamar skysstasjon pågår. Trygt og effektivt fylkesvegnett Hedmark fylkeskommune er største vegholder i Hedmark med ansvar for 3 844 km veg. Dette utgjør om lag 60 % av det offentlige vegnettet i Hedmark. Hedmark fylkeskommune ivaretar vegholderansvaret, herunder forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av fylkesvegnettet, gjennom samarbeidsavtaler med Staten vegvesen som sams vegadministrasjon. Måloppnåelsen er tilfredsstillende for vegsektoren som helhet. Nedenfor vises tilstandsdata for fylkesvegene ved utgangen av året når det gjelder bæreevne og fremkommelighet. Total lengde i km Andel grusdekke i km Andel fast dekke i % 2011 2012 2013 2014 3847 3847 3847 3844 3844 899,3 892,0 881,5 856,7 816,7 76,6 76,8 77,1 77,7 78,8 67,0 68,0 68,0 69,2 69,2 168,0 174,6 176,5 182,8 184,1 Andel 10 tonn aksellast i % Gang og sykkelveger i km - totalt Drift og vedlikehold Den kontinuerlige driften av vegnettet for å ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet skjer gjennom 8 ulike driftskontrakter. Kontrakten for Sør-Østerdalen ble fornyet i 2014. Driftsentreprenørene følges opp gjennom stikkprøvekontroller og andre type kontroller for å sikre at en får den avtalefestede kvaliteten på vegnettet. Gjennomførte kontroller viser en reduksjon i antall mangler i 2014. To mangler medførte trekk i utbetaling. Hedmark fylke 2010 2011 2012 2013 2014 Antall kontroller 2410 3050 3244 3395 3571 24 55 23 Antall mangler Det er fornyet dekker på til sammen 153 km fylkesveg i 2014. En stor andel er utbedring av flomskader. Dekketiltak Antall km Ordinært vedlikehold 78,3 Gang-/sykkelveger 0,5 Flomskadeutbedringer 68,7 Fv 229 (finansiert av E6-anlegget) 5,6 Sum nye dekker 2014 153,1 Samlet sett for drift og vedlikehold av fylkesveger ble det i 2014 et netto mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Brutto ble merforbruket på 2,4 mill. kroner etter anordning av påløpte ikke betalte utgifter på 5,9 mill. kroner og avsetning av 7,8 mill. kroner i ubrukte midler øremerket flomreparasjon. Flomutbedringer ferdigstilles i 2015. Fylkesvegvedlikehold (mill.kroner) Drift faste kontrakter Regnskap 2013 2014 Budsjett Regnskap 185,5 178,3 204,1 Drift øvrig 5,6 25,3 5,7 Vegoppmerking 0,0 13,7 0,0 Bruvedlikehold Dekkelegging Vedlikehold øvrig Sum drift og vedlikehold 34 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune 2010 8,0 14,1 12,7 81,9 92,1 62,5 74,6 42,4 83,3 355,6 365,9 368,3 Investeringer Hedmark trafikksikkerhetsutvalg Det er foretatt en gjennomgang av de viktigste vegene for tømmertransport. Oppskriving til 60 tonn totalvekt er gjennomført på 74 % av fylkesvegnettet. Det forgår kartlegging og prioritering av den gjenstående delen av vegnettet i dialog med næringen. 7 159 passasjerer mellom 15 og 22 år ble kjørt «Trygt hjem» i 2014. Dette er en økning på 1 404 fra 2013. Økningen skyldes trolig at egenandelen ble redusert til 50 kroner i 2014. «Trygt hjem» har fått eget telefonnummer som gjelder hele Hedmark. Dette gir bedre samordning og økt effektivitet i ordningen. Budsjettrammen på 3,3 mill. kroner ble disponert i sin helhet. De særskilte midlene til “Trygt hjem” og Trygg Trafikk ble forbrukt. 13 investeringstiltak ble ferdigstilt i 2014: • • • • • • • • • • • • • Fv 290 Åkroken – Skjuleng Fv 653 Engerdalssetra – Sølenstua Fv 491 Lundbyvollen – Gravberget Fv 330 2 parseller mellom fv 331, 328, 329 Fv 345 Pramhus – Langemyra Fv 73 Aluvegen, utbedring støttemur Fv 2 Brøttum – Afsethrampa Fv 74 Ajer u.skole – Vognvegen Fv 206 Kjølaberget, utbedring veglys Fv 615 Miljøgate Rena (tilskudd) Fv 30 Trontun – ny rundkjøring (tilskudd) Fv 213 Moelv, oppgradering skysstasjon (tilskudd) 5 busslommer langs fv 222 i Bekkelaget (2), fv 74 v/Ajer (1) og fv 79 v/Maxi (2) I 2014 ble det et netto mindreforbruk for fylkesveginvesteringene på 15,7 mill. kroner. Brutto er mindreforbruket på 18,5 mill. kroner. Dette skyldes forsinket fremdrift på gang- og sykkelvegtiltak, Fv 381 Øvre Langelandsveg og Fv 508 Våler sentrum-Kåten. Transportløyver Transportløyver er hjemlet i yrkestransportloven og løyveforvaltningen skal ivareta innbyggernes behov for et tilrettelagt og tilstrekkelig transporttilbud innen godsog persontransport. Med hjemmel i yrkestransportloven påser fylkeskommunen at løyvehavere i alle løyvekategorier oppfyller krav til faglige og økonomiske kvalifikasjoner. Hedmark fylkeskommune forvalter om lag 1 700 løyver. Ruteløyver kommer i tillegg. 2014 er siste året Hedmark fylkeskommune forvalter ikke behovsprøvde løyver for gods- og turvogn. 2011 2012 2013 2014 1275 1309 1300 1356 Turvogn totalt 99 106 110 106 Drosjer totalt 184 186 214 238 Godstransport totalt Godt kollektivtilbud i fylket Investeringer (mill.kroner) Strekningsvise investeringer Regnskap 2013 2014 Budsjett Regnskap 59,7 0,0 0,0 Mindre utbedringer 111,1 103,0 128,0 Gang- og sykkelveger 33,1 59,3 44,3 Trafikksikkerhetstiltak 12,2 12,8 1,1 Miljøtiltak 2,0 10,3 2,9 Kollektivtrafikktiltak 3,8 6,9 3,6 Til disposisjon 0,7 1,0 1,0 Planlegging Sum investeringer 8,0 13,2 7,1 230,6 206,5 188,0 For flere av programområdene er det avvik mellom budsjett og regnskap. Dette skyldes blant annet forsinkelser i planleggings- og utlysningsprosesser, variasjoner i forhold til planlagt fremdrift og forskjøvet prosjektstart for enkeltprosjekter Fylkeskommunens kollektivtilbud gis gjennom rutetransport og skoleskyss. Fylkeskommunen foretar kjøp av transporttjenester gjennom Hedmark Trafikk FKF. Det er lagt vekt på at kollektivsystemet skal bygges opp rundt tog, ekspressruter og stamnettet. Bybusser i de største byene og FLEX-ruter i distriktene skal fungere som tilbringere inn til knutepunktene. I tillegg til kollektivtransport gis tilbud om dør til dør transport gjennom transportordningen for forflytningshemmede (TT-ordningen). Hedmark Trafikk FKF yter lovpålagte oppgaver innenfor skoleskyss og oppgaver definert i oppdragsbrevet fra Fylkesrådet. Foretaket hadde høsten 2014 eget dagsseminar om etikk med ekstern bistand. Seminaret ble gjennomført for alle ansatte. Arbeidet med etikk vil bli fulgt opp som en kontinuerlig prosess fremover. Årets mål har vært å øke antall ordinære reiser (betalende ut over skoletransport) med 3 %. Veksten ble på 3,8 %. Totalt hadde Hedmark Trafikk FKF en oppgang i ordinære reisende på 72 712 i 2014 sammenlignet med året før. Antall ordinære reisende var 1 984 939. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 35 Antall betalende 2010 2011 Bybuss - Elverum 128 924 135 094 140 260 134 754 121 195 -13 559 -10,1 % Bybuss - Hamar 465 310 453 134 489 634 555 366 600 761 45 395 8,2 % 118 757 122 585 127 451 ordinære reisende Bybuss - Kongsvinger 2012 2013 2014 Differanse 2013-14 Endring i % 2013-14 123 398 123 856 458 0,4 % Stamruter Glåmdalen 247 592 248 912 1 320 0,5 % Stamruter Hedmarken 342 162 366 899 24 737 7,2 % Stamruter Østerdalen 18 813 4 958 -13 855 -73,6 % Lokal/Skole - Glåmdalen 100 075 98 481 -1 594 -1,6 % Lokal/Skole - Hedmarken 266 498 276 383 9 885 3,7 % 115 086 134 255 19 169 16,7 % 6 723 7 987 1 264 18,8 % Lokal/Skole - Østerdalen FleX - Hedmarken Natt - Hedmarken Total 0 0 3 241 5 178 3 004 2 134 1 760 1 252 -508 -28,9 % 1 761 782 1 739 032 1 822 891 1 912 227 1 984 939 72 712 3,8 % Foretaket har i 2014 tatt i bruk et nytt verktøy for uttrekk av reisestatistikk. Dette har medført mindre differanser i forhold til tidligere oppgitte reisetall. I samarbeid med selskapene er det gjort investeringer, slik at alle skoleelever med krav på skoleskyss nå tilbys sitteplass med setebelte. Det er i 2014 investert i 37 nye betalingsterminaler. Etter dette kan 35 % av bussene tilby betalingsterminal. Dette er under målsettingen for 2014 (50 %) Hedmark Trafikk hadde i 2014 driftsinntekter på 442,4 mill. kroner, hvorav 311,5 mill. kroner var tilskudd fra Hedmark fylkeskommune. Mindreforbruket ble på 0,6 mill. kroner etter avsetning til disposisjonsfond. Driftsinntektene ble 8,1 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert. Av dette utgjorde 3,6 mill. kroner økte billettinntekter. Kommunene betaler 78,2 mill. kroner for utført skoleskyss. Salg av reklame på busser ga 0,5 mill. kroner i inntekter, mot 0,3 mill. kroner i 2013. TT-ordningen Ordningen har fungert godt og det ser ut til at brukerne er fornøyd med hvordan transportbehovet dekkes. Ved utgangen av 2014 var det totalt 4 298 godkjente brukere av TT-ordningen. Samlet ramme for TT-ordningen var 14 mill. kroner, mens brukertildelingen var på 15,8 mill. kroner. Det var 1 066 personer eller 25 % som ikke benyttet seg av ordningen i løpet av året. Disse brukerne var tildelt 4 mill. kroner. Administrasjon og drift av ordningen har totalt kostet 9,4 mill. kroner. Grensetrafikken Avtalen om Grensetrafikken ble sagt opp av fylkesrådet 24. juni 2014 for reforhandling gjennom behandlingen av sak 178/14. Bakgrunnen for dette var å komme i forhandlingsposisjon for å slutte en bedre avtale med bl.a. gjennomgående tog Karlstad-Oslo, mer gunstige tidtabeller og bedre pris og billettering. Det er ikke inngått noen ny avtale i 2014, men arbeidet med dette fortsetter i 2015. Åpning av E6 i Stange 13. desember 2014. Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen 36 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Regionrådene Regionrådet for Hamarregionen Regionrådet for Hamarregionen består av 15 representanter fra kommunene Løten, Stange, Ringsaker Hamar, samt Hedmark fylkeskommune. Regionrådet for Hamarregionen har i sitt strategi- og handlingsprogram en målsetting om å være det mest attraktive bo-området i Innlandet. Regionrådet har valgt tre strategiske innsatsområder som blir vurdert å være de mest sentrale for å bidra til vekst og utvikling: • Kompetanse og næringsutvikling • Infrastruktur • Profilering Regionrådet har hatt prosjekter innenfor alle de tre innsatsområdene. Prosjektsamarbeidet med Ungt Entreprenørskap i Hamarregionen er videreført i 2014. Regionrådet har også støttet Ungt Entreprenørskap sitt ekstraordinære tiltak med Gründercamp på Skibladner. Videre har regionrådet videreført samarbeidet om økt gjennomføringsgrad av det 13-årige skoleløpet, gjennom EU prosjektet ”Preventing Early School Leaving (PESL)”. Regionrådet har bidratt til Hamarregionen Utvikling sitt samarbeid med “Oslo Nord”- kommunene. Prosjektet skal legge til rette for økt samhandling og kompetanseutvikling mellom regioner nord for Oslo som ligger innenfor dagpendlingsradiusen til hovedstaden. Målet er å dra nytte av den forventede befolkningsveksten i Osloregionen i årene som kommer. Videre har prosjektet “Felles kommunikasjonsplattform for Hamarregionen” vært videreført. Prosjektet Nordens beste Innlandsregioner ble avsluttet i 2014. Tiltak som Næringslivsavis, innflyttertreff og innbyggerrekrutteringstiltak i Oslo har vært sentrale i dette prosjektet Regionrådet for Fjellregionen Regionrådet for Fjellregionen omfatter kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal samt Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet for Fjellregionen driver sin virksomhet med utgangspunkt i Strategisk plan med visjonen ”25 000 i 2020 – klart vi kan!”