Document

Årsrapport 2010
Hammerfest kommune
Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011
Årsrapport
2014
Innhold:
Vedlegg:





Hammerfest Kommune
Årsrapporter Sentraladministrasjon
Årsrapporter Barn og Unge
Årsrapporter Helse og omsorg
Årsrapporter Kultur og samfunn
Innhold
INNHOLD
INNHOLD..........................................................................................................................3
KOMMUNESTYRET
PR.31 DESEMBER
2014....................................................................... 4
RÅDMANNENS
KOMMENTAR
ER........................................................................................5
ØKONOMI........................................................................................................................6
MEDARBEIDERE
.............................................................................................................. 19
BRUKERE
OGTJENESTER
................................................................................................. 25
SAMFUNN......................................................................................................................27
SENTRALADMINISTRASJO
N.............................................................................................30
NAV................................................................................................................................35
BARNOGUNGE.............................................................................................................. 37
HELSE
OGOMSORG........................................................................................................ 42
KULTUROGSAMFUNN
.................................................................................................... 47
SELVKOST
.......................................................................................................................52
HAMMERFEST
EIENDOMKF............................................................................................53
HAMMERFEST
PARKERING
KF.........................................................................................54
HAMMERFEST
HAVNKF.................................................................................................. 55
3
4
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
K OMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2014
Antall politiske møter og saker
Kommunestyret
Formannskapet
KOU
MU
Antall møter
Antall saker
Antall møter
Antall saker
Antall møter
Antall saker
Antall møter
Antall saker
2010
8
108
11
123
9
84
10
102
2011
12
122
11
116
8
72
9
78
2012
9
115
9
125
10
79
11
104
2013
10
128
12
114
9
44
9
82
2014
10
112
11
125
9
75
9
94
RÅDMANNENS KOMMENTARER
RÅDMANNENS KOMMENTARER
Denpositivebefolkningsutviklingenfortsetteri Hammerfest,og folketalletvar vedårsslutt2014på10.417innbyggere.Dette
er enøkningpå 1,3 %. En milepelfor Hammerfestble nåddi 2012.Folketalletpasserte 10.000og var vedårsslutt2012på
10.072.Hammerfestharengunstigbefolkningssammensetning.
Andelenbarn0-5 år og 20-69 år er høyereennlandssnitt.
Andelenskolebarnøkerog vil passerelandssnitti 2015.Andelen70+ er lavereennlandsnitt.
De mestsentraleområdenefor å holdefølgemedutviklingeni Hammerfester godøkonomistyringog nok kompetente
medarbeidere.
Utviklingen pådisseområdeneutdypesnoeunder.Påenkelteundersøkelser
kommervi ikke spesieltgodtut
nårdetgjelderkvalitet påvåretjenester.To sentraleområdersomkannevneser karaktererfra grunnskolenog antallansatte
medfagkompetanse
innenpleietjenesten.Dettesøkesforbedretvedå jobbemålretteti organisasjonen
.
Økonomiskhar kommunenfortsattenutfordring,spesieltnårdetgjeld. Det er tre forhold somer viktige å vurderei forhold
til økonomiskutvikling; nettodriftsresultat,disposisjonsfondog gjeld. I 2014utviklet bådenettodrift og disposisjonsfon
det
segpositivt, menvi har for myegjeld og gjeldsgradenvurderessomkritisk.
En viktig indikatorfor hvordankommunenutvikler segøkonomisk,er utviklingen av nettodriftsresultat.Figurenunderviser
utviklingenav regnskapetsnettodriftsresultat(i 1000kr) i perioden2009-20014.Det regnskapsmessig
e nettodriftsresultatet
harutviklet segpositivt fra 2009til 2014.For å gi et korrektbilde av resultatet,måtallenekorrigeresog det visestil
kapitteletøkonomi.
100000
50000
Netto drift
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-50000
Sentraltfor kommunener å hanok kvalifisertemedarbeidere.
Figurenundergir et bilde av situasjonenog viserforbruk
overtidstimerog forbruk kjøp av vikartjenester(i 1000kr) i perioden2009-2014.Bruk av overtidharhattenøkningpå 2400
timer fra 2013til 2014.Det tilsvarer7,2 % økning.Det er enøkningi alle sektorerbortsett fra sentraladministrasjonen.
Den
størsteøkningenharkultur og samfunn.Utgiftenetil kjøp av tjenesterutviklesfortsattpositivt.
60 000
50 000
40 000
30 000
Vikartjn.i 1000kr
20 000
Overtidstimer
10 000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sykefraværetgikk opp fra 2013til 2014med0,7 prosentpoeng.Korttidsfraværetgår ned,menslangtidsfraværetgår oppmed
1,3 prosentpoeng.Sykefraværetvurderesfor høyt,og organisasjonen
arbeideraktivt meddenneutfordringen.
KonsernetHammerfestkommunebestårblantannetav tre kommunaleforetak;havn,eiendomog parkering.Hammerfest
EiendomKF’s drift og çkonomioppfølginger av storbetydningfor morselskapet.
5
6
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
ØKONOMI
Hammerfestkommunehaddeogsåi 2014 et bedredriftsresultatenntidligereår. Nettodriftsresultatble positivt.
Kommunensfond er desisteåreneredusertmedover60 mill, noesomogsåhar bidratt til at kommunenshandlefrihetog
renteinntekterer vesentligredusert.Hammerfester i sterkvekst,og detvil væremulig å forbedredriftsresultatetog oppnåen
tilfredsstillendehandlefrihetutenstorekostnadsreduserende
tiltak.
Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkninger
pånoenområderog alle politiskeog administrativebeslutningerfremover
måta hensyntil kommunensvanskeligeøkonomiskesituasjon.Investeringerog driftstiltak somikke er helt nødvendigfor å
sikreenfortsattveksti Hammerfestmåvurderes,og eventueltutsettes.
Driftsregnskapeter gjort opp i balanse.
HANDLINGSREGLER
Hammerfestkommunestyrevedtoki juni 2011økonomiskehandlingsreglermed6 hovedpunkter:
Brutto driftsresultat
Nettodriftsresultat
Finansieringav investeringer
Bruk av eiendomsskatt
Størrelsenpådisposisjonsfondet
Gjeldsgrad
B RUTTO DRIFTSRESULTAT
Korrigertbrutto driftsresultat (heletusen)
Mål
Resultat
Brutto driftsresultat er korrigert for:
Eiendomsskatt
MVA -kompinvestering(Til og med2013)
Avskrivninger
EgenkapitalinvesteringerHammerfest
eiendomKF (Kun 2011)
Husleietil HammerfesteiendomKF som
skyldesfinanskostnader(Til og med2013)
Premieavvikog amortiseringpensjon
Resultatselvkost
2010
2011
2012
-77,4
-63,6
-72,3
2013 2014 2015 2016 2017 2018
-64,1 -52,0 -42,0 -32,0 -22,0 -12,0
-57,6 -65,3
20 000
-20000
-40000
-60000
-80000
-100000
-120000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Korrigert bruttodriftsresultatviserenliten negativutvikling i 2014.Detteskyldesi all hovedsaksvikt i skatteinngangen.
ØKONOMI
NETTO DRIFTSRESULTAT
Korrigerthandlefrihet
Mål
Resultat
Brutto driftsresultat er korrigert for:
MVA -kompinvestering(Til og med2013)
EgenkapitalinvesteringerHammerfest
eiendomKF (Kun 2011)
Resultatselvkost
Premieavvikog amortiseringpensjon
2010
2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,5 % 4,4 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %
-2,4% -0,5% -1,2% 0,7 % 5,9 %
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Korrigert nettodriftsresultatharhattenmegetpositiv utvikling, og godtinnenfordemål vi har sattoss.
DISPOSISJONSFOND
Disposisjonsfondi %
Mål
Resultat
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,6 % 5,4 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 %
3,4 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 3,2 %
Disposisjonsfondetbør ligge mellom7 og 10
prosentav kommunensbruttodriftsinntekter.
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Ogsåpådetteområdeter utviklingen positiv
ogsåi 2014.
2010
2011
2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GJELDSGRAD
Langsiktiggjeld i %av brutto driftsinntekter
Mål
Resultat
2010
2011
2012
301
297
292
2013
298
323
2014
275
2015
270
2016
263
2017
256
2018
250
Dettemåletbørbyttesut mednettolånegjeld.Nettolånegjelder blantannetkorrigertfor ubruktelånemidlerog videreutlån
til andre.
A NTALL
VIRKSOM HETER MED NEGATIVT BUDSJETT AVVIK
Antall virksomhetermed negativt budsjettavvik
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013
24
29
20
2014
10
29
2015
5
2016
0
2017
0
2018
0
7
8
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
RESULTATREGNSKAP
Regnskap
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andresalgs-ogleieinntekter
Overføringermedkrav til motytelse
Rammetilskudd
Andrestatligeoverføringer
Andreoverføringer
Skattpå inntekt ogformue
Eiendomsskatt
Andredirekteogindirekteskatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøp av varerogtj sominngåri tj.produksjon
Kjøp av tjenestersomerstattertj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelteutgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekterogutbytte
Gevinstpå finansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Mottatte avdragpå utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifteroglåneomkostninger
Tap på finansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Avdragpå lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligereårsregnsk.m.mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnefond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk avavsetninger
Overførttil investeringsregnskapet
Dekningav tidligereårsregnsk.m.merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundnefond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger
Regnskapsmessigmer/mindreforbruk
Reg.budsjett
Oppr.budsjet
Regnskapi fjor
35 936200
88 807061
152115474
303313969
27 869194
2 750
251653065
218834453
1 078532166
31 787375
88 934745
119570161
303234000
25 302464
268245848
218813000
1 055887593
32 729725
84 670092
66 187725
303234000
23 682464
268245848
162813000
941562854
34 492186
89 695651
142210981
273612584
24 443973
253551221
161833981
979840576
525773913
64 960673
116860536
136656015
66 290842
64 711249
-4 894729
970358499
108173667
510394027
74 074408
110985662
134940233
49 277942
64 711250
-2 677169
941706353
114181240
470992881
68 815541
98 085210
188860748
48 281188
21 013882
-824000
895225450
46 337404
493842191
59 911114
114741240
184498851
60 015064
30 529500
-2 979551
940558409
39 282167
14 331390
14 331390
13 485928
40 000
13 525928
13 460928
40 000
13 500928
12 094322
12 094322
51 010571
69 593185
77 800
120681556
-106350166
64 711249
66 534750
58 874238
64 003839
90 000
122968077
-109442149
64 711250
69 450341
36 052365
30 003839
90 000
66 146204
-52 645276
21 013882
14 706010
30 724884
25 239392
55 964276
-43 869954
30 529500
25 941713
13 356489
7 857396
21 213885
49 222014
21 971589
16 555032
87 748635
-
13 356489
4 825669
18 182158
49 222014
33 979311
4 431174
87 632499
-
750000
750000
13 055000
189836
2 211174
15 456010
-
1 096710
15 000000
5 428311
21 525021
12 184735
19 200326
16 081673
47 466734
-
Resultatregnskapet
viserutviklingeni driftsinntekter,driftsutgifter,finansinntekter,finansutgifter,samtinterne
finanstransaksjoner.
Revidertbudsjett2014 er inkludertpolitiskeog administrativerevideringersomer gjort gjennomhele
året.
ØKONOMI
SAMMENDRAG SEKTORENE
Netto forbruk
Sentraladminstrasjon
NAV
Barnogunge
Helseogomsorg
Kultur ogsamfunn
Totalt
R:2013
192539
12 710
225039
172500
92 702
695490
R:2014
125834
18 738
240295
180722
85 339
650928
B:2014
152344
11 514
238908
168763
80 026
651555
Avvik
-26 510
7 224
1 387
11 959
5 313
-627
Kommentarertil tallenefinnesunderdenenkeltesektor.
MOMSKOMPENSASJON
Momskompensasjon
MVA kompensasjoninvestering
MVA kompensasjondrift
Sum MVA-kompensasjon
* Tall i hele tusen
2009
16 075
23 811
39 886
2010
17 561
14 076
31 637
2011
6 227
13 465
19 692
2012
6 476
14 414
20 890
2013
12 185
15 510
27 695
2014
41 701
16 550
58 251
2009
228858
135435
364293
2010
227425
143947
371372
2011
223957
236298
460255
2012
247753
261370
509123
2013
253551
273613
527164
2014
253653
303314
556967
2009
106,7%
2010
98,2%
2011
98,2%
2012
98,6%
2013
99,0%
2014
97,0%
SKATT OG RAMMETILSKUD D
Skatt og rammetilskudd
Skattpå inntekt ogformue
Ordinærtrammetilskudd
Sum skatt og rammetilskudd
* Tall i hele tusen
Skatt i % av landsgjennomsnittet
Skatteinngang
i % avlandssnitt
9
10
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
B ALAN SEREGNSKAP
R:2014
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
* Fasteeiendommeroganlegg
* Utstyr, maskinerogtransportmidler
* Utlån
* Konserninternelangsiktigefordringer
* Aksjer ogandeler
* Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Herav:
* Kortsiktigefordringer
* Konserninternekortsiktigefordringer
* Premieavvik
* Aksjer ogandeler
* Sertifikater
* Obligasjoner
* Derivater
* Kasse,postgiro,bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
* Disposisjonsfond
* Bundnedriftsfond
* Ubundneinvesteringsfond
* Bundneinvesteringsfond
* Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerAK Drift
* Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerAK Invest
* Regnskapsmessig
mindreforbruk
* Regnskapsmessig
merforbruk
* Udisponerti inv.regnskap
* Udekketi inv.regnskap
* Likviditetsreserve
* Kapitalkonto
Langsiktig gjeld
Herav:
* Pensjonsforpliktelser
* Ihendehaverobligasjonslån
* Sertifikatlån
* Andrelån
* Konserninternlangsiktiggjeld
Kortsiktig gjeld
Herav:
* Kassekredittlån
* Annenkortsiktig gjeld
* Derivater
* Konserninternkortsiktig gjeld
* Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
R:2013
R:2012
3 811661086
1 947024192
1 811067658
2 219210517
29 328068
454312234
111124923
997685343
375690171
672113332
17 222505
244124020
612758301
23 494618
238770353
106337889
907226446
318936850
105074308
830970078
229418801
81 535895
5 134200
59 079879
71 614739
158325458
4 187351257
58 673897
6 882003
47 985542
23 043175
182352232
2 265961042
75 960971
105485597
2 040486459
614756127
75 467230
76 431654
34 610440
39 325696
9 824061
5 884803
-189125
525300252
3 406174138
25 995340
30 628059
9 815793
3 878568
5 884803
-189125
1 096710
-546208
2 036317266
21 795014
19 974697
9 807525
12 618568
5 884803
-189 125
1 096710
5 443462
1 836058621
1 260738911
2 145435227
166420992
1 175663432
860653834
154176546
1 070595677
765462944
527047
122616852
37 010782
6 266310
4 187351257
2 414372
90 704843
55 182096
5 875235
2 265961042
124499649
47 972233
-
127996183
3 496534
2 040486459
Balanseregnskap
skalgi enmestmulig korrektuttrykk for verdieneav eiendelene.For flere detaljerog noterhenvisestil
regnskapsrapport.
ØKONOMI
FINANSANALYSE
Långiver
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
SertefikatlånDNB
SertefikatlånDNB
KLP Kreditt AS
KLP Kreditt AS
KLP Kreditt AS
KLP Kreditt AS
Totalt eks startlån
Startlån
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Husbanken
Totale startlån
Lånenummer
20100591
20110396
20110398
20110399
20110277
20100593
20060096
20060102
20090637
20090006
20100479
2011215
20120420000
20080187
10728751
10731995
8317.50.31084
8317.50.32633
8317.52.76966
8317.51.63770
167146869
167153519
167153519
167142876
167159318
167159318
167159318
167161629
167163807
167167816
167165588
Totale lån
Rentebytteavtaler
Nordea
Nordea
Totale rentebytteavtaler
Totalelån
Fastrentelån
Andel fastrentelån
Restlån
257054690
45 000000
33 172350
33 730410
10 918860
650000000
22 861610
23 666600
8 083300
5 583300
3 033360
129819850
21 294590
13 708290
199541000
229799100
17 544164
17 544161
33 790000
93 750000
1 849895635
Rente
2,25%
2,11%
2,11%
2,11%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
1,73%
1,82%
2,43%
2,55%
4,00%
4,94%
13 000000
11 418769
15 770039
9 056366
15 454540
7 777115
18 352216
60 000000
60 000000
45 500000
42 300000
298629045
2,18%
2,18%
2,18%
2,18%
2,38%
2,38%
2,38%
2,38%
2,18%
2,18%
2,18%
Forfall fastr.
10.10.2017
01.07.2017
01.02.2016
2 148524680
97 386600
145000000
242386600
4,71%
4,09%
15.05.2018
07.10.2016
2 148524680
429926600
20,01%
Kommunenslikvide midler er plassertsombankinnskudd.
I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente.Etter overførselav
lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi meddekommunaleKF’er vil vi samletsett
væreinnenforgrensene.
11
12
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
Total gjeld
Hammerfestkommune
HammerfesteiendomKF
HammerfestparkeringKF
HammerfesthavnKF
Totalt
Innbyggereper 1/7
Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er
* Alle tall i hele tusen
2009
1 360636
149474
6 000
45 874
1 561984
9 724
161
2010
704613
871793
5 797
46 515
1 628718
9 912
164
2011
739698
1 019718
5 593
81 556
1 846565
9 934
186
2012
765463
1 043372
5 186
106488
1 920509
10 072
191
2013
860653
1 189757
5 085
114900
2 170395
10 287
211
2014
2 148525
54 600
107173
2 310298
10 417
222
INVESTERINGER
Regnskap Reg.budsjett
Inntekter
Salgav driftsmidler og fast eiendom
Andresalgsinntekter
Overføringermedkrav til motytelse
Kompensasjonfor merverdiavgift
Statligeoverføringer
Andreoverføringer
Renteinntekter,utbytte og eieruttak
Suminntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter,provisjoner og andre fin.utg.
Fordelteutgifter
Sumutgifter
Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekningav tidligere års udekket
Avsetningertil ubundneinvesteringsfond
Avsetningertil bundnefond
Avsetningertil likviditetsreserve
Sumfinansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekketslik:
Bruk av lån
Salgav aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Bruk av ubundneinvesteringsfond
Bruk av bundneinvesteringsfond
Bruk av likviditetsreserve
Sumfinansiering
Udekket/udisponert
Oppr.budsjet Regnskapi fjor
532 036
18 152 138
41 700 836
60 385 010
68 598 795
68 598 795
4 544 000
4 544 000
10 699 996
1 430 000
3 768 285
15 898 281
6 000
225 937 148
42 000 836
5 086 973
3 530 725
276 561 682
341 603 255
1 500 000
343 103 255
97 950 000
1 500 000
1 755 000
101 205 000
12 000
68 998 560
537 500
20 888 866
296
1 879 325
92 316 547
11 023 017
55 203 249
4 787 034
8 268
71 021 568
287 198 240
13 955 246
91 350 000
2 825 000
108 130 246
382 634 706
17 500 000
50 000 000
2 225 000
69 725 000
166 386 000
37 304 718
43 268 491
1 934 081
8 268
82 515 558
158 933 824
226 004 823
8 092 835
49 222 014
3 878 568
287 198 240
-
319 534 124
10 000 000
49 222 014
3 878 568
382 634 706
-
135 831 000
17 500 000
13 055 000
166 386 000
-
99 422 560
671 706
37 914 823
12 184 735
8 740 000
158 933 824
-
Samletinvesteringvar i 2014 påkr.276 mill. Denstoreøkningenfra 2013skyldesat detmesteav investeringenesom
tidligerevar i Hammerfes
t eiendomKF nu er flyttet til Hammerfestkommune.I tillegg innbefatterinvesteringsregnskapet
ogsåstartlånsordningen,
kjøp/salgav aksjerog andeler.Kjøp av aksjerog andelergjelderblantannetegenkapitalinnskudd
i
KLP.
