Vuoden 2013 vuosikertomus (näytölle).pdf - Vakka

VUOSIKERTOMUS
2013
SISÄLLYS
Toimintakertomus 4
Tilinpäätös
Konserni
Tuloslaskelma16
Tase17
Emoyhtiö
Tuloslaskelma18
Tase19
Rahoituslaskelma20
Vakka-Suomen Voima Oy
Vihtorinkatu 2
PL 11
23801 Laitila
Y-tunnus: 0134492-1
Tilinpäätöksen liitetiedot21
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
allekirjoitukset27
Tilinpäätösmerkintä27
3
Katsaus 2013
uksia noin 1 500 asiakkaalle. Yli 24 tunnin keskeytyksen koki noin 200 asiakasta. Taajama-alueilla
sähkönjakelu pystyttiin Reimaksi nimetyn myrskyn
aikana pääosin turvaamaan. Saman kuun aikana
koettiin vielä toinen voimakas myrsky, Eino, joka
aiheutti valtakunnallisesti suurta tuhoa 17.11.2013.
Eino-myrsky kuitenkin säästi VSV:n verkon pahimmilta tuhoilta, ja siitä selvittiin lyhyehköillä jakelukatkoksilla.
Vakka-Suomen Voima Oy
Vuoden 2013 alku oli huhtikuulle saakka säätilaltaan suhteellisen kylmä. Se piti sähkön kulutuksen
ja siirron VSV:n verkossa vuoden alussa ennustettua korkeammalla tasolla. Huhtikuusta lähtien
ja varsinkin vuoden lopussa oli poikkeuksellisen
lämmintä ja sen seurauksena kulutus budjetoitua
pienempää. Elinkeinoelämän sähkön käytössä näkyi jossain määrin taloudellinen taantuma, mutta
VSV:n alueella muutamat suuret teolliset asiakkaat
lisäsivät vuoden lopulla sähkön käyttöään ja pitivät
sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Vuoden siirtomäärä jäi alle budjetoidun 374 GWh:iin, mutta oli
vajaan prosentin kahden edellisen vuoden siirtoa
suurempi.
Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika
(h/vuosi)
Vuoden pahin myrsky Seija alkoi myöhään joulukuun 12. päivänä ja jatkui läpi yön erittäin rajuna
13. päivän aamuun asti. Seija-myrsky vei sähköt
noin puolelta eli 12 000 asiakkaalta ja aiheutti laajaa vahinkoja VSV:n verkkoon. Vakiokorvauksia
maksettiin tästä noin 2 000 asiakkaalle.
Myrskykorjauksista ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutui yhtiölle yhteensä noin 1,2
milj. euron kustannukset. Osa myrskykorjauksista
jatkuu vielä vuoden 2014 aikana.
Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 5 %. Liikevoitto jäi
edellistä vuotta pienemmäksi ja oli 1,7 milj. euroa.
Suurin syy tuloksen heikkenemiseen olivat marraskuun kolmesta syysmyrskystä aiheutuneet kulut
sekä AMR-hankkeeseen liittyvät poistot.
VSV:n investoinnit nousivat lähes 6 milj. euroon, kun
ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasoa. Poikkeukselliset investoinnit kohdistuivat mittarien kaukoluenta -projektiin ja keskeisten
tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Molemmat hankkeet saatiin
onnistuneesti valmiiksi vuoden lopun seutuvilla.
Verkostoinvestoinnit olivat vähän normaalia pienemmät mutta palaavat vuonna 2014 normaalille
tasolle. Tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden
parantaminen suunnitelman mukaisesti.
Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset
siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on
pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja päätettiin korottaa 1.1.2014 alkaen noin 4 %. Kilpailukyky muihin yhtiöihin verrattuna säilynee entisellään, koska
korotuksen syynä oli kaikkia yhtiöitä koskeva Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen korotus.
Tytäryhtiöt
VSV:n tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto
kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi 36 % ja
oli höyrynmyynnin läpilaskutuksen eliminoinnin
jälkeen noin 32,5 milj. euroa. Kokonaisuutena myös
tuloskehitys oli hyvä, vaikka sähköntuotannolle
vuosi oli erittäin vaikea.
Marraskuulle saakka alueemme välttyi sähkönjakelua koettelevilta sääilmiöiltä ja toimitusvarmuus
oli erittäin hyvällä tasolla. Marraskuun 5. päivänä
alueellemme rantautui raju syysmyrsky, joka katkaisi sähköt pahimmillaan yli 8 100 asiakkaalta. Yli
12 tunnin keskeytyksestä maksettiin vakiokorva-
4
Loppuvuoden 2013 myrskyt Reima, Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat VSV:n verkkoon mittavia vahinkoja.
5
Kyröskosken vesivoimalaitokselle valmistui vuoden 2013 alussa teholtaan 400 kW lisäturbiini, jolla
hyödynnetään jatkuvaksi muuttuneesta juoksutusvelvoitteesta seurannut ohijuoksutus. Vuosi oli
kevättulvasta lähtien vuoden lopulle saakka vähäsateinen, mutta aivan vuoden lopussa jouduttiin
jo ohijuoksutuksiin. Kyröskosken tuotanto jäi 25
% keskimääräistä pienemmäksi. Vuorokausisäätö
on mahdollistanut tuotannon ajoittamisen aluehinnaltaan korkeille päivätunneille. Tämän vuoksi
VSV-E sai Kyröskosken Voiman tuotannosta vuonna 2013 voittoa noin 33 000 euroa.
