Malmö stad 1 (1) Fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum 2015-11-10 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Utfallsprognos 2 - 2015 FRI-2014-4115 Sammanfattning Förvaltningen har att under november lämna en bedömning av årsresultatet till stadskontoret. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat med 6 Mkr för år 2015 och den huvudsakliga anledningen är att bidragsutbetalningarna bedöms bli lägre än budget. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - Utfallsprognos 2 - 2015 Rapport - Utfallsprognos 2 2015 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott 2015-11-19 Fritidsnämnden 2015-11-26 Ärendet Förvaltningen har upprättat en rapport innehållande en årsprognos för 2015, se bifogad handling. Ansvariga SIGNERAD 2015-11-10 Johan Hermansson Direktör Utfallsprognos 2 2015 Fritidsnämnden 1 Sammanfattning Nämndens bedömning är att nettokostnadsutvecklingen för 2015 kommer att uppgå till 10 %, vilket ska jämföras med att budgeterad nettokostnadsutveckling uppgår till 12 %. Detta innebär att helårsprognosen för 2015 är +6 Mkr. Den huvudsakliga anledningen till prognostiserat resultat är att bidragsutbetalningarna bedöms bli lägre än budget. Dessutom har nämnden avsatt budgetutrymme för upprättande av ett center för urbana fritidsaktiviteter, men detta arbete har fördröjts och kommer inte att genomföras under 2015. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. Det finns även socioekonomiska grunder bakom efterfrågan på spontanverksamhet. Därför har nämnden ambitionen att utöka och utveckla möjligheterna till spontanaktiviteter för barn och ungdomar. Den 28 mars – 4 april arrangerade Malmö Stad tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet 2015 Ice Hockey Women´s World Championship. Arenorna för mästerskapet var Malmö Isstadion och Rosengårds Ishall. Den totala publiksiffran för mästerskapets 20 matcher blev 15 522 personer. Lördagen 15 augusti invigdes det nya, moderna och energieffektiva Hylliebadet. Badet har en 50metersbassäng, två mindre undervisningsbassänger, upplevelsedel för barnen, relaxavdelning, café och en gym- och friskvårdsyta. En ny kommunal ridanläggning på Klagshamnsudden har färdigställts under hösten och upplåts till Klagshamns Ryttarförening. Kommunen tar genom tekniska nämnden ansvar för anläggningens underhåll och tekniska funktioner, medan föreningen svarar för den löpande driften och för det får föreningen ett driftbidrag av fritidsnämnden. Den nationella organisationen Sveriges Föreningar har utsett Malmö till årets föreningsvänligaste kommun. Utmärkelsen erhölls för det arbete som bedrivs för att underlätta för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och att utvecklas för att därmed kunna bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Malmö utsågs också till Sveriges bästa idrottsstad av SVT Sport. Fritidsnämnden, Utfallsprognos 2 2015 2(6) 2 Uppföljning av ekonomin 2.1 Utfall och prognos Utfall/prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse -332 730 342 394 9 664 Prognos nov-dec -71 440 67 776 -3 664 Helårsprognos -404 170 410 170 6 000 Prognos Budget Avvikelse Intäkter 68 833 65 833 3 000 Totala intäkter 68 833 65 833 3 000 Lönekostnader -81 498 -82 198 700 PO-pålägg -30 187 -31 487 1 300 -59 -59 0 Totala personalkostnader -111 744 -113 744 2 000 Övriga kostnader -355 342 -355 742 400 -4 232 -4 632 400 Totala övriga kostnader -359 574 -360 374 800 Nettokostnad exkl. finansnetto -402 485 -408 285 5 800 410 170 410 170 0 0 0 0 -1 685 -1 885 200 6 000 0 6 000 -404 170 -410 170 6 000 Utfall jan-okt Resultaträkning Tkr Övriga personalkostnader Avskrivningar Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad 2.1.1 Kommentar till utfall Fritidsnämndens resultat för perioden januari - oktober uppgick till +9,6 Mkr och det beror i huvudsak på : Bidragsutbetalningarna var lägre än budgeterat. Detta gäller framförallt lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag och konsulentbidrag. PO-påläggskostnaden (arbetsgivaravgiften) blev lägre än budgeterat eftersom andelen anställda, för vilka det har funnits en ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften, uppgick till 11 % för den aktuella perioden. Satsningen att uppföra ett center för urbana fritidsaktiviteter kommer inte realiseras under 2015. Fritidsnämnden, Utfallsprognos 2 2015 3(6) 2.1.2 