ØKONOMI
K OMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE .
Felleskostnader
Diversesmåinvesteringer.
Utkjøp av leasedebiler, kopimaskinerol.
1150Felleskostnader
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
3 589360
-182249
3 407111
B:2014
3 631255
R:2014
3 800984
-737675
3 063309
B:2014
2 906529
2 906529
Avvik
894455
-737675
156780
R:2014
B:2014
7 565000
-2 565000
5 000000
Avvik
-7 565000
2 565000
-5 000000
R:2014
B:2014
564580
-
564580
Avvik
-564580
-564580
R:2014
332128
-66 426
265702
B:2014
240000
R:2014
B:2014
78 000
-
78 000
R:2014
310000
-62 000
248000
B:2014
500000
3 631255
Avvik
-41 895
-182249
-224144
IT Investeringer
1350IT-avdelingen
Brutto kostnader(Kjøp av grunn)
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
Utbyggingsavtaler
1541Utbyggingsavtaler
Brutto kostnader(Kjøp av grunn)
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
-
Inventar og utstyr helseog omsorg
Ikke benytteti 2014
3705INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
AKS
4560AKS
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
240000
Avvik
92 128
-66 426
25 702
Kulturskolen
Ikke benyttet20 14
4650Kulturskolen
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
Avvik
-78 000
-78 000
Erosjonssikring av skråning mot Storelven
5072EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
500000
Avvik
-190000
-62 000
-252000
13
14
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei
5220 S IKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELS E OG VEI
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
54 947
-10 989
43 958
B:2014
508 643
R:2014
7 573 574
-1 836 270
5 737 304
B:2014
6 809 846
508 643
Avvik
-453 696
-10 989
-464 685
Maskiner til veivedlikehold
5232 MAS KINER TIL VEIVEDLIKEHOLD
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
6 809 846
Avvik
763 728
-1 836 270
-1 072 542
Gang og sykkelvei
Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt 2013. Prosjektet er gjennomført innenfor rammen.
5234 GANG OG S YKKELVEI
R:2014
B:2014
Brutto kostnader
114 557
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
114 557
Avvik
-114 557
-114 557
Opprustning sentrumsgater
5235 OPPRUS TNING S ENTRUMS GATER
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
32 103
-176 702
-144 599
B:2014
1 349 824
R:2014
311 250
-62 250
249 000
B:2014
430 313
1 349 824
Avvik
-1 317 721
-176 702
-1 494 423
Ny veibelysning
5242 NY VEIBELYS NING
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
430 313
Avvik
-119 063
-62 250
-181 313
Trafikksikkerhetstiltak
Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt
fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. Nytt oppgradert fortau fra Idrettsveien til Blinken ferdigstilt. Ca 10
fartshumper etablert i 30 soner hvor hastigheter er store. Budsjett ok.
5245 TRAFIKKS IKKERHETS TILTAK
R:2014
B:2014
Avvik
Brutto kostnader
2 246 771
2 160 000
86 771
Refusjoner/inntekter
-1 138 663
-700 000
-438 663
Netto kostnader
1 108 108
1 460 000
-351 892
Storsvingen vest/Infrastrukturtiltak
Kommunen har gjort klart for vann og avløp til feltet i løpet av 2014.
5250 S TORS VINGEN VES T/INFRAS TRUKTUR
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
-
B:2014
8 880 000
-8 880 000
-
Avvik
-8 880 000
8 880 000
-
ØKONOMI
Hovedplan vann
5300VANNVERK
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
27 486898
-3 211306
24 275592
B:2014
38 800000
38 800000
Avvik
-11 313102
-3 211306
-14 524408
Hovedplan avløp
Vannog avløpNedreRairoer for detmesteferdigstilt. Noerestarbeidergjenstår.Ferdigmedio2015
Pumpestasjoner
for avløpsentrumpåstartetokt 2014.ferdigstillesila 2015.Nyeprosjekterknyttettil etableringenav
RossmollaRenseanlegg
startesoppila vår 2015.Prosjekteter inklusiveRenseanlegg,
7 km sjøledningerog landanleggmed
pumpestasjoner
og tilknytningertil eksisterendeanlegg.Total kostnadfor disseentrepriseneknyttettil Rossmolla
Renseanlegg
beløpersegopp mot estimert60.000.000.
-. Anleggetskaletterplanværeferdigstillt innen2015,menkan nok
forventeat noeav detteikke er klart før ut pånyåret2016.
5310AVLØP
R:2014
B:2014
Avvik
Brutto kostnader
26 769666
34 810591
-8 040925
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
26 769666
34 810591
-8 040925
Hovedplan vei
5340HOVEDPLAN VEG
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
2 911985
-578507
2 333478
B:2014
2 396388
2 396388
Avvik
515597
-578507
-62 910
R:2014
B:2014
-
Avvik
-207036
-207036
Salgkommunale eiendommer
6002KOMMUNALE EIENDOMMER
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
-207036
-207036
-
Mellomvannet boligfelt
Ferdigstillt.1 årsbefaringforetasmedio2015.
6049MELLOMVANNET BOLIGFELT
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
7 342310
-4 140899
3 201411
B:2014
10 081361
-3 003795
7 077566
Avvik
-2 739051
-1 137104
-3 876155
R:2014
B:2014
2 500000
2 500000
Avvik
-2 500000
-2 500000
Boligfelt Fjoradalen eneboliger
6050BOLIGFELT FJORADALEN ENEBOLIGER
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
-
Boligfelt Bekkeli
Det bevilgendebeløpettil etableringav strømtil de17 resterendetomtene,samtbarnehagetomt
var ikke tilstrekkelig.
Bevilgningenble øketog gjennomføresi juni/juli 2015.Det blir lagt strømtil tomteneinnenjuli 2015.Kostnadkr.932.000.6054BOLIGFELT BEKKELI
R:2014
B:2014
Avvik
Brutto kostnader
320000
-320000
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
320000
-320000
Industriområde Leirvika
6055INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
725732
-145146
580586
B:2014
4 200000
4 200000
Avvik
-3 474268
-145146
-3 619414
15
16
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Industriområde Rypklubben
Det ses nå på muligheten for å lage tunell i stedenfor veiskjæring til Rypklubben. Plan avd har ansvaret.
6058 INDUS TRIOMRÅDET RYPKUBBEN
R:2014
B:2014
Brutto kostnader
1 947 301
1 514 835
Refusjoner/inntekter
-398 793
Netto kostnader
1 548 508
1 514 835
Avvik
432 466
-398 793
33 673
Industriområde Strømsnes/Akkarfjord
6060 INDUS TRIOMRÅDE S TRØMS NES /AKKARFJORD
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
111 094
-9 212
101 882
B:2014
1 500 000
R:2014
1 556 629
-4 679 416
-3 122 787
B:2014
1 831 547
R:2014
1 545 434
-305 895
1 239 539
B:2014
2 400 000
1 500 000
Avvik
-1 388 906
-9 212
-1 398 118
Sneskjermer/skredforebygging
6070 S NES KJERMER/S KREDFORBYGNINGER
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
1 831 547
Avvik
-274 918
-4 679 416
-4 954 334
Nye sneskjermer
6071 NYE S NES KJERMER
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
2 400 000
Avvik
-854 566
-305 895
-1 160 461
Baksalen skole
Skisseprosjekt ble utarbeidet i 2014 og prosjektet videreføres gjennom 2015-2016 og ferdigstilling i 2017.
6115 BAKS ALEN S KOLE
R:2014
B:2014
Brutto kostnader
1 277 955
3 764 017
Refusjoner/inntekter
-225 591
Netto kostnader
1 052 364
3 764 017
Avvik
-2 486 062
-225 591
-2 711 653
Klasserominventar skole
Kjøp av diverse utstyr til skolene. Ikke benyttet i 2014
6130 KLAS S EROMS INVENTAR S KOLE
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
B:2014
316 054
-
316 054
Avvik
-316 054
-316 054
Håja Barnehage ble tatt i bruk i august 2014 og sluttarbeider/sluttregnskap foretas i 2015.
6255 HÅJA BARNEHAGE
R:2014
B:2014
Brutto kostnader
37 737 472
26 200 199
Refusjoner/inntekter
-7 157 952
Netto kostnader
30 579 520
26 200 199
Avvik
11 537 273
-7 157 952
4 379 321
Håja bernehage
Rypefjord sykehjem
Ombygging foretas i 2015.
6105 RYPEFJORD S YKEHJEM
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
207 663
-41 533
166 130
B:2014
1 200 000
-450 000
750 000
Avvik
-992 337
408 467
-583 870
ØKONOMI
Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem
Byggingenav nytt SentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemble påbegynthøsten2014og ferdigstillesmai 2015.
6110SENTRALKJØKKEN RYPEFJORDSYKEHJEM
R:2014
B:2014
Avvik
Brutto kostnader
712773
7 600000
-6 887227
Refusjoner/inntekter
-121055
-121055
Netto kostnader
591718
7 600000
-7 008282
Omsorgsboligermellomvannet
6261OMSORGSBOLIG MELLOMVANNET
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
219925
-43 404
176521
B:2014
1 200000
R:2014
B:2014
1 500000
-
1 500000
Avvik
-1 500000
-1 500000
Byggingenav KirkeparkenOmsorgssenter
foregikk gjennomhele2014og ferdigstilles1.halvår2015.
6431KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER
R:2014
B:2014
Brutto kostnader
144106855
138750543
Refusjoner/inntekter
-31 595060
-53 000000
Netto kostnader
112511795
85 750543
Avvik
5 356312
21 404940
26 761252
1 200000
Avvik
-980075
-43 404
-1 023479
Fortausvarme
6315OPPGRADERINGSKIFTER / FORTAUSVARME
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
Kirkeparken omsorgssenter
Branngarasje Akkarfjord
Byggingenav branngarasjeble endrethøsten2014til å omfattebedretbrannberedskap
i distrikteneog gjennomføresi 2015.
6455BRANNGARASJEAKKARFJORD
R:2014
B:2014
Avvik
Brutto kostnader
23 280
1 200000
-1 176720
Refusjoner/inntekter
-4 656
-4 656
Netto kostnader
18 624
1 200000
-1 181376
Ny turnhall
6740TURNHALL
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
224313
-14 863
209450
B:2014
5 000000
R:2014
376313
-357000
19 313
B:2014
R:2014
B:2014
5 000000
Avvik
-4 775687
-14 863
-4 790550
Lyssetting Nissenskogen
6745LYSSETTING NISSENSKOGEN
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
-
Avvik
376313
-357000
19 313
Hammerfest fotballstadion
6751HAMMERFEST FORTBALLSTADION
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
-511000
-511000
-
Avvik
-511000
-511000
Breidablikk kunstgressbane
6753BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
-1 098000
-1 098000
B:2014
-
Avvik
-1 098000
-1 098000
17
18
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
AKS – Fuktanlegg plan 3
6753AKS - FUKTANLEGG PLAN 3
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
B:2014
400000
-
400000
Avvik
-400000
-400000
Finduspromenaden
Oppstartav arbeideneskjeddehøsten2014og prosjektetvidereføresi 2015.
6780FINDUSPROMENADEN
R:2014
Brutto kostnader
6 334116
Refusjoner/inntekter
-1 257666
Netto kostnader
5 076450
B:2014
18 879173
18 879173
Avvik
-12 545057
-1 257666
-13 802723
Sjøgata/Rådhusplassengatebruksplan
Prosjekteringferdigstillesapr/mai. 2015.oppstartanleggsarbeider
okt 2015.
6781SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN
R:2014
Brutto kostnader
39 000
Refusjoner/inntekter
-7 800
Netto kostnader
31 200
B:2014
1 000000
1 000000
Avvik
-961000
-7 800
-968800
Kjøp /salgav aksjer
Egenkapitalinnskudd
KLP +kjøp av aksjerArealutvikling og J Kvalsvik AS
9210KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER
R:2014
Brutto kostnader
4 787034
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
4 787034
B:2014
2 825000
2 825000
Avvik
1 962034
1 962034
Utlån
Startlån
9200UTLÅN
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
35 887071
-143204
35 743867
B:2014
41 350000
41 350000
Avvik
-5 462929
-143204
-5 606133
Totale investeinger
Brutto kostnader
Refusjoner/inntekter
Netto kostnader
R:2014
320581936
-60 528218
260053718
B:2014
387278255
-68 598795
318679460
Avvik
-66 696319
8 070577
-58 625742
R:2014
-206601574
-3 878568
8 268
-8 036702
7 676872
-49 222014
-260053718
B:2014
-265995709
-3 878568
-10 000000
10 416831
-49 222014
-318679460
Avvik
59 394135
8 268
1 963298
-2 739959
58 625742
Finansieres
Bruk av eksternelånemidler
Bruk av investeringsfond
Avsatt til fond
Mottatte avdragstartlån
Betalteavdragstarlån
Overførtfra drift
Totalt
M EDARBEIDERE
MEDARBEIDERE
STRATEGI : A TTRAKTIV
ARBEIDSGIVE R
En av vårestoreutfordringerharværtrekrutteringog stabiliseringav enkeltetyperpersonell.Konkurransenom arbeidskraft
er stori enkommunesomHammerfest,og samtidiger arbeidsledigheten
i kommunenlav. Dettebetyrat vi måjobbeaktivt
for å fremståsomenattraktivarbeidsgiverog for nåvåremål i arbeidsgiverpolitikken.
De gruppenevi serat detbådelokalt og nasjonalter utfordrendeå rekrutteretil er innenfordeto storesektorenehelse- og
omsorgog barn- og unge.Dettebetyrat vi i tillegg til å hagoderekrutteringsstrategier
ogsåmåsatsepåkompetanseheving
blantegneansatte.Kommunenmåværebevisstpåutvikling av godeog tydeligeledere,bådepolitisk og administrativt.
Detteer nødvendighvis vi skallykkesi rekrutteringog stabiliseringsarbeidet.
Arbeidetmedtilsettings- og rekrutteringsprosesser
er sentraliserttil ett egetrekrutteringsteamknyttettil lønnog
personalavdelinga.
Dettefor å sikreat prosessene
omkringrekrutteringog tilsettingforegåri trådmedgjeldende
retningslinjer,og for å sikrehelhetligog effektiv likebehandlingi dettearbeidet.
For å væreenattraktivarbeidsgiverer detviktig at våretjenesterer av godkvalitet, og at våremedarbeiderefår muligheten
til faglig utvikling. Vi vil leggetil rettefor etter- og videreutdanningpåalle nivå. Vi har i 2014gitt utdanningspermisjoner,
delt ut flere utdanningsstipend
og dermedharflere har fått mulighettil etter- og videreutdanning.
Det arbeidesfortsattfor å redusereuønsketdeltid, spesielt i sektorenehelse- og omsorgog barn- og unge. Ulike alternative
arbeidstidsordninger
har erfaringsmessigvist segå haenpositiv effekt sommuliggjørstørre/helestillinger. Målsetningfor
arbeidetmedå redusereantalldeltidsstillingerer ogsåå bedretjenestekvaliteten.
Detteskjervedat en sikrerkontinuitetpå
arbeidsplassene
og tjenestemottaker
får færreå forholdesegtil. Dettevil ogsåkunnebidratil bedrearbeidsmiljø,kvalitet i
tjenestene,sikrerekrutteringog stabiliseringog godtomdømme.
Overtideni 2014for helekommunenvar på36340timer,det utgjordeoppgangfra 2013på7,2 %
Goderesultater på arbeidsgledeog trivsel
Resultatetav enundersøkelse
om medarbeidertilfredshet
blantvåreansatteforelåi januar2014. Av totalt 1200medarbeidere
besvarteca.600undersøkelsen,
noesomgir enrepresentativbesvarelse.
I medarbeiderundersøkelsen
ble detsjekketom Hammerfestkommunesvisjon og verdierpregetdetdagligearbeidettil den
enkeltemedarbeiderog arbeidsplassen
. Hvorvidt arbeidsplassene
er pregetav arbeidsgledeog trivsel og hvor godtomdømme
denenkeltesarbeidsplassharblantinnbyggerei kommunen.Vi sjekketut hvor fornøyddenenkelteansattetror at brukerne
er medtjenestenefra egenarbeidsplass.
Vi ønsketå vite om denansattesnakker positivt om jobbentil andreog om deansatte
vil anbefaleandretil å søkejobb påegenarbeidsplass.
Resultatetav undersøkelsen
viserarbeidsplasser
somi storgrader pregetav Hammerfestkommunesvisjon og verdier,
arbeidsgledeog trivsel. Det høyestesnittetligger påtrivsel sammenmedkollegaer.Det fremkommerogsåat våre
medarbeidereer godeambassadører
og omdømmebyggere
for sinearbeidsplasser
.
Det er førstegangvi gjennomførerenundersøkelse
dermålgruppener alle medarbeiderei kommunen.Vi ønskerå skape
grunnlagfor utvikling og internorganisasjonslæring
og sammenligneresultaterovertid. Denneførsteundersøkelsen
er en
liten undersøkels
e. Nestemedarbeiderundersøkelse
skalutvidestil å ogsåomfattespørsmålom organiseringav arbeidet,
innholdi jobben,fysiskeog psykiskearbeidsforhold,ledelse,arbeidstidsordninger,
lønnog personligutvikling. Den
langsiktigemålsettingener at dette verktøyetskalgi ossmulighetfor å vurdereledersresultatoppnåelse,
vurdere
arbeidsgiverpolitikkenog sepåsammenhenger
mellommedarbeidertilfredshet,
kvalitet påtjenesteneog brukertilfredshet.
Eti kk
Hammerfestkommunehar gjennomenet trepartssamarbeid
medpolitikere,tillitsvalgte og lederehøsten2014utarbeidet
forslagtil etiskereglersomble vedtattav kommunestyreti februar2015.
Reglenesiernoeom kommunensverdigrunnlag,hvilke holdningerog adferdvi holderhøytsamthabilitet. De inneholder
ogsåbestemmelser
om hvordanmanforholdersegtil kommunensverdierog eiendeler,og hvordanvi tenkermedhensyntil
gaverog representasjon.
De etiskereglenegjelderfor alle somhar arbeideller verv for kommunenog deskalsikregode,
etiskeholdningerog handlingerfor bådemedarbeidere
og folkevalgte.
Vi er gladfor å få etiskereglerpåplassogsåi Hammerfestkommune.De hjelperosså værebevisstpåat vårehandlingerog
holdningerpåvirkerkommunensomdømme,og reglenesetterenstandardfor hvordanvi skalutførevåreoppdragslik at
innbyggernekanhatillit til oss.
19
20
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
SYKEFRAVÆR
For å opprettholdeet godttjenestetilbud er vi avhengigav godeledere,høykompetanseblantansatteog et redusert
sykefravær.Sykefraværethar i 2014harøkt med0,7 % i forhold til 2013. Dettetil trossfor at de flesteenheterjobber
systematiskmedIA oppfølgningog nærværsarbeid.