Sähkön markkinahinta oli suurimman osan vuotta
tuotannon kannalta liian alhainen. Suomen aluehinta nousi päiväjaksoilla usein selvästi NordPoolin
syteemihintoja korkeammaksi. Tämä tuki ajoittain
Suomen alueella tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja
vastaavasti aiheutti ongelmia sähkön loppuasiakasmyynnille.
Pääasiassa turvetta käyttävää Keljonlahden voimalaitosta vaivasi alhaisen markkinahinnan lisäksi
polttoainepula. Jyväskylän Voima tekikin jatkuvan
100
90
80
70
60
50
48
45
42
39
36
33
30
lasta johtuen VSV-E:n tuotanto-osuuksistaan saaman sähkön määrä jäi 43 GWh:iin, kun budjetoitu
oli 55 GWh. Sähkön tuotannon kannattavuus oli
edellisen vuoden tapaan huono, ja tulos jäi selvästi
tappiolliseksi.
Tulosparannusta odotettiin teollisuuden höyrynmyynnistä, joka toteutui toistaiseksi selvästi
budjetoitua pienempänä. VSV myönsi VSV-E:lle
tulosta parantavan 900 000 euron suuruisen konserniavustuksen, jonka jälkeen tappiota jäi vielä
noin 100 000 euroa.
VSV-E:n tuotannon hintasuojaukset, päästöoikeuskauppa ja trading-toiminta olivat kokonaisuutena
tulosvaikutukseltaan tappiollisia 187 t€. Tappio
syntyi pääosin päästökaupasta.
40
30
20
10
1.1.2014
1.12.2013
1.11.2013
1.10.2013
1.9.2013
1.8.2013
1.7.2013
1.6.2013
1.5.2013
1.4.2013
1.3.2013
1.2.2013
1.1.2013
1.12.2012
1.11.2012
1.10.2012
1.9.2012
1.8.2012
1.7.2012
1.6.2012
1.5.2012
1.4.2012
1.3.2012
1.2.2012
0
1.1.2012
€/MWh
51
Yleisesti voidaan todeta, että VSV-E:n omistamat
tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että
investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät
sähkön tuotantokustannuksia niin paljon, ettei
kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla saavuteta. Syöttötariffissa olevat uudet
tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta osassa
on laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta.
Suomen spot-hinnan kehitys 01/2012 - 12/2013
110
Vuoden 2014 systeemihintajohdannaisen
hintakehitys 01/2009 - 12/2013
Vuoden 2014 systeemihintatuotteen
hintakehitys
Jan 02, 2009
Feb 05, 2009
Mar 11, 2009
Apr 17, 2009
May 26, 2009
Jun 30, 2009
Aug 05, 2009
Sep 08, 2009
Oct 12, 2009
Nov 13, 2009
Dec 17, 2009
Jan 26, 2010
Mar 01, 2010
Apr 07, 2010
May 11, 2010
Jun 17, 2010
Jul 21, 2010
Aug 24, 2010
Sep 27, 2010
Oct 29, 2010
Dec 02, 2010
Jan 07, 2011
Feb 10, 2011
Mar 16, 2011
Apr 19, 2011
May 27, 2011
Jul 04, 2011
Aug 05, 2011
Sep 08, 2011
Oct 12, 2011
Nov 15, 2011
Dec 19, 2011
Jan 23, 2012
Feb 24, 2012
Mar 29, 2012
May 08, 2012
Jun 13, 2012
Jul 17, 2012
Aug 20, 2012
Sep 21, 2012
Oct 25, 2012
Nov 28, 2012
Jan 08, 2013
Feb 11, 2013
Mar 15, 2013
Apr 23, 2013
May 31, 2013
Jul 04, 2013
Aug 07, 2013
Sep 10, 2013
Oct 14, 2013
Nov 15, 2013
Dec 19, 2013
turvepulan takia päätöksen merkittävästä investoinnista hiilenpolttolaitteisiin. Laitteisto valmistui
vuoden 2013 syyskuussa. Laitoksen tuotantomahdollisuudet paranivat huomattavasti ja lisäksi alhaiset hiilen ja päästöoikeuksien hinnat tukivat laitoksen tuotantomahdollisuuksia. Markkinahinnat
olivat kuitenkin loppuvuoden aikana niin alhaiset,
ettei kiinteille kuluille saatu riittävää katetta.
VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava
sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla.
Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Kyröskosken vesivoimalan
osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. VSV-E tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan.
€/MWh
VSV-Energiapalvelu Oy
VSV-Energiapalvelu on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen noin 4 MW teho-osuudella. Fennovoima-hankkeeseen on sijoitettu tähän mennessä yhteensä noin 450 000
euroa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluva vuosi on
ollut edellisen vuoden tapaan sähkömarkkinoilla
tuotannon kannalta varsin hankala. Alhaisesta hintatasosta ja Keljonlahden voimalaitoksen turvepu-
kuukausi
6
7
VS Lämpö Oy
Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 14,4 milj. euroa ja lisäksi
keskeneräisten urakoiden arvo kasvoi edellisestä
tilinpäätöksestä yli 9 milj. euroa. Toiminnan volyymi vuonna 2013 oli noin 23,5 milj. euroa. Liikevoitto oli budjetoidulla tasolla ja nousi noin 800 000
euroon. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin
korkea ja oli korkea myös vuoden päättyessä. Tämä
ennakoi liikevaihdon vielä kasvavan vuodelle 2014.
Myös tuloksen odotetaan paranevan entisestään.
Lämmöntarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli
noin 11 % pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja
6 % edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmin sää pienensi luonnollisesti kaukolämmön myyntiä. Myös
lämmönmyynti teollisuudelle jäi budjetoidusta,
vaikka kasvoikin vuoden lopulla. Lämpöä myytiin
112 GWh, joka oli noin 9 % alle budjetoidun. Kesällä aloitettu höyryn myynti teollisuudelle jäi noin
11 GWh:iin, joka on vain murto-osa budjetoidusta
sekä määrän että liikevaihdon osalta. Teollisuusmyynnin oletetaan kasvavan suunnitellulle tasolle
vasta vuoden 2014 keväällä.
Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on
erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen
sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden lopulle saakka suhteellisen hyvä
sekä Rauman että Vakka-Suomen alueella. Tilanne kuitenkin heikkeni vuoden lopulla. Rauman
Sähköpalvelun liikevaihto nousi 6,5 milj. euroon
ja liikevoitto oli noin 300 000 euroa. Rauman Sähköpalvelu antoi Vertekille 200 000 euron konserniavustuksen.
Yaralta ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin normaalia vähemmän, noin 39 GWh. Loppuosa lämmöstä eli 65
% tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. Öljyn osuus VS
Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän
suuri. Vertailuna voidaan todeta, että valtakunnan
tasolla öljyn osuus lämmön ja sen yhteydessä tuotetun sähkön polttoaineista oli vain kaksi prosenttia.
Enertel Oy
VS Lämmön liikevaihto oli 9,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi mutta jäi selvästi budjetoidusta. Liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa, joka oli budjetoitua
tasoa. Tulosta heikensi ennakoitua suurempi öljyn
osuus alkuvuoden lämmöntuotannossa sekä vähäinen höyryn myynti. Höyry myydään asiakkaalle
VSV-Energiapalvelu Oy:n kautta.
Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään 200 000 – 300 000 euron välillä.
Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa
ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös
LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen
sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa
Enertel on saavuttanut hyvän aseman.
Merkittävimmät osakkuusyhtiöt
Lännen Omavoima Oy
sulkemisiin ja tappiollisiin myyntisopimuksiin liittyvät merkittävät alaskirjaukset.
LOV:n sähkönmyynti vuonna 2013 nousi yli 959
GWh:iin ja liikevaihto 50,7 milj. euroon, joka on 8 %
edellisvuotta enemmän.
Alaskirjauksien takia LOV:n tulos vuodelta 2013
jää noin 627 000 euroa tappiolliseksi. Varsinaisen
loppuasiakasmyynnin tulos ilman alaskirjauksia oli
kuitenkin noin miljoona euroa positiivinen.
Johdannaishinnat ovat laskeneet pitkällä aikavälillä
vuoden 2011 alusta lähtien. Viimeisin raju laskujakso alkoi kertomusvuoden lokakuun alussa, ja hinnat olivat alimmillaan vuoden päättyessä. Tämän
seurauksena erityisesti tradingsalkun tappio kasvoi vuoden lopulla voimakkaasti. Tradingsalkusta
tehtiinkin tilinpäätökseen noin 500 000 euron alaskirjaus. Tämän lisäksi tehtiin myös hintasuojausten
Tappiollisen tuloksen takia omistajat vahvistivat
LOV:n pääomarakennetta antamalla yhteensä 1,5
milj. euron suuruisen pääomalainan.
Esimerkki korkeasta aluehinnasta päiväjaksolla
€ / MWh
Vertek Oy
Finnproteinille höyryä tuottava nesteytettyä
kaasua ja raskasta öljyä polttoaineinaan käyttävä 31
MW höyrykattilalaitos otettiin käyttöön öljypoltolla
kesäkuussa 2013. Nesteytetyn kaasun polttoon siirryttiin 18.12.2013. Kolme höyrykattilaa käsittävä
laitos maksoi noin 5 milj. euroa.
Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan
ja yhden piirtäjän voimin. Enertelin liikevaihto jäi
selvästi budjetoitua pienemmäksi alle 200 000 euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle.
Tunti
Suomi
8
Tanska 1
9
Systeemihinta
Organisaatio
Hallintoneuvoston jäsenet
Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat
hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö
Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen
Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika
Salo.
EurastaRaumalta
Markku Heinonen
Tuomo Kauppi
Reijo Lammila Mauri Laihonen
Erkki Leino
PyhärannastaHeikki Luukkonen
Kari Kariaho
Jyrki Santala
Jorma Kekola
Arto Sainio
Uudestakaupungista
Pentti Aitamurto
Laitilasta
Jouko Antola
Tommi Aaltonen
Arto Kallinen
Anne-Maria Antola-Pilppula Matti Karhu
Kari Laiho
Hannu Manneroos
Martti Ruoho
Timo Mäkinen
Jarno Salminen
Jukka Puukki
Jouko Salminen
Juha Salo
Hanna Vuola Tarja Suves
Lasse Vainio
Sinikka Virtanen
Heikki Wala
Omistussuhteet
Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa:
kunnat
yhteisöt
yksityiset
11.141 osaketta
61.218 osaketta
12.641 osaketta
13,1 %
72,0 %
14,9 %
yhteensä
85.000 osaketta
100,0 %
Hallitus
Yhtiökokous
Puheenjohtaja
Raimo Aarnio, Uusikaupunki
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. päivänä huhtikuuta 2013 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 20 osakasta edustaen 46 811
osaketta ja 791 611 ääntä.
Varapuheenjohtaja
Rami Tähtinen, Laitila
Jäsenet
Vesa Heino, Rauma
Jari Laihonen, Rauma
Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki
Leena Niemi, Uusikaupunki
Heikki Peltola, Laitila
Kari Ranta, Pyhäranta
Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä
sihteerinä yhtiön talousjohtaja.
Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 ja 11 §:iin hallintoneuvoston tehtäviä koskevat muutokset.
Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty.
Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut
Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on
hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on
kokoontunut kaksi kertaa: 11.4. ja 28.11.2013.
Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana
11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 175 asiapykälää.
10
Tarkastustoiminta
Vieras pääoma
Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani
Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö
Ernst & Young Oy.
VSV-konsernin rahoitusta hoidetaan keskitetysti
VSV:n toimesta. Vuoden 2013 tavanomaista suurempiin investointeihin ja tarvittavan käyttöpääoman kasvuun varauduttiin laajentamalla konsernitilien käyttöä ja kasvattamalla konsernitileihin
liitettyjä luottolimiittejä 2,0 milj. eurosta 6,0 milj.
euroon. Lisäksi VSV otti 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön höyrylaitosinvestoinnin rahoittamiseksi.
Talous
Liikevaihto
VSV:n liikevaihto tilikaudella 2013 oli 11,3 milj.
euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 0,6 milj. euroa.
VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 22 % 33,7 milj. eurosta 41,2 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu
aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 7,2 milj. eurolla.
Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV-konsernilla oli tilikauden vaihteessa noin 2,1 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 4,7 milj. euroa.
Investoinnit
Kannattavuus
VSV:n investoinnit vuonna 2013 olivat lähes 5,9
milj. euroa. Sähköverkon osuus investoinneista oli
5,4 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 2,4 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 milj. euroa. Merkittävin
yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos. Sen kokonaiskustannus oli noin 5,2 milj.
euroa, josta vuoteen 2013 kohdistui noin 3,0 milj.
euroa.
VSV:n käyttökate kasvoi 9,2 % 4,1 milj. eurosta 4,5
milj. euroon. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin
kuitenkin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui loppuvuoden myrskytuhojen aiheuttamista kustannuksista.
Poistojen kasvaessa etäluentamittareiden käyttöönoton johdosta emoyhtiön liikevoitto aleni 2,1
milj. eurosta 1,7 milj. euroon.
Konsernin käyttökate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 4,7 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Konsernin
tulosta kasvattivat Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset.
Liittymismaksut
Liittymismaksuja kertyi konserniin noin 780 000
euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,0 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,8
milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut
VSV:n rahoitustuotot olivat lähes 100 000 euroa
rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi
erityisesti se, että tulevan voimalaitosinvestoinnin
korkoriskin suojaamiseksi tehdystä 5,0 milj. euron
suuruisesta koronvaihtosopimuksesta aikaisempina vuosina tehdyt alaskirjaukset purkautuivat yli
100 000 eurolla.
Voittovarat ja niiden käyttö
Tuloslaskelma osoittaa voittoa 203 744,00 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään
edellisten tilikausien voittotilille. Osinkoa ei jaeta.
VSV:n osinkotuotot pienenivät vuodesta 2012 noin
100 000 eurolla, mutta korkotuotot vastaavasti kasvoivat noin 37 000 eurolla. Konsernin osinkotuotot
pienenivät 530 000 eurosta 41 000 euroon. Konsernin nettorahoituskulut olivat 168 000 euroa.
11
Liikevaihto
M€
Liikevaihto M€
Emoyhtiö
Omavaraisuusaste,
Omavaraisuusaste % %
Emoyhtiö
Konserni
41,15
10,31
2010
2011
2012
2010
2013
Liikevoitto %
Emoyhtiö
86,2
7,8
2011
2012
80,5
2010
2013
85,0
2010
2012
Emoyhtiö
4,9
8,0
2,9
69,7
76,4
62,3
2013
(ROI)
Konserni
6,0
2013
Konserni
84,9
74,9
2011
9,4
2,7
37,0
Sijoitetun pääoman tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)
Investoinnit,
M€
Investoinnit %
Emoyhtiö
44,8
5,0
4,6
2010
2012
Emoyhtiö
15,1
8,7
40,7
2011
Konserni
19,9
19,2
49,6
43,8
Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste, %
%
(liittymismaksut
omassapääomassa)
pääomassa)
(liittymismaksut
omassa
Liikevoitto %
21,0
49,9
11,28
10,67
10,26
46,5
33,74
31,47
29,62
50,4
Konserni
4,9
4,4
4,5
Konserni
4,5
5,9
3,5
3,5
4,1
3,6
2011
2012
12
2013
2010
2011
2012
13
2013
3,3
Liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto
Tunnusluvut 2009-2013
VAKKA-SUOMEN VOIMA OY
1 000 €
2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto
Liikevoitto
Tilikauden voitto
Investoinnit
Taseen loppusumma
9 340
2 128
1 522
3 175
48 871
%
2009 2010 2011 2012 2013
Käyttökate liikevaihdosta
Nettorahoitustuotot liikevaihdosta
Investoinnit liikevaihdosta
41,7
2,1
34,0
10 309
2 163
687
2 658
51 513
38,7
1,9
25,8
10 256
1 971
509
3 643
54 379
37,6
-0,5
35,5
10 665
2 127
333
4 132
56 697
38,6
-0,4
38,7
11 280
1 707
204
5 897
66 063
39,8
0,9
52,3
VSV KONSERNI
1 000 €
2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto
Liikevoitto
Tilikauden voitto
22 863
2 251
1 806
29 624
2 563
1 625
31 466
2 448
2 014
33 744
1 561
1 398
41 152
2 064
2 446
126
138
158
150
165
Henkilöstö
14
15
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
LIIKEVAIHTO
Valmistevaraston muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
2013
2012
41 151 574,88
8 531 068,52
1 714 751,41
563 644,79
33 744 085,39
2 157 048,01
1 933 892,89
532 211,84
24 916 352,26
110 504,85
7 798 081,04
32 824 938,15
17 646 422,62
-122 525,39
4 791 476,28
22 315 373,51
7 879 465,93
6 861 417,54
1 137 130,95
643 917,99
135 892,85
1 916 941,79
913 848,55
700 476,38
102 114,69
1 716 439,62
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Verkosto
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat
49 062 943,26
816 489,84
2 918 216,99
35 972 472,84
1 120 863,55
21 012,81
3 275 340,04