Kommentar till prognos Nämnden bedömer att de två sista månader kommer uppvisa ett negativt resultat om -3,6 Mkr och de huvudsakliga orsakerna till detta är: driftkostnaden för Hylliebadet kommer ligga över budgeterad nivå på grund av bl.a. extra bemanning under helger. Friskvårdsavdelningen kommer inte vara i full drift förrän efter årsskiftet, vilket medför lägre intäkter än planerat. kostnader för att iordningställa Heleneholms sporthall så att den uppfyller de villkor som Svenska Basketbollförbundet ställer för att godkänna att Malbas använder den för spel på elitnivå. nämnden genomför en omfattande fritidsvaneundersökning och kostnaden för denna faller ut senare än planerat. En annan kostnad av engångskaraktär under novemberdecember är nämndens kostnad för namnbyte på Bellevuestadion till Hyllie sportcenter. Nämndens bedömning innebär också att helårsprognosen är +6 Mkr och anledningen till denna positiva helårsprognos är i huvudsak: att bidragsutbetalningarna bedöms bli lägre än budgeterat. Bidragsbudgeten är baserad på att aktivitetsnivån inom föreningslivet ska öka med ca 5%. Detta är en långsiktig ambition som inte kommer att uppnås i sin helhet under 2015. i budget 2015 finns det avsatt budgetutrymme för att uppföra ett center för urbana fritidsaktiviteter, vilket inte kommer att realiseras under 2015 PO-pålägget (arbetsgivaravgifter) blir lägre än budgeterat eftersom det finns en ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften och andelen anställda som kommer att omfattas av rabatten beräknas uppgå till 9 % i snitt under året. Osäkerheten kring Hylliebadets besöks- och intäktsutveckling kan påverka nämndens helårsprognos. Nämndens insatser när det gäller arbetet med ensamkommande flyktingbarn kommer i stor utsträckning handla om ett förändrat resursutnyttjande, d.v.s. befintliga och budgeterade resurser styrs om till hanteringen av flyktingströmmen. Tillkommande kostnader till följd av flyktingströmmen beräknas bli cirka 250 tkr. 2.2 Investeringsram Typ av investering Prognos Budget Avvikelse 4 507 7 000 2 493 En stor andel av investeringslikviden åtgår för inköp av utrustning till det nystartade Hylliebadet. Nämnden räknar med att hela investeringslikviden kommer att förbrukas. 2.3 Avrop driftkonsekvenser Under kommunstyrelsens budgetpost "anslag till förfogande" fanns det avsatt 41,5 Mkr som avsåg fritidsnämnden. Nämnden avropade 28,6 Mkr efter DR1 och prognostiserar att avropa ytterligare 1,2 Mkr för ridanläggningen i Klagshamn. Fritidsnämnden, Utfallsprognos 2 2015 4(6) Anslag till förfogande Redan avropat Avropas under novdec Budgetavvikelse Hyllie IP, konstgräsplan och omklädnad 1 542 800 0 742 Ridanläggning i Kvarnby (helår 4.100 tkr) 2 107 0 0 2 107 Ridanläggning i Klagshamn (helår 4.900) 3 778 0 1 225 2 553 28 200 27 500 0 700 2 st konstgräsplaner 1 000 0 0 1 000 En ny sporthall 4 206 0 0 4 206 Rosengårds ishall, ombyggnation 300 300 0 0 Bäckagårds IP, utökning av omklädningsutrymme (helår 640 tkr) 320 0 0 320 41 453 28 600 1 225 11 628 Enhet: tkr Hylliebadet (helår 36000) Fritidsnämnden, Utfallsprognos 2 2015 5(6) 3 Särskild fråga från kommunstyrelsen 3.1 Hur berörs nämnden av den ökade flyktingtillströmningen till Malmö under hösten 2015? Fritidsnämndens resursinsatser till följd av flyktningssituationen som råder i Malmö är: upplåtelse av lokaler i nämndens anläggningar, såsom Rönnens sporthall, Rönneholms sporthall, Hästhagens idrottsplats, Husiegårds idrottshus och Rosengårds idrottsplats. personalresurser vid iordningställande av ovan nämnda lokaler. inköp av förbrukningsinventarier såsom lekutrustning, tv-apparater m.m. transportkostnader. Hittills har upplåtelsen av nämndens lokaler haft begränsade konsekvenser för föreningslivet och en tillfällig lokalförhyrning av MKB har lindrat effekten av att Rönneholms sporthall används till flyktingboende. Nämnden bedömer att resursinsatserna under 2015 kommer att uppgå till ett värde av ca 600 tkr. Osäkerheten ligger i om nämnden behöver iordningställa fler lokaler för flyktingboende. Prognos nämndens nettokostnader för flyktingtillströmningen 2015 2014 2015 Förändring Statsbidragsintäkt 0 0 0 Personalkostnader 0 -250 -250 Övriga kostnader (inkl ev. kapitalkostnader) 0 -350 -350 Ev. kommunbidragsfinansiering 0 0 0 Summa nettokostnad 0 -600 -600 Fritidsnämnden, Utfallsprognos 2 2015 6(6)
© Copyright 2024