Felles innsatsfor reduksjon av sykefraværetmed 0,5 % hvert år i økonomiplanperioden
Storledergruppebeslutteti januar2013å jobbesærskiltmedreduksjonav sykefravær.ProsjektetFellesfokus– fra fraværtil
nærværsomledesfra Lønnog personalavdeling
enble derforigangsatt.Prosjektetsmål er blantannetå sikresystematiskog
planmessigarbeidfor å reduseresykefraværet,skaffetil å veieverktøytilpassetdenenkelteledersbehovog utfordringer
samtutarbeidelseav enmetodikksomkanværeenvarig arbeidsmetode
i nærværsarbeidet.
Det ble satt neden støttegruppesomi 2014har hattdialogmøtermedledere.Støtteteametharhattdialogsamtalermed48
lederepåulike nivå i kommunen,hvor enhar kartlagthvilke utfordringerdenenkeltearbeidsplas
s ståroverforog hvilke
behovorganisasjonen
harknyttettil å styrkenærværsarbeidet.
Hver lederhar i etterkantutarbeidetentiltaksplanmed
prioritertetiltak i egenavdeling,mangeav disseer iverksatt.
Det har ogsåværtgjennomførtfraværsspillog permisjonsspilli flere virksomheter,hovedtillitsvalgtesforum,
verneombudsforum
og storledergruppe.Detteer enmetodesombidrartil refleksjonfor å dannefelles holdningog kultur
omkringfraværog nærværpåarbeidsplassen.
Direkteveiledningknyttet til arbeidsmiljøproblematikker ogsågitt til
enkeltledereog påarbeidsplasser.
Det harogsåværtgjennomførtstørreopplæringssamlinger
slik somIA – dag,kursi
relasjonsledelse
og temadagermedprosjektet«Fellesfokus»i storledergruppe.Påtross av detteservi ensvakøkningi
sykefraværettotalt i Hammerfestkommune,det vil si at korttidsfraværetgårnedsamtidigsomdetlegemeldtefraværetøker.
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
2009
2010
1 - 3 dager
Sykefravær
1 - 3 dager
4 - 16 dager
17 - 40 dager
>=41 dager
Totalt kvinner
Totalt menn
Totalt
2011
4 - 16 dager
2009
1,6 %
3,0 %
2,3 %
2,9 %
11,4%
6,1 %
9,7 %
2012
17 - 40 dager
2010
1,6 %
3,2 %
2,6 %
2,1 %
11,0%
5,9 %
9,5 %
2011
1,7 %
3,2 %
2,6 %
2,5 %
11,5%
6,3 %
10,0%
2013
2014
>=41 dager
2012
1,9 %
3,6 %
3,3 %
0,8 %
10,8%
6,5 %
9,6 %
2013
1,6 %
1,9 %
1,3 %
4,7 %
10,7%
6,3 %
9,5 %
2014
1,4 %
1,5 %
1,3 %
6,0 %
11,6%
6,9 %
10,2%
HMS
Kommunenskvalitets- og avvikssystemQuality Manager+(QM+) er godtimplementerti heleorganisasjonen.
Opplæringog
oppfølgingav samtligeansattei kommunener i enkontinuerligprosess.Systemetblir hovedsakeligbrukt til
avviksregistreringog tiltaksbehandling,menogsåsomet dokumenthåndteri
ngssystemderdeflesteav kommunesprosedyrer,
rutinerog dokumenterharnåblitt implementert.Fraog med2014tok vi ogsåi bruk enegen«knapp»for Varslingav
kritikkverdigeforhold. I tillegg har ledernemulighetfor å meldeavvik pårammeavtalene
vedinnkjøp.
I 2014ble kommunensfemteHMS-pris tildelt av AMU. Detteåret var det kun to kandidatersomble nominerttil prisensom
gikk til BaksalenskoleDe ble kårettil vinnerfor å hasattstortfokuspådetsosialearbeidsmiljøet.Premiener en
vandrepokal, diplom og et beløpav 500,- pr. ansatttil arbeidsmiljøtiltak.
Ansattei Hammerfestkommunehar deltatti aksjonen”å sykleeller gåtil jobben”,og harpremiert3 av kandidatenesom
haddegåtteller syklettil eller fra jobb i merennhalvpartenav arbeidsdagene
i løpetav 3 månedersommeren2014.
M EDARBEIDERE
Det har blitt sattsærligfokuspårisikovurderingogsåi 2014og snarter alle virksomheteneanalysert og handlingsplanerer
utarbeidet. Handlingsplanene
blir satti fokuspåalle vernerundene.
HMS koordinatorog hovedverneombud
harsammenmedHammerfestbrannog redningstjeneste
værtpådriverfor
gjennomføringav vernerunder.Alle virksomhetenehargjennomførtvernerundeog satti gangtiltak.
L IKESTILLINGSARBEIDET
Hammerfestkommunehar påbakgrunnav visjonenog verdiervedtatt:
Kommunenhadde965,19årsverkmed71,72% kvinneandelnoesomer et stabilt tall overtid. Kommunenstoppledergruppe
bestodav 7 mennog 3 kvinnereller 70 % mennog 30 % kvinner,mensvirksomhetsledergruppa
bestårav 11 mennog 26
kvinnersomgir 29,7% mennog 70,3% kvinner.(Talleneomfatterogsåmidlertidig ansatte).Endringenei
kjønnssammensetning
i ledergruppeneer mindreog har sammenheng
medutskiftningav ansatte.
Fordeling årsverk
Sentraladministrasjon
Barnogunge
Helseogomsorg
Kultur ogsamfunn
Kommunen2014
Kommunen2013
Kommunen2012
Kommunen2011
Kommunen2010
Kommunen2009
Årsverk % Kvinner
97,60
52,36
423,03
78,00
308,55
84,65
124,66
35,78
965,19
71,72
929,16
72,86
941,10
72,25
912,00
72,04
917,00
71,10
876,40
70,00
% Kv.lønn
89,69
101,09
102,36
104,94
97,51
102,30
95,95
94,33
93,30
96,30
Ansatte % Kvinner
100,00
52,00
460,00
78,91
397,00
84,38
136,00
37,50
1 111,00
73,18
1 074,00
74,49
1 077,00
73,72
1 046,00
73,80
1 168,00
72,90
1 131,00
72,10
% Kv.lønn
92,03
93,99
105,81
96,88
90,96
94,08
89,10
86,16
85,90
87,10
Tabellenviserat Hammerfestkommunei 2014harklar kvinnedominansi samtligesektorer. Unntaketer sektorsamfunnog
utvikling (somomfatterblantannettidligereteknisk)somhar enendastørremannsdominans,
menssentraladministrasjonen
harenjevn kjønnsbalanse.
Kommunenbenytterpositiv særbehandling
der detteer tillatt, noesomogsåligger til grunn for
utformingav stillingsannonser.Viderevisertabellenat gjennomsnittslønnpr årsverkfor kvinneri Hammerfestkommune
utgjør97,51% av gjennomsnittslønnpr årsverkfor menn.Tabellenviserogsåat gjennomsnittslønnpr ansattfor kvinnerog
mennfor 2014er 90,96.Fortsatter detslik at kvinneri størregradarbeiderdeltid enndetmenngjør i Hammerfestkommune.
Hammerfestkommunehar sommålsettingå reduserebrukenav uønsketdeltid. I 2014hardetværtfokuspåendringeri
arbeidsplanerhvor det er settpåmulighettil utvidelseav deltidsstilling.Dettearbeidetharmedførtat flere deltidsansattehar
fått tilbud om øktestillinger i løpetav året,mensamtidiger detfortsattslik at mangeav våredeltidsansattefaktisk arbeider
ønsketdeltid. Dettegjelderi all hovedsakkvinner.
Hammerfestkommunehar likestilling somet av flere temasomdetskalfokuserespånårdet gjelderlønnsfastsettelse
både
vedtilsettingog vedlokaleforhandlinger.Detteer nedfelti kommunensarbeidsgiverpolitikk. Vi harsattopptre tabellersom
visergjennomsnittslønnfor mennog kvinnerpr ansattog pr årsverk,samtenprosentvissammenligningav disse
gjennomsnittenesortertpåstillingsgruppenei Hovedtariffavtalen.I enkelteav gruppeneer detrelativt få ansattesomligger
til grunnfor gjennomsnittsberegningen.
21
22
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Ufaglærte kvinner
Ufaglærte menn
%-andel kvinner
Faglærte kvinner
Faglærte menn
%-andel kvinner
Høyskole kvinner
Høyskole menn
%-andel kvinner
Høysk till kvinner
Høysk till menn
%-andel kvinner
Lærer kvinner
Lærer menn
%-andel kvinner
Adjunkt kvinner
Adjunkt menn
%-andel kvinner
Adjunkt m/till kvinner
Adjunkt m/till menn
%-andel kvinner
Lektor kvinner
Lektor menn
%-andel kvinner
Lektor m/till kvinner
Lektor m/till menn
%-andel kvinner
Still u/minstel kvinner
Still u/minstel menn
%-andel kvinner
Lederstillinger kvinn
Lederstillinger menn
%-andel kvinner
Lederst skole kvinner
Lederst skole menn
%-andel kvinner
2011
Ansatt
Årsverk
222 888
317 740
270 834
320 151
82,3 %
99,2 %
306 306
364 249
328 375
366 802
93,3 %
99,3 %
365 357
415 999
369 949
409 803
98,8 % 101,5 %
420 718
459 405
2012
Ansatt Årsverk
222 888
317 740
270 834
320 151
82,3 %
99,2 %
306 306
364 249
328 375
366 802
93,3 %
99,3 %
365 357
415 999
369 949
409 803
98,8 % 101,5 %
420 718
459 405
360 420
344 772
104,5 %
397 809
424 974
93,6 %
449 235
476 370
94,3 %
501 833
483 600
103,8 %
522 420
454 050
115,1 %
476 793
452 082
105,5 %
486 597
492 047
98,9 %
536 566
540 380
99,3 %
360 420
344 772
104,5 %
397 809
424 974
93,6 %
449 235
476 370
94,3 %
501 833
483 600
103,8 %
522 420
454 050
115,1 %
476 793
452 082
105,5 %
486 597
492 047
98,9 %
536 566
540 380
99,3 %
437 668
400 898
109,2 %
445 747
437 852
101,8 %
469 235
476 370
98,5 %
501 833
483 600
103,8 %
522 420
522 420
100,0 %
555 217
541 492
102,5 %
510 304
500 953
101,9 %
536 566
540 380
99,3 %
437 668
400 898
109,2 %
445 747
437 852
101,8 %
469 235
476 370
98,5 %
501 833
483 600
103,8 %
522 420
522 420
100,0 %
555 217
541 492
102,5 %
510 304
500 953
101,9 %
536 566
540 380
99,3 %
2013
Årsverk
Ansatt
318 849
325 222
322 760
328 301
98,8 %
99,1 %
368 330
369 498
370 841
372 104
99,3 %
99,3 %
419 169
418 869
413 256
413 528
101,4 % 101,3 %
463 816
464 027
443300
443300
104,6 % 104,7 %
447 086
446 969
401 477
401 477
111,4 % 111,3 %
452 286
451 021
445 299
444 046
101,6 % 101,6 %
474 129
475 375
486 235
486 235
97,5 %
97,8 %
505 603
505 603
487 227
487 227
103,8 % 103,8 %
521 271
511 329
491 433
492 800
106,1 % 103,8 %
594 708
577 408
578 834
549 925
102,7 % 105,0 %
518 494
519 660
513 419
517 067
101,0 % 100,5 %
552 220
552 540
558 256
558 256
98,9 %
99,0 %
2014
Årsverk
Ansatt
232 314
333 679
262 432
330 093
88,5 % 101,1 %
336 682
383 246
366 319
388 182
91,9 %
98,7 %
398 573
438 114
425 503
433 847
93,7 % 101,0 %
458 516
487 982
462 600
46 260
99,1 % 1054,9 %
376 433
465 254
410 393
410 393
91,7 % 113,4 %
422 343
466 331
442 846
455 499
95,4 % 102,4 %
479 150
198 479
503 182
503 182
95,2 %
39,4 %
532 420
532 420
513 202
513 202
103,7 % 103,7 %
406 958
562 812
508 300
508 300
80,1 % 110,7 %
464 696
560 394
457 283
562 970
101,6 %
99,5 %
547 072
554 636
531 058
539 846
103,0 % 102,7 %
581 537
581 537
576 595
576 595
100,9 % 100,9 %
Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad
knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Det er også
noen utslag i forhold til lønnsansiennitet og utslag i mindre grupper med utskiftninger.
ETNISITET:
Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. Kommune har blant annet gjennom introduksjonsprogram for
innvandrere lyktes relativt godt med å få denne gruppen i arbeidsrelatert aktivitet. Kommunen som en stor arbeidsgiver lokalt
er bidragsyter i denne prosessen. Imidlertid har Hammerfest kommune pr dato ikke gode statistikker på dette området. I
kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene
omfatter også dette området. I 2014 har vi ansatte fra vel 20 ulike land. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i
kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på
fagarbeidernivå.
M EDARBEIDERE
A VVIKSMELDINGER QM+
Rapport avvik Hammerfest kommune 2014
Oversikt totalt: 1160
Barn og unge: 81
Hammerfest Eiendom: 3
Hammerfest Parkering: 9
Helseog omsorg: 776
Kultur og samfunn: 254
Sentraladministrasjonen: 36
Økonomi: 1
Detble registrerttotalt 1160avviki 2014mot 1166i 2013.
Fordelingover tid
Somvi kanseav grafeneer detregistrertavvik jevnt overheleåret.Det er registrertflest avvik i sektorfor Helseog Omsorg,
somogsåer densektorenmedflest ansatte
Avvikskategorier
23
24
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Her viser grafene de ulike avvikskategoriene og vi ser at det er «Overtid på mer enn 25 t.pr. mnd» som dominerer, deretter
følger «Kvalitet på tjeneste» og «Medisinavvik»
Referanser
Her viser grafen avvik som er avdekket under ulike kontroller, som branntilsyn, vernerunder, miljørettet helsevern,
lekeplasskontroll, kontroll av overtid etc. Vi ser at det er registrert 425 overtidsavvik i 2014 mot 379 i 2013.
BRUKEREOG TJENESTER
B RUKERE OG TJENESTER
SERVICEKONTORET - PUBLIKUMSMOTTAKET
Servicekontoreter kommunensknutepunktfor alle typerpublikumshenvendelser.
Kontoretsvarerpåspørsmålog utfører
tjenesterpåvegneav alle sektorer,herundergenerellinformasjon,veiledning,hjelp til utfylling av skjemaog søknader,samt
noesaksbehandling
etterdelegertmyndighet.Det er flest henvendelserpåsaksområdene
til tekniskdrift og byggesak/plan.
Dettekontorethar/levererogsåenrekkeinternestøttetjenester.
Viderehåndtererservicekontoretenstørredel av
oppfølgingenav kommunenshjemmeside,skjemaportalenog kommunensFacebook-profil.
For servicekontoretsettunderett representerpublikumsmottaketdenstørsteutfordringenmht. effektiv drift. Servicekontore
ts
publikumsmottakog sentralbordbestårav fire årsverk.
INTERNETT / INTRANETT – FOKUS
PÅ SELVBETJENI NG OG INTERAKTIVITET
Hammerfestkommunehar fått nyehjemmesider,og det er fokusertpåselvbetjeningfra brukersside.
Innbyggereog brukereskali størstmulig gradkunneforholdesegtil dekommunaletjenesteneogsåutenomvanlige
åpningstider.
En startpådetteer å sikreat detskalværemulig å fylle ut søknadereller innhentenødvendiginformasjonfra kommunenvia
hjemmesiden.Innbyggereog brukereforventeri stadigstørre gradat slike tjenesterer tilgjengelige.Skjemaportalen,
Hypernet,linker til andreaktuelleportalerog bruk av elektroniskesøknadsskjema
er indikatorerpåselvbetjeningsgraden
i
kommunen.
Det er påstartetarbeidei 2014mednyeintranettsiderfor kommunensinternkommunikasjonsomskalsamkjøresmed
internettsidene,detteprosjektantasværeferdig i 2015.
SKJEM APORTALEN
Totalt antallutfylte skjemaervia Skjemaportaleni 2014var 664mot 625i 2013.Det var forventetca1000skjema,så
kommunenmåbli flinkere å promoteresegpånettog oppfordreinnbyggeretil å benyttedenneportalen.
IST HYPERNET FOR BARNEHAG ER, SFO OG SKOLEINNM ELDING
IST Hypernetfor barnehager,SFOog skoleinnmelding,detteer enportalløsning sombenyttesav foresatteog kommunens
saksbehandlere.
Barnehagestyrere/SFO
-lederebenyttersystemettil å holdeoversiktoverhvilke barnsomtil enhvertid er i derespektive
institusjonene.De kanogsåsehvemsomsøkerog er "på tur inn" og hvemsomharsagtoppplassenesineog er "på tur ut".
Systemetrepresenterer
enfastplassfor lagringav all kontaktinformasjonpåbarnog foresatte.Gjennomportalenkanstyrere
og SFO-ledereenkeltskaffesegdeninformasjonendetrengerfor å planleggeog utføresinearbeidsoppgaver
tidløstog
effektivt. Systemetgir ogsåmuligheterfor goderapporterog oversikter.
I 2014forvaltes639barnehageplasser
og 335SFO-plasseri kommunengjennomdettesystemet.I gjennomsnittbehandles
rundt120skolebegynnere
hvertår gjennomportalen.Dettemedføreret betydeligantall"skjema"somblir genererti
systemet.Hver enkelsøknadmedførerminimum4 henvendelserfrem og tilbakemellomforesatteog saksbehandler
(søknad
– tilbud – besvaretilbud – plassering).I till eggkommeralle søknaderom endringav tilbud og ikke minstalle oppsigelser
(somogsågenerer"kommunikasjon"mellomsaksbehandler
og foresatt).En nøyaktigbeskrivelseav antallhenvendelser
gjennomenslik portal er derforvanskeligå beskrivedadet dreiersegom et betydeligantallhenvendelserhvertår.
B OLIGKONTORET
Boligkontoreter organisertunderServicesenteret
medto ansattei 100% stilling i et nærtsamarbeidmedøkonomisk
rådgiver.KontoretsamarbeiderogsåmedHammerfestEiendomKF, NAV, rustjenesten,Husbanken,lokalebanker,
eiendomsmeglere
og Lindorff.
Boligkontorethar somhovedoppgaveå saksbehandle
søknaderom startlåntil kjøp eller beholdedagensbolig, grunnet
økonomiskeproblemer,eller lav generelløkonomi.
Boligkontoretharogsåansvarfor tildeling om utleieav kommunaleboliger
2014behandletboligkontoret103startlånsøknader.
Av disseble 40 innvilget startlån,herunder18 forhåndstilsagnog 28
søknaderfikk avslag.Hammerfestkommunetok oppkr 45 500000til detteformåleti 2014.Det ble totalt gitt tilsagnom
kr 19 205000i startlånmot kr 49 805480,- i 2013.
Boligkontoretbehandlersøknaderom tilskudd til etablering.Detteer midler fra Husbankenfor videretildeling. I 2014ble det
utbetaltkr 694000i etableringst
ilskudd.
Tilskuddtil tilpasningble for 2014innvilget til 3 personermedkr 139232.Ogsådetteer midler boligkontoretfår av
25
26
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
Husbankenfor videretildeling. Det var 10 søkeretil dissemidlenehvorav2 fikk avslagog er fortsattflere om ikke er
ferdigbehandlet.Dettetilskuddetgis førstog fremsttil eldreog familier medfunksjonshemmede
barn.