44 124 396,07
5 508 152,92
7 059 645,57
1 500 000,00
657 849,11
14 725 647,60
5 395 370,62
6 910 851,77
750 000,00
660 477,23
13 716 699,62
1 257 671,34
12 402 284,77
13 659 956,11
1 368 176,19
3 871 216,28
5 239 392,47
816 489,84
2 771 486,11
43 265 071,36
878 022,73
27 103,25
1 304 769,97
Sijoitukset
1 265 936,81
340 096,06
9 485 498,80
1 198 839,98
299 975,51
8 360 233,03
Poistot
4 061 202,52
3 638 599,58
112 782,30
2 063 582,85
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
Muut korko- ja rahoitustuotot
Arvonmuutokset sijoituksista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA
Tuloverot
Tuloverot
Laskennallisen verovelan muutos
Ainettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
2012
Aineelliset hyödykkeet
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
3 151 174,01
3 140 610,08
161 282,47
1 561 129,97
41 490,95
50 338,65
-1 171,39
-258 888,92
1 895 352,14
530 771,99
84 513,60
932,00
-363 721,66
1 813 625,90
24 053,90
22 081,00
1 919 406,04
-68 256,13
784 507,28
716 251,15
-189 885,19
2 445 772,00
Vähemmistöosuus
TILIKAUDEN VOITTO
1 835 706,90
-158 447,57
-237 791,97
-396 239,54
-41 476,26
1 397 991,10
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Siirtosaamiset
Muut saamiset
9 747 804,64
48 974,91
536 437,59
262 166,24
10 595 383,38
904 138,88
90 867 024,02
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
7 864 117,35
51 230,41
1 009 149,95
242 458,40
9 166 956,11
2 669 545,20
76 635 441,09
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
850 000,00
33 972,18
883 972,18
29 845 724,30
2 445 772,00
33 175 468,48
459 287,28
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VÄHEMMISTÖOSUUS
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahalaitoksilta
Laskennallinen verovelka
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut
2 076 487,74
4 498 739,53
850 000,00
33 972,18
883 972,18
28 597 333,20
1 397 991,10
30 879 296,48
279 821,46
2 029 910,13
5 283 246,82
23 014 326,22
29 589 553,49
22 226 801,36
29 539 958,31
Lyhytaikainen
Lainat rahalaitoksilta
Saadut ennakkomaksut
Ostovelat
Velat omistusyhteysyrityksille
Siirtovelat
Muut velat
4 700 826,07
11 324 754,13
5 167 783,75
1 012 812,36
1 922 870,52
3 511 654,94
27 640 701,77
57 230 255,26
90 865 011,02
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä
16
17
2 541 398,22
3 650 996,25
3 956 767,93
1 679 644,38
3 241 349,16
864 196,90
15 934 352,84
45 474 311,15
76 633 429,09
VSV Tuloslaskelma
LIIKEVAIHTO
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
2013
2012
11 279 959,97
257 789,30
364 044,88
10 664 758,28
247 568,58
451 608,30
3 011 511,86
1 413 148,20
2 715 869,77
4 424 660,06
1 251 390,26
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO
438 387,08
277 051,05
2012
715 438,13
442 760,60
34 246,00
477 006,60
1 554 796,07
4 270 665,84
1 442 932,82
Verkosto
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkom. ja keskener. hankin.
272 134,25
2 232 305,31
36 277 720,66
198 896,73
27 103,25
320 079,14
39 328 239,34
272 134,25
2 340 292,15
33 332 073,41
286 261,13
21 012,81
222 054,14
36 473 827,89
16 819 881,10
5 446 772,69
3 035 000,00
1 872 207,48
750 000,00
3 770 530,93
11 000,00
14 885 511,10
Sijoitukset
226 184,45
46 584,87
1 524 159,58
243 753,70
53 702,92
2 497 818,16
286 083,03
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Arvonmuutokset sijoituksista
ja rahoitusarvopapereista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Aineettomat oikeudet
Ennakkomaksut
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
1 740 389,44
Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
VSV Tase
1 987 468,56
2 783 901,19
1 461 812,63
1 707 260,69
1 238 295,73
2 127 115,59
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
5 467 092,69
4 200 000,00
1 872 207,48
1 500 000,00
3 769 580,93
11 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
17 183,45
100 000,00
19 446,07
119 446,07
137 941,95
32 333,03
68 879,66
101 212,69
17 183,45
103 630,89
34 311,06
Saamiset
Lyhytaikaiset
124 062,00
932,00
-361,11
-182 191,82
1 803 895,16
-1 472,23
-260 928,73
2 086 305,39
24 053,90
-900 000,00
22 081,00
-500 000,00
927 949,06
1 608 386,39
-700 000,00
24 205,06
203 744,00
-1 150 000,00
125 733,64
332 652,75
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Siirtosaamiset
Muut saamiset
4 043 659,01
4 132 880,20
26 596,20
278 094,96
8 481 230,37
718 186,33
66 064 988,27
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
4 279 184,36
13 676,80
31 593,35
261 413,70
124,41
4 585 992,62
274 194,01
56 698 544,22
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
850 000,00
33 972,18
11 959 117,40
203 744,00
883 972,18
12 162 861,40
13 046 833,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
850 000,00
33 972,18
11 776 064,65
332 652,75
20 719 272,75
Poistoero
883 972,18
12 108 717,40
12 992 689,58
20 019 272,75
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
375 000,00
Lainat rahalaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut
20 837 177,01
20 049 652,15
Lyhytaikainen
Lainat rahalaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Velat omistusyhteysyrityksille
Siirtovelat
Muut velat
4 426 586,57
3 103,26
1 421 789,03
2 794 683,76
921 293,41
853 890,57
663 345,33
11 084 691,93
32 296 868,94
66 062 975,27
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä
18
19
2 500,00
240 157,36
451 947,02
1 417 610,57
793 684,62
729 018,17
3 634 917,74
23 684 569,89
56 696 532,22
Rahoituslaskelma
Tilinpäätöksen liitetiedot
Emoyhtiö
Konserni
2013
2012
2013
2012
1 803 895
2 086 305
1 895 352
1 813 626
2 783 901
-124 062
27 427
1 987 469
159 582
-118 772
4 491 161
4 114 584
4 061 203
1 171
167 059
-112 782
6 012 003
3 151 174
159 582
-412 078
-161 282
4 551 022
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto ennen satunnaiseriä
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
Rahoitustuotot ja kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh.