. Strategiplanen har seks hovedinnsatsområder: • • • • • • Næringsutvikling Rekruttering Kompetanseutvikling Kultur og idrett Infrastruktur Helse Bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege tiltak som iverksettes på alle hovedinnsatsområder. Det er iverksatt arbeid med alle tiltakene i handlingsplanen for 2013/2014 i Strategisk plan, og noen av dem vil bli videreført de to siste årene i planperioden. Det er også startet et arbeid i forbindelse med kommunereformen. Strategisk enhet for næringsarbeid kom i full drift i 2014. Enheten arbeider i alle de åtte kommunene i regionen. Dette har bl.a ført til at Rørosregionen næringshage AS ble en felles næringshage for bedriftene i alle kommunene. Det er i tillegg tatt en rekke initiativ for å skape flere arbeidsplasser, og det arbeides blant annet med etablering av ett eller flere datasentre i regionen. Arbeidet med hovedfokus på elektrifisering av Røros- og Solørbanen, fortsatt utbygging av RV3 og sikring av et godt rutetilbud ved Røros flyplass er tema det har vært fokusert på. I 2014 ble første fase av prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» gjennomført som en del av et landsomfattende Byregionprogram. Det arbeides med flere prosjekter knyttet til integrering av tilflyttere og markedsføring av regionen. Her kan nevnes norskkurs for voksne som ikke ivaretas av eksiterende ordninger. Arbeidet med å utvikle samarbeidet mellom ulike aktører med ansvar for kompetanseutvikling hos voksne er videreført gjennom VILsenteret (Videre i livet) ved Nord-Østerdal videregående skole. Dette inkluderer blant annet arbeidet med desentralisert høgskoletilbud, også i samarbeid med Røros Ressurs, og voksenopplæring i ulike varianter. Skapende Ungdomsmesse ble arrangert for ellevte året på rad. Glåmdal regionråd Glåmdal regionråd består av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler samt Hedmark fylkeskommune. NHO Innlandet og LO Hedmark er gitt observatørstatus i regionrådet. Glåmdal regionråd har i 2014 arbeidet etter «Strategisk plan for Glåmdal regionråd 2012-2015. Planen har fokusområdene: • Kompetanse • Befolknings- og næringsutvikling • Samferdsel Regionrådet har deltatt i ulike prosjekter og samarbeid innenfor de ulike fokusområdene. Her kan blant annet nevnes Glåmdal regionråds ”Handlingsplan mot vold i nære relasjoner”. Det er nå utarbeidet kommunale handlingsplaner som bygger på den regionale handlingsplanen. Glåmdal regionråd videreførte i 2014 samarbeidet med Sykehuset Innlandet om prosjektledelse for gjennomføring av samhandlingsreformen. Videre samarbeider Glåmdal regionråd med Hedmark fylkeskommune og Idrettsforbundet om prosjektet “Folkehelse og idrett i Glåmdal”. Det arbeides også med Byregionprogrammet, som kommunene i Glåmdalsregionene er med i. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 37 Glåmdal regionråd har videre utarbeidet et felles mandat for alle kommunene til en forespørsel om utredning i forbindelse med kommunereformen. I 2014 deltok Glåmdal regionråd i organiseringen av Grunnlovsjubileet i Kongsvinger. Regionrådet deltar i Jernbaneforum (Solør-Rørosbanen og Kongsvingerbanen). Videre har regionrådet deltatt i styringsgruppe og faggrupper for utarbeidelse av ny regional næringsstrategi/-program og rullering av regionalt miljøprogram, og i Partnerskap for opplevelsesnæringer. Regionrådet for Sør-Østerdal Regionrådet for Sør-Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot samt Hedmark fylkeskommune. Regionrådet for Sør-Østerdal består av i alt 23 representanter; fire fra hver kommune (tre folkevalgte og rådmann), fylkesrådet og én politiker fra opposisjonen i fylkestinget og fylkesdirektør. Arbeidet i Regionrådet i 2014 har Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2012-16 som utgangspunkt. Regionens mål er 40 000 innbyggere i 2020. Innsatsområdene fram mot 2016 er: • • • • Kompetanse Næringsutvikling Infrastruktur Folkehelse Fokusområder i 2014 har vært ENØK-prosjektet «ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal», skoleutviklingsprosjektet «Læringslyst i Sør-Østerdal», næringsutviklingsprosjektet «Tredriver´n i Trefylket» og barnehageprosjektet «Lek gir læring». Et forsøk med å få på plass en idrettskoordinator i regionen strandet pga. finansieringen. Jordbruksprosjektet «Utvikling av jordbruket i Sør-Østerdal» ble i 2014 avsluttet etter å ha pågått siden 2010. Regionrådet har gjennom året arbeidet med å se på fremtidig kommunestruktur i regionen. Videre har det blitt arbeidet med å se på bredbånddekningen i regionen. Regionrådet har også gjennom 2014 vært delaktig i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Vegforum Rv3, Grensekomitéen og Ungt Entrepenørskap. Rådgivende organer Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF) er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommunen samt andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltagelse og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet. Det skal se til at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det fylkeskommunale saksområdet og medvirke til at alle får tilgang på fylkeskommunale tjenester og informasjon. RLF har i 2014 skrevet 14 uttalelser til ulike høringer. I 2014 har TT-ordningen blitt gjennomgått. RLF har jobbet for å holde trykket oppe på gjennomføring av tiltak innen universell utforming (UU) på grunnlag av kartlegging av fylkeskommunale bygg. Det ble i 2014 etablert en egen nettverksgruppe for videre arbeid med universell utforming i Oppland og Hedmark fylker, hvor bl.a. rådene i begge fylker er representert. RLF har i 2014 gjennomført konferanser i Løten og Folldal. Konferansene har hatt som hovedmål å gi kunnskap og inspirasjon til de kommunale rådene. Begge konferansene i 2014 har hatt god deltagelse. 38 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd er et informasjonsog rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet er en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning. Rådet gir innspill til ulike planer samt følger opp gjennomføring av fylkeskommunens vedtatte planer og prosjekter. Hedmark fylkes flerkulturelle råd har hatt 7 ordinære rådsmøter og en fagdag i løpet av 2014. Rådet avholdt møtene i ulike kommuner i Hedmark. Rådet har hatt fokus på utarbeidelse av Plan for inkludering og likestilling i Hedmark 2014 – 2017. I tillegg har rådet hatt fokus på inkludering og sosial ekskludering, samt frafallsproblematikken blant minoritetsspråklige elver i videregående skole. Rådet har behandlet flere høringssaker i løpet av 2014. Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd er et lovpålagt rådgivende organ for fylkeskommunen som skal behandle alle saker av betydning for eldres levekår. Rådet utfører sine oppgaver i samsvar med Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet har i løpet av året hatt 6 møter og behandlet 39 saker. Rådet har gitt innspill og høringsuttalelser til følgende saker: Folkehelsemeldingen 2015 for Hedmark, Fylkesrådets oppdragsbrev 2015 til Hedmark Trafikk FKF, Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-16, samt flere høringer. Rådets medlemmer har også deltatt på en rekke orienteringsmøter og arbeidsmøter . Rådet har arrangert en samling for kommunale eldreråd. Rådet har i gjennom året hatt god kontakt og dialog med flere enheter innen fylkeskommunens administrative ledelse og på den måten hatt mulighet for å komme med innspill til aktuelle saker. Ungdommens fylkesting Ungdommens Fylkesting (UFT) er et rådgivende organ for Hedmark fylkeskommune. UFT består av valgte representanter fra barn- og unges kommunestyre eller liknende i Hedmarks 22 kommuner. UFT utarbeider en årlig handlingsplan med prioriterte innsatsområder. For 2014 har innsatsområdene vært «Samfunnsengasjement i skolen og valgordning til ungdomsråd og elevråd», «Psykisk helse i skolen» og «Sunne skoler». «Samfunnsengasjement (…)» har tatt initiativ til at skolene skal ha et standard, gjennomarbeidet valgopplegg på alle de videregående skolene i fylket. Fylkeskommunen har nedsatt en arbeidsgruppe som følger opp initiativet. Det er også utarbeidet en veileder for valg i ungdomsråd. «Psykisk helse» og «Sunne skoler» arrangerte en temadag med fokus på hvordan kommunene delvis har disponert midler til skolehelsetjenesten til andre formål. Konklusjonen er at elevene har behov for helseteam ved alle de videregående skolene. Videre har UFT i 2014: • Gitt høringsuttalelser i aktuelle saker • Hatt innlegg i fylkestinget, blant annet bedt om at «pedagogiske priser» blir videreført • Sittet i juryen som delte ut «pedagogiske priser» til beste lærer og de to beste elevene i Hedmark • Fordelt 100.000 kr til stimuleringstiltak til ulike ungdomsprosjekter i fylket Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er beskrevet i opplæringsloven § 12-4. Nemnda skal fremme synspunkter og behov fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen. Den skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringen. Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark har hatt 5 møter i 2014. Nemnda har behandlet saker angående tilskudd til lærebedrifter, godkjenning av opplæringskontor og har hatt flere orienteringer angående tilbudsstruktur og dimensjonering. Nemnda er involvert i forarbeidet til oppnevningen av 250 prøvenemndsmedlemmer for perioden 2016-2019. Leder av nemnda har også deltatt på 3 fag-/ svennebrevutdelinger i Hedmark. I februar/ mars hvert år arrangeres det en felles fagbrevutdeling på Røros i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Elev- og lærlingombud Å gjøre ordningen kjent blant elever, lærlinger og personer/enheter som jobber med videregående opplæring er en pågående prosess. Etter at dette arbeidet ble intensivert, bl.a. med ungdomsskolebesøk og allmøter på de videregående skolene, har det vært en jevn økning i antall henvendelser. Denne økningen har ikke vært like markant i 2014. Selv om man ser at ordningen blir stadig bedre kjent blant elever, lærlinger og andre, er det fortsatt saker som ikke kommer til ombudet. Ombudet har gjennomført 54 besøk ved de videregående skolene forrige skoleår, samt 10 besøk på skoler i forbindelse med konkrete saker der ombudet er kontaktet om hjelp. Elev- og lærlingombudets besøk på skolene dreier seg om elevrådsskoleringer, allmøter, møte med VG2- yrkesfag, foreldremøter og personalmøter. Elev- og lærlingombudet har videre besøkt 10. klassingene på 27 ungdomsskoler og bidratt på foreldremøter ved 4 ungdomsskoler. Ombudet har deltatt på 8 lærlingsamlinger i regi av ulike opplæringskontor. Elev- og lærlingombudet har satt fokus på fravær blant elever og utfordringen med lærerløse timer for enkelte klasser ved noen av de videregående skolene. Etter ombudets vurdering, er elevfraværet for høyt. UFT 2014. Foto: Janne Vikerødegården Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 39 Økonomi – resultat og analyse 2013 Hovedtjeneste (mill kroner) Rev budsjett 0 Investering og finansiering 1 Sentraladm./fellestiltak 2 3 Regnskap 2014 Avvik i kroner 0,0 -75,5 75,5 195,3 180,7 14,6 Utdanning 1 134,3 1 071,1 Tannhelse 97,8 93,2 4 Plan og Miljø 5 Kultur 6 Næringsutvikling 7 Samferdsel 8 Fylkesskatt/rammetilskudd mv 9 Finanstjenester Sum Forbruk i % Rev budsjett Regnskap Avvik i kroner Forbruk i % 0,0 0,0 0,0 92,5 155,2 167,4 -12,2 107,9 63,3 94,4 1 195,3 1 149,6 45,7 96,2 4,6 95,3 97,0 91,3 5,6 94,1 17,7 13,8 3,9 78,0 20,1 18,2 1,9 90,5 65,8 65,0 0,8 98,8 69,1 66,2 3,0 95,8 34,6 28,8 5,8 83,2 33,0 32,0 1,0 97,0 608,5 611,7 -3,2 100,5 600,8 597,0 3,8 99,4 -2 329,3 -2 261,5 -67,8 97,1 -2 340,0 -2 337,3 -2,7 99,9 175,3 272,8 -97,5 155,6 169,5 215,6 -46,1 127,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat – drift Budsjettgrunnlaget fremgår av årsbudsjettet for 2014, vedtatt av fylkestinget i sak 78/13. I sak 54/14 vedtok fylkesrådet spesifisering av driftsbudsjettet for 2014 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste. Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2014 er avsluttet med sum driftsutgifter på 2,8 mrd. kroner (2,9 mrd. kroner inkl. rente- og avdragsutgifter) og et regnskapsmessig mindreforbruk på 72,2 mill. kroner. Mindreforbruket på netto 72,2 mill. kroner inngår i hovedtjeneste 9 Finanstjenester og kan i hovedsak forklares med følgende avvik i forhold til budsjettet: • besparelser i fylkeskommunens enheter og virksomheter • lavere renteutgifter og høyere renteinntekter • lavere skatteinntekt • høyere pensjonskostnader (reguleringspremie mv) Budsjettrevideringer i 2014 Fylkesrådet har lagt frem to saker om budsjettjusteringer for fylkestinget: I sak 15/14 (møte 28.04.2014) om disponering av fylkeskommunens overskudd for 2013 på 114 mill. kroner vedtok fylkestinget følgende disponering i 2014: • 54,1 mill. kroner til ordningen med fullt resultatansvar • 20,0 mill. kroner til avsetning pensjonsfond • 10,4 mill. kroner til fylkesveger/flomskader i 2013 40 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune • 2,0 mill. kroner til styrking av frie midler/Næring • 2,9 mill. kroner til utsatte tiltak fra 2013 • 1,5 mill. kroner i øremerkede statstilskudd som feilaktig er trukket inn • 1,0 mill. kroner til skilting av fylkeskommunale bygg • 2,0 mill. kroner til styrking/universell utforming • 20,0 mill. kroner til skoleinvesteringer/Elverum videregående skole I sak 55/14 (møte 23.09.2014) behandlet fylkestinget bl.a. budsjettmessige konsekvensene for Hedmark fylkeskommune for 2014 som følge av endringer i Kommuneproposisjonen 2015: • 16,5 mill. kroner i reduksjon av rammetilskudd/ skatteinntekt og tilsvarende reduksjon av budsjetterte utgifter på ulike områder - herunder reduksjon av lønnsreserven på grunn av lavere lønnsvekst enn forutsatt og derved også redusert deflator • 9,1 mill. kroner i økning av inntekter og utgifter på grunn av mottatte øremerkede statstilskudd som ikke tidligere er budsjettert • 47,2 mill. kroner i reduksjon av budsjetterte investeringsutgifter og tilsvarende reduksjon av budsjettert finansieringsbehov Brutto driftsutgifter Figuren under viser fordeling av fylkeskommunens utgifter i 2014 (brutto driftsutgifter på 2,9 mrd. kroner fordelt på hovedtjenestene 1-7 og rente- og avdragsutgifter). 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 Brutto driftsutgifter - fordeling i % Renter og avdrag 4% For 2014 er hele årets premieavvik på 64,6 mill. kroner avsatt i forbindelse med regnskapsavslutningen. Sentraladm./ fellestiltak 8% Samferdsel 24 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 0,7 0,7 0,7 1,0 Utdanning 46 % Næringsutv./ Internasj. samarb. 9% Kultur 4% 5,8 5,1 5,7 4,1 4,4 4,7 3,1 3,3 3,4 2,0 2,3 2,4 2,5 Landsgj.snitt ekskl Oslo (3,0%) Kilde: Kommunenes sentralforbund regnskapsundersøkelse (foreløpige tall) Plan og miljø 1% Regnskapsresultat Tannhelse 4% Netto driftsresultat Netto driftsresultat blir brukt som en indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er trukket fra. Netto driftsresultat er et uttrykk for fylkeskommunens økonomiske handlefrihet og kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Fylkeskommunens regnskapsmessige resultat er bunnlinjen i regnskapet og fremkommer etter at det er foretatt disponeringer av netto driftsresultat, bruk av tidligere avsetninger og overføringer til investeringer. Fylkeskommunen har fra og med 2009 avsluttet sitt regnskap med overskudd. Regnskapsresultat (mill. kroner) 140,0 125,2 120,0 Et netto driftsresultat over tid på om lag 4 % av driftsinntektene er brukt som et mål på en fylkeskommunal økonomi i balanse. Det er også andre faktorer som påvirker netto driftsresultatet, herunder netto bruk av og avsetning til bundne fond (statstilskudd mm). Disse midlene kan ikke disponeres fritt av fylkeskommunen og gir dermed ikke et riktig bilde av økonomisk handlefrihet. Hedmark fylkeskommune har i 2014 et positivt netto driftsresultat på 219,4 mill. kroner, eller 7,4 % av driftsinntektene. Mye av variasjonen mellom de ulike årene kan forklares med ekstraordinære forhold. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 14,0 12,0 12,1 11,8 10,0 9,3 8,0 7,2 5,5 4,0 2,0 7,4 7,6 6,0 3,2 1,5 7,4 1,5 2,3 3,8 100,0 114,0 80,0 60,0 60,3 40,0 14,8 20,0 0,0 -20,0 -40,0 12,4 72,2 17,2 0,0 0,0 0,0 66,8 -20,8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fullt resultatansvar Fullt resultatansvar for hele fylkeskommunen ble vedtatt av fylkestinget i sak 52/11 og går i korthet ut på at virksomhetenes besparelser og overskridelser overføres til neste budsjettår med inntil 5 % av brutto driftsutgifter. Ordningen innebærer i praksis at fylkeskommunens driftsregnskap 2014 avsluttes uten at det foretas regnskapsmessige resultatføringer for den enkelte virksomhet. For virksomhetene vil driftsresultatet i 2014 komme til uttrykk i 2015 ved korrigering av budsjettrammene. 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Måltall 4 % For 2013 er årsaken i hovedsak høyere skatteinngang enn budsjettert, netto mindreutgifter på renter og besparelser for virksomhetene. I resultatet inngår også et premieavvik på 31,5 milll. kroner som er inntektsført, men ikke avsatt til pensjonsfond. Avsetning til pensjonsfond ble behandlet ved fylkestingets disponering av mindreforbruket (FT 15/14). Forslag om overføring av netto besparelse vil bli lagt frem for fylkestinget i april i forbindelse med sak om disponering av fylkeskommunens overskudd i 2014. Samlet beløp aktuelt for overføring etter ordningen utgjør omkring 61,3 mill. kroner. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 41 Mva-kompensasjon Kommunesektoren får kompensert for innbetalt merverdiavgift. Ordningen ble i sin tid finansiert gjennom et trekk i kommunesektorens rammetilskudd tilsvarende det beløpet som er forutsatt i mva-kompensasjon. Mva-kompensasjonen knyttet til anskaffelser over driftsbudsjettet er inntektsbudsjettert på den enkelte virksomhet (jf. FT-sak 54/06). Virksomhetene skal derved forholde seg til budsjettert mva-kompensasjon som for øvrige budsjetterte inntekter. Mva-kompensasjon knyttet til investeringer har tidliggere blitt inntektsført i driftsregnskapet. Etter en overgangsperiode ble mva-kompensasjonen fra 2014 i sin helhet inntektsført i investeringsregnskapet. Finansforvaltningen Reglement Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune med ikrafttredelse fra 7. mars 2012 ble vedtatt av fylkestinget i sak nr. 13/12. Fylkesrådet vedtok i sak 63/12 å delegere samtlige fullmakter innen finansforvaltningen til fylkesdirektøren. For spesielle, langsiktige finansielle aktiva/fond forutsettes det fremmet egen sak for fylkestinget med fastlegging av formål og strategi for forvaltningen av midlene. Oversikt for 3.tertial og resultat for 2014 Ved rapporteringen for 2. tertial ble det grovt anslått å kunne bli en innsparing på i størrelsesorden 8,5 – 10,0 mill. kroner i fylkeskommunens brutto renteutgifter i forhold til budsjettert beløp i 2014. Ut fra valgte rentevilkår og at låneopptaket ble noe nedjustert og foretatt litt senere enn lagt til grunn ved denne beregningen, ble innsparingen i renteutgiftene noe større. Det ble dermed oppnådd en innsparing i renteutgiftene på fylkeskommunens langsiktige gjeld på om lag 11,3 mill. kroner i forhold til årsbudsjettet. I forbindelse med rapporteringen for 2. tertial 2014 ble det anslått at merinntekter av bankinnskudd og andre plasseringer til sammen ville kunne bli på anslagsvis 6,0 – 8,0 mill. kroner i forhold til budsjettet. Resultatet viser ved avslutningen av regnskapet merinntekter på 10,4 mill. kroner. Andre renteinntekter i forbindelse med utlån til Hedmark Fylkeskraft AS, Eidsiva Energi AS, byggelånsrenter samt rentekompensasjon for skolebygg og transporttiltak ble samlet sett på omtrent 3,7 mill. kroner. Samlet sett ble dermed innsparingen i netto renteutgifter i 2014 på 25,4 mill. kroner. Gjeld og renteutgifter Fylkeskommunens langsiktige gjeld var på 1.694,3 mill. kroner pr. 01.01.2014. Ved fylkestingets behandling av årsbudsjett for 2014 i sak 78/13 ble det vedtatt opptak av nye lån på til sammen 117,34 mill. kroner til finansiering av investeringer i 2014. Beløpet for nye lån ble nedjustert i løpet av 2014 og ved fylkestingets vedtak i sak 55/14 ble justert låneopptak fastsatt til 71,2 mill. kroner. 42 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Det er betalt avdrag på 79,1 mill. kroner på lånegjelden. Langsiktig lånegjeld har dermed blitt redusert med 7,9 mill. kroner eller 0,5 % i løpet av 2014, slik at den er på 1 686,4 ved utgangen av året. Gjenstående løpetid for den langsiktige gjelden pr. 31.12.2014 er 21,4 år, som er omtrent som ved regnskapsavslutningen for 2013 da den var på 21,3 år. Betalte avdrag oppfyller de krav kommuneloven setter for minste tillatte avdrag. Låneopptaket for 2014 på 71,2 mill. kroner ble foretatt i løpet av 3. tertial. Ut fra vurderinger av sammensetningen i fylkeskommunens lånegjeld og forventet situasjon i rente- og finansmarkedet, ble det valgt å ta opp lånet med fastrente på 2,01 % i 4 år. Et 6 måneders sertifikatlån på 240 mill. kroner hadde forfall i 3. tertial og ble refinansiert med et nytt 6 måneders sertifikatlån. Fylkeskommunen har hatt en forholdsvis stor økning i den langsiktige lånegjelden de senere årene. Samtidig er det stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover. Etter hvert har også de lengre markedsrentene og fastrentene blitt en del redusert i 2013 og spesielt i 2014. Ettersom også det nye lånet for 2014 ble tatt opp med fastrente, har andelen med fastrente økt fra om lag 51,1 % ved utgangen av 2013 til 52,9 % ved utgangen av 2014. Andelen med flytende rente har dermed blitt redusert fra 48,9 % til 47,1 %. To relativt store lån som har hatt fastrente har tidspunkt for renteregulering på slutten av 2015. Rentevilkår både for disse lånene og nytt lån for 2015 vil bli vurdert blant annet i forhold til fordelingen mellom fast og flytende rente sammenholdt med forventningene om den økonomiske utviklingen. Et moment som må tas med i denne vurderingen er at beløpene i ordningen for rentekompensasjon fra staten for investeringer i skolebygg og transporttiltak beregnes ut fra flytende, kort rente og godkjente investeringskostnader. Det bør derfor være noe samsvar mellom fordeling av rentevilkår for fylkeskommunens lån og størrelsen på lånebeløpene som inngår i beregningen av den statlige rentekompensasjonen. For 2014 har rammen for denne beregningen vært omtrent 750 mill. kroner. Til sammenligning er andelen med flytende rente når det gjelder fylkeskommunens lån pr. 31.12.2014 på omtrent 800 mill. kroner. Til dekning av renteutgiftene for den langsiktige gjelden ble det for 2014 budsjettert med 50,8 mill. kroner. I tillegg kommer 1,3 mill. kroner til dekning av kapitalutgifter (leie) for Kongsvingerhallen AS. Samlet rentebudsjett var dermed på 52,1 mill. kroner. Påløpte renteutgifter i 2014 for lånegjelden og kapitalutgiftene for Kongsvingerhallen har blitt på 40,8 mill. kroner, som er en økning på omtrent 1,7 mill. kroner i