Kommunaleavgifter- personermedsvakøkonomikansøkeom tilskudd til kommunaleavgifter
Det var 22 husstandersomsøktei 2014og detble utbetaltstøttetil 17 av disse,dentotalesummenvar 68 366kr.
I tillegg er detflere husstandersomhar fastreduksjonav kommunaleavgifter,detteble i sin tid vedtattav kommunen,og er
bestemtat dettevedtakligger til naturligopphørskjer.Det finnesingeneksaktoversiktoverdisse.
Bostøtteskalbidratil å redusereboutgiftenefor husstandermedlav inntekt.Husbankenog kommunensamarbeiderom
bostøtteordningen,
og deter kommunensomharall kontaktmedsøkerne.
ØKONOMISK
RÅDGIVING
Ett årsverkbetjenerøkonomiskrådgivning.
73 husstander(gjeldssaker)harsøktbistandi 2014forbindelsemedgjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger
mot 75 åretfør.
Antall personertilknyttet husstandener: 134(ektefelle/barn/samboer)..
Gjeldsproblemene
har berørt134personerdirekte
eller indirekte.Hovedårsakene
til betalingsproblemene
er høytopptakav forbruksgjeldog kreditter.
Av 73 gjeldssakenfikk brukernesosialhjelpi 11 tilfeller. (15,1%)
Sakeneble løstpåfølgendemåte:
Refinansiering(viastartlåneller privat):
Nedbetalingsavtaler:
Søknadom offentlig gjeldsordning:
Uløst(avsluttedesaker)
2014
14 (19,18%)
32 (43,84%)
13 (17,80%)
14 (19,18%)*
2013
10 (13.33%)
31 (41,34%)
18 (24,0%
16 (20,33%)
SAMFUNN
SAMFUNN
B EFOLKNINGSUTVIKLING
10 600
10 400
10 200
10 000
9 800
9 600
9 400
9 200
9 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I 2014haddeHammerfestenbefolkningsøkningpå130personer.Pr 31.12.2014haddeHammerfest10.417innbyggere.
UTVIKLINGEN
I BEFOLKNING ENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE
0 år
1-5 år
6-12år
13-15år
16-19år
20-44år
45-66år
67-79år
80 årogeldre
Totalt
Menn
Kvinner
Vekst
2009
157
631
772
377
570
3 486
2 663
738
330
9 724
4 955
4 769
2010
146
679
798
379
538
3 566
2 686
763
357
9 912
2011
115
682
803
331
548
3 611
2 695
792
357
9 934
2012
124
660
820
336
530
3 671
2 748
825
358
10 072
5 051
4 861
5 075
4 859
5 166
4 906
1,93%
0,22%
1,39%
2013
142
665
831
358
505
3 784
2 823
832
347
10 287
5 268
5 019
2,13%
2014
124
694
871
360
509
3 803
2 812
898
346
10 417
5 330
5 087
1,26%
NÆRINGSUTVIKLING
Offentliggjøringav nyeolje- og gassfunnsamtøkt lete- og produksjonsboringhar medførtøkt interessefor Barentshavet,
bådefra oljeselskaperog leverandørindustri.Dettepåtrossav at Statoilutsatteinvesteringsbeslutning
om ilandføringtil
Veidnesfra JohanCastberg
-feltet til medio2015.
Operatørselskapet
Lundin har gjort et sværtviktig oljefunni nærhetenav selskapetsGotha-funn i Barentshavet.Dettegir
grunntil storoptimismefor fremtidigelete- og utbyggingsprosjekter
i årenesomkommer,basertpåoljeselskapenes
økte
interessefor 23. konsesjonsrunde.
Fremtidigaktivitet vil etterall sannsynlighetfå sitt utspringfra Hammerfestog Polarbase
AS, daenbetydeliglavereoljeprismedførteat investeringsevnen
i petroleumsbransjen
ble svekketi 2014.
I Barentshaveter detnåaktivitet i alle faser,og plan- og utviklingsavdelingenog andreutviklingsaktørerharregistrertøkt
pågangfra nasjonaleog internasjonaleleverandørersomvurdererå etablerevirksomheti Hammerfest.Etterspørselen
etter
næringstomterfor oppføringav kontor-, verksted- og lagerbygghar værtstor,bådehosossog PolarbaseAS. Vi registrererat
ENI`s Goliat planleggeså ankommeHammerfestmedioapril 2015,og hovedtyngdenav nyetableringenevil kommesomen
følgeav dette. Næringsarealer
somforvaltesav kommunener begrenset,menreguleringsplanen
for Rypklubbenog frigivelse
av Strømsneser viktige avklaringerfor framtidigenæringsarealer.
Reguleringsplanen
for Leirvika næringsområde
er vedtatt
og detarbeidesmedenprosjekteringav ny adkomsttil Rypklubbeidetnæringsområde.
Disseto næringsområdene
vil til
sammengi rundt250mål mednyenæringsareal.
Leirvika og Rypklubbener vedtattforsøktutbygdmedekstern
investeringskapital,og områdeneskalforvaltesav Arealutvikling HammerfestAS, et heleidkommunaltaksjeselskapsomble
stiftet i 2014for formålet.
Når det gjelderfiskerinæringenhaddeHammerfestenregistrertnedgangpå3 fiskerefra 2013til 2014,og antallfiskefartøyer
27
28
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
er redusert med 2. Fiskerifondet opplevde økt søknadsmengde blant annet ble 2 nye kystfartøyer kontrahert av redere i
Forsøl. Fartøyene er spesialkonstruert for levendefangst med leveranse til et planlagt torskehotell i bygda. I Forsøl er det også
stiftet et fisker-eid aksjeselskap med kommunen som med-aksjonær. Selskapet driver med eksport og salg av kongekrabbe til
Asia. Levert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabilt og kommunen har gått inn med mer
egenkapital i Johan Kvalsvik AS i Akkarfjorden som utvidet og fornyet sitt anlegg der.
Situasjonen rundt Norway Seafoods anlegg i Rypefjord er fremdeles uavklart, men anlegget er lagt ut for salg. Signalene fra
Norway Seafoods om videre tilstedeværelse i Hammerfest kommune er en halvering av arbeidstokken på vel 100 til 45-50 i
Forsøl. Dette er alvorlige signaler som vi ser med stor uro på og kommunen har involvert juridiske ekspertise for å hindre den
bebudede nedskaleringen av selskapets aktivitet i Hammerfest.
Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen, men opplevde i 2014 at antallet på guidet-turer
gikk noe opp 2013. Isbjørnklubben fortsetter å vokse med mange nye medlemmer i 2014.
Hammerfest hadde i 2014 21 cruiseanløp mot 25 i 2013, og en marginal nedgang i antall cruisepassasjerer. Hammerfest
kommune har tatt initiativ til et flerårig destinasjonsutviklingsprosjekt for regionen og fått med seg Innovasjon Norge,
Kvalsund kommune, Hammerfest Turist, samt næringsaktørene i prosjektet. Det er knyttet store forventninger til prosjektet.
En oppsummering av avdelingens aktivitet og ytelse av tilskudd fordelte seg slik i 2014. Fondskapital er benyttet til 2
egenkapitalinnskudd på tilsammen 2,6 millioner kroner.
Egenproduksjon og tilsagn næring kr 6 897 500
32 prosjekter
kr 400 000,00
kr 597
500,00
kr 2 250 000,00
kr 3 050 000,00
Energi og leverandørindustri
Hav og kystnæringer
Service og tjenesteyting
Kultur, reiseliv og opplevelse
Distriktspolitisk utvalg
kr 600
000,00
AREALPLANLEGGING.
Det har også i 2014 vært arbeidet med/gjennomført flere store arealplanprosesser. Delplan for Hammerfest og Rypefjord ble
vedtatt på forsommeren, og er en meget viktig plan i forhold til alle typer utbyggingsformål/-behov som kommunen står
overfor i de neste 10-15 årene.
Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes ble sluttført i 2014. Planen er fleksibel med hensyn til
banelengde, fra 1200 til 2000 meters rullebane. Planarbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med
Kvalsund kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund. Avinor har bestemt at en i tillegg til Grøtnes skal vurdere et
område ved Forsølhøyda for lokalisering av framtidig flyplass. Det har vært gjennomført vær- og vindmålinger på
Forsølhøyda fra mars 2014, og en i utgangspunktet forutsatt å vare i 2 år. Det er mye mulig at disse målingene kan avsluttes
tidligere. I tillegg er det blitt gjennomført supplerende vindmålingen på Grøtnes. Disse startet i august 2014, og er forutsatt å
vare i 1 år. Det er et håp om at alle vindmålingene vil kunne være avsluttet i løpet av august/september 2015, og at en da kan
konkludere når det gjelder lokalitetenes egnethet.
Arbeidet med reguleringsplan for omkjøringsveien i Hammerfest, et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Hammerfest
kommune, ble startet opp høsten 2012. Dette er en omfattende plan med blant annet tre tunneler, 6 rundkjøringer, 2 bruer,
m.m. Planarbeidet forventes ferdig høsten 2015. Parallelt med planarbeidet har det vært arbeidet med en ”bypakkeløsning”,
SAMFUNN
somskalavklarefinansieringsløsninger
og hva somskalinngåi ”bypakken”.Avklaringenerundtdetteforventeså skje
senhøstes
2015,slik at det skalværemulig å få detteprosjektetinn i NasjonalTransportplangjeldendefra 2018.
Statensvegvesengjennomfører,i samarbeidmedKvalsundog Hammerfest kommuner,reguleringsplanarbeid
for riksvei 94
påstrekningenSkaidi– Saragammen.
For førstedel fra Skaiditil Arisberget,er planenvedtatt,og opparbeidelseav
strekningenvil skjei 2015-2016.Nesteetappesomforventesbygd,er strekningenGrøtnes– Saragammen.
Her er
reguleringsplanarbeidet
godti gang, og ogsådenneforventeså få inn i Nasjonaltransportplanfra 2018.
Av andrestørrearealplanerdetharværtarbeidetmedi 2014kannevnes:Reguleringsplan
for industriområde
Polarbase–
Leirvika,reguleringsplanfor industriområde
Rossmolla– Meland,reguleringsplan
for HammerfestArena,omsorgssenteret
på
Batteriet/Kirkeparken,
omsorgsboliger
ogbarnehage
i Baksalen,nyeBaksalenskole,Storvannsområdet,
Finduspromenaden,
samt
enrekkemindreplaner.
B OLIGTOMTER , BOLIGBYGGING , NÆRING .
Det var i 2014høybyggeaktivitetnår detgjeldernæringsbygg,særligpåPolarbase
-/Leirvikaområdet. PåStrandparken
områdetbyggesdetnytt hotell, kontorlokalerog boliger.I tillegg månevnesutbyggingav omsorgssenteret,
mentilhørende
parkeringsanlegg
og 58 boliger.Når det gjelderboligbyggingellershardetpåMellomvannetboligfelt og andreboligfelt,
værtbygdendel eneboligerog rekkehus.En boligblokk med19 leiligheterer reistnedenforhesteskoblokka.
I tillegg til at boligtomtenei Mellomvanneter klargjort for bygging,er detfortsattengoddel eneboligtomteri Bekkeli og
Forsøl.Det er ennoeøkendeinteressefor Bekkeli.
I løpetav 2014er det tildelt kun 2 næringstomter.Årsakentil detteer at vi harfå tomterå tildele, og at interessenfor devi
harsyneså værerelativt lav. Her mådet nevnesat Polarbasefangeroppstortsettdetsomer av tomtebehovfor
petroleumsrelatert
virksomhet.Det er avgjørendeat nyenæringsarealer
klargjøresfor bygging.Arealutvikling Hammerfest
AS etablertfor å ivaretadisseoppgavene.
MILJØ
Det har værtarbeidetvideremedoppryddingav havneområdet,prosjektetRenhavn,somer et samarbeidsprosjekt
med
Miljødirektoratet.Kommunestyretvedtoki 2014tiltaksplanenfor dettearbeidet,og dermeder enviktig milepælfor
gjennomføringav prosjektetpassert.Det arbeidesvideremedprosjekteringog finansieringmedsiktepåensnarlig
realisering.
Utoverdettehar detværtarbeidetmedenrekkemiljøsaker,såsomimplementeringav vanndirektiveti kommunen,biologisk
mangfold,turstierpåSørøya,turkartfor Kvalsundog Hammerfest,og portaltil SeilandNasjonalpark.
29
30
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Organisasjon
Beskrivelseav virksomheten
Sentraladministrasjonen
ivaretarsektorovergripende
funksjonerog harservice,- rådgivnings- og informasjonsoppgaver
rettet
bådemot innbyggere,næringsliv,politiskeorganerog politisk ledelse,og kommuneorganisasjonens
egneansatteog
virksomheter.
Sentraladministrasjonen
bestårav avdelingeneserviceog intern utvikling, IT-avdelingen,lønnog personalavdelingen,
økonomiavdelingen,
plan- og utviklingsavdelingenog prosjektavdelingen.
Bemanning
Årsverk
2009
79,10
2010
81,60
2011
73,10
2012
70,00
2013
73,00
2014
99,60
Sentraladministrasjonen
har økt bemanningenmed4 årsverki 2014.Det ble overført3 årsverkfra HE KF i forbindelsemed
overføringav byggeprosjekterog detble opprettetet nytt årsverksomledervedprosjektavdelingen.
Fraog medi år er også
hjemlenetil hovedtillitsvalgt,hovedverneombud
og lærlingertatt medi antallårsverk– detteforklarerdenstoreøkningenfra
2013.
Mål og måloppnåelse
Medarbeidernei sentraladministrasjon
har somsin vesentligstearbeidsoppgave
å bidratil enmestmulig effektiv drift og å
tilby godeadministrativestøttetjenester
til tjenesteenhetene
i tillegg til godepublikumstjenester.
Sentraladministra
sjonenhar
ogsåansvaretfor arealplanlegging,- utvikling og forvaltning,miljøsakerog næringsutviklingi kommunen.
I 2014ble prosjektavdelingenetablertog 3 medarbeidere
ble overførtfra HammerfestEiendomKF og enegenprosjektsjef
ble ansatt.Deretter ble det gjennomførtenprosessdermanskulleoverføreprosjektstillingerfra kommunaltekniskdrift til
prosjektavdelingender måleter å samlealle byggeprosjektog kommunaltekniskeprosjekti enavdelingfordi mantror detvil
væreenfordel når det gjelderfag, kompetanse,koordinering,informasjonog økonomisk
Kommunenrekrutterermangenyemedarbeiderei løpetav et år og Lønn- og personalavdelingen
deltarsammenmed
representanter
fra kommunenssektorerpåulike rekrutteringsarena,
blantannetutdanningsmesser
og karrierevorspiel.Et
rekrutteringstiltakmed megetgodeerfaringerer prosjektetSommerjobb16-18 år. Det var ogsåi 2014et stortantallsøkere
til 10 jobber,og ordningener derfor utvidetog omgjortfra et prosjekttil et fastårlig tiltak fra og med2015.
Med bakgrunni kommunensegenseniorpolitikkog for å ståbedrerustetfor fremtidigerekrutteringsutfordringer,jobberlønn
og personalavdelingen
aktivt for å beholdevåreseniorerlengstmulig i arbeid.Det er utarbeidetvirkemidler som;
samtaleverktøy,seniortiltak,årligekursog/ellerinformasjonsmøteri samarbeidmedKLP. I tillegg gis kommunensansatte
tilbud om individuelleveiledningermedpensjonsveiledere.
Detteharfått godetilbakemeldingerfra våreansatteog KLP for
dettearbeidet,og utviklingen fra 2010til 2014viserat færretar ut AFP og flere ansattevelgerseniortiltak.Dettesyneså vise
at kommunensseniortiltakvirker etterhensiktenog bidrartil at flere velgerå fortsetteå jobbefremfor å ta ut pensjon.
ProsjektetFellesfokus– fra fraværtil nærværledesfra Lønnog personalavdelingen,
og prosjektetsmål er å redusere
sykefraværetgjennomsystematiskog planmessigarbeid,anskaffelseav verktøytilpassetdenenkelteledersbehovog
utfordringersamtutvikling av arbeidsmetodikki nærværsarbeidet.
Avdelingenharbidratt medbetydeligeressurservia
deltakelsei styringsgruppe,arbeidsgrupperog medensentralrolle i støtteteamet.
I 2014harlønnog personalavdelingen
ogsåbiståttpåulike områderav omstillingsarbeidetknyttettil denomfattende
prosessenmedå få Kirkeparkenomsorgssenter
i drift, slik sominformasjons- og personalmøterog rekrutteringsarbeid.
I 2014startetkommunenarbeidetmedrevideringav kommuneplanens
samfunnsdeldetdetskal utarbeidesmål og strategier
for kommunendeneste12 år. Denneprosessenvil fortsettelangtinn i 2015.
SENTRALADMINISTRASJON
I planog utviklingsavdelingenarbeidesdetmedmangeog storeplan- og utviklingsoppgaver,såsomdelplanfor Hammerfest
og Rypefjord,ny flyplass påGrøtnes,oppgraderingav riksvei 94 fra Skaiditil Hammerfest,omkjøringssveii
Rypefjord/Hammerfest,
NTP-arbeid,reguleringsplanerfor industriområderpåPolarbase/Leirvikaog Rossmolla/Meland,
samtenrekkeandreplaner.
Næringsavdelingen
har,i tillegg til arbeidetmedpetroleumsaktiviteten,
hattstortfokuspåmulighetenefor å få størreeffekt
av sjømatnæringene
(fiskeri, hvitfiskindustrien,oppdrett/lakseslakteri,
m.m.),samtreiseliv.Det har ogsåværtarbeidetmed
alternativfinansieringfor utbyggingav næringsarealer,
og her er Arealutvikling HammerfestAS etablertfor å ivaretadisse
oppgavene.
Det har i tillegg værtarbeidetendel medboligsosialtarbeidog detharværtfokuspåpartnerskapetmedHusbanken.Vi har
hattenforvaltningsrevisjon nårdetgjelderforvaltningenav startlånog vi harutarbeidetog vedtattnyeretningslinjerfor
startlån.
Det har ogsåværtarbeidetmedoppgraderingav kommunenshjemmesideog videreutviklingav kommunensprofil påsosial
mediagjennomfacebookog twitter.
Servicesenteret,
økonomiavdelingen,og IT-avdelingenharhattrelativt stabilbemanningog driftet godt i 2014.