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)
Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot.
KONSERNITILINPÄÄTÖS
Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö.
158 859
556 570
1 126 134
5 776 154
-67 650
4 603 504
-173 886
136 946
17 583
5 756 797
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-5 876 744
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
-20 320
Luovutustulot muista sijoituksista
Myönnetyt lainat
-2 250 000
Lainasaamisten takaisinmaksut
335 000
Saadut osingot investoinneista
17 183
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)
-7 794 881
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Konsernitilisaamiset
Konsernitilivelat
Liittymismaksujen lisäys
Maksetut osingot
Maksetut konserniavustukset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)
LAADINTAPERIAATTEET
-101 887
101 213
-216 580
4 386 250
-4 143 363
1 463
10 272
-1 000 000
119 446
-5 012 182
4 426 580
-1 686 190
-8 420 564
9 525 001
5 430 250
-251 415
51 950
212 933
5 443 718
-9 209 330
18 979
-149 744
-20 320
-750 000
2 628
41 491
-10 066 296
355 996
-2 279 574
5 186 753
7 814 197
-204 462
93 280
-412 333
7 290 682
-7 715 761
50 032
-452 464
140 893
-76 901
6 132
530 772
-7 517 297
2 162 277
-2 848
750 000
-703 422
732 761
-2 087
-236 643
750 000
-375 000
-4 094 881
2 024 212
787 525
-136 360
-900 000
2 482 076
964 220
-199 716
-500 000
264 504
787 525
-136 360
1 013 748
-199 716
2 857 172
1 308 063
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C)
443 992
-361 428
-1 765 406
1 081 448
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
274 194
718 186
443 992
635 622
274 194
-361 428
2 669 545
904 139
-1 765 406
1 588 097
2 669 545
1 081 448
20
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa
VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä
kohdassa "Omistukset yrityksissä".
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu
pääomaosuusmenetelmällä.
Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja
velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.
Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on
konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen.
Tuloslaskelman liitetiedot
Tuloslaskelman liitetiedot
2013
Emoyhtiö
2012
2013
Konserni
2012
Liikevaihto
Sähkön myynti
Sähkön siirto
Kaukolämpö ja höyry
Verkonrakennus- ja asennustoiminta
Muut
11 115 892,58
10 485 264,50
138 044,49
26 022,90
11 279 959,97
141 526,52
37 967,26
10 664 758,28
2 054 856,61
11 100 951,58
9 661 915,40
18 123 783,89
210 067,40
41 151 574,88
2 196 058,43
10 476 640,50
8 068 544,46
12 750 572,94
252 269,06
33 744 085,39
Selvitys poistoperusteista
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet
Vuokrakiint. perusparannus
Rakennukset ja rakennelmat
Verkosto
Etäluettavat sähkömittarit
VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
5-20 v
5v
10-40 v
15-30 v
9 v.