forhold til 2013. Med bakgrunn i forventningene i markedet på tidspunktet på utarbeidelsen av årsbudsjettet ble det antatt at markedsrentene ville kunne øke noe i 2014. Den økonomiske utviklingen ble imidlertid slik at Norges Bank holdt sin styringsrente uendret på 1,5 % fram til desember 2014 da det ble foretatt en reduksjon av styringsrenten til 1,25 %. Dette har også gitt tilsvarende utvikling for markedsrentene. Blant på grunn denne utviklingen har den gjennomsnittlige renten for fylkeskommunens lån blitt om omtrent 0,5 % prosentpoeng lavere enn forventet i budsjettet. Nye låneopptak for 2014 ble også i løpet av året nedjustert med 46,3 mill. kroner på grunn av noe senere oppstart av enkelte byggeprosjekter enn forutsatt. Innsparingen i forhold til budsjettet for renteutgifter har dermed blitt på 11,3 mill. kroner i 2014. Den gjennomsnittlige flytende pengemarkedsrenten (3 måneders NIBOR) har vært på 1,70 % i 2014, mens den var på 1,75 % for 2013. For de mest aktuelle finansinstitusjonene for ordinære fylkeskommunale lån har renten for lån med flytende rente i 2014 hatt en margin på 0,40 punkter i tillegg til markedsrenten, det vil si en rente på i gjennomsnitt 2,10 %. Den gjennomsnittlige renten for fylkeskommunens samlede lånegjeld ble beregnet til å være omlag 2,37 % ved starten på 2014. Valg av rentetilknytning for det nye låneopptaket i 2014 og refinansiering av lånegjeld som er foretatt i løpet av året, har gitt en gjennomsnittlig rente for hele lånegjelden på 2,18 % ved utgangen av 2014, som er en reduksjon på om lag 0,2 % - poeng. For andelen med flytende rente er beregnet gjennomsnittlige rente i løpet av året blitt redusert fra 1,98 % til 1,96 %. For andelen med fastrente er beregnet gjennomsnittlig rente blitt redusert fra 2,75 % til 2,38 % ved utgangen av året. forbehold blant annet for usikkerheten i finansmarkedene og tidspunkt for låneopptaket, anslått å kunne bli merinntekter av bankinnskudd og plasseringer i pengemarkedet på om lag 6,0 – 8,0 mill. kroner i forhold til anslaget i årsbudsjettet. Ved avslutningen av regnskapet er disse inntektene blitt postert med til sammen 22,4 mill. kroner, som er en merinntekt på 10,4 mill. kroner i forhold budsjett. Sammenlignet med 2013 er det en økning 4,0 mill. kroner. Likviditeten varierer en god del gjennom året og i hver måned. Den er forholdsvis god i begynnelsen av hver måned når rammetilskudd og andre statlige tilskudd blir innbetalt, og avtar gradvis utover i måneden etter hvert som utgiftene påløper og blir betalt. På samme måte vil også bankinnskuddene variere en god del i løpet av en måned, og beholdningen på slutten av måneden vil være en god del lavere enn på begynnelsen av måneden og lavere enn de gjennomsnittlige tall viser. Likviditetsutviklingen gjennom 2014 har vært tilfredsstillende og i gjennomsnitt bedre enn i de to foregående årene. Følgende figur viser den gjennomsnittlige likviditetsbeholdningen (sum bankinnskudd og plasseringer i pengemarkedet) i 2014 sammenlignet med tallene for 2012 og 2013: 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Følgende oversikt viser langsiktig gjeld fordelt på långivere og med oversikt over type lån og rentetilknytning ved utløpet av 2014: Långiver Sertifikatlån Gjeld Gjeld 01.01.14 31.12.14 240,0 240,0 Off. banker 1 156,1 1 092,5 Forsikr.selsk. 298,2 353,9 Sum 1 694,3 1 686,4 Type lån Rentetilknytning 6 mnd Flytende sertifikat rente Fast lån m/ Fast 49 %, avdrag flyt 51 % Fast lån m/ avdrag Fast rente Fast 53 %, flyt 47 % Langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2014 er fordelt på 3 forskjellige långivere/finansinstitusjoner og 10 forskjellige lån med varierende rentevilkår fordelt på flytende og fast rente. Likviditet og renteinntekter I 2014 har fylkeskommunen i henhold til finansreglementet plassert sine midler i bankinnskudd, korte pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond og aksjefond. Ingen midler er pr. 31.12.2014 direkte plassert i sertifikater, obligasjoner, garanterte produkter, aksjer, aksjeindekserte obligasjoner eller avtaler om aktiv forvaltning. Likviditet 2012 - 2014 2012 2013 2014 200 000 0 Bedringen i likviditeten i 2014 i forhold til de forrige årene forventes å være noe midlertidig, og har i all hovedsak sammenheng med forholdsvis store driftsoverskudd både i 2014 og de to siste årene, gitte tilsagn om tilskudd som foreløpig ikke har kommet til utbetaling samt at framdriften av noen større investeringsprosjekter har blitt noe forsinket i forhold til vedtatte bevilgninger og låneopptak. Likviditeten vil derfor kunne bli noe strammere igjen etter hvert som disse midlene disponeres til de vedtatte formålene. På grunn av fortsatt usikkerhet og uro i finans- og aksjemarkedene er det lagt opp til at størsteparten av fylkeskommunens likviditetsbeholdning vil bli værende plassert som bankinnskudd og i korte pengemarkedsfond. Den gjennomsnittlige likviditetsbeholdningen har i løpet av 2014 hatt en midlertidig økning på omtrent 200 mill. kroner i forhold til 2013. Om lag 724 mill. kroner eller 86 % har vært plassert som bankinnskudd, mens omtrent 116 mill. kroner i gjennomsnitt har vært plassert i pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefond. Økningen i likviditetsbeholdningen har stort sett blitt beholdt som bankinnskudd, slik at andelen bankinnskudd økte noe fra 2013 da andelen var 82 %. I forbindelse med rapporten for 2. tertial ble det med Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 43 Som renter av bankinnskudd og avkastning av øvrige plasseringer er det i regnskapet for 2014 postert 22,4 mill. kroner, som fordeler seg med 18,6 mill. kroner på bankinnskudd og 3,8 mill. kroner på øvrige plasseringer. Sum netto avdrags- og renteutgifter Følgende oversikt viser regnskapsavslutningen for avdrag og netto renteutgifter for 2014: Utgift (+) /Inntekt (-) Samlet avkastning i 2014 kan beregnes til omtrent 3,0 % av den gjennomsnittlige likviditetsbeholdningen, som er noe bedre enn gjennomsnittlig markedsrente på 1,70 %. Gjennomsnittlig rente på fylkeskommunens bankinnskudd kan beregnes til 2,75 % for 2014. Avdrag langsiktig gjeld Følgende oversikt viser markedsverdien av plasseringer i verdipapirfond og utviklingen i 2014: (mill kroner) Plassering/ 01.01.2014 31.01.2014 fond (mill kr) (mill kr) %-fordeling beholdning 31.12.2014 Avkast ning ning (mill kr) % p.a. 2014 2014 Pengemarkeds 84,4 86,3 73,57 1,9 2,26 20,3 21,1 18,01 0,8 4,15 8,9 9,9 8,42 1,0 11,33 0,5 0,0 114,0 117,3 fond Obligasjonsfond Aksjefond (hele året) Aksjefond innløst Sum Regnskap Resultat 2014 2014 2014 79,1 79,1 0,0 52,1 40,8 11,3 Renteinntekter bank og fond -12,0 -22,4 10,4 Andre renteinntekter -47,3 -51,0 3,7 71,8 46,5 25,4 Renteutgifter langsiktig gjeld Sum netto avdrag og renter Avkast- Årsbudsjett Sum netto utgifter til avdrag og renter gir dermed en besparelse på 25,4 mill. kroner i forhold til årsbudsjettet for 2014. Investeringsregnskapet Generelle kommentarer Samlede utgifter i investeringsregnskapet var i 2014 på 367,9 mill. kroner. Av dette utgjorde investeringer i anleggsmidler 313,9 mill. kroner. Vel 37 % av investeringene i anleggsmidler er knyttet til prosjekter innenfor utdanning (117,4 mill. kroner). 0,0 100,00 3,8 3,40 Andre renteinntekter I tillegg til renteinntekter av bankinnskudd og avkastning av plasseringer var det for 2014 budsjettert med til sammen 47,3 mill. kroner i inntekter - bestående av rentetilskudd fra staten for utbygging av videregående skoler og til transporttiltak, byggelånsrenter, provisjon og renter av fylkeskommunens garantier og lån til Eidsiva Energi og Hedmark Fylkeskraft AS. Grunnlaget og satsene for beregningen av disse refusjonene og inntektene fastlegges i hovedsak i etterkant på slutten av året, og beløpene er for en stor del avhengig av utviklingen i pengemarkedsrenten i løpet av året. På grunn av noe senere oppstart av enkelte nye større byggeprosjekter enn forventet ble byggelånsrentene litt mindre enn lagt til grunn i budsjettet. Dette kan i en viss grad sees i sammenheng med omtrent tilsvarende innsparing i renteutgifter på grunn av nedjustering også av opprinnelig vedtatte låneopptak for 2014. På den annen side ble rentekompensasjonen for transporttiltak og skoleanlegg samt rentebeløpet for fylkeskommunens utlån til Hedmark Fylkeskraft AS noe bedre enn lagt til grunn i budsjettet. Samlet sett er andre renteinntekter postert med et beløp på 51,0 mill. kroner, som er omtrent 3,7 mill. kroner mer enn opprinnelig lagt til grunn i budsjettet. 44 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune For fylkesvegene er det investert til sammen 188,0 mill. kroner i 2014 som er 18,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Mindreforbruket for fylkesveginvesteringer skyldes i hovedsak forsinket fremdrift på gang- og sykkelvegtiltak. Av større enkeltprosjekter nevnes: • Ny Nord-Østerdal videregående skole 4,4 mill. kroner • Storhamar videregående skole, nybygg 76,3 mill. kroner • Ringsaker videregående skole, utbygging 5,5 mill. kroner • Utstyr, inventar finansiert m/driftsmidler 24,0 mill. kroner Nærmere om status og økonomien for fylkeskommunenes investeringsprosjekter framgår av regnskapsskjema 2B Investering i anleggsmidler og note 9 i fylkeskommunens årsregnskap for 2014. Noen enkeltprosjekter er kommentert nedenfor. Nord-Østerdal videregående skole/ Tynset tannklinikk Nybygget ble ferdigstilt og overtatt i 2013. I 2014 er det foretatt levering og montering av innvendig lysskjerming, ny vegg i verkstedlokalet og leveranse av gjenstående kunst. I tillegg er utomhusanlegg komplettert. Storhamar videregående skole, utbygging Forprosjekt ble vedtatt i FT-sak 96/12. Planleggingsarbeidet pågikk i 2013 og byggearbeider ble igangsatt i februar 2014. Ringsaker videregående skole, utbygging Forprosjekt ble igangsatt ved årsskiftet 2012/2013. I 2014 har det pågått arbeid med anbudsgrunnlag, og det er inngått kontrakt med totalentreprenør for utførelse av byggearbeidene som skal starte sommeren 2015. Andre prosjekter Gjennomføring av tiltak for universell utforming 2014 ble vedtatt i fylkestingssak 24/14. Det er gjennomført tiltak på Stange, Skarnes, Storsteigen og Øverbyen videregående skoler. Tiltakene er i hovedsak HC parkering, utbedring av adkomstforhold og HC toalett. Det har i 2014 pågått planlegging av bygningsmessig og teknisk oppgradering ved • trysil videregående skole. I tillegg skal det utføres branntekniske utbedringer, tiltak for universell utforming og energiøkonomiske tiltak. • stange videregående skole. I tillegg skal arbeidsplasser for ansatte utbedres. Finansieringen av investeringsregnskapet Finansieringsbehovet på 367,9 mill. kroner er dekket som følger: • • • • • • Bruk av lån 69,8 mill. kroner Bruk av avsetninger/fond 60,2 mill. kroner Fra driftsregnskapet m.v. 175,7 mill. kroner Salg av anleggsmidler 10,3 mill. kroner Komp. for merverdiavgift 51,6 mill. kroner Avdrag på utlån og refusjoner 0,2 mill. kroner Fylkeskommunens lånegjeld var ved utgangen av 2014 på 1 686,4 mill. kroner. Regnet i prosent av driftsinntektene utgjør dette 56,9 % som er noe lavere enn i 2013 (58,3 %). Gjeldsbelastningen på landsbasis/ekskl. Oslo var i 2014 på 72,7 %. Salg av anleggsmidler er knyttet til Lundbo/Ankerskogen og bolig/Storsteigen. Finanstransaksjoner Finanstransaksjonene utgjør i 2014-regnskapet 54,0 mill. kroner (ekskl. byggelånsrenter). Dette er knyttet til: • Kjøp av aksjer og andeler 20,8 mill. kroner • Avsetninger, fond 33,2 mill. kroner Kjøp av aksjer og andeler er knyttet til etablering av Kompetanse- og forskningsfondet i Hedmark AS (18 mill. kroner, jfr. FT-sak 41/14) og egenkapitaltilskudd/KLP (2,8 mill. kroner). Avsetning til fond gjelder investeringsprosjekt/Elverum videregående skole (20 mill. kroner) og universell utforming (2,0 mill. kroner), jfr. fylkestingssak 15/14 i tillegg til salg av eiendommer (9,9 mill. kroner) og avsetning av merinntekter mva-refusjon (1,3 mill. kroner). Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 45 De enkelte hovedtjenester Hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellestiltak Tjenesteområde Utgifter/ (mill kroner) Inntekter Utgifter 10 12 Politisk styring og kontrollorg. Administrasjon 15 16 Drift av fylkeshuset Div. eien- 104,2 Forbruk i % kroner 27,0 25,5 1,5 94,4 -0,2 -1,5 1,3 750,0 -0,1 -0,4 0,3 400,0 25,8 0,2 99,2 26,8 25,1 1,8 93,7 Utgifter 118,9 117,9 1,0 99,2 121,8 147,0 -25,2 120,7 -7,9 -11,4 3,5 144,3 -7,6 -35,2 27,5 463,2 111,0 106,5 4,5 95,9 114,2 111,9 2,4 98,0 33,1 31,0 2,1 93,7 38,8 32,1 6,6 82,7 -2,7 -3,7 1,0 137,0 -3,1 -5,4 2,3 174,2 30,5 27,4 3,1 89,8 35,7 26,7 9,0 74,8 Inntekter Inntekter Utgifter 22,4 21,6 0,8 96,4 21,2 18,6 2,5 87,7 Inntekter -12,6 -12,9 0,3 102,4 -12,9 -13,1 0,2 101,6 Netto 9,7 8,7 1,0 89,7 8,3 5,5 2,8 66,3 Utgifter 2,7 3,0 -0,3 111,1 3,1 3,0 0,1 96,8 Inntekter -1,4 -2,6 1,1 185,7 -1,4 -2,2 0,8 157,1 1,2 0,4 0,8 33,3 1,7 0,8 0,9 47,1 Ufordelte Utgifter 3,6 0,0 3,6 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 utg./tilleggs- Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto Utgifter Diverse råd og utvalg Inntekter Netto Utgifter 18 -1,1 Avvik i Netto domsforhold bevilgning 17 27,3 Regnskap budsjett 26,0 Netto 14 26,2 Forbruk i % kroner Rev Netto Utgifter Fellesutgifter Regnskap budsjett 2014 Avvik i Inntekter Netto 13 2013 Rev Fordelte utgifter Inntekter Netto Sum hovedtjeneste 1 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 1,7 1,5 0,1 88,2 1,8 1,6 0,2 88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 1,7 1,5 0,1 88,2 1,8 1,5 0,3 83,3 12,6 10,4 2,2 82,5 -38,6 -4,0 -34,6 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 10,4 2,2 83,2 -38,6 -4,0 -34,6 10,4 Utgifter 221,2 212,7 8,4 96,2 180,4 223,8 -43,6 124,1 Inntekter -25,8 -32,1 6,2 124,4 -25,1 -56,4 31,2 224,7 Netto 195,4 180,6 14,6 92,5 155,3 167,4 -12,4 107,9 Sentraladministrasjonen/fellestiltak hadde i 2014 et netto merforbruk på 12,4 mill. kroner. Det er overført 0,3 mill. kroner i ubrukte statstilskudd mv. til 2015. Til grunn for resultatet ligger også 5,1 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. Resultatet fremkommer ved et merforbruk på 33,9 mill. kroner for sentrale pensjonsutgifter (reguleringspremie mv.), mens hovedtjenesten for øvrig har et mindreforbruk på 21,7 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til bl.a. politisk ledelse (1,8 mill. kroner), administrasjon (2,2 mill. kroner), ubrukt lønnsreserve (5,3 mill. kroner), fylkeskommunale lærlinger (1,5 mill. kroner), fellestjenester/fylkeshuset (2,8 mill. kroner), eiendomsdrift (1,0 mill. kroner), diverse fellesutgifter (4,6 mill. kroner). 46 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune 10 Politisk styring og kontrollorganer Dette tjenesteområdet omfatter utgifter knyttet til fylkesting, fylkesordfører og fylkesråd m/sekretariat, diverse råd og utvalg, ungdommens fylkesting, støtte til politiske partier, valg og kontroll- og tilsynsorganer. Mindreforbruket på 1,8 mill. kroner fremkommer i hovedsak på grunn av endret pensjonsordning for folkevalgte som ble iverksatt i 2014. 12 Administrasjon Dette tjenesteområdet omfatter administrasjonsbudsjettet for sentraladministrasjonen og for Eiendom og Innkjøp. Mindreforbruk på 2,4 mill. kroner er i hovedsak knyttet til vakanser og mer refusjoner (fødsels-/sykepenger) enn forutsatt. 13 Fellesutgifter Dette tjenesteområdet omfatter felles IT-systemer, sentrale opplærings-/utviklingstiltak, frikjøp av felles-/ hovedtillitsvalgte og fylkeshovedvernombud, forsikringer/kontingenter, omstillingstiltak, fylkeskommunale lærlinger, bedriftshelsetjenesten og diverse fellesutgifter (bl.a. felles pensjonsutgifter, fellesannonsering, gebyrer mv.). Fylkesrådets disposisjonspost på 5,7 mill. kroner i 2014 ble disponert slik: Fylkesrådets disposisjonspost FT 78/13 Opprinnelig budjsett Fråd 8/14 Hamar Kulturhus åpning 5 627 100 -300 000 Fråd 136/14 Skibladner/økt tilskudd -60 000 Fråd 172/14 Utescene Sagtjernet -50 000 Mindreforbruket på 9,1 mill. kroner er i hovedsak knyttet til besparelser på bl.a. Fråd 193/14 Kreative unge Arrangører -110 000 Fråd 213/14 Bjørnsonjubileum 2014 -50 000 • fellesannonsering (0,6 mill. kroner), • felles IT-systemer (0,7 mill. kroner), • sentrale opplærings-/utviklingstiltak (0,5 mill. kroner), • bedriftshelsetjenesten (+ 0,4 mill. kroner), • lærlinger (1,5 mill. kroner) • omstillingstiltak/bedriftsintern attføring (0,5 mill. kroner) • diverse besparelser (0,7 mill. kroner) • føring av sentrale pensjonsutgifter (4,2 mill. kroner). Fråd 236/14 Osloregionen 14 Drift av fylkeshuset Tjenesteområdet omfatter driften av fylkeshuset (Spiseriet/kantine, Intern service, Eiers FDV og Leietakeres FDV- fellesutgifter). Samlet var det i 2014 et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner knyttet til drift av fylkeshuset på grunn av bl.a. lavere forbruk enn forventet til materiell, teknisk drift, vedlikehold og energi. innlandet 2015 15 Diverse eiendomsforhold Budsjettområdet omfatter bygg og eiendommer som ikke lenger er i bruk til det opprinnelige formål i fylkeskommunens tjenesteproduksjon (F-blokka, Ankerskogen), formålsbygg som helt eller delvis er tilrettelagt for utleie til eksterne leietakere (Ajerhallen, Ankerskogen, Rektorbolig Storsteigen), finansieringsutgifter/idrettshaller (Stangehallen) og leieinntekt fra jordutleie (Jordfrøverket, Sanderud). Mindreforbruket i 2014 er på 0,9 mill. kroner. Fråd 297/14 Komm.platt- 16 Ufordelte utgifter/tilleggsbevilgning Dette omfatter bl.a. budsjettmidler avsatt til lønnsreserve for årets lønnsoppgjør samt fylkesrådets reserveog disposisjonsposter. Lønnsreserven ble fordelt i fylkestingssak 55/14 og fylkesrådssak 284/14. På grunn av lønnsoppgjørets sammensetning, ble 5,3 mill. kroner holdt udisponert. i DN-magasin Fråd 272/14 Støtte/Idrettsgalla 2015 Fråd 281/14 Høgskolen i Gjøvik/forskn.lab UU -111 250 -150 000 -400 000 Fråd 282/14 Aukrustsenteret AS -300 000 Fråd 290/14 ARKO-samarbeidet -400 000 Fråd 291/14 Kreative unge arrangører -220 000 Fråd 292/14 Friluftslivets år 2015 -500 000 Fråd 293/14 Olympiatoppen Fråd 294/14 Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 Fråd 295/14 Engerdal sentrum/stedsutvikling Fråd 296/14 Skolegrøt videregående skoler form (Hamarregionen) Restbeløp -350 000 -500 000 -500 000 -1 300 000 -300 000 -5 601 250 25 850 17 Diverse råd og utvalg Diverse råd og utvalg omfatter budsjettrammer for Råd for likestilling for funksjonshemmede, Hedmark fylkes eldreråd og Hedmark fylkes flerkulturelle råd. Mindreforbruk for 2014 er på 0,3 mill. kroner og er i hovedsak knyttet til Hedmark fylkes eldreråd. 18 Fordelte utgifter Tjenesteområdet omfatter forsikringer av bygninger/ utstyr, ansvarsforsikringer, personforsikringer og div pensjonsutgifter (reguleringspremie mv). 33,9 mill. kroner av merforbruket på 34,6 mill. kroner er knyttet til pensjonsutgifter. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 47 Pensjonsutgifter Fylkeskommunens utgifter til pensjon består av flere elementer. Noen av disse elementene budsjetteres/ regnskapsføres direkte på virksomhetene (de ordinære premiesatsene KLP og SPK, samt 50 % egenandel for AFP-pensjonister/KLP), mens andre budsjetteres og regnskapsføres sentralt. Pensjonsutgifter som håndteres sentralt er knyttet til følgende elementer: • • • • • • Reguleringspremie KLP Premieavvik KLP og SPK Tilbakeføring av overskudd KLP Egenkapitalinnskudd KLP AFP-tilskudd KLP (50%) Diverse utgifter (rentegarantipremie, tilskudd til sikringsordning, pensjonsktr mv) I 2014 var det budsjettert med 40,9 mill. kroner til pensjonsutgifter under tjenestegruppe 182/sentrale midler. Disse utgiftene budsjetteres sentralt under hovedtjeneste 1, men blir ved regnskapsavslutningen fordelt på hovedtjenesten 1 og 2 i forhold til regnskapsførte pensjonsutgifter. I 2014-regnskapet er hele premieavviket på 64,6 mill. kroner avsatt til pensjonsfond jfr. fylkestingssak 49/14), mens det for 2013 inngikk i fylkeskommunens mindreforbruk med 31,1 mill. kroner. Reglene for regnskapsføring av pensjonsutgifter fastslår at regnskapet skal belastes med en beregnet pensjonskostnad som skal avspeile framtidige pensjonsforpliktelser, og ikke med de årlige innbetalte pensjonspremiene. Hensikten er å få en jevn belastning av pensjonsutgifter i regnskapene uavhengig av bl.a. svingninger i finansmarkedene. Dette betyr at det vil bli avvik mellom innbetalt pensjonspremie og den pensjonskostnaden som skal regnskapsføres. Premieavviket er differansen mellom det som faktisk er betalt inn i pensjonspremier, og det som faktisk blir regnskapsført som pensjonsutgift i regnskapet. På grunn av at premieinnbetalingene gjennomgående har vært høyere enn den beregnede pensjonskostnaden som har vært belastet driftsregnskapet, har det over tid bygget seg opp et stort akkumulert premieavvik i kommunesektoren. Det akkumulerte premieavviket utgjør med andre ord pensjonspremier som er blitt betalt uten at de fullt ut er blitt ført som utgift i regnskapet (utsatt utgiftsføring). Dette premieavviket må dekkes inn igjen og nulles ut over tid ved at avviket blir utgiftsført i regnskapet over de neste 10 årene. Fra 2002 til og med 2010 var amortiseringstiden 15 år. Det har også vært adgang til at kommuner og fylkeskommuner kan amortisere premieavviket fullt ut i det påfølgende år. Hedmark fylkeskommune har valgt 10 års amortisering. På lang sikt vil det være likhet mellom kostnadsført premie og innbetalt premie. 48 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Premieavviket er kun et regnskapsteknisk begrep og representerer ikke reelle verdier eller likviditet for fylkeskommunen. Likevel framstår et positivt premieavvik som en merinntekt i fylkeskommunens regnskap, og fører til at fremstillingen av den økonomiske situasjonen fremstår som bedre enn den i realiteten er. Motsatt vil et negativt premieavvik føre til at fremstillingen av den økonomiske situasjonen fremstår som dårligere enn den i realiteten er. For 2014 utgjør premieavviket et positivt beløp på 64,6 mill. kroner som er regnskapsført som en inntekt i fylkeskommunens regnskap. De påfølgende 10 årene skal 1/10 av beløpet føres som utgift hvert år (omtales som amortisering av premieavviket). Mill. kroner Hovedtjeneste 2013 2014 Regn- Bud- Regn- Bud- skap sjett 1 16,8 17,2 2 13,4 1 Avvik Avvik skap sjett 0,4 38,0 12,4 -25,7 13,6 0,2 27,4 12,3 -15,1 2,6 2,6 0,0 2,8 5,7 2,8 1 3,3 3,3 0,0 2,2 2,2 0,0 1 19,1 19,1 0,0 22,2 11,1 -11,1 -31,1 -31,1 0,0 -64,6 -64,6 -0,0 Reguleringspremie, AFPutgifter Egenkapitaltilskudd KLP Diverse utgifter (sikringsordn mv) Amortisering av tidl års premieavvik Premieavvik 1 9 Sum 0,0 0,0 64,6 64,6 24,1 24,8 0,0 0,6 92,7 43,7 -49,0 0,0 Pr. 31.12.2014 har Hedmark fylkeskommune følgende pensjonsfond og akkumulert premieavvik: Pensjonsfond og akkumulert premieavvik (mill- kroner) Pensjonsfond Akkumulert premieavvik t.o.m f.o.m t.o.m f.o.m 2013 2014 2013 2014 Status pr 31.12.2013 -40,1 Ft 15-14 Bruk av oversk 2013 -20,0 Avsetn pensjonsfond iht budsj -13,3 200,0 Amortisert premieavvik 2014 -22,2 Avsatt premieavvik 2014 -64,6 Akkumulert premieavvik i 2014 Status pr 31.12.2014 -64,6 -73,4 -64,6 177,8 -64,6 Hovedtjeneste 2 Utdanning Ansvar Utgifter/ inntekter Utgifter Sektorovergripende Inntekter Felles IKT-utgifter sjon, forsikringer Sentral eiendomsforvaltning opplæringsutgifter Forbruk i % Rev budsjett Regnskap Avvik i Forbruk i % kroner 0,0 0,0 0,0 12,3 27,4 -15,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222,8 0,0 0,0 12,3 27,4 -15,1 222,8 6,8 0,1 97,1 7,5 7,2 0,2 96,0 Inntekter -1,3 -1,3 -0,1 100,0 -1,4 -1,1 -0,2 78,6 Netto 5,6 5,6 0,1 100,0 6,1 6,1 0,0 100,0 15,0 14,8 0,2 98,7 0,7 2,0 -1,3 285,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 15,0 14,8 0,2 98,7 0,7 2,0 -1,3 285,7 Utgifter 40,2 41,1 -0,9 102,2 51,6 45,0 6,7 87,2 Inntekter -2,5 -6,3 3,8 252,0 -4,5 -5,1 0,6 113,3 Netto 37,7 34,8 2,9 92,3 47,1 39,9 7,2 84,7 220,3 190,1 30,2 86,3 220,4 199,3 21,0 90,4 -50,1 -45,5 -4,6 90,8 -38,2 -35,5 -2,7 92,9 Inntekter Inntekter 170,2 144,6 25,6 85,0 182,2 163,8 18,4 89,9 1 033,3 1 062,4 -29,1 102,8 1 067,7 1 098,3 -30,6 102,9 Inntekter -127,4 -191,0 63,6 149,9 -120,8 -187,9 67,1 155,5 Netto 905,9 871,3 34,5 96,2 946,9 910,4 36,5 96,1 1 315,8 1 315,2 0,5 100,0 1 360,2 1 379,2 -19,1 101,4 -181,3 -244,1 62,7 134,6 -164,9 -229,6 64,8 139,2 1 134,4 1 071,1 63,3 94,4 1 195,3 1 149,6 45,7 96,2 Utgifter Sum kroner 7,0 Utgifter skoler Regnskap 0,0 Netto Videregående budsjett Avvik i Netto Utgifter Sentrale 2014 Rev Utgifter Utgifter Fellesutgifter pen- 2013 Inntekter Netto Hovedtjeneste 2 Utdanning viser et netto mindreforbruk på 45,6 mill. kroner etter korrigering for merforbruk/pensjonsutgifter (15,1 mill. kroner). Det er overført 25,1 mill. kroner i ubrukte statstilskudd mv. til 2015 knyttet til ulike prosjekter innenfor utdanningsområdet som går over flere år. Resultatene er nærmere omtalt nedenfor. Sektorovergripende Merforbruket på 15,1 mill. kroner er knyttet til pensjonsutgifter (reguleringspremie mv) som ikke inngår i virksomhetenes driftsresultat. Tilsvarende utgifter i 2013 ble avregnet mot inntektsført premieavvik, mens hele premieavviket i 2014 er avsatt til pensjonsfond. Felles ikt-utgifter Fellesutgifter er knyttet til ulike kostnadsavvik i forhold til budsjett for driftsavtaler, programvare (vedlikehold, support mv) og data/telekommunikasjon for utdanningsområdet. Sentral eiendomsforvaltning Den sentrale eiendomsforvaltningen er knyttet til skolebygg og omfatter teknisk personale, drift/vedlikehold og eksterne leieavtaler. Resultatet viser et mindreforbruk på 7,2 mill. kroner. Årsaken til mindreforbruket er sammensatt og skyldes bl.a. innsparinger på bruk av personalressurser, lavere eksterne leieutgifter og lavere forbruk enn forutsatt til planlagt vedlikehold. Til grunn for resultatet ligger også 2,0 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. Sentrale opplæringsutgifter Sentrale opplæringsutgifter kom ut med et mindreforbruk i 2014 på 18,4 mill. kroner. Det er overført 13,2 mill. kroner i ubrukte statstilskudd mv. til 2015. Til grunn for resultatet ligger også 11 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. Fellesutgifter pensjon, forsikringer Merforbruket på 0,2 mill. kroner er knyttet til personforsikringer som regnskapsføres sentralt. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 49 Tjenesteområde (mill kroner) 20 21 22 Administrasjon og fellestutgifter Fagopplæring Videregående skoler Utgifter/ Inntekter 25 Utdanningsprogrammer Finn din vei 29 Annen opplæringsvirksomhet Fengselsundervisning opplæringsmidler Regnskap Avvik i Forbruk Rev kroner i% budsjett 109,9 6,2 Inntekter Avvik i Regnskap Forbruk i % kroner 94,7 121,8 108,7 13,1 89,2 -37,1 -28,7 -8,4 77,4 -28,3 -24,8 -3,5 87,6 Netto 79,1 81,3 -2,2 102,8 93,6 83,9 9,6 89,6 Utgifter 73,5 67,6 5,9 92,0 77,2 77,0 0,2 99,7 Inntekter -0,6 -1,6 1,0 266,7 -2,3 -3,6 1,3 156,5 Netto 72,9 66,0 6,9 90,5 74,9 73,5 1,5 98,1 Utgifter 10,3 0,4 10,0 3,9 7,0 0,3 6,8 4,3 0,0 0,0 0,0 7,0 0,3 6,8 Inntekter 0,0 0,0 0,0 10,3 0,4 10,0 3,9 Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgifter 5,5 0,0 5,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 5,5 0,0 5,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 14,1 9,6 4,6 68,1 11,2 10,2 -11,7 -9,6 -2,1 82,1 -5,1 -4,1 Netto 2,4 0,0 2,5 0,0 6,1 6,1 -0,1 100,0 Utgifter 0,8 2,6 -1,8 325,0 2,6 3,1 -0,5 119,2 -0,8 -5,6 4,8 700,0 -2,6 -3,1 0,5 119,2 0,0 -3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Inntekter Inntekter Netto Sum sentrale budsjett 116,1 Utgifter 28 Rev 2014 Utgifter Netto 24 2013 91,1 80,4 Utgifter 220,3 190,1 30,4 86,3 220,3 199,3 21,1 90,5 Inntekter -50,2 -45,5 -4,7 90,6 -38,3 -35,6 -2,7 93,0 170,1 144,6 25,7 85,0 182,0 163,7 18,4 89,9 Netto 20 Administrasjon og fellesutgifter Tjenesteområdets mindreforbruk på 9,6 mill. kroner består av følgende delresultater: omstillingsmidler - mindreforbruk på 7,9 mill. kroner er fordelt på ubrukte utviklingsmidler (2,8), fellesprosjekter (2,1) omstillingsmidler (1,6) og andre fellestiltak (1,4). • Spesialundervisningen inkludert gjesteoppgjør og kjøp av PP-tjenester fra kommunene – mindreforbruket på 1,8 mill. kroner skyldes i hovedsak at det holdes tilbake noe ressurser for å kunne møte uforutsette behov for tilrettelegging for enkeltelever i løpet av høsthalvåret. • Institusjonsundervisning inkludert gjesteoppgjør - merforbruket på 1,6 mill. kroner skyldes at det er budsjettert med for høye inntekter når det gjelder gjesteoppgjør • Gjesteoppgjør for elever i ordinære tilbud – mindreforbruk på 0,5 mill. kronersom ses i sammenheng med mindreforbruk under tjenesteområde 22 Tilbudsmidler. • Gjesteoppgjør for fagopplæringen – merforbruk på 0,3 mill. kroner som skyldes flere hedmarkselever i lære i andre fylker enn det er budsjettert for. Merforbruket må ses i sammenheng med mindreforbruk under tjenesteområde 21 Fagopplæring • Fagopplæringsadministrasjon, eksamensordningen og OT viser et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til privatisteksamen. • Sentrale utviklingsmidler, fellesutgifter og 21 Fagopplæring Dette tjenesteområdet viser et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner som i fremkommer slik: 50 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune • Tilskudd lærebedrifter - mindreforbruk på 1,9 mill. kroner • Fagprøver – merforbruk på 1,1 mill.- kroner • Prosjektmidler/etterutdanning – mindreforbruk på 0,6 mill. kroner Mindreforbruket må ses i sammenheng med merforbruk på gjesteoppgjør for lærlinger som utgjør 0,3 mill. kroner. Dette gir et mindreforbruk for fagopplæringen samlet på 1,2 mill. kroner. 22 Videregående skoler (Tilbudsmidler) For tilbudsmidler er det et mindreforbruk på 6,8 mill. kroner som i hovedsak skyldes udisponert besparelse fra 2013 og redusert elevtall høsten 2014 med omdisponering av 5,6 mill. kroner fra skolene til sentrale tilbudsmidler. Skolenes netto driftsresultat for 2014 viser et mindreforbruk på 36,3 mill. kroner. Det er overført 11,8 mill. kroner i ubrukte statstilskudd mv. til 2015. Resultatet består av et mindreforbruk på 36,5 mill. kroner på hovedtjeneste 2 og et merforbruk på 0,2 mill. kroner på hovedtjeneste 1. 25 Finn din vei Mindreforbruket på 0,5 mill. kroner skyldes noe lavere aktivitet enn forutsatt. 28 Annen opplæringsvirksomhet Dette omfatter midler til voksenopplæringstiltak og fagskolevirksomhet. Merforbruket på 0,1 mill. kroner er knyttet til voksenopplærtingen. Til grunn for resultatet ligger også 33,5 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. 29 Fengselsundervisning Fengselsundervisningen er fullfinansiert med særskilt statstilskudd. Årsakene til skolenes mindreforbruk er sammensatt, men omfatter bl.a. planlagt behov for utstyrsanskaffelser, lavere energikostnader enn budsjettert, vakanser i administrative funksjoner og aktivitetstilpasninger knyttet til endret elevtall. Videregående skoler Driftsutgifter/-inntekter for videregående skoler er i hovedsak knyttet til hovedtjeneste 2 Utdanning (tjenesteområdene 20 og 22-29). I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og hovedverneombud på hovedtjeneste 1 og internhusleieordningen på hovedtjeneste 9. Hovedtjeneste (mill kroner) 1 Sentraladm./fellestiltak Utgifter/ Inntekter 2013 Rev budsjett 4,0 4,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 Internhusleieordningen 5,0 4,1 2,1 1,6 Forbruk i % kroner 4,9 5,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 106,1 4,2 -0,2 105,0 4,9 5,1 -0,2 104,1 1 062,4 -29,1 102,8 1 067,7 1 098,3 -30,6 102,9 Inntekter -127,4 -191,0 63,6 149,9 -120,8 -187,9 67,1 155,5 Netto 905,9 871,3 34,6 96,2 946,9 910,4 36,5 96,1 44,3 44,3 0,0 100,0 44,5 44,5 0,0 100,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inntekter Netto 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 105,0 Avvik i 4,0 44,3 44,3 0,0 100,0 44,5 44,5 0,0 100,0 1 081,6 1 110,9 -29,3 102,7 1 117,1 1 148,0 -30,8 102,8 Inntekter -127,4 -191,0 63,6 149,9 -120,8 -187,9 67,1 155,5 Netto 954,2 919,9 34,3 96,4 996,3 960,1 36,3 96,4 Utgifter Sum skoler Regnskap budsjett 1 033,3 Utgifter 9 Rev Forbruk i % kroner Utgifter Utgifter Utdanning Regnskap Inntekter Netto 2 2014 Avvik i Resultat i % av brutto budsjettramme (ekskl. internhusleieordningen 6,4 5,8 5,9 5,4 4,8 4,5 3,6 4,8 4,1 2,6 0,8 0,7 4,0 2,5 4,5 3,5 1,9 1,2 2013 2014 3,9 3,8 1,3 2,0 0,0 -0,9 Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 51 Hovedtjeneste 3 Tannhelse Utgifter/ Tjenesteområde (mill kroner) 36 Inntekter Tannhelsetjenesten 2013 Rev Regn- Avvik i Forbruk Rev Regn- Avvik i Forbruk budsjett skap kroner i% budsjett skap kroner i% Utgifter 135,6 134,0 1,7 98,8 136,8 134,4 2,3 98,2 Inntekter -37,9 -40,8 2,9 107,7 -39,8 -43,1 3,3 108,3 Netto Sum tannhelse 2014 97,8 93,2 4,6 95,3 97,0 91,3 5,6 94,1 Utgifter 135,6 134,0 1,7 98,8 136,8 134,4 2,3 98,2 Inntekter -37,9 -40,8 2,9 107,7 -39,8 -43,1 3,3 108,3 97,7 93,2 4,6 95,3 97,0 91,3 5,6 94,2 Netto Hovedtjeneste 3 Tannhelse viser et mindreforbruk på 5,6 mill. kroner. Resultatet er fordelt med et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner for fylkestannlegen og 0,9 mill. kroner for den sentrale eiendomsforvaltningen knyttet til husleie/eiendomsdrift ved tannklinikkene: Fylkestannlegens mindreforbruk for 2014 er i hovedsak knyttet til økte pasientinntekter og besparelser på lønn på grunn av stort turn-over, spesielt blant tannleger. 2013 Ansvar Rev budsjett Regnskap Fylkestannlegen 89,4 Sentral eiendomsforvaltning Sum 2014 Avvik i Forbruk Rev kroner i% budsjett 85,7 3,7 95,9 8,4 7,5 0,9 89,3 7,8 97,8 93,2 4,6 95,3 96,9 Fylkestannlegen Driftsutgifter/-inntekter for Fylkestannlegen er i hovedsak knyttet til hovedtjeneste 3 Tannhelse, men er også fordelt på hovedtjeneste 1 (Hovedtillitsvalgte) og hovedtjeneste 9 (utgifter til internhusleieordningen). Resultatet for fylkestannlegen viser et mIndreforbruk på 4,7 mill. kroner. Til grunn for resultatet ligger også 3,7 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. Hovedtjeneste (mill kroner) Utgifter/ Inntekter 3 Sum Fylkestannlegen 84,4 4,7 94,7 6,9 0,9 88,5 91,3 5,6 94,2 Sentral eiendomsforvaltning Den sentrale eiendomsforvaltningen her er knyttet til teknisk drift og vedlikehold av 4 egeneide tannklinikker og leie-/fellesutgifter for øvrige klinikker som er lokalisert i innleide lokaler. Mindreforbruket på 0,9 mill. kroner skyldes i hovedsak lavere leie-/fellesutgifter enn forutsatt og mindre forbruk til ekstraordinært vedlikehold. Til grunn for resultatet ligger også 0,4 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. 