Utviklingstrekk
Merforbrukadministrasjonskostnader
Mål
Resultat
2010
2011
2012
26 %
39 %
26 %
Antall PC'ertil eleveri skolen
Mål
Resultat
2010
2011
2012
Andelbyggesakermed overskredetfrist
Mål
Resultat
2010
2011
2012
291
357
350
Behandlingstidett-trinns søknader
Mål
Resultat
2010
2011
2012
234
357
333
Behandlingstidenkletiltak
Mål
Resultat
2010
2011
2012
196
357
333
Andelutgåendeelektroniskefaktura
Mål
Resultat
2010
2011
2012
Sykefravær
Mål
Resultat
2010
HMS, overtid og avviksmeldinger
378
23 %
2011
2012
2013
17 %
14 %
2014
13 %
23 %
2015
9%
2016
5%
2017
0%
2018
0%
2013
408
408
2014
412
422
2015
420
2016
433
2017
443
2018
447
2013
286
306
2014
258
318
2015
232
2016
209
2017
188
2018
188
2013
239
178
2014
150
291
2015
150
2016
140
2017
140
2018
130
2013
277
163
2014
170
189
2015
170
2016
160
2017
160
2018
150
2013
35 %
34 %
2014
40 %
47 %
2015
45 %
2016
50 %
2017
55 %
2018
60 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
4,8 % 4,5 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %
5,8 % 5,4 % 5,6 % 5,7 % 4,6 %
31
32
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Overtid
Antall timer
I % av total arbeidstid
S ykefravær
1 - 3 dager
4 - 16 dager
17 - 40 dager
>= 41 dager
Totalt
2009
2010
2011
657
2012
806
0,65 %
2013
545
0,42 %
2014
356
0,20 %
2011
1,4 %
2,0 %
1,2 %
0,8 %
5,4 %
2012
1,5 %
1,6 %
2,1 %
0,4 %
5,6 %
2013
1,3 %
1,4 %
0,5 %
2,5 %
5,7 %
2014
1,4 %
0,9 %
0,8 %
1,6 %
4,6 %
Kvinner
1,4 %
1,1 %
0,9 %
2,6 %
6,0 %
Menn
1,3 %
0,6 %
0,6 %
0,3 %
2,8 %
Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved boligkontoret, IT-avdelingen og økonomiavdelingen.
Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Sykefraværet er relativt stabilt mens
langtidsfraværet reduseres noe i 2014. Det er ikke noe urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha
fokus på dette i arbeidet fremover på lik linje med den øvrige organisasjonen.
Avviksmeldinger QM+ 2012 sammenliknet med 2013
Avviksmeldinger
Liggende hos saksbehandler
Under tiltaksbehandling
Lukket
Avvist
2009
2010
2011
49
15
28
-
2012
59
8
37
4
2013
2
12
28
-
2014
4
10
23
-
Av registrerte avviksmeldinger, er de fleste under tiltaksbehandling eller lukket. Mange av avvikene gjelder fysiske forhold
og håndteres fortløpende.
SENTRALADMINISTRASJON
Økonomi
Økonomi
R:2012
LØNN I FASTE STILLINGER
35 573
VIKARER
243
VARIABEL LØNN
7 303
SOSIALEUTGIFTER
-7 149
KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP.
27 970
KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P. 115473
OVERFØRINGER
8 728
MERVERDIAVGIFT
4 764
FINANSUTGIFTER
9 230
Sum utgifter
202135
SALGSINNTEKTER
-10 723
REFUSJONERFRA STATEN
-2 294
REFUSJONERSYKELØNN
-1 196
REF.MERVERDIAVGIFT
-4 764
REFUSJONERFRA ANDRE
-5 731
FINANSINNTEKTER
-472
Sum inntekter
-25 179
Sentraladministrasjon
176956
* Alle tall i hele tusen
Økonomisk status virksomhetene
R:2012
FOLKEVALGTE STYRINGS-OG KONTROLLORGANER6 303
STRATEGISKLEDELSE
102360
SERVICEOG INTERN UTVIKLING
11 756
BYGGEPROSJEKT
ØKONOMIAVDELINGEN
6 609
IT - AVDELINGEN
16 914
PERSONALOG ORGANISASJONSAVDELINGEN
17 934
PLAN OG UTVIKLING
15 080
Sentraladministrasjon
176956
* Alle tall i hele tusen
R:2013
37 348
416
8 307
8 208
27 507
116799
9 540
4 911
8 576
221612
-11 885
-1 658
-5 878
-4 911
-4 031
-712
-29 075
192537
R:2014
42 199
361
7 767
-2 805
28 809
62 996
8 304
5 094
3 251
155976
-11 919
-1 588
-1 197
-5 094
-6 410
-3 934
-30 142
125834
B:2014
48 779
1 181
9 473
8 838
26 603
67 765
8 154
1 533
1 350
173676
-13 261
-1 185
-1 196
-1 533
-2 599
-1 558
-21 332
152344
Avvik
-6 580
-820
-1 706
-11 643
2 206
-4 769
150
3 561
1 901
-17 700
1 342
-403
-1
-3 561
-3 811
-2 376
-8 810
-26 510
R:2013
6 644
116683
11 823
5 797
17 930
18 729
14 933
192539
R:2014
6 577
55 195
13 296
124
6 952
10 176
20 251
13 263
125834
B:2014
6 513
71 141
13 338
7 034
10 838
29 291
14 189
152344
Avvik
64
-15 946
-42
124
-82
-662
-9 040
-926
-26 510
Totalt settharsentraladministrasjonen
et relativt stortmindreforbruksomi hovedsakskyldesat avsattereservertil lønnog
pensjongjeldendehelekommunenikke er brukt opppåansvarsområdet
personalavdelingen
og at avsattereserverpå
ansvarsområdet
strategiskledelseikke er blitt benyttet.
Regnskapetfor områdetfolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret merforbruksomi hovedsakforklaresav
merforbruktil deltakelsei valgarbeidogsåi 2014dervi ikke haddeavsattmidler samtmerforbrukpåkontrollutvalgog
revisjon,samti Vest-Finnmarkregionråd.
Serviceog internutvikling, prosjektavdelingenog økonomiavdelingen
har omtrentgåtti balansei 2014og haringenstore
enkeltelementer
sombør forklares.Når det gjelderdriftsutgiftenefor prosjektavdelingenvil dissebli belastetdeenkelte
investeringsprosjektene.
IT avdelingenspositivt avvik skyldesi hovedsakledigelønnsmidlersomfølgeav vakantstilling.
Planog utviklingsavdelingenharet positivt avvik påkr.926.000,- derhovedårsakene
er enmindreinntektpåfesteavgifternoe
somskyldesat festetomterer blitt solgt.Påpositiv sideer detet mindreforbrukpåadministrasjon,enmerinntekt(økte
tilskudd) påRenHavn-prosjektet,et mindreforbrukpåplanavdelingensomi all hovedsakskyldesvakanse,samten
merinntektpåbyggesaksavdelingen
påkr.368.000,- somskyldesstørreinntekterpåbyggesaksgebyrer.
Samletvurdering/Utfordringer fremover
Hammerfes
t pregesav optimismeog vekst.Det har værtenveldig positiv utvikling i Hammerfestdesisteårene,og alt tyder
påat dettevil fortsette.Det er utfordrendeå sikretilstrekkeligkapasitetog kompetansetil å møtedemangeutfordringeneog
mulighetenedenneutviklingen gir påkort og langsikt.
Det er mangelpåkompetentarbeidskraftinnenformangeområderi næringsliveti Hammerfestog mangeav våre
medarbeidereer attraktivefor detprivatenæringsliv.Derfor er det å rekruttereog beholdekompetentemedarbeidereen
33
34
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
konstant utfordring. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og
personalavdelingen har derfor fortsatt et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. I denne sammenhengen
utvides prosjektet mht sommerjobb for ungdom 16-18 år som vi oppfatter som et positivt tiltak som presentere Hammerfest
kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere. Det planlegges også et tiltak som skal ha til hensikt å
styrke våre minoritetsspråklige medarbeider ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og
samfunnsmessig forståelse.
Arbeidet med å redusere sykefraværet er et av våre prioriterte områder, og må fortsatt ha like stort fokus i årene fremover.
Verdi og holdningsarbeid er langsiktig arbeid som ikke så lett lar seg måle etter en forholdsvis kort periode.
Det har i 2014 vært en svak økning i sykefraværet i Hammerfest kommune og vi må fortsatt å jobbe med gode og målrettede
tiltak for å øke nærværet i egen kommune. Personalavdelingen vil også fremover arbeide med prosjektet «Felles fokus fra
fravær til nærvær» med mål om å redusere sykefraværet. Det er satt av tiltaksmidler som blant annet skal innebære
kompetanseheving individuelle tiltak i virksomheter, samtalegrupper(frikjøp) arbeidsmiljøprosjekt, og andre HMS tiltak.
Prosjektavdelingen har ansvar for betydelige innvesteringer og det er nødvendig å få plass gode rutiner/systemer som sikrer
gode gjennomføring og god samhandling både innen avdelingen, - med brukere innen kommunen, Hammerfest Eiendom KF
og - eksterne samarbeidsparter. Det vil være viktig fokus for avdelingen fremover i tillegg til kontinuerlig
kompetansebygging for å kunne fylle bestilleroppgaven
En stor utfordring i 2015 er gjennomføringen og avviklingen av kommune- og fylkestingsvalget. Dette vil kreve et stort
apparat både mht forberedelser, avvikling og etterarbeid for kommuneadministrasjonen generelt, og ansatte ved service og
intern utvikling spesielt.
En annen stor utfordring er å klare å ivareta omdømmearbeid, informasjon- og markedsføringstiltak, og web redaktøransvaret i kommunen uten dedikerte ressurser til dette. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser
som kan ivareta totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål i kommunen. En annen sentral utfordring å utforme en
overordnet boligpolitikk for kommunen som ivaretar utbyggingspolitikk, tomtepolitikk, boligforvaltning, universell
utforming og miljø, samtidig som man ivaretar det boligsosiale arbeidet.
Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til
brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode
rådgivere og støttetjenester rundt seg.
Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til
fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av
verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.
NAV
NAV
Organisasjonskart
Beskrivelseav virksomheten
NAV Hammerfesthar hatt2 krevendeår i 2013og 2014.Innføringenav fellesarbeidsmetodikki enhetentar tid og krever
storopplæringsvirksomhet
og endringav arbeidsmetodikk.Da NAV kontoreneble etablerti perioden2008-2010valgtede
flestekommunerenfellesleder,entenenkommunaleller statligansatt.NAV partnerskapeti Hammerfestkommunehari
2014valgt å gåoverfra en-ledertil to-ledermodell.KommunalNAV ledervar påplass1. september2014.Kontorethar
positiveerfaringermedto-delt ledelse.Somenkonsekvensav detteer NAV kontoretnåorganisertmedett fellesmottak,ett
kommunaltog ett statligoppfølgingsteam.
Sosialtjenesten
harstoreoverskridelserpåbudsjettet.Overskridelsene
påadministrasjonskyldesi hovedsakøkte
lønnsutgifter jamføransettelseav kommunalNAV leder.Utbetalingertil sosialhjelpoverskridesmed6,8 mill.
Hovedutfordringener økteutbetalingertil husleie,deter flere brukeresomhar behovfor hjelp og brukernehar behovfor
hjelp overlengreperiode.Det er pressboligmarkedetog vi har storeutfordringermedfinne rimeligeboligertil brukerne
våre.I tillegg har kommunenfå boligerog lite egnedeboligertil disposisjon,noesomhar medførtat vi måleie motellromfor
å dekkeboligbehovet.
ProsjektetJobbsjansensomdriver kafeNordVester ett samarbeidsprosjekt
medinnvandrertjenesten.
Jobbsjansenskalbidra
til å hjelpehjemmeværende
innvandrerkvinnerut i jobb.Prosjektetstartetsåvidt oppi desember2013og hargode
resultater.Lønnsutbetalingen
foretasoversosialbudsjettetog prosjekteter et godteksempelpåarbeidfor stønad.Det bidrar
til å hjelpekvinneroveri arbeid,delærerspråketog lærerom arbeidsliveti Norge.
Prosjektet”Arbeid fçrst” ble avsluttet31.12.2014.Dettevar ett prosjekt somopprinneligvar 3-årig ettervernprosjekti regi av
NAV. Somnavnetsiervar måletå økeovergangentil arbeidfor desomvar ferdig medbehandlingog somtrengteaktivitet
og arbeidetterendtbehandling.Prosjektetble avslutteti hovedsakfordi etterverner endel av rustjenestenog etterendringen
av sosialtjenesteloven.
Prosjektetble finansiertvia tilskuddsmidlerfra fylkesmanneni 2013,meni 2014ble prosjekteti sin
helhetfinansiertav kommune.Ettervernetblir nåivaretattav rustjenestenderNAV er ensentralsamarbeidspart
nårdet
gjelderarbeidog aktivitet.
Bemanning
Årsverk
2009
2010
2011
7,50
2012
6,50
2013
6,50
2014
8,50
Utviklingstrekk
Hammerfestkommuneer enby raskutvikling og NAV kontoretkjennergodtpådet.Vi harstoreutfordringerforhold til
bolig og rusproblematikk.Saksmengde
er økt fra 1079behandledesakeri 2012til 1189sakeri 2013og i 2014behandlet
sosialtjenesten
1464saker.Gjennomsnittligsaksbehandlingstiden
i 2014er innenforforvaltningslovensbestemmelser.
Endretarbeidsmetodikki brukeroppfølgingmedførerstørreressursbrukperbrukerblantannetfordi det er størrekrav til
dokumentasjonog at debrukeresomhar behovfor detskalhaett oppfølgingsvedtaketterNAV loven.Godkartlegging,
behovsvurdering,riktig bruk av tiltak og oppfølgingav brukerener detsomer viktig for å biståbrukerentil å kommeut i
arbeidog aktivitet og bli selvforsørget.
Vi harett godtarbeidsmarked
somviserstoraktivitet ogsåi fremtiden.NAV kontoretmåher væreaktivt i kontaktmed
arbeidsgiverefor å bistådemi søkettermedarbeidere
og inngåavtalerom praksisplasser
etc.
35
36
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
HMS og overtid
Sykefravær
1 - 3 dager
4 - 16 dager
17 - 40 dager
>= 41 dager
Totalt
2011
2,5 %
1,4 %
0,0 %
1,6 %
5,5 %
2012
3,9 %
3,2 %
0,0 %
0,0 %
7,1 %
2013
2,0 %
2,0 %
1,2 %
0,0 %
5,2 %
2014
1,2 %
1,4 %
1,7 %
2,0 %
6,3 %
Kvinner
1,3 %
2,2 %
3,2 %
4,3 %
11,0%
Menn
1,2 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %
3,5 %
Det er økningeni langtidsfraværi 2014og nedgangi detegenmeldtefraværet.Det er gjort enarbeidsmiljøundersøkelse
i regi
av Frisk i Nord i 2014.Vi arbeideraktivt for å bedrearbeidsmiljøetog har hattfraværoppesomtemapåmøteri
LOMA(lokalt medbestemmelses
apparat)og i personalmøtet.
Overtid
Antall timer
I % avtotal arbeidstid
2009
2010
2011
35
0,27%
2012
0,00%
2013
0,00%
2014
106
0,71%
MÅL
Sykefravær
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %
5,5 % 7,1 % 5,2 % 6,3 %
Økonomi
Økonomi
LØNN I FASTE STILLINGER
VIKARER
VARIABEL LØNN
SOSIALEUTGIFTER
KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP.
KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P.
OVERFØRINGER
MERVERDIAVGIFT
FINANSUTGIFTER
Sum utgifter
SALGSINNTEKTER
REFUSJONERFRA STATEN
REFUSJONERSYKELØNN
REF.MERVERDIAVGIFT
REFUSJONERFRA ANDRE
FINANSINNTEKTER
Sum inntekter
Totalt
* Alle tall i hele tusen
R:2012
2 506
1 392
749
54
689
5 655
2
11 047
-208
-72
-2
-507
-789
10 258
R:2013
3 143
1 841
753
59
815
6 500
6
13 117
-303
-80
-6
-18
-407
12 710
R:2014
3 603
45
1 728
924
294
826
11 961
69
78
19 528
-184
-534
-69
-3
-790
18 738
B:2014
3 208
4
1 497
845
780
5 525
90
11 949
-395
-40
-435
11 514
Avvik
395
41
231
79
294
46
6 436
69
-12
7 579
-184
-534
-69
392
40
-355
7 224
Hoveddelenav overskridelsenei lønnsbudsjettetskyldesansettelseav NAV leder.Overskridelseri variabellønn skyldesat
prosjektstillingen”Arbeid fçrst” er fullfinansiertav kommuneni motsetningtil 2013derprosjektetfikk tilskudd via
fylkesmannen.Overskridelseni stønadsbudsjettet
skyldesi hovedsakstorøkningi utbetalingertil husleiemed2,63mill, 1,4
mill overskridelsepåutbetalingertil livsopphold,mensutbetalingertil kvalifiseringsprogrammet
vider ett underforbrukpå
732000kr. Vi harhattenjevn økningav utgifter til sosialhjelpsiden2011,og haddeenstorøkningfra 2013til 2014.Dette
kani hovedsaktilskrivessituasjoneni Hammerfestby. Høyebo og levekostnadersomigjen medførerat flere brukeremåha
bistandfra NAV fra å dekkesinedagligeutgifter.
Vi harhattenøkningav antallbrukerefra 287i 2013til 317i 2014(Kilde: foreløbigeKostra-tall). Her skyldesendel av
økningenbefolkningsvekst.Noenav brukernesomi 2010gikk overfra sosialhjelptil arbeidsavklarings
pengerer tilbakepå
sosialhjelp.Det kommerav at maksimaltidenenbrukerkanværepåarbeidsavklaringspenger
er 4 år. DersomNAV ikke
klarerå avklarebrukerentilbaketil arbeideller at deikke fyller vilkårenefor arbeidsavklaringspenger
eller uføretrygd, vil
brukerenværeavhengigav sosialhjelp.
BARN OG UNGE
B ARN OG UNGE
Organisasjonskart
Fuglenesfjelletbarnehageer lagt nedi 2014.
Beskrivelseav virksomheten
SektorBarnog ungedekkerfølgendekommunaletjenestergjeldendemålgruppen0-18 år; barnehage,grunnskolemedsfo,
helsesøstertjeneste,
pedagogisk
-psykologiskrådgivningstjeneste
samtbarnevern.
Bemanning
Årsverk
2009
385,07
2010
389,66
2011
400,16
2012
404,60
2013
394,73
2014
399,88
2009
1 138
2010
1 168
2011
1 125
2012
1 163
2013
1 196
2014
1 227
Brukere
Elevutviklingi grunnskolen
Elevutvikling i grunnskolen
Barnehage
Barn 3 - 6 år
Barn 0 - 3 år
Antall barn
2009
366
239
605
2010
372
273
645
2011
378
280
658
2012
392
260
652
2013
410
229
639
2014
413
225
638
Utviklingstrekk
Mål : Gjennomaktivt rekrutteringsarbeidskalvi hamedarbeideremedhøgskoleutdanning
i alle stillinger somkreverdet.
Minimum 4 % av lærerneog barnehagelærerne
skaltil enhvertid gjennomførekompetansegivende
utdanning.
Alle virksomhetsledereskalgjennomførestyrer-/rektorutdanning.Nye ledereskalstarteutdanningeninnen2 år.
30%av assistentene
i barnehagerog skoler/sfoskalinnehafagbrev.
50%av bemanningeni barnehagene
skalhahøgskoleutdanning.
Måloppnåelse:Vi har bedret statistikken i fra 2013bådenår det gjelder andel ansattemed fagbrev og andel ansatte
med høyskoleutdanning.
Assistentmed fagbrevSFO
Mål
Resultat
2010
2011
2012
19 %
2013
25 %
25 %
2014
27 %
25 %
2015
29 %
2016
30 %
2017
30 %
2018
30 %
37
38
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Assistent med fagbrev barnehage
Mål
Resultat
2010
Barnehageansattte med høyskoleutdannelse
Mål
Resultat
2010
2011
2012
19 %
2011
2012
19 %
2013
30 %
25 %
2014
27 %
27 %
2015
29 %
2016
30 %
2017
30 %
2018
30 %
2013
27 %
25 %
2014
27 %
42 %
2015
29 %
2016
30 %
2017
30 %
2018
30 %
Mål: Videreutvikle en Forebyggende tjeneste som arbeider helhetlig og for perioden å utrede en fysisk tilrettelagt
samlokalisering i hht planer. Mål for PPT i 2014 er å få implementert nye rutiner for spesialundervisning i nært samarbeid
med barnehager og skoler og å fjerne ventelister. Mål for barnevernet er å fjerne etterslep i forhold til utforming av
tiltaksplaner samt å stabilisere og videreutvikle barneverntjenesten kvalitetsmessig.