17 v
5-15 v
5v
21
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
Taseen liitetiedot
VASTAAVAA
Emoyhtiö
2013
2012
2013
Konserni
Emoyhtiö
2012
Konserni
2013
2012
2013
2012
2 881 774,51
4 965,61
2 886 740,12
2 595 513,38
92 330,01
198 896,73
2 787 479,72
95 758,20
1 463,41
2 881 774,51
2 504 338,45
91 174,93
286 261,13
5 502 846,90
84 429,79
4 031,14
5 583 245,55
4 381 983,35
323 239,47
878 022,73
5 080 857,11
453 236,99
31 247,20
5 502 846,90
4 043 192,01
338 791,34
1 120 863,55
94 992,75
7 765,54
102 758,29
73 979,94
1 675,10
27 103,25
79 861,85
15 130,90
94 992,75
72 993,15
986,79
21 012,81
94 992,75
7 765,54
102 758,29
73 979,94
1 675,10
27 103,25
79 861,85
15 130,90
94 992,75
72 993,15
986,79
21 012,81
222 054,14
102 775,00
4 750,00
320 079,14
212 180,20
106 245,70
96 371,76
222 054,14
3 275 340,04
195 919,69
2 166 489,76
1 304 769,97
268 286,31
3 012 842,75
5 789,02
3 275 340,04
5 446 772,69
20 320,00
5 467 092,69
5 446 772,69
5 446 772,69
1 872 207,48
1 872 207,48
1 872 207,48
1 872 207,48
5 395 370,62
112 782,30
5 508 152,92
5 234 088,15
161 282,47
5 395 370,62
3 770 530,93
3 779 870,93
1 682,00
11 022,00
3 770 530,93
6 910 851,77
149 743,80
950,00
7 059 645,57
6 598 348,99
454 146,38
141 643,60
6 910 851,77
750 000,00
750 000,00
1 500 000,00
750 000,00
Koneet ja kalusto
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Vähennykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 796 815,96
358 792,52
1 636 729,05
160 086,91
2 155 608,48
1 319 809,36
120 360,99
715 438,13
1 796 815,96
1 221 425,80
98 383,56
477 006,60
3 191 450,33
461 006,02
14 948,05
3 637 508,30
2 277 601,78
222 775,57
1 137 130,95
2 986 495,82
223 739,11
18 784,60
3 191 450,33
2 056 746,48
220 855,30
913 848,55
Konserniliikearvo
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 078 908,33
162 100,62
1 241 008,95
378 431,95
218 659,01
643 917,99
1 037 297,28
41 611,05
1 078 908,33
162 650,29
215 781,66
700 476,38
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
119 328,23
51 100,00
170 428,23
17 213,54
17 321,84
135 892,85
106 854,29
12 473,94
119 328,23
5 343,29
11 870,25
102 114,69
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1.1. ja 31.12.
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Poistoero 1.1.
Poistoeron vähennys
Poistoero 31.12.
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin. 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Vähennykset 1.1.-31.12..
Kirjanpitoarvo 31.12.
Sijoitukset
Osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1. - 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
272 134,25
272 134,25
816 489,84
272 134,25
272 134,25
816 489,84
4 512 445,80
12 902,00
4 525 347,80
2 172 153,65
120 888,84
2 232 305,31
4 512 445,80
5 511 914,57
12 902,00
5 524 816,57
2 593 697,58
159 632,88
2 771 486,11
159 816,61
159 816,61
159 816,61
159 816,61
786 543,25
29 946,59
816 489,84
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Vähennykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1. - 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut osakkeet ja osuudet
4 512 445,80
2 051 479,85
120 673,80
2 340 292,15
5 511 914,57
5 511 914,57
2 434 750,13
158 947,45
2 918 216,99
68 540 755,35
5 394 493,50
73 935 248,85
35 208 681,94
2 162 763,22
286 083,03
36 277 720,66
64 678 042,08
3 862 713,27
68 540 755,35
33 532 232,46
1 676 449,48
Poistoero 1.1.
Poistoeron lisäys
19 859 456,14
700 000,00
20 559 456,14
18 709 456,14
1 150 000,00
19 859 456,14
22
33 332 073,41
77 397 805,54
10 410 697,17
87 808 502,71
41 425 332,70
2 832 015,62
286 083,03
43 265 071,36
73 465 036,64
3 932 768,90
77 397 805,54
39 221 191,48
2 204 141,22
35 972 472,84
950,00
3 769 580,93
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikaiset lainasaamiset 1.1.
Lisäykset 1.1. - 31.12.
Vähennykset 1.1.-31.12.
Pitkäaikaiset lainasaamiset 31.12.
Verkosto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumupoistot 31.12.
Tilikauden poisto 1.1.-31.12.
Arvonalentumiset 1.1.-31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 1.1. - 31.12.
Vähennykset 1.1. - 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
3 035 000,00
1 500 000,00
335 000,00
4 200 000,00
2 035 000,00
1 000 000,00
750 000,00
750 000,00
1 500 000,00
750 000,00
3 035 000,00
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Annetut pääomalainat 1.1.
Lisäykset 1.1. - 31.12.
Annetut pääomalainat 31.12.
Pääasialliset lainaehdot:
- lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy
- lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja
- 30.10.2010 annetun 750 000 euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 %
- 18.12.2013 annetun 750 000 euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 %
- pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta
23
750 000,00
750 000,00
Emoyhtiö
2013
2012
2013
Konserni
2012
Muut saamiset
Annetut pääomalainat 1.1.
Lisäykset 1.1.-31.12.
Vähennykset 1.1.-31.12.
Annetut pääomalainat 31.12.
Lainasaamiset 1.1. ja 31.12.
118 951,23
11 000,00
11 000,00
2 628,12
116 323,11
48 182,14
76 901,36
6 132,27
118 951,23
541 526,00
541 526,00
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Konsernitilisaamiset
36 995,57
996,42
4 094 881,21
4 132 873,20
13 676,80
13 676,80
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
26 596,20
31 593,35
48 974,91
51 230,41
850 000,00
33 972,18
850 000,00
33 972,18
850 000,00
33 972,18
850 000,00
33 972,18
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto
12 108 717,40
-149 600,00
11 959 117,40
203 744,00
12 162 861,40
12 002 164,65
-226 100,00
11 776 064,65
332 652,75
12 108 717,40
29 995 324,30
-149 600,00
29 845 724,30
2 445 772,00
32 291 496,30
28 823 433,20
-226 100,00
28 597 333,20
1 397 991,10
29 995 324,30
Oma pääoma yhteensä
13 046 833,58
12 992 689,58
33 175 468,48
30 879 296,48
Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Kertyneestä poistoerosta omaan
pääomaan merkitty osuus
11 959 117,40
203 744,00
11 776 064,65
332 652,75
29 845 724,30
2 445 772,00
28 597 333,20
1 397 991,10
17 994 958,13
16 281 025,93
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.