2014 Rev Regn- Avvik i Forbruk Rev Regn- Avvik i Forbruk budsjett skap kroner i% budsjett skap kroner i% 0,6 0,6 0,0 100,0 0,3 0,4 -0,1 133,3 Sentraladm./ fellestiltak Tannhelse Inntekter 0,0 0,0 0,0 Netto 0,6 0,6 0,0 Internhusleieordningen 0,0 -0,1 0,1 100,0 0,3 0,3 0,0 100,0 Utgifter 127,1 126,1 1 99,2 128,8 127,1 1,8 98,7 Inntekter -37,7 -40,4 2,7 107,2 -39,7 -42,6 2,9 107,3 Netto 89,4 85,7 3,7 95,9 89,1 84,4 4,7 94,7 8,6 8,6 0,0 100,0 8,6 8,6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 8,6 8,6 0,0 Utgifter 9 89,1 Forbruk i % kroner 2013 Utgifter 1 Avvik i Regnskap Inntekter 0,0 0,0 0,0 Netto 8,6 8,6 0,0 100,0 Utgifter 136,3 135,3 1,0 99,3 137,7 136,1 1,7 98,8 Inntekter -37,7 -40,4 2,7 107,2 -39,7 -42,7 3,0 107,6 Netto 98,6 94,9 3,7 96,2 98,0 93,4 4,7 95,3 52 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Hovedtjeneste 4 Plan og miljø Tjenesteområde (mill kroner) Utgifter/ Inntekter Utgifter 40 41 Reg. samarbeid og planlegging Kommunal veiledning og miljø Inntekter Kulturvern Forbruk Rev Regn- Avvik i Forbruk budsjett skap kroner i% budsjett skap kroner i% 8,2 6,4 1,9 78,0 7,8 7,1 0,7 91,0 -0,5 -0,9 0,5 180,0 -0,2 -1,6 1,5 800,0 7,8 5,4 2,3 69,2 7,7 5,5 2,1 71,4 7,3 6,2 1,1 84,9 5,9 7,0 -1,2 118,6 -2,8 -3,4 0,6 121,4 -2,4 -4,3 1,9 179,2 4,5 2,8 1,7 62,2 3,5 2,8 0,7 80,0 Inntekter Utgifter 14,6 18,6 -4,0 127,4 17,1 22,1 -5,0 129,2 Inntekter -9,2 -13,1 3,9 142,4 -8,1 -12,1 4,1 149,4 -0,1 Netto og miljø Avvik i Utgifter Utgifter Sum Plan 2014 Regn- Netto Netto 42 2013 Rev Inntekter Netto 5,4 5,5 30,1 31,2 -12,5 -17,4 17,6 13,8 Hovedtjeneste 4 viser et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner: • Mindreforbruket for regionalt samarbeid og planlegging påå 2,1 mill. kroner er knyttet til regionkontorene for Fjellregionen, Sør-Østerdal, Glåmdal og Hamarregionen (0,7 mill. kroner) samt regionplanlegging (1,4 mill. kroner) • Mindreforbruket for kommunal veiledning og miljø er på 0,7 mill. kroner knyttet til vassdragsrelaterte tiltak (0,3 mill. kroner) og kommunal veiledning og miljø (0,4 mill. kroner). • Merforbruk for kulturvern på 1,0 mill. kroner. 101,9 9,0 9,9 103,7 30,8 36,2 5,0 139,2 -10,7 4,0 77,8 20,1 110,0 -5,5 117,5 -18,0 7,5 168,2 18,2 2,0 90,6 Det er overført 5,6 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler til 2015, hovedsakelig knyttet til kommunal veiledning og miljø og kulturvern. Til grunn for resultatet ligger også 0,8 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. I resultatet ligger også inngåtte økonomiske forpliktelser og tilsagn gitt til prosjekter, der tilsagn og utbetaling ikke skjer i samme år. For 2014 gjelder dette 2,8 mill. kroner som er utgiftsført i driftsregnskapet i sin helhet mot postering som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet (kulturverntiltak, kulturminner og vassdragsmidler. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 53 Hovedtjeneste 5 Kultur Tjenesteområde (mill kroner) 50 Bibliotektjenester Utgifter/ Inntekter 53 54 Kunst og kunstformidling Idrett og friluftsliv 56 57 Voksenopplæring Tiltak for barn og unge Andre kulturtiltak Rev Regn- Avvik i Forbruk budsjett skap kroner i% budsjett skap kroner i% 5,2 5,6 -0,4 107,7 6,3 7,0 -0,7 111,1 -0,7 0,6 700,0 -1,4 -2,6 1,2 185,7 5,1 4,9 0,2 96,1 4,9 4,4 0,5 89,8 17,5 17,6 -0,1 100,6 17,1 17,0 0,1 99,4 0,0 0,0 0,0 17,1 17,0 0,1 99,4 Inntekter 0,0 0,0 0,0 Netto 17,5 17,5 0,0 100,0 Utgifter 42,9 41,5 1,4 96,7 44,6 47,2 -2,6 105,8 Inntekter -12,8 -11,5 -1,3 89,8 -11,5 -14,7 3,2 127,8 Netto 30,1 30,0 0,0 99,7 33,1 32,5 0,6 98,2 Utgifter 73,2 71,0 2,2 97,0 64,5 67,3 -2,7 104,3 -69,5 -67,3 -2,2 96,8 -59,5 -63,4 3,9 106,6 3,6 3,7 -0,1 102,8 5,0 3,8 1,1 76,0 100,0 100,0 Inntekter Utgifter 0,7 0,7 0,0 Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 0,7 0,7 0,0 100,0 0,7 0,7 0,0 100,0 Utgifter 3,3 3,2 0,0 97,0 3,2 3,2 0,0 100,0 Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 3,3 3,2 0,0 3,2 3,2 0,0 100,0 97,0 Utgifter 13,5 17,2 -3,7 127,4 30,9 34,1 -3,2 110,4 Inntekter -8,0 -12,3 4,3 153,8 -25,8 -29,7 3,9 115,1 Netto Sum Kultur Forbruk -0,1 Netto 55 Avvik i Inntekter Utgifter Museer 2014 Regn- Utgifter Netto 51 2013 Rev 5,5 4,9 0,6 89,1 5,1 4,4 0,7 86,3 Utgifter 156,3 156,8 -0,6 100,3 167,3 176,5 -9,1 105,5 Inntekter -90,4 -91,8 1,4 101,5 -98,2 -110,4 12,2 112,4 65,9 65,0 0,8 98,8 69,1 66,1 3,1 95,7 Netto Hovedtjeneste 5 viser et netto mindreforbruk på 3,1 mill. kroner: • 0,5 mill. kroner for bibliotektjenester gjelder fylkesbiblioteket. • 0,1 mill. kroner for tilskudd til museer • 0,6 mill. kroner for kunst og kunstformidling • 1,1 mill. kroner for idrett og friluftsliv (støtte til ulike idrettsarrangementer) • 0,7 mill. kroner for andre kulturtiltak. 54 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Det er overført 53,6 mill. kroner i øremerkede midler til 2015 hvorav 37,3 er tildelte, men ikke utbetalte spillemidler (idrett og friluftsliv) og 7,3 mill. kroner er tilskudd til kulturbygg. I resultatet ligger også inngåtte økonomiske forpliktelser og tilsagn gitt til prosjekter, der tilsagn og utbetaling ikke skjer i samme år. For 2014 gjelder dette 1,5 mill. kroner som er utgiftsført i driftsregnskapet i sin helhet mot postering som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet (bl.a. likestillingsarbeid). Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling, Internasjonalt samarbeid og folkehelse Tjenesteområde Utgifter/ (mill kroner) Inntekter Utgifter 60 Reiseliv Inntekter Netto Utgifter 61 Tilsk. næringsutv./ nær.utv.tiltak Inntekter Netto Utgifter 62 63 Regional støtte og omstilling Interreg Inntekter Internasjonalisering Regn- Avvik i Forbruk Rev Regn- Avvik i Forbruk budsjett skap kroner i% budsjett skap kroner i% 4,1 1,9 2,2 0,0 0,0 0,0 46,3 4,1 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 95,1 4,1 1,9 2,2 46,3 4,1 3,9 0,1 95,1 41,8 42,5 -0,8 101,7 52,1 53,2 -1,1 102,1 -31,3 -33,5 2,3 107,0 -42,3 -43,5 1,3 102,8 10,5 9,0 1,5 85,7 9,8 9,6 0,2 98,0 117,4 139,9 -22,4 119,2 135,9 164,8 -29,0 121,3 -115,9 -138,4 22,5 119,4 -135,7 -162,9 27,1 120,0 1,6 1,5 0,1 93,8 0,1 2,0 -1,8 2 000,0 3,1 3,6 -0,5 116,1 3,4 3,4 -0,1 100,0 -2,2 -3,3 1,1 150,0 -2,2 -3,3 1,1 150,0 0,9 0,3 0,6 33,3 1,2 0,2 1,0 16,7 90,6 110,3 Inntekter Utgifter 3,2 2,9 0,3 Inntekter 0,0 -0,2 0,1 Netto 3,2 2,7 0,5 2,9 3,2 -0,3 0,0 -0,2 0,2 84,4 2,9 2,9 0,0 100,0 189,4 191,1 -1,7 100,9 192,4 255,2 -62,7 132,6 -182,0 7,4 -184,1 2,1 101,2 -184,8 -247,5 62,8 133,9 7,0 0,4 94,6 7,7 7,6 0,0 98,7 8,2 Regional utvikling/ nyskapning Inntekter Netto Utgifter 69 Rev Netto Utgifter 65 2014 Utgifter Netto 64 2013 Andre tiltak Inntekter Netto Sum Utgifter Nærings- Inntekter utvikling Netto 7,9 7,7 0,1 97,5 -0,9 -1,3 0,4 144,4 7,0 1,2 85,4 -1,3 0,3 130,0 6,9 6,4 0,5 92,8 7,2 5,6 1,5 77,8 366,9 389,6 -22,8 106,2 399,0 490,7 -91,9 123,0 -332,3 -360,8 28,5 108,6 -366,0 -458,7 92,8 125,3 34,6 28,8 5,7 83,3 33,0 32,0 0,9 96,8 Hovedtjeneste 6 viser et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner som er knyttet til: • reiseliv +0.1 mill. kroner • næringsutvikling +0,2 mill. kroner • regional støtte og omstilling -1,8 mill. kroner • interreg +1,0 mill. kroner • folkehelse +1,5 mill. kroner I resultatet ligger også inngåtte økonomiske forpliktelser og tilsagn gitt til prosjekter, der tilsagn og utbetaling ikke skjer i samme år. For 2014 gjelder dette 14,2 mill. kroner som er utgiftsført i driftsregnskapet i sin helhet mot postering som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet næringsutvikling og internasjonalt samarbeid. Det er overført 238,8 mill. kroner i øremerkede midler til 2015, hovedsakelig knyttet til tildelte men ikke utbetalte statlige regionale utviklingsmidler (DA-midler, regionale forskningsfond, 13.50-midler, kommunale næringsfond). Til grunn for resultatet ligger også 0,9 mill. kroner i overført besparelse fra 2013 som følge av ordningen med fullt resultatansvar. Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 55 Hovedtjeneste 7 Samferdsel Tjenestegruppe Utgifter/ (mill kroner) Inntekter 2013 Regn- Avvik i Forbruk Rev Regn Avvik i Forbruk budsjett skap kroner i% budsjett skap kroner i% Utgifter 700 Løyver Inntekter Netto Utgifter 701 Kollektivtransport 710 Trafikksikkerhet 150,0 0,2 0,4 -0,2 200,0 0,3 166,7 -0,3 -0,5 0,2 166,7 0,0 0,0 0,0 102,7 316,1 321,0 -4,9 0,0 -7,7 7,7 99,9 316,1 313,3 2,7 -0,2 0,2 -8,2 0,0 -8,5 8,5 Netto 303,9 303,7 0,3 Utgifter 101,6 99,1 376,5 371,9 4,6 98,8 365,9 368,3 -2,5 100,7 Inntekter -75,2 -66,6 -8,6 88,6 -84,4 -87,6 3,1 103,8 Netto 301,3 305,3 -4,0 101,3 281,4 280,8 0,6 99,8 3,8 3,6 0,2 94,7 3,7 3,9 -0,2 105,4 -0,6 -0,7 0,1 116,7 -0,4 0,6 250,0 3,3 2,9 0,4 87,9 3,4 3,0 0,4 88,2 684,4 688,0 -3,5 100,5 685,9 693,6 -7,8 101,1 -76,1 -76,3 0,3 100,3 -85,1 -96,8 11,6 113,7 608,3 611,7 -3,2 100,5 600,8 596,8 3,8 99,4 Netto Utgifter Inntekter Samferdsel -0,1 312,2 Inntekter Sum 0,3 -0,5 0,0 Utgifter 711 0,2 -0,3 303,9 Inntekter Fylkesveger 2014 Rev Netto Hovedtjenesten viser et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner som fordeler seg slik: • Mindreforbruket på 2,7 mill. kroner for Kollektivtransport er knyttet til sentrale prosjektmidler. Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF på 311,5 mill. kroner er utbetalt i sin helhet. • Fylkesveger viser et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner etter overføring av 7,8 mill. kroner i ubrukte skjønnsmidler/flomskader til 2015. Til grunn for resultatet ligger også overført merforbruk på 4,0 mill. kroner fra 2013. • Trafikksikkerhet kommer ut med et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner knyttet til «Trygt hjem»-ordningen. Det er overført 0,5 mill. kroner i ubrukte prosjektmidler til 2015. Hovedtjeneste 8 Fylkesskatt, rammetilskudd mv. Tjenestegruppe (mill kroner) budsjett 800 Fylkesskatt 801 Rammetilskudd 802 Mva-kompensasjon Sum 2013 Rev Regnskap 2014 Avvik i Forbruk Rev kroner i% budsjett Regnskap Avvik i Forbruk kroner i% -796,0 -812,9 16,9 102,1 -832,7 -832,6 -0,1 100,0 -1 452,4 -1 448,6 -3,8 99,7 -1 507,3 -1 504,7 -2,6 99,8 -80,9 0,0 -80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 329,3 -2 261,5 -67,8 97,1 -2 340,0 -2 337,3 -2,7 Hovedtjenesten viser en mindreinntekt på 2,7 mill. kroner. Mindreinntekten skyldes lavere skatteinngang enn forutsatt ved nedjustering av inntektsforutsetningene med 16,5 mill. kroner i fylkestingssak 55/14, men er i samsvar med prognosert skatteinngang pr. 2. tertial 2014 (jfr. fylkestingssak 64/14) som antydet ytterligere nedgang på 2,7 mill. kroner. 