Måloppnåelse: Forebyggende tjenester er ikke samlokalisert og dette vil fortsatt være et mål. Ventelistene på PPT er redusert
i 2014. Nye rutiner for spesialundervisning er på vei til å bli implementert i skole, barnehage og PPT.
Barnevern: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder er redusert fra 73% til 39% samtidig som andel barn
med tiltak med utarbeidet plan er økt fra 64% til 75%. Barnevernet er i god utvikling og vil fortsette med kvalitetssikring og
internkontroll i 2015.
Mål: Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og
skole, skal føre til at mindre enn 12 % av elevene på ungdomstrinnet har behov for spesialundervisning
Måloppnåelse: Hammerfestskolen har en positiv utvikling innen spesialundervisning på ungdomstrinnet. I 2041 var det
10,55% av elevene som mottok spesialundervisning
Spesialundervisning
Mål
Resultat
2010
2011
2012
10,5 % 11,1 %
2013
9,6 %
9,3 %
2014
9,6 %
9,5 %
2015
9,0 %
2016
8,5 %
2017
8,0 %
2018
8,0 %
Mål: I løpet av 2014 skal alle barnehager, skoler og forebyggende tjenester ha en langsiktig arbeidsplan for implementering
av Tidlig Innsats-programmet.
Arbeidsplanen skal inkludere tverrfaglighet. Den skal beskrive hvordan virksomheten vil se effekt av tiltak som settes i gang
og sikre kompetanseheving/deling.
Det skal være synlig på avdelings- og klassenivå at vi arbeider med Tidlig Innsats-programmet. I 2014 skal minimum en av
planene være implementert
Måloppnåelse: Vi har i 2014 avsluttet «Tidlig innsats» som et prosjekt. Det er nå en integrert metode og tenkning i sektoren. Det er utviklet
handlingsplaner innen alle satsingsområdene, og enhetene har utviklet lokale planer for arbeidet. I tillegg har vi i 2014 samlet alle ansatte i
sektoren til felles presentasjon og gjennomgang av krav og forventninger.
Mål: Nasjonale prøver i lesing skal være minimum på Finnmarksnivå.
Måloppnåelse: Etter vår målsetting i Kvalitetsplan for Hammerfestskolen kan vi ikke si oss fornøyd med resultatene på
nasjonale prøver med unntak av resultatet på regning i 5. trinn. Resultatene på 5. trinn er gjennomgående bedre enn på 8. og
9. trinn. Vi ser en framgang i prosentvis fordeling av elever på mestringsnivå både på engelsk lesing og på lesing på 5. trinn i
tillegg til den gode fremgangen i regning. Det kan bety at de tiltakene skolene har satt i gang i engelsk og det arbeidet har lagt
ned i leseopplæring gjennom Tidlig Innsats programmet har hatt effekt.
For 8. trinn viser resultatene framgang i prosentvis fordeling av elever på mestringsnivå i lesing, men en tilbakegang i
engelsk og regning.
Nasjonale prøver 5 trinn lesing
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013
2014
48
49
2015
50
2016
50
2017
50
2018
50
Nasjonale prøver 8 trinn lesing
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013
2014
48
45
2015
48
2016
50
2017
50
2018
50
Mål: Våre elever skal oppleve at voksne tar ansvar og aktivt griper inn når de oppdager at noen blir fysisk eller psykisk
plaget og/eller ekskludert fra fellesskapet. På spørsmål i elevundersøkingen om eleven har blitt mobbet skal snittet ligge
under nasjonalt nivå og ikke høyere enn 1,3 (skala 1-5).
Måloppnåelse: Elevundersøkelsen viser en framgang på både 7. og 10. trinn. På 10. trinn viser resultatene at vi har bedre
resultat enn oppsatt mål (resultat 1,1 – mål 1,3). På 5. trinn oppnår vi ikke målet vi har satt oss (resultat:1,4 - mål: 1,3). Vi har
utfordringer knyttet til mellomtrinnet som vi må ha et spesielt fokus på videre. For å sikre at elever i større grad skal oppleve
å bli tatt å alvor vil vi i 2015 opprette et trivselsombud.
BARN OG UNGE
Trivsel/mobbing7.trinn
Mål
Resultat
Trivsel/mobbing10.trinn
Mål
Resultat
Sykefravær
Mål
Resultat
2010
2010
2011
1,40
1,60
2011
1,40
1,50
2010
2012
1,40
1,60
2011
2012
1,40
1,30
2013
1,40
1,50
2013
1,40
1,30
2014
1,30
1,10
2014
1,30
1,40
2015
1,30
2016
1,20
2015
1,30
2016
1,30
2017
1,30
2017
1,20
2018
1,20
2018
1,30
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
10,2% 9,8 % 9,4 % 9,1 % 9,0 % 8,8 %
10,0% 10,6% 10,1% 10,3% 11,6%
Kommentarer utviklingstrekk
Inneværendeår har vi hattenliten nedgangi antallbarni barnehagerog enøkningi antalleleveri skolene(+31 elever).
Detteer enutvikling vi vil seogsåi åreneframover. Vi har i 2014hattenstyrkningav fagkompetansen
i barnehagene
våre
gjennomenøkningav ansattemedfagbrev.I SFOhar vi dessverreikke lykkeså rekruttereflere ansattemedfagbrev.
Bakgrunnenfor denneøkningener at vi hargjennomførtvidereutdanningfor assistentene
for å motiveretil å ta fagbrev.
Vi hari 2014kommetendalengeri implementeringenav «Tidlig Innsats»i sektorfor Barnog Unge.Vi menerå seat
programmetpåvirkerdetjenestenevi yter i denpositiveretningenvi harhåpetpå.Det er likevel envegå gå.
Hammerfestskolen
er enskolei utvikling i enby i vekst.Skolenskalvidereutviklesegi årenesomkommerfor å leveregode
arbeidstakere
til lokalmiljøetpåsikt.
Det tar langtid å seresultaterav detarbeidetog deninnsatsensomnedleggesav våreansattei Hammerfestskolen.
Årets
førsteklassingergårut av grunnskoleni 2025.Det vil i grunnsi at resultatetav det arbeidetvi leggernedfor å få godkvalitet
i begynnero
pplæringenog grunnleggendeferdigheterførstvil visesegpået vitnemåleller i grunnskolepoengene
om ti år.
Bådepålandsbasisog i HammerfestKommuneharandelenelevermedenkeltvedtakmedspesialundervisning
økt desiste
årene.Vi serlikevel nåat trendensnurbådei egenkommuneog landetfor øvrig. Andelenelevermedspesialundervisning
øktelikevel noefra i fjor.
HMS, overtid og avviksmeldinger
Mål : Videreføregodeog viktige tiltak sombidrartil oppnåelseav mål om reduksjonav sykefraværi barnehagerog skoler,
jfr avsluttetprosjekt.
Måloppnåelse: Sykefraværethar samletsettøkt fra forrige år. Somtabellenviser,er økningenmestmarkantpå
langtidsfraværet.Det er detfortsattenutfordringå få nedsykefraværet,spesielti endel virksomheterog påsfo.
Sykefravær
1 - 3 dager
4 - 16 dager
17 - 40 dager
>= 41 dager
Totalt
2011
2,1 %
3,6 %
3,0 %
2,0 %
10,6%
2012
2,4 %
3,7 %
3,6 %
0,5 %
10,1%
2013
2,0 %
1,9 %
1,4 %
4,9 %
10,3%
2014
1,7 %
1,7 %
1,6 %
7,8 %
11,6%
Kvinner
1,6 %
1,7 %
1,6 %
7,8 %
12,7%
Menn
1,7 %
1,5 %
0,9 %
3,1 %
7,3 %
Overtid
Antall timer
I % avtotal arbeidstid
2009
2010
2011
1 562
0,22%
2012
1 758
0,25%
2013
1 415
0,20%
2014
2 260
0,32%
Avviksmeldinger
Liggendehossaksbeghandler
Undetiltaksbehandlingiltaksbehandles
Lukket
Avvist
2009
2010
2011
299
40
178
15
2012
196
51
137
2
2013
17
45
83
2
2014
16
13
52
-
Kommentarer HMS, overtid og avviksmeldinger
Sykefravæ
ret harøkt med1,3 % poengi 2014sammenlignetmed2013.Vi harennedgangi korttidsfraværetmenenstor
økningpå langtidsfravær(legemeldtover41 dager).Det er det fortsattenutfordringå få nedsykefraværet,spesielti endel
virksomheterog påsfo. Bruk av overtidi sektorBarnog ungeer økt i 2014.Det blir meldtrelativt få avvik i sektorfor Barn
og Ungei forhold til deandresektorene.
Økonomi
39
40
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
Økonomi
LØNN I FASTE STILLINGER
VIKARER
VARIABEL LØNN
SOSIALEUTGIFTER
KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP.
KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P.
OVERFØRINGER
MERVERDIAVGIFT
FINANSUTGIFTER
Sum utgifter
SALGSINNTEKTER
REFUSJONERFRA STATEN
REFUSJONERSYKELØNN
REF.MERVERDIAVGIFT
REFUSJONERFRA ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
Sum inntekter
Barn og unge
* Alle tall i hele tusen
Økonomisk status virksomhetene
FAGSTAB BARN OG UNGE
Fuglenesskole/sfo
Baksalenskole/sfo
Reindalenskole/sfo
Elvetunskole/sfo
Fjordtunskole/sfo
Breiliaskole
Forsølskole/sfo
Daltunoppvekstsenter
Akkarfjord oppvekstsenter
Forebyggende
tjenester
Rypefjord barnehage
Nissenskogen
barnehage
Mylingen barnehage
Reindalenbarnehage
Elvetunbarnehage
Breidablikkbarnehage
Radioenbarnehage
Forsølbarnehage
Håjabarnehage
Fuglenesfjelletbarnehage
TOTALT
* Alle tall i hele tusen
R:2012
161780
11 099
7 348
26 279
30 345
26 411
726
3 107
3 092
270187
-19 209
-3 139
-13 552
-3 107
-1 151
R:2013
164608
10 745
7 016
21 935
31 303
30 850
444
3 190
3 574
273665
-20 664
-5 145
-13 640
-3 190
-2 901
R:2014
165226
13 585
8 966
26 985
31 797
37 003
550
3 367
3 390
290869
-19 751
-5 285
-15 940
-3 367
-2 682
B:2014
169495
12 465
8 350
28 066
29 924
33 142
132
1 472
283046
-18 915
-4 165
-15 945
-1 472
-807
-5 371
-45 529
224658
-3 086
-48 626
225039
-3 549
-50 574
240295
-2 834
-44 138
238908
Avvik
-4 269
1 120
616
-1 081
1 873
3 861
418
1 895
3 390
7 823
-836
-1 120
5
-1 895
-1 875
-715
-6 436
1 387
R:2012
31 467
12 936
18 764
12 468
7 203
23 257
25 446
4 954
1 424
1 889
29 056
5 402
5 500
5 030
5 217
8 495
8 501
5 436
1 823
5 129
5 260
224657
R:2013
32 965
13 289
17 965
12 419
6 745
23 314
26 589
4 715
1 197
2 202
30 856
5 431
5 266
4 612
5 159
7 944
7 043
5 608
1 832
4 843
5 044
225038
R:2014
43 313
14 581
18 553
12 598
6 794
24 624
27 334
4 759
1 252
2 480
32 363
6 038
5 569
4 845
4 827
8 346
4 893
6 097
1 830
6 260
2 941
240297
B:2014
44 864
13 624
18 254
12 314
6 749
24 348
27 586
4 749
1 279
2 474
30 459
5 679
5 554
4 724
4 809
8 599
4 356
6 078
1 875
5 744
4 790
238908
Avvik
-1 551
957
299
284
45
276
-252
10
-27
6
1 904
359
15
121
18
-253
537
19
-45
516
-1 849
1 389
Regnskapetviser et samletnegativtavvik påkr 1.389mil. Overforbruketer i storgradknyttettil økteutgifter til private
barnehagersamtoverskridelseri Forebyggende
tjenester(barnevern).
Sektorenhar få virksomhetermedstoreavvik. Forebyggendetjenesterhaddemerutgifterpå1,9 mill somfølgeav økte
utgifter til kjøp av eksternetjenestersamt«tiltak utenforhjemmet».
Konklusjon og utfordring er fremover
Sektorfor Barnog ungehar samletsettværtdrevetgodti 2014medrelativt høygradav måloppnåelseinnenenrekke
områder.Det er all grunntil å værestolt overdet arbeidetsomleggesnedfor å drive godebarnehager,skolerog
forebyggendetjenester.
Vi hari 2014startetmedprosjekt«NyeBaksalenskole».I løpetav 2015vil vi fullføre prosjekteringog gåoveri en
byggefase.Paraletmeddettearbeidesdetmedå planleggedennyebarnehagene
i Baksalen.
BARN OG UNGE
Vi hardesisteårenehattutfordringerknyttet oppmot barnevernstjenesten.
Tjenestekollapsbarnevern,og
rekrutteringsproblematikk
harbidratt til storekvalitativeog kvantitativeutfordringer.I 2014hartrusselsituasjoner
gjort det
nødvendigå setteinn ekstraordinære
tiltak. Det er gjennomført enombyggingav lokalenefor å sikresikkerhetentil de
ansatte.Trusselsituasjonene
harmedførtat deansattehar blitt utsattfor enekstrabelastning.Til trossfor dettehartjenesten
fått til enbetydelignedgangi antallavvik i sin tjeneste.Økende etterspørselettertjenester,gir virksomhetenutfordringeri
forhold å holdenedeventelister.Sidenetableringav FT i 2010er fellesrutinerog rammeverkpåplassfor tjenesten.
Utfordringeni tidensomkommerer enarbeidsprosess
medfokuspåå utvikle enfellestjenesteder blantannetkvalitet og
samarbeid,ståri sentrum.For brukereav tjenestenbetyrdetteenfler-/tverrfagligtilnærmingi arbeidet,noesomskalgi bedre
kvalitet påtjenesterfor denenkeltebrukerog samarbeidspart
Økonomistyringenvil fortsatthahøyprioritet,og detblir særskiltoppfølgingav virksomhetersomhaddestørrenegative
avvik i 2014.
Nedgangi fødselstallovertid, gir mindrepresspåbarnehageutbyggingen
for enperiode.Planleggingog utbygginginnenfor
barnehageog skolevil følgesoppi samarbeidmedHammerfestEiendomKF.
Hammerfestskolen
er enskolei utvikling i enby i vekst.Vi serat vi variereri resultaterpåkartlegginger,nasjonaleprøver og
eksamen.Resultatenevariererfra år til år,menvi har ogsåvariasjoninnad.Ettervår målsettingi Kvalitetsplanfor
Hammerfestskolen
kanvi ikke si ossfornøydmedresultatenepånasjonaleprøvermedunntakav resultatetpåregningi 5.
trinn. Resultatenepå5. trinn er gjennomgående
bedreennpå8. og 9. trinn.
Eksamenskarakterene
fra 2014viser ytterligerenedgangi matematikk,mensderer enfremgangi Norskhoved- og sidemål
sideni fjor. Engelskholdersegstabilt høytog er pålandssnittet.Samtidigviserresultateneat vi oppnårbedre
eksamensresultater
ennsnitteti Finnmarki engelskog norskhovedmål,avviketer matematikk.
Standpunktkarakterer
viserat vi ligger oversnittettil Finnmarkog oversnitteti Norgepåengelskog norsksidemål.Dette
slårut pågrunnskolepoeng,
hvor vi harensolid fremgang fra i fjor og tidligereår.
For å oppnåønskederesultateri Hammerfestskolen
måvi væregodepådegrunnleggende
ferdighetene.Dettekreveren
forsterketinnsatsi skolen,deulike hjemog lokalsamfunnetgenerelt.Vi menerat prosjektet«Tidlig innsats»er enviktig
faktor for å lykkesi dettearbeidet.I 2013er vi deltagerei det statligeprosjektet«Vurderingfor læring»,dennesatsingenblir
videreførti Hammerfestkommuneog somet satsningsområde
i RSK-VestFinnmark.
Sektorsfokusi åreneframovermåværeknyttettil tidlig innsats.Vi måsørgefor at:
flere elevergjennomførervideregåendeopplæring
færreeleverhar leseferdigheterunderkritisk grense
alle 6.åringerhargodespråkferdigheternårdebegynnerpåskolen
færrehenvisestil PPT
færreeleverhar behovfor spesialundervisning
ansattei skole,barnehageog forebyggendetjenesterfår økt kompetanseinnenforsatsningsområdene
tilpassetopplæringinngårsomendel av skolehverdagen
41
42
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
HELSE OG OMSORG
Organisasjonskart
Kirkeparkenomsorgssenter
er ikke åpneti 2014.Åpnesvåren2015.
Beskrivelseav virksomheten
Sektorenbestårav 9 virksomheterinnenhelse,ergo- fysioterapi,eldreomsorg,hjemmebaserte
tjenester,tjenestetilbudtil
utviklingshemmede,kjøkkentjenestesamtfag- og forvaltningsenheten.
Sektorenhar et økendeantalltjenestemottakere
innenhjemmebasertetjenesterog i Tjenestenfor funksjonshemmede.
Det er i
dag72 tjenestemottakere
medvarierendebehovfor tjenester,derav 27 ressurskrevende
brukere.
Innenforhjemmebaserte
tjenestergir samhandlingsreformen,
medtidligereutskrevnepasienter,kommunenutfordringerifht
brukeremedhøyerepleietyngdeenntidligere.
Mål:
Hammerfestkommuneshelse- og omsorgstjenester
skali størstmulig gradutformesog utførespåenslik måteat brukerne
oppleverå bli møttmedrespekt,og at tjenesteneer forutsigbareog følestrygge.
Tilstrekkeligbemanningog rett kompetanseblantvåreledereog medarbeidere.
Måloppnåelse:
KAD senger:Hammerfestkommunehar etablertet godtsamarbeidmedKlinikk Hammerfest.Det skaletableresto
akuttsengerinnen1.1.2016
Prosjektet «SamhandlingI Vest»,somer et kommunesamarbeid
mellomHammerfest,Kvalsundog Måsøygår
overtil varig drift fra 2015 Hovedsamarbeidsområde
er kompetanse.
Hjemmetjenesten
hari 2014erfartenstadigøkendeetterspørseletterulike tjenester.Elektroniskemeldingerbrukes
nåi stadigøkendegradog er medpåå kvalitetssikrekommunikasjonmellomfastleger/helseforetak
og
hjemmetjenesten.
Det harværtet økt beleggpåetterbehandlingsavdelingen
i 2014,spesieltmangelindrendepasientermedet stort
behovfor krevendeog ofte dyr medikamentellbehandling,og deravstortbehovfor sykepleiekompetanse.
Kirkeparkenomsorgssenter;
ansatt1 virksomhetsleder.
Det er foretattenkartleggingav brukerei sektorenfor å plasserebrukernepåriktig nivå i Omsorgstrappa.