12 162 861,40
12 108 717,40
kpl
68 000
17 000
85 000
kpl
68 000
17 000
85 000
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 1.1. ja 31.12.
Vararahasto 1.1. ja 31.12.
A-sarja
B-sarja
Yhteensä
Velat omistusyhteysyrityksille
Lyhytaikainen
Ostovelat
2012
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat
4 801 586,57
Annetut vakuudet vakuuslajeittain
Yrityskiinnitykset
Kiinteistökiinnitykset
9 736 644,63
2 478 800,00
7 736 644,63
478 800,00
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset
Kiinteistökiinnitykset
7 045 637,79
2 478 800,00
3 363 758,53
478 800,00
3 606 440,00
3 606 440,00
17 198 867,93
13 258,32
11 048,60
24 306,92
Muut vastuusitoumukset
Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten
puolesta
Takaukset omasta puolesta
Takaukset muiden puolesta
Työ- ja takuuajan vakuudet
2013
Konserni
2012
6 763 074,32
3 977 138,95
10 886 644,63
2 478 800,00
8 886 644,63
478 800,00
15 166 867,93
5 473 940,00
18 651 801,24
1 893 611,31
4 503 940,00
16 623 690,14
1 700 552,88
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
13 258,32
24 306,92
37 565,24
297 517,84
506 844,74
804 362,58
292 957,71
536 393,73
829 351,44
-167 111,89
1 104 640,76
15 485,25
578 769,70
-10 650,00
60 780,00
-115 770,00
101 460,00
-299 877,00
6 893 987,75
-409 789,00
7 012 500,00
Johdannaissopimukset
Muut johdannaissopimukset
Sähköjohdannaiset
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten
tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna
Sopimukset erääntyvät vuosina 2014-2015.
Päästöoikeusjohdannaiset
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten
tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna
Sopimukset erääntyvät vuosina 2014-2015.
680 000,00
170 000,00
850 000,00
680 000,00
170 000,00
850 000,00
Velkojen erittely
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen
Poistoerosta
Velat saman konsernin yrityksille
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Konsernitilivelat
Emoyhtiö
2013
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
4 498 739,53
5 283 246,82
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo
-322 629,00
5 000 000,00
-447 641,00
5 000 000,00
VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi
ajalle 2.1.2012-2.1.2017.
Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä
770 471,59
Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä.
444 704,51
7 242,51
2 024 212,17
2 794 683,76
451 947,02
921 293,41
1 417 610,57
Kiinteistö
Sähkötalo
24
1 012 812,36
Vuosi
Vähennetty alv
2011
2 468,05
1 679 644,38
25
Palautusvastuu
päättyy
31.12.2020
Jäljellä oleva
tarkistusvastuu
1 727,64
OMISTUKSET YRITYKSISSÄ
KONSERNIYRITYKSET
Konsernin
omistusosuus
Emoyhtiön
omistusosuus
85,0 %
100,0 %
75,2 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
85,0 %
100,0 %
75,2 %
100,0 %
100,0 %
Konsernin
omistusosuus
Emoyhtiön
omistusosuus
49,0 %
49,0 %
50,0 %
35,0 %
24,7 %
37,8 %
44,6 %
50,0 %
49,0 %
Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila
VS Lämpö Oy, Laitila
Vertek Oy, Uusikaupunki
VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila
Wattivakka Oy, Uusikaupunki
Rauman Sähköpalvelu Oy
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014
Raimo Aarnio
Vesa Heino
Jari Laihonen
Kimmo
Nevavuori
Raimo Aarnio
Leena
Niemi
Vesa Heino
Heikki
Peltola
Jari Laihonen
Kari
Ranta
Kimmo
Nevavuori
Rami
LeenaTähtinen
Niemi
Jarmo
Lahtinen
Heikki K.
Peltola
toimitusjohtaja
Kari Ranta
Rami Tähtinen
Jarmo K. Lahtinen
toimitusjohtaja
OMISTUSYHTEYSYRITYKSET
Osakkuusyritykset
Laitilan Sähkö Oy, Laitila
Laitilan Lämpö Oy, Laitila
Satavakka Oy, Laitila
Propel Voima Oy, Laitila
Teknomeria Oy, Uusikaupunki
VakkaCom Oy, Uusikaupunki
Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö
Lännen Omavoima Oy, Rauma
50,0 %
24,7 %
37,8 %
50,0 %
Tilikauden aikana Vertek Oy:n omistusosuus 3D Wind Service Oy:stä on laskenut 11,1 %:iin. Yritystä ei ole enää yhdistetty
omistusyhteysyrityksenä konsernitilinpäätökseen.
Muut omistusyhteysyritykset
Kt Oy Ylistupa, Laitila
Kt Oy Laurinpelto, Laitila
Konsernin
omistusosuus
Emoyhtiön
omistusosuus
Viimeksi laaditun
tilinpäätöksen
muk. voitto
Viimeksi laaditun
tilinpäätöksen
muk. oma pääoma
36,4 %
25,0 %
36,4 %
25,0 %
4 530,18
7,86
97 861,47
18 537,94
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön tunnuslukuja
Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana
keskimäärin
Henkilöstön keski-ikä
Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä
Vakinaisessa työsuhteessa olevat %
Koulutuspäivät henkilöä kohti
2013
Emoyhtiö
21
48
9
100
5
Konserni
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
2012
2013
2012
26
47
9
97
4
165
42
60
97
2
150
43
57
94
3
Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Tapani
Kulmala
Laitilassa
14. päivänä maaliskuuta 2014
KHT
Tapani Kulmala
KHT
26
www.vsv.fi