56 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune 99,9 Fordelingen på fylkesskatt og rammetilskudd i tabellen ovenfor skyldes at skattesvikten gir seg utslag primært i rammetilskuddets inntektsutjevning. Hovedtjeneste 9 Finanstjenester mv 2013 Tjenestegruppe (mill kroner) 900 Rev budsjett Regnskap Renter 901 Avdrag 903 Aksjeutbytte 904 906 907 908 909 Fond Overføring til inv. regnskapet -11,4 Forbruk i % -27,0 15,5 236,8 Rev budsjett -7,2 Regnskap -32,7 Avvik i Forbruk i % kroner 25,4 454,2 70,1 70,1 0,0 100,0 79,1 79,1 0,0 100,0 -41,9 1,0 102,4 -40,9 -41,5 0,6 101,5 85,7 85,7 0,0 100,0 109,2 109,2 0,0 100,0 197,1 197,1 0,0 100,0 143,3 143,3 0,0 100,0 0,0 -82,5 82,5 0,0 -99,6 99,6 0,0 114,0 -114,0 0,0 72,2 -72,2 -125,2 -125,2 0,0 -114,0 -114,0 0,0 0,0 Regnskapsmessig resultat tidl.års res. kroner -40,9 Avskrivninger Disp./inndekn. 2014 Avvik i 100,0 911-922 Avskrivninger 0,0 82,5 -82,5 0,0 0,0 999 Intern husleie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,4 273,0 -97,7 169,5 215,6 -46,2 Sum 155,6 100,0 127,2 Denne hovedtjenesten viser en merutgift på 46,2 mill. kroner. I resultatet ligger bl.a. avsetning av premieavviket på 64,6 mill. kroner til pensjonsfond og utgiftsføringen av regnskapsresultatet på 72,2 mill. kroner. 906 Overføringer til investeringsregnskapet Under hovedtjeneste 9 er det overført 143,3 mill. kroner fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet til finansiering av investeringsprosjekter. 900 Renter Regnskapet for renter i 2014 viser netto innsparing på 25,4 mill. kroner i forhold til budsjettet . 908 Regnskapsresultat Regnskapet for 2014 er avsluttet med en regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på til sammen 72,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes besparelser for virksomhetene og netto mindreutgifter på renter. 901 Avdrag på gjeld I samsvar med vedtatt budsjett er det foretatt avdrag på gjeld med 79,1 mill. kroner i 2014. Det er i 2014 tatt opp nye lån på 71,2 mill. kroner. Fylkeskommunens langsiktig lånegjeld er redusert fra 1 694,3 til 1 686,4 mill. kroner ved utgangen av året. Kommentarer og oversikter når det gjelder langsiktig gjeld, avdrag og beregning av kontrollgrense for avdrag er tatt inn som note 10 til fylkeskommunens årsregnskap. 903 Aksjeutbytte Det er overført 40,9 mill. kroner som utbytte fra Hedmark Fylkeskraft AS. Overføringene fra Hedmark Fylkeskraft AS er også kommentert i note 11 til regnskapet. I tillegg er det inntektsført 0,6 mill. kroner som følge av resultatdisponering/Innovasjon Norge. 904 Fond Under fond er det regnskapsført følgende disponeringer: Tekst Bruk 909 Disponering av tidligere års resultat Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på tilsammen 114,0 mill. kroner. 91-92 Avskrivninger Det er bokført beregnede avskrivninger på eiendommer og utstyr på til sammen 99,6 mill. kroner. Det er imidlertid ført tilsvarende beløp til inntekt på motpost, slik at avskrivninger ikke får noen netto resultateffekt i driftsregnskapet. Avsetning Disp. mindreforbruk 2013 114,0 Ft 15-14 Bruk av oversk 2013 20,0 Ft 15-14 Bruk av oversk 2013 -91,0 Bruk av mva-fond i drift -13,7 FT 49-14 Avsetn premieavvik 64,6 Avsetn pensjonsfond iht budsj 13,3 Avsetn flomfond iht budsj 999 Internhusleieordningen Internhusleieordningen med budsjettering og regnskapsføring av utgifter på sentraladministrasjonen, skoler og tannhelse og tilsvarende inntekter på Eiendom og Innkjøp skal gå i netto null. For 2014 er det budsjettert og regnskapsført 66,4 mill. kroner i utgifter og inntekter. 2,0 -104,7 Sum Resultatet må bl.a. ses i forhold til ordningen med fullt resultatansvar (FT-sak 52/11) med reglement for håndtering av virksomhetenes driftsresultat. Budsjettjusteringer i 2015 som følge av denne ordningen, samt øvrige forslag til disponering av overskuddet, vil bli lagt frem for fylkestinget i april 2015. 213,9 109,2 Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 57 Hovedoversikter ØKONOMISK OVERSIKT IHT FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2014 Oppr.budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 212 563,47 29 048 500,00 27 548 500,00 28 684 143,17 Andre salgs- og leieinntekter 79 885 372,73 65 313 200,00 62 843 200,00 80 942 730,92 Overføringer med krav til motytelse 514 700 719,23 340 664 135,00 319 932 800,00 533 854 330,14 1 504 717 001,00 1 507 300 000,00 1 501 900 000,00 1 448 635 039,00 237 788,00 0,00 0,00 0,00 Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 832 576 573,00 832 700 000,00 854 600 000,00 812 867 167,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 2 964 330 017,43 2 775 025 835,00 2 766 824 500,00 2 904 983 410,23 946 054 848,39 930 328 400,00 889 243 700,00 918 669 500,35 261 554 100,28 196 941 400,00 268 906 500,00 253 587 529,63 Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 559 287 073,35 934 285 485,00 548 250 500,00 556 484 638,36 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 498 711 064,29 614 056 600,00 627 459 000,00 478 006 631,48 Overføringer 480 119 668,49 251 561 350,00 257 578 300,00 352 899 907,18 99 637 374,00 0,00 0,00 82 535 508,00 Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat -2 729 920,76 1 485 200,00 990 400,00 -2 968 474,06 2 842 634 208,04 2 928 658 435,00 2 592 428 400,00 2 639 215 240,94 121 695 809,39 -153 632 600,00 174 396 100,00 265 768 169,29 114 267 136,44 100 268 400,00 100 268 400,00 106 823 388,16 3 755 306,31 0,00 0,00 4 931 071,16 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 118 022 442,75 100 268 400,00 100 268 400,00 111 754 459,32 40 865 722,36 52 130 000,00 52 130 000,00 39 190 241,94 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 79 089 906,00 79 090 000,00 79 090 000,00 70 100 010,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat 0,00 0,00 0,00 0,00 119 955 628,36 131 220 000,00 131 220 000,00 109 290 251,94 -1 933 185,61 -30 951 600,00 -30 951 600,00 2 464 207,38 99 637 374,00 0,00 0,00 82 535 508,00 219 399 997,78 -184 584 200,00 143 444 500,00 350 767 884,67 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 113 989 766,38 113 989 800,00 0,00 125 164 544,09 Bruk av disposisjonsfond 119 680 866,38 119 980 800,00 13 691 100,00 108 724 459,16 Bruk av bundne fond 340 404 490,39 340 263 200,00 0,00 277 151 093,56 Sum bruk av avsetninger 574 075 123,15 574 233 800,00 13 691 100,00 511 040 096,81 Overført til investeringsregnskapet 175 727 972,03 175 728 200,00 141 800 000,00 222 297 721,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 213 921 375,38 213 921 400,00 15 335 600,00 184 765 688,09 Avsatt til bundne fond 331 668 813,80 0,00 0,00 340 754 805,39 Sum avsetninger 721 318 161,21 389 649 600,00 157 135 600,00 747 818 215,10 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 72 156 959,72 0,00 0,00 113 989 766,38 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 58 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune ØKONOMISK OVERSIKT IHT FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2014 Oppr.budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift 10 329 535,00 10 329 500,00 0,00 11 718 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 621,17 172 600,00 0,00 12 138 493,00 51 639 583,52 47 440 000,00 58 110 000,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte Sum inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 62 141 739,69 57 942 100,00 58 110 000,00 23 857 443,00 57 094,99 0,00 0,00 81 840,81 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 2 364,62 0,00 0,00 3 308,62 260 576 393,31 286 136 200,00 212 780 000,00 384 726 281,68 0,00 0,00 0,00 0,00 51 639 583,52 58 197 600,00 120 470 000,00 78 854 243,70 Renteutgifter og omkostninger 803 754,62 0,00 0,00 1 513 210,09 Fordelte utgifter 793 627,00 0,00 0,00 0,00 313 872 818,06 344 333 800,00 333 250 000,00 465 178 884,90 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 20 844 244,00 20 844 200,00 0,00 2 551 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 193 812,44 31 930 000,00 0,00 76 139 768,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner 54 038 056,44 52 774 200,00 0,00 78 691 631,31 Finansieringsbehov 305 769 134,81 339 165 900,00 275 140 000,00 520 013 073,21 69 820 866,56 103 217 300,00 117 340 000,00 221 635 388,81 Salg av aksjer og andeler 460,00 500,00 0,00 126 073,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 175 727 972,03 175 728 200,00 141 800 000,00 222 297 721,62 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000 000,00 47 000 000,00 6 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 219 836,22 13 219 900,00 10 000 000,00 64 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 253 889,78 305 769 134,81 339 165 900,00 275 140 000,00 520 013 073,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekket slik: Bruk av lån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 59 ØKONOMISK OVERSIKT IHT FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BALANSEREGNSKAPET Oversikt - balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 5 637 045 335,45 5 262 796 823,05 2 747 940 199,22 2 543 200 652,91 Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler 87 952 490,37 78 942 231,28 601 654 577,00 601 654 577,00 73 582 156,86 52 737 912,86 Pensjonsmidler 2 125 915 912,00 1 986 261 449,00 Omløpsmidler 1 198 937 402,81 1 165 040 125,35 Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik 76 780 882,59 127 611 194,07 332 703 525,00 268 105 365,00 Aksjer og andeler 117 252 980,48 113 997 674,17 Kasse, postgiro, bankinnskudd 672 200 014,74 655 325 892,11 6 835 982 738,26 6 427 836 948,40 2 155 002 671,97 1 811 597 566,16 SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond 199 707 592,80 158 412 317,09 Bundne driftsfond 397 749 984,40 400 540 427,70 56 555 407,24 32 830 785,66 0,00 3 750 645,36 Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Langsiktig gjeld 72 156 959,72 113 989 766,38 1 493 222 844,32 1 166 463 740,48 -64 390 116,51 -64 390 116,51 4 229 577 686,00 4 180 749 144,00 2 543 216 522,00 2 486 458 074,00 Herav: Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 240 000 000,00 240 000 000,00 Andre lån 1 446 361 164,00 1 454 291 070,00 Kortsiktig gjeld 451 402 380,29 435 490 238,24 Annen kortsiktig gjeld 361 058 471,29 367 386 867,24 Premieavvik 90 343 909,00 68 103 371,00 6 835 982 738,26 6 427 836 948,40 88 313 606,51 86 940 723,07 88 465 481,51 87 126 348,07 -151 875,00 -185 625,00 -88 313 606,51 -86 940 723,07 Herav: SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene 60 – Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Organisasjonskart ORGANISASJONSKART 2015 Kontrollutvalgets sekretariat : indikerer ansvar, styrings- og instruksjonsrett : indikerer retning og ansvar for daglig styring og dialog : indikerer innspill og råd i pilens retning Fylkesting Fylkesordfører Kontrollutvalg Revisjon Rådgivende organ Ungdommens fylkesting Råd for likestilling for funksjonshemmende Fylkesråd Kollegium med 4 fylkesråder Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Fylkesdirektør Stabsenheter Ass. fylkesdirektør Kommunikasjon Yrkesopplæringsnemnd Sekretariat Juridisk rådgivning Personal og organisasjon Elev- og lærlingombud Regionrådgivere Strategi Serviceenheter Økonomi Arkiv Bedriftshelsetjeneste Regnskap Fylkessjefsområder Samferdsel, kulturminner og plan Kultur, bibliotek og kompetanse Næring og nyskaping Internasjonalt samarbeid Videregående opplæring Virksomheter Hedmark Trafikk FKF Tannhelsetjeneste Eiendom og innkjøp Videregående skoler Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune – 61 BESØK: Parkgata 64, Hamar TELEFON: 62 54 40 00 TELEFAKS: 62 54 46 60 E-POST: postmottak@hedmark.org HJEMMESIDE: www.hedmark.org
© Copyright 2025