Det er foretattenkartleggingav alle ansatte’skompetansei forbindelsemedomstruktureringav institusjonene.
Søknaderpåavlastningøktei 2014dadet er flere barn(0-18 år) somhaddebehovfor avlastningsopphold.
Det er rekruttertflere ansattemedtreårighøyskoleutdanning.Det manglerfortsattfagkompetanse
i alle avdelinger
i Tjenestenfor funksjonshemmede.
I 2014ble detjobbetvideremedå etablereAllmed legesenteri nyelokaler,dettearbeidetforventessluttført i 2015.
Oppstart påombyggingtil sentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemferdigstillessommeren2015.
ProsjektHverdagsmestring
(et samarbeidmellomHjemmetjenesten
og Ego/fysioterapi)er godti gangmedhittil
lovenderesultater.
Rusog psykiatriplanble vedtatti 2014.
Rus- og psykiatritjenestenhar omtrentsammeantalltjenestemottakere
somi 2013.Men virksomhetenharfortsatt
ventelistepågrunnav et høytantallhenvendelser/henvisninger.
Virksomhetenstartetmednattevakttjeneste
for to
tjenestemottakere
fra april 2014.
HELSEOG OMSORG
Folkehelse:Folkehelsekoordinatoren
harværtaktiv i 2014;detharværtarrangertBra matkurs,etablert
selvhjelpsgrupper,
gjennomførtmarkeringav verdensdagen
for psykiskhelse,etableringav Frisklivssentral,
aktivitetskursfor barnmedovervekt, FRISKUSkampanje,arbeidetmedå utvikle ulike kommunalelæringsog
mestringstilbudsamtfokusertpåå samarbeidemedfrivillige lag og foreninger.
Bemanning
Årsverk
2009
274,70
2010
317,00
2011
304,00
2012
324,55
2013
311,50
2014
313,39
Utviklingstrekk
Andelårsverkmed fagutdanning
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
70,3% 73,6% 76,9% 80,2% 84,0% 84,0%
65,0% 65,0% 62,0% 61,0% 62,0%
Reduksjonbruk av overtid (Virkningi hele tusen)
Mål
Resultat (Resuksjon i forhold til nivå 2011)
2010
2011
2012
Innleggelserper 1000innbyggere
Mål
Resultat
2010
2011
2012
Sykefravær
Mål
Resultat
2010
2013 2014 2015 2016 2017 2018
750 1 125 1 500 1 875 2 000 2 000
99 1 017
784
395
2011
2013
385
404
2014
375
387
2015
350
2016
325
2017
300
2018
300
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
11,4% 10,9% 10,4% 9,9 % 9,5 % 9,5 %
11,4% 12,4% 11,9% 11,6% 12,1%
HMS, overtid og avviksmeldinger
Sykefravær
1 - 3 dager
4 - 16 dager
17 - 40 dager
>= 41 dager
Totalt
2011
1,6 %
3,7 %
3,2 %
4,0 %
12,4%
2012
1,8 %
4,6 %
3,8 %
1,1 %
11,9%
2013
1,6 %
2,3 %
1,7 %
6,1 %
11,6%
2014
1,3 %
1,8 %
1,7 %
7,5 %
12,1%
Kvinner
1,3 %
1,8 %
1,7 %
7,5 %
12,4%
Menn
1,2 %
1,4 %
0,6 %
7,6 %
10,8%
Overtid
Antall timer
I % avtotal arbeidstid
2009
2010
2011
27 003
5,05%
2012
26 701
4,67%
2013
24 008
4,38%
2014
24 392
4,42%
Avviksmeldinger
Liggendehussaksbehandler
Undertiltaksbehandling
Lukket
Avvist
2009
2010
2011
891
27
705
15
2012
928
71
796
13
2013
63
66
536
12
2014
55
36
664
18
Sykefraværeti sektorentotalt har økt med0,5 %. Korttidssykefraværet1-16 dagerer redusertmed0,8 %, mens
langtidssykefraværet
er økt med1,4 %.
Overtideni sektorener påtotalt 24392timer i 2014mot 24008timer i 2013.Detteutgjørenøkningpå 1,6 % fra 2013til
2014.
Det er totalt 776innmeldteavvik i 2014kontra677i 2013.Tjenestenfor funksjonshemmede
harflest innmeldteavvik. I
hovedsaker dettepåkvalitet påtjenesten,medisinavvikog overtidpå25 timer pr mnd.
43
44
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
Økonomi
Økonomi
R:2012
LØNN I FASTE STILLINGER
131752
VIKARER
14 441
VARIABEL LØNN
17 461
SOSIALEUTGIFTER
23 877
KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP.
25 945
KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P.
21 900
OVERFØRINGER
16 884
MERVERDIAVGIFT
2 371
FINANSUTGIFTER
1 400
Sum utgifter
256031
SALGSINNTEKTER
-20 243
REFUSJONERFRA STATEN
-42 406
REFUSJONERSYKELØNN
-10 919
REF.MERVERDIAVGIFT
-2 371
REFUSJONERFRA ANDRE
-1 305
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
-879
Sum inntekter
-78 123
Totalt
177908
* Alle tall i hele tusen
Økonomisk status virksomhetene
R:2012
FAGSTAB HELSEOG PLEIE
25 631
SAMHANDLINGSREFORMEN
LEGETJENESTEN
19 434
ERGO-OG FYSIOTERAPITJENESTEN
6 094
HJEMMETJENESTEN
22 007
TJENESTEFOR FUNKSJONSHEMMEDE
40 345
RUS/PSYKIATRITJENESTEN
10 165
RYPEFJORDSYKEHJEM
30 128
RYPEFJORDALDERPENSJONATOG BOKOLLEKTIV 10 930
HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM
10 311
KJØKKENTJENESTEN
4 911
TOTALT
179956
* Alle tall i hele tusen
R:2013
135881
17 055
22 386
20 354
19 873
16 607
18 307
2 372
776
253611
-19 931
-44 249
-12 115
-2 372
-1 529
-915
-81 111
172500
R:2014
139886
25 044
26 784
28 380
19 339
14 832
18 641
2 564
2 987
278457
-21 549
-56 829
-14 394
-2 564
-1 819
-3
-577
-97 735
180722
B:2014
139193
18 040
12 708
25 211
18 096
13 635
17 152
1 864
245899
-18 860
-40 250
-14 568
-1 864
-1 430
-164
-77 136
168763
Avvik
693
7 004
14 076
3 169
1 243
1 197
1 489
700
2 987
32 558
-2 689
-16 579
174
-700
-389
-3
-413
-20 599
11 959
R:2013
10 640
16 856
20 323
6 091
22 127
33 837
9 924
28 512
11 508
9 349
4 818
173985
R:2014
12 123
17 229
23 282
6 671
25 694
32 517
10 243
29 676
11 866
6 386
5 038
180725
B:2014
10 535
15 321
17 683
6 602
23 071
32 947
12 308
27 719
11 004
6 173
5 403
168766
Avvik
1 588
1 908
5 599
69
2 623
-430
-2 065
1 957
862
213
-365
11 959
Sektorenhar i 2014hattet merforbrukpåkr.11959000,-. De enhetenesomhar destørsteutfordringeneer Legetjenesten,
Hjemmetjenesten,
Rypefjordsykehjem,Fag- og forvaltningsenheten
medSamhandlingsreformen.
Påtrossav et mindre
forbruk i 2014er ogsåTjenestenfor funksjonshemmede
envirksomhetmedstoreutfordringer.Legetjenestenharhatthøye
kostnadersomer knyttettil fastlegeavtalenog sykefraværsomikke dekkesav NAV fullt ut. Hjemmetjenesten
harhatten
økningi antallvedtaksamtendel vakanser,noesomgir øktekostnaderpålønnssiden.PåRypefjordsykehjemskyldes
overskridelseneterminalpleieog mangesværtsykepasienterpåetterbehandlingsenheten.
Fag- og forvaltningsenheten
har
økendeutgifter til støttekontakter,BPA og omsorgslønn.Når det gjelderSamhandlingsreformen
såer detogsåi 2014
overskridelserpåkommunalmedfinansiering.Denneordningenfaller bort fra 2015.Utgiftenepåutskrivningsklarepasienter
harværtstadigøkendedesisteåreneog overskridelseneer storeogsåi 2014.Tjenestenfor funksjonshemmede
harhøyt
sykefraværog mangevakanser.I tillegg er antalletvedtakog brukerestadigøkende.
Fag- og forvaltnin gsenheten:
Fag- og forvaltningsenheten
harhattet merforbruki 2014påkr. 3,5 millioner. Det er flere årsakertil dette.
Samhandlingsreformen
aleneharensprekkpå1,9 millioner hvorav840 000,- kantilskrivesutskrivningsklarepasienter.
Støttekontaktt
jenestenhar et merforbrukpåkr.860000,- og BPA, somnåer enlovpålagtoppgave,endteoppi 2014med
kr.530000,- overbudsjett.Omsorgslønner pålik linje medstøttekontakttjenesten
og BPA enav postenesomdesisteårene
harhattmerforbruk.I 2014beløpdettesegtil kr.340000,-.
HELSEOG OMSORG
Legetjenesten:
Budsjettoverskridelser
i legetjenestener betydeligeog det er stort fokuspåøkonomioppfølgingmedmålsettingom at
kostnadeneskalholdesinnenfortildelt budsjettramme.
Legetjenestenharhattet merforbruk påkr.5,6millioner i 2014.Budsjettetfor 2014harikke tatt høydefor økonomiske
forpliktelseri hht fastlegeavtalen.
Her er manglendebudsjettdekningpåkr.800000påNord-Norgepermisjoner,kr.280000
til lønnfor 10 feriedagersamtkr.400 000til lønnfor 10 kursdager.Det manglerfortsatt2 hjemleri tjenesten.Det har vært
svangerskapspermisjoner
og et høytlangtidsfraværi tjenesteni 2014blantansattemedhøyinntektsomikke dekkesfullt ut
av NAV (lønnover6G). Detteharført til økteutgifter i forhold til budsjett(inkludertvikar) på900000kr. I tillegg hardet
værtflere kommunaltansattelegeri 2014ennbudsjettert,noesomharført til øktepensjonskostnader
på940000kr.
Beredskapstillegg
påHammerfestlegevaktharhattensprekkpåkr. 276000,-. I tillegg gir høyeretransportkostnader
på
kr.160000,- et samletmerforbrukpåkr 330000,-.
Ergo- og fysioterapitjenesten:
Tjenestenharhattet merforbrukpå69 146,- i 2014.Mye av årsakentil detteer innleieav ekstrahjelpservicemedarbeider
sombeløpsegtil 300000,-. Påinntektssidenharvirksomhetenhattstabildrift påfysioterapeuter,noesomhar medførtkr.123
460meri statligerefusjonerennbudsjettert.Det har værtfærrebehandlingsreiser
av ennanslått,noesomhargitt et
mindreforbrukpåpostenkjøp av tjenester.
Hjemmetjenesten:
Hjemmetjenesten
haret merforbruki 2014påkr.2,6mill. Det er et avvik på250000,- påfastetillegg og 122000,- på
helligdagstillegg.Lønntil ferievikarerharensprekk påkr. 460000,-. I tillegg er innleiefra vikarbyråpå220000,- over
budsjett.Mangelpåvikarervedsykdomog ubesattehelgestillingerer medpåå økeovertidsutgiftene.Her er detet
merforbrukpå645 000,-.
Refusjonressurskrevende
brukereer stipulertfor høytmedkr.99 000,-.
Tjenestenfor funksjonshemmede:
Tjenestenfor funksjonshemmede
endteoppmedet mindreforbruki 2014på430 000,-. Årsakentil detteer at inntektenepå
ressurskrevende
brukereble myehøyereennbudsjettert,nærmerebestemt 7,6 millioner. Tjenestenhardogstoremerforbruk
påkostnadssiden
grunnethøytsykefraværog mangevakanser.Det harogsåværtøkningeri antallvedtaksomigjen resulterer
i økt bemanning.Lønnovertidharaleneensprekkpå4,4 millioner. Det hari tillegg værtleid inn personellfra vikarbyråfor
nærmere700000,-.
Rus- og psykiatritjenesten:
Virksomhetenhaddetotalt settet underforbrukpåkr.2 066000,- i 2014.Detteskyldesflere forhold. Tjenestenhar hatten
langtidssykemeldtfagpersoni noenmånedersommanikke harklart å skaffevikarerfor. En stilling somruskonsulenthar
ståttvakanti andrehalvdelav 2014.Samtidigfikk virksomhetenkr.2 729 000,- i refusjonfra statenfor ressurskrevende
brukere. Detteer enfordoblingfra 2013.Ut over dettesåharvirksomhetenet balansertbudsjett.
Rypefjord sykehjem:
Rypefjordsykehjemhar i 2014enbudsjettsprekkpåkr. 1 956000,-. Virksomhetenhar hattet økt beleggpå
etterbehandlingsenheten
i 2014medspesieltmangelindrendepasientermedet stort behovfor krevendeog dyr
medikamentellbehandling.Detteøkerbehovetfor sykepleierkompetanse,
somigjen er medpåå økeutgiftenetil variabel
lønn,damanmåhakvalifisert personellog utstyrpåplasstil enhvertid. Terminalpleiekreverogsåøkt bemanningnoesom
igjen førertil økt bruk av ekstrahjelpog overtid.Bareovertidog ekstrahjelpalenehaddeet merforbrukpå1 250000,-.
Rypefjord Alderspensjonatog Bokollektiv:
Virksomhetenhar i 2014hattet merforbruki forhold til budsjettpåkr. 860000.Årsakenetil detteer høytsykefraværblant
deansatte,mangepasientermedsykdomsutfordringersomhar krevdenhøyerebemanningav sykepleieresamtmye
terminalpleie.
Pensjonærhjemmet:
Pensjonærhjemmet
hari 2014samletsettet merforbruki forhold til budsjettpåkr.213000,-. Det er sprekkpåposten
fastlønn.Det var flere ansattei drift ennbudsjettert.I 2014harvirksomhetenhattinntekterpåressurskrevende
brukere.Disse
inntektenevar ikke lagt inn i budsjettet.
Prosjektetsomer blitt dreveti forhold til daggjester,fikk overført671000fra stateni 2014.Av dissemidleneer det blitt
brukt over400000til skyssutgifter.
45
46
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Kjøkkentjenesten:
Tjenesten har hatt et mindre forbruk i 2014 på kr.366 000,-. Årsakene tilskrives fastlønn og kjøp av mat- og drikkevarer på
kostnadssiden. Virksomheten har i tillegg økt salgsinntektene på matombringing og catering.
Samlet vurdering/Utfordringer fremover
Institusjonsdrift av omsorgstilbud er vesentlig dyrere enn hjemmebaserte tjenester. Kirkeparken omsorgssenteret som
igangsettes våren 2015 vil bidra til å løse denne utfordringen. Det vil gi en driftsform som kostnadsmessig vil være på nivå
med sammenlignbare kommuner, og en vil oppnå å gi flere eldre mulighet til å bo i egen bolig lengre. Kjøkkentjenesten
etablerer nytt produksjonskjøkken som vil levere mat til institusjonene.
Hammerfest Kommune har klare mål med å få på plass akuttsengene (KAD) i 2015. Helsedirektoratet har gitt midler til dette,
og klinikk Hammerfest arbeider for å gi rom for drift av sengene inne i sykehusets mottakelse.
Økonomien i samhandlingsreformen har vært utfordrende også i 2014. Hammerfest er vertskommune, og også på landsbasis
ser man at vertskommunene har økte kostnader for med finansiering, i motsetning til kommuner som ikke har sykehus.
Utfordringene nå er knyttet til oppfølging av tjenesteavtalene i kommunen. Det er fremdeles behov for å øke kompetansen
innenfor flere spesifikke fagfelt som diabetes, KOLS, cancer og demens, som er pasientgruppene som dominerer bildet av
innskriving og utskriving av sykehuset.
Samhandlingsreformen stiller svært store krav til kommunene og hjemmetjenestens utfordring er å mestre stadig større krav
og etterspørsel om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet. Hjemmetjenesten har fått brukere med høyere pleietyngde
enn tidligere. Dette gir seg utslag i økt arbeidspress på ansatte. Og det gir behov for og få videreutdannet en del av de ansatte
innen kreftsykepleie, demens, kols og diabetes. Elektroniske meldinger brukes nå i stadig økende grad og er med på å
kvalitetssikre kommunikasjon mellom fastleger/helseforetak og hjemmetjenesten.
Samhandlingsreformen gjør at mer av tjenestene for personer med rus- og/eller psykiske lidelser skal flyttes over til
kommunene. Dette ser en gjennom en nedbygging av Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) i fylket. Allerede i 2015 må
virksomheten gå til anskaffelse av private leverandører for å kunne tilby kommunale helse og omsorgstjenester til enkelte
brukergrupper som rusavhengige med en alvorlig psykisk lidelse (ROP-lidelser). Innen rus og psykiatri satser
spesialisthelsetjenesten på å bygge opp de polikliniske tjenestene ved at det nå etableres et psykiatriteam og et rusteam. Da
kommune og spesialisthelsetjenesten konkurrerer om samme kompetanse, er det viktig at kommunen iverksetter tiltak for å
rekruttere og beholde fagkompetansen som er selve «bærebjelken» i tjenesten.
Hammerfest kommune vil satse på hverdagsmestring i årene fremover, et tverrfaglig samarbeid mellom Ergo- og
fysioterapitjenesten og Hjemmetjenesten Det handler om rehabilitering i hjemmet, med fokus på hverdagsrehabilitering og
velferdsteknologi, som gir hverdagsmestring for den enkelte. Målet er at bruker skal være til stede lengst mulig i eget liv og i
eget hjem. I perioden 2014-2016 vil eget team jobbe med hverdagsrehabilitering, og i løpet av denne tiden vil
hverdagsrehabilitering bli en naturlig arbeidsmåte innen helse- og omsorg.
Det er en stadig tilflytting av mennesker (2-3 brukere pr år) med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. Dette medfører at
tjenesten for funksjonshemmede stadig vokser. Dette krever økt ressursbruk og faglige utfordringer for tjenesten. Det er
mangel på dagaktivitetstilbud til våre tjenestemottakere. I 2015 er hovedmålet å få til et dagtilbud og et aktivitetssenter for
personer med nedsatt funksjonsevne. Et slikt senter kan også ivareta de som pr i dag har varig tilrettelagt arbeid
Økt kvalitet i tjenesten er viktig i årene fremover. Arbeidet med å lukke avvikene i Tjenesten for funksjonshemmede
vedrørende bruk av makt og tvang skal skje i 2015. Avviksteam og internkontroll rutiner i forhold til Kohl kap. 9 skal
utarbeides. Ansatte og ledere skal få nødvendig opplæring. Det skal være fokus på kvalitet og kompetanseheving, samt
internkontroll. I 2015 er målet å rekruttere fagarbeidere og miljøterapeuter til alle vakante stillinger.
Det skal opprettes en institusjon for eldre utviklingshemmede i lokalitetene der Bokollektivet har vært. Bygging av 21
omsorgsboliger ved Mellomvannet skal igangsettes høsten 2015. Bygging av bolig for 6 multihandikappede skal også
igangsettes. Bygningsmassen i Skaidiveien er ikke dimensjonert for den bruken som er der i dag og det er et mål at det
utarbeides en plan for opprustning av denne avdelingen.
Arbeidet med kompetanseplan for sektoren er igangsatt og skal ferdigstilles innen 1 halvår i 2015. Arbeidet med å utarbeide
helse og omsorgsplan skal igangsettes. Frikslivssentral etableres og det ansettes 50 % stilling innen LMS (Lærings og
mestringstilbud) samt en frisklivsansatt. Psykologstilling er utlyst flere ganger uten hell, og denne lyses videre ut i 2015.
K ULTUR OG SAMFUNN
K ULTUR OG SAMFUNN
Organisasjonskart
Beskrivelseav virksomheten
Kultur og samfunnbestårav følgendevirksomheter:
Voksenopplæringssenter
og innvandrertjeneste
Brannog redning
Kultur og idrett
Kommunaltekniskprosjektog drift
Sektorenharhattansvartil og med2014for enrekkeprosjekterinnenfysisk infrastruktur.Det gjelderbl. a.vannog avløpog
utbyggingav Mellomvannetboligfelt. Tilsvarendegjelderansvarfor vegvedlikeholdog snøbrøyting.
Forebyggingog utrykningernår behovfor brann– og redningsoppgaver
oppstårer oppgaversomer plasserti sektoren.
Bibliotektjenester,kulturtilbud til ungdom,herunderkulturskolen,kino, konserterog øvrigetilbud innenkultur somtilbys av
Hammerfestkommuneer ogsålagt undersektorfor kultur og samfunn.
Ansvarfor norskopplæringfor flyktninger og arbeidsinnvandrere,
bosettingog integreringligger ogsåher.
Bemanning
Årsverk
2009
2010
137,45
2011
117,89
2012
121,35
2013
122,87
2014
125,87
Utviklingstrekk
Detteer områdersomder er sattmål påfra 2013,menikke for 2012.Dissepunkteneer medherfor å visehistoriskutvikling.
Reduksjonbruk av overtid (Virkningi hele tusen)
Mål
Resultat (i forhold til nivå 2012)
2010
2011
2012
694
2013
125
612
2014
250
-547
2015
375
2016
500
2017
625
2018
750
Lekasjeandelvannledningsnett
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013
47 %
47 %
2014
42 %
30 %
2015
37 %
2016
32 %
2017
27 %
2018
25 %
52 %
Lekkasjeandelen
inkludertfrosttappingom vinterener vedutgangenav 2014stipulerttil å utgjøre30 %. Målsetningavar å
reduserelekkasjeandelen
fra 47 til 42 %. Derveder lekkasjeandelen
alleredekommetnedpået nivå somvi har sommål å
oppnåom 2 år, og ligger dervednoeforanskjema.De viktigste årsakenetil enslik reduksjon ligger i utskiftningav gammel
nettvedulike prosjektersomer gjennomførti løpetav året.
Antall utlån ved Hammerfestbibliotek
Mål
Resultat
2010
2011
2012
Andelflyktninger over i arbeid/Utdanning
Mål
Resultat
2010
2011
2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018
54500 57000 60000 63000 66000
51853 44590
2013
70 %
2014
70 %
73 %
2015
70 %
2016
70 %
2017
70 %
2018
70 %
47
48
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
Sykefravær
Mål
Resultat
2010
2011
2012
6,1 %
5,7 %
6,5 %
2013
5,6 %
5,5 %
2014
5,5 %
6,1 %
2015
5,4 %
2016
5,2 %
2017
5,0 %
2018
4,9 %
HMS, overtid og avviksmeldinger
S ykefravær
1 - 3 dager
4 - 16 dager
17 - 40 dager
>= 41 dager
Totalt
2011
0,8 %
1,7 %
1,3 %
1,9 %
5,7 %
2012
0,7 %
2,3 %
2,9 %
0,6 %
6,5 %
2013
1,0 %
1,0 %
0,9 %
2,7 %
5,5 %
2014 Kvinner
Menn
0,5 %
0,5 %
0,5 %
1,1 %
0,8 %
1,2 %
0,9 %
1,3 %
0,6 %
3,7 %
3,0 %
4,1 %
6,1 %
5,7 %
6,3 %
Sykefravær.
Sykefraværet økte fra 5,5 % i 2013 til 6,1 % ved utgangen av 2014. Målet var å få ned samlet sykefravær til 5,5 %. Derved
gikk sykefraværet i feil retning i 2014 og skyldes økning i legemeldt sykefravær på > = 41 dager. Samlet sykefravær er
fortsatt imidlertid lavt sammenlignet med gjennomsnittet for Hammerfest kommune.
Overtid
Antall timer
I % av total arbeidstid
2009
2010
2011
9 732
4,69 %
2012
7 615
3,57 %
2013
7 929
3,67 %
2014
9 227
4,17 %
Bruk av overtid i 2014 økte noe sammenlignet med 2013, fra 7929 timer i 2013 til 9227 timer i 2014. I kronebeløp utgjorde
økninga kr. 547.000, og den forholdsvis store reduksjonen i 2013 er derved «spist opp» i 2014. Årsakene til økningen skyldes
oppdekning av vakanser ved 110 sentralen store deler av året. I tillegg ble det også ved brann og redning brukt overtid for å
dekke opp vakanser gjennom året. Også vinterveivedlikeholdet var med på å bidra til økninga.
Avviksmeldinger
Ligger hos saksbehandler
Under tiltaksbehandling
Lukket
Avvist
2009
2010
2011
277
46
171
2
2012
331
35
230
6
2013
27
53
210
1
2014
17
11
225
2
K ULTUR OG SAMFUNN
Økonomi
Økonomi
LØNN I FASTE STILLINGER
VIKARER
VARIABEL LØNN
SOSIALEUTGIFTER
KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP.
KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P.
OVERFØRINGER
MERVERDIAVGIFT
FINANSUTGIFTER
Sum utgifter
SALGSINNTEKTER
REFUSJONERFRA STATEN
REFUSJONERSYKELØNN
REF.MERVERDIAVGIFT
REFUSJONERFRA ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
Sum inntekter
Totalt
* Alle tall i hele tusen
Økonomisk status virksomhetene
VO-SENTEROG INVANDRERTJENESTE
KULTUR OG IDRETT
KOMMUNALTEKNISK PROSJEKTOG DRIFT
BRANN OG BEREDSKAP
Totalt
* Alle tall i hele tusen
R:2012
49 722
2 985
12 769
9 763
26 665
4 360
9 437
3 713
9 396
128810
-14 318
-10 462
-2 087
-3 713
-4 091
-4 392
-567
-39 630
89 180
R:2013
51 360
2 696
15 046
7 408
28 796
4 773
9 209
4 581
9 985
133854
-14 702
-10 336
-2 524
-4 581
-4 639
-3 938
-432
-41 152
92 702
R:2014
52 811
2 812
17 674
9 586
29 878
5 423
9 712
4 752
176
132824
-15 401
-11 904
-3 051
-4 752
-5 192
-7 027
-158
-47 485
85 339
B:2014
53 460
3 656
11 935
9 528
24 351
4 222
10 000
2 337
119489
-17 661
-9 524
-3 052
-2 337
-1 741
-4 990
-158
-39 463
80 026
Avvik
-649
-844
5 739
58
5 527
1 201
-288
2 415
176
13 335
2 260
-2 380
1
-2 415
-3 451
-2 037
-8 022
5 313
R:2012
13 863
28 358
30 230
16 728
89 179
R:2013
16 571
29 135
29 616
17 382
92 704
R:2014
16 241
29 855
20 994
18 249
85 339
B:2014
15 888
28 949
22 837
12 352
80 026
Avvik
353
906
-1 843
5 897
5 313
Selvkost(Vann, avløp, renovasjonog feiing er ikke med i tallene over.
Kommentarer til økonomiskeresultater.
Sektorenhar et samletmerforbrukpåkr.5,3millioner i 2014sammenlignetmedbudsjett.Årsakenetil budsjettavviket
skyldesat kostnadenevedkulturskolenvar betydelighøyereennbudsjettert(ca.kr. 900.000).I tillegg og somdenviktigste
årsakavar det et merforbrukvedvirksomhetenbrannog redningpåca.kr. 5,9 mill. Det skyldessvikt i eksterneinntektermed
ca.kr. 2 mill. og restenav avviketskyldesbruk av overtidog vikarerfor å dekkeinn vaktenevedulike vakansersomoppstår
i løpetav året.Kulturskolenharfått tilført kr. 600.000i økt rammefor 2014og brannog redningharfått tilført kr. 2 mill.
Det innebærerat detfremdelesvil oppstånegativeavvik vedbrannog redningdersomikke virksomhetenfår tilført økt
rammeog/ellerat deeksterneinntekteneikke økervesentlig.Det pågårarbeidmedå undersøkeog vurdereulike muligheter
for å økedisseinntektene.
Mål og måloppnåelse.
Det visestil kommentarerunderdeenkeltespesifikkemålenesomer kommenterttidligerei årsrapporten.
Teknisk prosjekt og drift.
Kommunaltekniskprosjektog drift harsommålsettingå leveregodetjenesterinnenforvei, vann,avløp,parkog
anneninfrastrukturtil kommunensbedrifterog innbyggere.Driftsåret2014værtet normalårmedhenblikkpå
driftsutfordringer.
Hovedplanvei er gjennomførti henholdtil budsjett.
Innenforhovedplanvannble deti 2014oppstartmedgjennomføringav prosjektet «Ny overføringsledningfra
Vestfjelldammentil Tunellbakken». Anleggetskaletterplan værei drift innen2016.
Innenfor hovedplanavløpble deti 2014brukt ressurserpåplanleggingav renseanlegg.Anleggetskalvære
49
50
ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE
ferdig og satt i drift i 2016.
I tillegg er det også en del andre mindre infrastrukturprosjekter som er gjennomført i henhold til budsjett.
Ny taksering» av bolig –og næringseiendommer er gjennomført i 2014. Dette har vært en meget stor «jobb» som
har krevd administrative ressurser for enheten.
I 2014 ble det besluttet å endre organisering av kommunalteknisk prosjekt og drift.
Dette har medført at ansvaret for gjennomføring av kommunale infrastrukturprosjekter fra 01.01.2015 er lagt til
ei prosjektavdeling med ledelse av en prosjektsjef, direkte underlagt rådmann. Prosjektledere som før var i
kommunalteknisk prosjekt og drift er overført til denne avdelingen.
Tilbake på teknisk drift gjenstår da rendyrket driftsenhet som har ansvar for drift av kommunal infrastruktur.(vei,
vann/avløp, parker m.m.)
Brann og redning.
Hammerfest brann og redning har i 2014 lagt mye ressurser ned i å få den midlertidige brannstasjonen i operativ stand. Det er
bl.a. kommet vann inn på området til fylling av brannbiler, møterom/undervisningsrom er oppgraderte og kan i dag nyttes til
stabslokaler ved større operasjoner. Brannsjefen i Hammerfest er fra 1.1.2014 også brannsjef i Kvalsund kommune.
110-sentralen er oppgradert med nytt teknisk rom og gjennom dette godkjent for å motta det nye digitale nødsambandet. Det
er også besluttet at det skal være 2-mannsbemanning på 110-sentralen, noe som også er et krav for å motta det digitale
nødsambandet.
Hammerfest kommune har besluttet å fornye de eksisterende depotene i Akkarfjord og Kårhamn, samt nyetablert depot i
Hønseby med nytt materiell og nye lokaliteter. Dette vil skape en vesentlig bedre beredskap i kommunens ytterdistrikter.
Voksenopplæringa.
I mars 2015 hadde skolen totalt 175 elever. Av disse fikk 94 norsk språkopplæring/samfunnskunnskap (dagtid),
25 deltok i grunnskoleopplæring, 41 hadde språkopplæring (kveldstid) og 15 hadde ulik spesialundervisning. Av
disse deltok 50 personer i introduksjonsprogrammet med undervisning 33timer/uka.
108 personer avla norskprøve 2 og 3 ved skolen i 2014.
11 elever gikk ut av skolens toårige grunnskole for voksne våren 2014.
Skolen avholdt i 2014 to arbeidsrettede kurs med totalt 12 deltakere.
Skolen/innvandrertjenesten var arrangør/medarrangør av flere offentlige arrangement med stor oppslutning blant
byens befolkning, så som Barnas verdensdager og internasjonal lunsj på AKS.
Innvandrertjenesten.
Det ble bosatt 28 flyktninger i 2014. Av disse var det 10 menn, 7 kvinner og 11 barn. De er bosatt fra mottak i
Norge eller direkte fra flyktningleire i utlandet, og de kom fra Syria, Eritrea, Somalia og Sri Lanka.
23 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014, og av disse gikk 73 % ut i arbeid eller videre utdanning
(Statens målsetning er 55 % ut i arbeid/utdanning etter introduksjonsprogrammet).
De fleste bosatte flyktninger i 2014, ble bosatt i private boliger.
Jobbsjanseprosjektet Full Servering åpnet Kafé Nordvest mars 2014.
Bofellesskapet Nordlys.
Det ble bosatt 6 enslige mindreårige ved Nordlys i 2014, og de kom fra Eritrea, Somalia og Syria.
Alle bosatte i 2014 deltar i heldags opplæring ved Voksenopplæringa.
Siden oppstart i 2009 har det blitt bosatt 34 ungdommer ved Nordlys. De fleste bor ennå i Hammerfest hvor de
enten går på norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående skole eller er i fulltids/deltidsarbeid.
Kultur og idrett.
K ULTUR OG SAMFUNN
Kommunebarometeret
viserat Hammerfestkommunekommergodt ut når detgjeldernettodriftsutgifterkultur av andel
totalenettodriftsutgifter.Det sammeer tilf ellet medandelenpåventelistetil kulturskolen,hvor ventelisteneer blitt redusert
somfølgeav densatsingensomhar værtgjennomdetpågåendeprosjektet.
Kulturskolenharfor øvrig hattenrivendeutvikling sisteår medenutvidelseav undervisningst
ilbudetog et endatettere
samarbeidmedgrunnskolenog utøvendemusikere.Ved budsjettbehandlinga
for 2015ble detogsåvedtattetterinnstilling fra
rådmannenom å faseprosjektetoveri drift vedavslutningav prosjektetpr. 1.7.2015.Det betyrentilførselav i overkantav 4
nyeårsverki kulturskolen,noesomforsterkerdensatsingHammerfestkommuneharpåkultur.
Samletvurdering og utfordringer fremover.
Sektorenhar løstmangestoreoppgaveri 2014påentilfredsstillendemåteog innenforvedtatte rammer.Someksemplerkan
nevnes«Kulturtrøkk»,«Italienskuke»og bosettingav detantallflyktninger kommunenforpliktet segtil å motta.
Somtalleneviserharbrannog redningfortsattøkonomiskeutfordringeri form av å oppnåennettoøkonomiskramme som
balanserer.Dersomdetikke lykkes medå skaffeflere eksterneinntekter,måvirksomhetentilføresmidler i størrelsesorden
ca.kr. 2 – 3 mill.
For øvrig er detverdtå nevneat virksomhetenharhøybrannfagligkompetanseog goderutinerfor å håndteredesituasjonene
deståroverfor.Ved forrige tilsyn fra Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap,DSB, ble detikke funnetnoenavvik.
Omleggingi brøytetjenesten
vedat deponienevedog rundtStorvanneter opphørtsompermanentedeponierga i inneværende
sesongforholdsvissmåutfordringerfor egendrift. Imidlertid er detprivatesomfortsattdeponerersnøpådisse,til trossfor at
deer varsletom at det ikke lengerer tillatt. Målet er å få dettestoppetnestevintersesong.
Etterat vannkapasitetentil Rypefjorder vesentligforbedreti løpetav 2014serdetut somom det ikke lengervil væreen
«flaskehals»vedleveransertil supplybåtersomtrengervanntil sin virksomhetoverforoljeindustrien.Med aktivitetsøkning
fremoversomfølgeav Goliatsetablering,vil detlikevel værenoesomovervåkeskontinuerlig.
Dagenshøyderedskap
er ute av drift og detvil værekostbartå settedet i forskriftsmessigstand.Det pågårderforenprosess
medå skaffeoversiktoverkostnadervedå anskaffenytt høyderedskap
for å møteenutvikling medhøyerebyggi sentrum.
Det har vist segat enøkendeandelarbeidsinnvandringfra utlandetharværtmedog bidratt til å dekkedenstadigeøkningen
etterarbeidskraft.Med andreord har arbeidsinnvandring
sørget for at bedrifterharfått tilført nødvendigeressurserfor å
voksevidereheri kommunen.
Kommunensbidragvil væretilretteleggingfor boligbyggingog språkopplæringvedvoksenopplæringssenteret,
hvor en
betydeligandelav elevene/brukerne
er arbeidsinnvandreresomnyttiggjør segav et slikt tilbud der.
110– sentralenfor Finnmarker foreslåttnedlagtav Direktoratetfor sikkerhetog samfunnsberedskap
(DSB). Prosessen
er
imidlertid blitt lagt påventinntil dennyeregjeringenharbestemtsegfor veienvidereog dersignaleneer å sedeti enstørre
sammenhengvedå vurderedettei forhold til alle nødetater.
51
52
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
SELVKOST
Investeringer
IB Saldo
Nyinvesteringer
Avskrivninger
UB Saldo
Kostnader
Fordelteadministrativekostnader
Diverseryddekostnader
Andrekostnader
Direktekostnader
Avskrivninger
Kalkulatoriskerenter
Sum kostnader
Inntekter
Gebyr boliger
Gebyr næring/industri
Gebyr ettermåler
Tilknytningsgebyr
Slamtømming
Diverse
Totale inntekter
Resultat
Sumdirektekostnaderoginntekter
Kalkulatoriskerenterfond/fremførbartundersk.
Netto driftsresultat
Avløp
118159839
27 055665
-5 184554
140030950
Renovasjon
363641
-30 523
333118
Feiing
695562
Avløp
453626
Feiing
60 483
7 522728
5 803155
4 300735
18 322180
5 403496
5 184554
3 752829
14 794506
Renovasjon
302417
345334
140857
15 191594
30 523
8 928
16 019653
Avløp
-10 027540
-615758
-2 397753
-1 210844
-92 031
-19 440
-14 363366
Renovasjon
-16 081063
-
Feiing
-766694
-16 081063
-1 417
-768111
-6 012428
-486435
-6 498863
Avløp
431140
5 683
436823
Renovasjon
-61 410
197
-61 213
Feiing
-237955
-13 868
-251823
Vann
Avløp
Renovasjon
38 074
-
Feiing
Vann
138311215
27 967109
-5 803155
160475169
Vann
Vann
-10 978654
-826388
-9 337072
-3 163346
-29 148
-24 334608
Vann
Fond
IB Fremførbartunderskudd
IB Selvkostfond
-15 144354
-3 504
UB Fremførbart underskudd
UB Selvkostfond
-21 643217
433319
-23 139
-
469673
530156
-398480
-650303
Ogsåi 2014var overskuddetpåselvkostfondvannsværthøyt.Det er i budsjett2015foretattenreduksjonav gebyrsatsene
på
detteområdet,mendetvil sannsynligvisogsåværerom for en ytterligerereduksjoni 2016.
HAMMERFESTEIENDOM KF
HAMMERFEST EIENDOM KF
Årsberetning 2013
Seegenårsrapport for Hammerfest Eiendom KF
53
54
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
HAMMERFEST PARKERING KF
Årsberetning 2013
Seegenårsrapport for HammerfestParkering KF
HAMMERFESTHAVN KF
HAMMERFEST HAVN KF
Årsberetning 2013
Seegenårsrapport for Hammerfest Havn KF
55
56
ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE